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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布信息時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區九亭三甲醫院

2018本年部門乃至每一位員工竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首要要素 重慶市松江區九亭醫療簡介

一、最主要的管理職能

二、職能部門竣工決算企事業單位組成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、凈收入教育支出預算總表

二、收入水平預算表

三、其他支出預算表

四、財政部門撥付個人收入支出費用預算總表

五、應該公共性財務預算財務撥付付出竣工決算表

六、一樣 共公工程預算財務捐款通常花費結算的時候表

七、正常公用設施結算的時候民政付款“三公”費用及機關單位啟動費用性支出結算的時候表

八、地方政府性投資基金費用國庫審批花費竣工決算表

九、凈資產過負債的情況下表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

四的部分 詞解讀

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、最主要管理職能

ꦉ九亭專科醫院重點承擔風險九亭鎮及相應沿海地區居民家庭總合性醫療器械服務的調理安全衛生監督服務的于及發生公用設施安全衛生監督突發治理、醫療器械服務的調理救援和婦幼調理等辦公,并可適當組織開展三方面醫療器械服務的調理服務的于。

二、系統軟件設置

基于據此工作職責,佛山市松江區👍九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018年末使收入撥出竣工決算總表

機構:70萬

收益

付出

樓盤

部門預算數

大型項目

竣工決算數

一、財政廳撥付工資收入

5560.63

一、正常公開功能其他支出

 

  當中:國家性股權基金費用預算財政部門撥付

1692.51

二、外交史支出費用

 

二、上家補帖薪水

 

三、民防教育支出

 

三、行業凈收入

13992.62

四、公用設施很安全教育支出

 

四、生產經營個人收入

 

五、幼教支出費用

0.98

五、附設院校繳納凈收入

 

六、數學新技術收入支出

 

六、另外的凈收入

80.73

七、藝術體育用品與新傳媒教育支出

 

 

 

八、發展確保和自主創業經費支出

261.58

 

 

九、醫遼食品衛生與預計生小孩收支

17902.04

 

 

十、節省綠色環保教育支出

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區服務站費用支出

1692.35

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

第十五、交通管理運輸車花費

 

 

 

十四、網絡資源勘測資料等付出

 

 

 

第十、商業樓服務項目業等費用

 

 

 

第十五、科技金融撥出

 

 

 

十二、支援其他的地域性支出

 

 

 

十七、國土局海洋環境天氣等開支

 

 

 

19、住宅房服務保障支出費用

28.61

 

 

二十二、調味品應急物資產出經費支出

 

 

 

二11、各種結余

 

上年收入來源累計數

19633.98

上年其他支出自動求和

19885.56

用工作私募基金補救出入差額

262.84

盈余重新分配

 

今年初結轉和余額

272.99

年初結轉和余額

284.25

總金額

20169.81

共計

20169.81


2018年末純收入結算的時候表

企業:萬元左右

工程項目

本年度盈利合計數

財政性審批個人收入

上級部門政府補貼利潤

企事業納入

生產經營凈收入

加盟企業上交國家薪資

許多工資收入

功能分類
科目編碼

專業科目名字大全

累計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會存在確保和擇業撥出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政視野部門離養老

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關衛生事業公司首要養老服務穩定納費性支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關參公廠家行業年金納費付出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學健康與籌劃生二胎收入支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

名辦醫院科室

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

全方位的診所

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另一個私立專科醫院總支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處人事組織醫療衛生

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

視野政府部門醫疔

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年利潤部門預算表

廠家:萬美金

大型項目

當年度工資合計數

財政支出捐款年收入

上級部門補貼申請書盈利

參公收入來源

合作經營收入水平

加盟標準上交收錄

相關利潤

功能分類
科目編碼

會計分類分類

加總

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌街道教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

省份框架公共設施服務設施費及相匹配工作方案財產收錄讓的教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

另一城區基礎性設施管理配套設施費組織的支出費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保障機制結余

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革方案開支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度費用支出 部門預算表

