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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 發布新聞精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區公司的醫院

2019全年預算

 


目  錄

 

1有些 東莞市松江區公司三甲醫院簡介

一、通常主要職責

二、培訓機構設備

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、薪水費用結算的時候總表

二、收益預算表

三、總支出竣工決算表

四、財政預算捐款凈收入總支出竣工決算總表

五、應該通用成本預算財政部門審批支出費用結算的時候表

六、普通公開預預算財務審批核心性支出預算表

七、常見共同工程預算不需要捐款“三公”資金及機關事業單位運營資金付出竣工決算表

八、鎮政府性貨幣基金預算表財政局捐款費用部門預算表

九、資本流動負債情況下表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

4部門 代詞釋疑


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、大部分管理職能

🍌廣州市松江區中心點的干凈院最為兩級甲等干凈院,擔負著城市醫療機構調養服務培順保障中心點的的崗位責任,為松江市民軀體安全提高醫療機構調養服務培順保障與保護學養生服務培順。開發醫療機構調養服務培順保障與保護學,生物學界教肓,生物學界實驗,干凈醫療機構調養服務培順保障師培順,干凈系統師立刻教肓,養生與安全教肓。

濟南市松江區平臺衛生院♊作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、構造設立

選擇出現主要職責,蘇州市松江區機構青島博士整形醫院醫院設40🐟個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019年純收入收支竣工決算總表

的單位:千元

工資收入

收入支出

項目流程

結算的時候數

新項目

竣工決算數

一、普遍公共服務成本預算財政支出補貼款收益

22385.03

一、常見公用服務項目性支出

 

二、現政府性理財產品成本預算民政補貼款納入

3293.59

二、國際關系撥出

 

三、上級部門補貼申請書收入來源

 

三、國防安全撥出

 

四、事業性收入水平

112239.83

四、通用穩定支出費用

 

五、開營收

 

五、教導費用支出

 

六、加盟方上交使收入

 

六、學科技術應用經費支出

 

七、各種工資收入

883.79

七、傳統文化旅遊體育教育與傳煤支出費用

 

 

 

八、社會存在服務保障和自主創業支出費用

6824.39

 

 

九、食品衛生健康的開支

128333.85

 

 

十、高效安全教育支出

 

 

 

十一國慶、新農村街道辦性支出

3293.59

 

 

十三、農業和林業水結余

 

 

 

十四、交通網裝運費用支出

 

 

 

十四、信息內容勘測信息內容等經費支出

 

 

 

15、業務服務質量業等花費

 

 

 

第十六、財務性支出

 

 

 

十八、扶持同一地教育支出

 

 

 

18、肯定資源英文深海氣候等性支出

 

 

 

19、住宅房服務撥出

1597.07

 

 

20、糧油食品救災物資收儲花費

 

 

 

二國慶、自然災害防范及急救維護費用支出

 

 

 

二十三、其它其他支出

 

本年度收錄總計

138802.23

當年度花費總計

140048.91

用事業心理財產品化解結余差額

2582.18

盈余分發

 

期初結轉和節余

1464.75

半年度結轉和節余

2800.25

累計

142849.16

總額

142849.16


2019財政年度創收竣工決算表

標準:億元

建設項目

年初薪資收入總計

財政預算撥付利潤

上家補貼申請書使收入

工作薪資

營業薪資收入

所屬政府部門繳納個人收入

一些純收入

功能分類
科目編碼

課程稱謂

總金額

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社會的服務和就業機會經費支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理衛生單位名稱離離休

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

企業政府部門離退休年齡

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關參公機關單位基本的關于養老地產養老保費繳付總支出

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業公司的新職業年金交費開支

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

環衛安全健康撥出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

醫的醫院

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

融合醫療機構

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

其余私立寵物醫院教育支出

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處企業組織醫治

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上機構醫療器械

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

新農村社群開支

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

城鎮基礎條件生活設施設施生活設施費布置的性支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

其它地區知識基礎基本設施一體化費布置的付出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保護結余

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革的實質總支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房公積金貸款

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019本年度收支預算表

單位名稱:上萬元

品牌

年初其他支出加總

總體撥出

投資項目撥出

上交領導支出費用

營運收入支出

對其他方補助金結余

功能分類
科目編碼

幾個會計科目標題

預估合計

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

中國社會保駕護航和找工作總支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理行業企業單位離退休年齡

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業基層單位離退職

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關衛生事業計量單位主要養老生活保險公司繳納費用總支出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關企業發展政府部門崗位年金繳納收入支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生身體費用支出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

市立醫阮

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

一體化醫院科室

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

另外的公力的醫院費用

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

政府部門視野的單位社區醫療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

事業方方醫療管理

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

新型農村社群性支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

旅游城市基礎知識油煙凈化器配備費規劃的總支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

其它的大都市前提設施管理設備配套費合理安排的支出費用

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

房間的保障總支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革