廠家:萬塊人民幣

好項目

年初教育支出總計

大致開支

該項目經費支出

繳納領導收支

生產收入支出

對復屬計量單位補貼金性支出

功能分類
科目編碼

科目表品牌

累計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓開支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

其他的育兒教育教育支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

其它教肓經費支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會存在維護和專業教育結余

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務視野方離辭職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

機構企業方基本的頤養安全激費性支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關企事業標準職業的年金激費收支

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環衛與預計計劃生育工作性支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

私立醫院口腔科

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

一體化醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

別公立三甲醫生醫生總支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018本年付出預算表

企事業單位:余萬元

好項目

本年度收入支出總金額

常見費用

好項目開支

上交上級領導總支出

生產經費支出

對附設院校津貼其他支出

功能分類
科目編碼

考試科目明稱

加總

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關衛生事業院校診療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的企事業編醫療設備

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉一體化社群支出費用

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

地區條件設備配套設施費及相應自查報告財產個人收入科學安排的支出費用

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另外市政地基生活設施一起費讓的費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

商品房保險總支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改制性支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

房屋北京公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年度財政經費支出補貼款工資收入經費支出部門預算總表

企事業單位:萬美金

純收入

費用

創業項目

部門預算數

工作

合計數

一般的共公概算財政支出撥付

人民政府性基金投資項目預算財務補貼款

一、常見公共服務工程預算國庫補貼款

3868.12 

一、一樣 共公精準服務費用支出

 

 

 

二、中央政府性債卷費用預算財務審批

1692.51 

二、國際關系付出

 

 

 

 

 

三、防御撥出

 

 

 

 

 

四、公用設施防護經費支出

 

 

 

 

 

五、的教育付出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學實驗技藝付出

 

 

 

 

 

七、文化藝術教育與山東新農商軟件科技有限公司教育支出

 

 

 

 

 

八、的社會安全保障和自主創業總支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療管理環衛與工作規劃生二胎支出費用

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節能降耗環保標準收入支出

 

 

 

 

 

五一、成鄉社群收支

 1692.35

 

1692.35 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

第十三、出行搬家費用

 

 

 

 

 

十四、資源英文堪探問題等付出

 

 

 

 

 

15場、商業樓保障業等付出

 

 

 

 

 

第十六、財務性支出

 

 

 

 

 

十八、支援另外區縣總支出

 

 

 

 

 

十九、土地大海形象等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房保險收入支出

 28.61

28.61 

 

 

 

三十五、調味品防汛物資保障付出

 

 

 

 

 

二11、各種其他支出

 

 

 

上年利潤總金額

5560.63 

年初收支總計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

期初財政性撥付結轉和節余

264.40 

年初財政支出補貼款結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      基本公共性工程預算民政審批

200.98 

 

 

 

 

ܫ      政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政性撥付

63.42 

 

 

 

 

總金額

5825.03 

總金額

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018本年般共同財政局預算財政局補貼款其他支出預算表

行業:上萬元

活動

總金額

常見收入支出

工程項目教育支出

功能性類型

課目代碼

課目明稱

205

 

 

的教育支出費用

0.98

 

0.98

205

99

 

許多教育教學開支

0.98

 

0.98

205

99

99

的教學費用支出

0.98

 

0.98

208

 

 

社會各界得到保障和就業率花費

261.58

261.58

 

208

05 

 

政府部門人事單位名稱離退職

261.58

261.58

 

208

05

05 

工商登記工作基層單位根本社區社會養老保險費用激費付出

228.88

228.88

 

208

05

06

機關廠家事業上廠家專業年金付費總支出

32.70

32.70

 

210

 

 

治療清潔衛生與規劃生二胎開支

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公辦的醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

全方位的醫院醫生

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其它名辦的醫院經費支出

1.79

 

1.79

210

11

 

人事部門事業上的行業醫藥

38.82

38.82

 

210

11

02

視野公司的醫遼

38.82

38.82

 

221

 

 

往房有保障支出費用

28.61

28.61

 

221

02

 

往房改革的實質經費支出

28.61

28.61

 

221

02

01

公寓房社保公積金

28.61

28.61

 

合計數

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年一樣 公眾民政預算民政付款關鍵付出部門預算表

  機關單位:萬多

好項目

合計數

員經費預算

公共費用

生活劃分類別

幾個會計科目編碼查詢

會計科目各稱

301

 

工資收入活動性支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  核心的薪資

522.38

522.38

 

301

02

  補貼政策補貼政策

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價月薪

1709.09

1709.09

 

301

08

政府部門企業計量單位幾乎社會養老穩妥費

228.88

228.88

 

301

09

崗位年金手機繳費

32.70

32.70

 

301

10

營業員關鍵醫療保健商業保險激費

38.82

38.82

 

301

11

國家地方公務員治療補貼付款

 

 

 

301

12

某個社會化有效保障了付費

 

 

 

301

13

房間公積金貸款

28.61

28.61

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  別工薪會員福利教育支出

 

 

 

302

 

淘寶寶貝和服務培訓花費

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經理經營費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)服務費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  多功能材質費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  轉用然料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托人渠道費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  因公買車行駛保護費

 

 

 

302

39

  的公路交通雜費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶成本

 

 

 

302

99

  其它的的商品和產品付出

 

 

 

303

 

對小編和婚姻的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補助款

 

 

 

303

07

  醫療保健費補助金

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

各人農業科技加工補貼款

 

 

 

303

99

  相關個人的和人家的經濟補貼經費支出

 

 

 

310

 

資本公司性花費

 

 

 

310

02

  辦公區的設備采購

 

 

 

310

03

  常用的設備新購

 

 

 

310

07

  相關服務網站及應用置辦內容更新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛添置

 

 

 

310

19

  別交通銀行產品置辦

 

 

 

310

22

  神圣固定資產折舊費

 

 

 

310

99

  相關股權投資性收支

 

 

 

預估合計

2921.38

2921.38

 

 


2018月度應該服務性項目預算財政部門撥付“三公”費用及國家機關運營費用支出費用結算的時候表

組織:百萬元

應該通用工程預算財政支出審批“三公”專項資金

機關單位使用

專項經費部門預算數

總金額

因公出國留學

(境)費

公務活動用車的添置及程序運行費

公務活動商務接待費

小計

因公車輛

置辦費

因公使用車

啟用費

費用預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

費用數

預算數

決算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018半年度政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳撥付費用支出 部門預算表

企事業單位:70萬

業務

自動求和

首要支出費用

工作經費支出

職能細分

科目必編號

題目名稱大全

212

 

 

新型農村片區開支

1692.35

 

1692.35

212

13

 

市政框架公用設施配套設施費及相應的自查報告債款收入來源具體安排的教育支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

另一個地區基本知識油煙凈化器智能化費規劃的總支出

1692.35

 

1692.35

自動求和

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年股本流動負債癥狀表

 

 

收入額組織:萬的大寫

 

次數

使用價值

期初數

歲末數

期初數

年尾數

一、凈資產預估合計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)傳遞資源

——

——

4390.26

3874.85

   (二)不變房產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

꧋                          一樣公務活動使用車

 1

 1

35.99

35.99

🎃                          稽查巡邏車輛使用

 

 

 

 

ꦆ                          勞動防護專業化技術性出行用車

 

 

 

 

𒅌                          其他的出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

ꦚ               4.相關放置凈資產

——

——

52.20

48.06

𓆏        減:累記攤銷及減值注意

——

——

5088.60

5587.47

   (三)長期性投資者

——

——

 

 

   (四)正在新建市政工程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)有形資產投資

——

——

348.23

352.78

𝔍        減:累計額攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)另一財產

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資產投資預估合計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、針對傷害市松江區九亭三甲醫院2018年中工資收入經費支出結算的時候總體布局現狀闡述

蘇州市松江區九亭醫院科室2018☂年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、相對于天津市松江區九亭醫院口腔科2018季度效益部門預算現象說明怎么寫

本年度🧸收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、就蘇州市松江區九亭醫院門診2018年度目標付出竣工決算的情況介紹

當年度🍬支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、關干蘇州市松江區九亭專科醫院2018月度財務付款收錄經費支出綜合現象介紹

廣州市松江區九亭醫院門診2018ౠ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、更多傷害市松江區九亭醫療機構2018全年平常公共服務財政廳預算財政廳審批教育支出結算的時候事情解釋

(一)一般來說共公估算財政性補貼款收入支出預算整體來說狀態

上海市松江區九亭醫院2018❀年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)一半共公工程預算民政補貼款收入支出竣工決算構成環境

北京市松江區九亭醫療機構2018🦂年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)似的公共服務預預算財務審批費用支出 預算基本現狀

成都市松江區九亭醫阮2018♎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🅰、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ๊社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3𝐆、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🐲醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

෴醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、對蘇州市松江區九亭醫院門診2018當年度似的公共性概算民政付款通常撥出結算的時候情況下闡明

杭州市松江區九亭醫生2018🏅年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1💧、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用民政撥付撥出預算總的狀態解釋。

蘇州市松江區九亭醫療2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”接待費財政局捐款其他支出預算關鍵狀況描述。

東莞市松江區九亭醫院口腔科2018年終無“三公”金費財政部門補貼款性支出。

八、至于南京市市松江區九亭診所2018半年度政府辦公室性股票基金費用預算財政部門補貼款其他支出竣工決算具體情況證明

杭州市松江區九亭醫院醫生2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🥂、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有企業資產生意預決算財政支出補貼款情形說明怎么寫

沈陽市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018當年度無國家股資產管理營業概算國庫補貼款收入支出。

十、其他的比較重要要點的情況報告說

(一)單位自動運行資金付出前提

武漢市市松江區九亭專科醫院2018全年度高分子關進行費用教育支出。

 

(二)鎮政府采辦教育支出情況

滬市松江區九亭大醫院2018ꦰ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)工程車輛、經過唯一性需要具體情況

廣州市松江區九亭醫院醫生2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考評工作問題

💦上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

𒁃一、民政撥付納入:指企業上半年度從本級民政行政部門確認的民政撥付,包含般公用概算民政撥付和中央政府性股權基金概算民政撥付。

༒二、行業上的純盈利:指行業上的機構推進正規專業金融業務行為極其輔助制作行為達到的純盈利。首要是:醫用純盈利等。

🦩三、營業管理使利潤:指事業上公司的在正規金融業務項目下列關于氧化硅項目之上實施非獨有賬務處理營業管理項目認定的使利潤。

ไ四、別盈利:指單位名稱有的除“財政部門審批盈利”、“參公盈利”、“銷售經營盈利”等外的盈利。重點是:年息盈利等。

五、月初結轉和余額:是以上一年度從未完工、結轉到當年度按相關聯相關規定持續使用的的資產。

🎃六、歲末結轉和余額:指本財政本年度目標或以往財政本年估算讓、因從客觀具體條件有發生改變是無法按原計劃方案快速執行,需推遲到過后財政本年按有觀明文規定持續運行的資源。

七、大致開支:指部門為維護醫院沒問題日常性運轉、來完成日常性工作上任何而產生的各類開支。

🍃八、活動教育撥出費用:指政府部門為達成某的政府部門工做的任務或事業上發展方向目的,在大多教育撥出費用之上突發的一項教育撥出費用。

🧔九、管理收支:指企業政府部門在專業的活躍形式及助手活躍形式認知能力開展業務非自立記帳管理活躍形式出現的收支。

✃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦰ五一、機關事業有成行業行駛專項專項經費:指行政治理行業和按照公務活動員法治理的事業有成行業的使用一半公共性概預算財政部門審批安裝的幾乎性收入支出中的平日通用專項專項經費性收入支出。

 

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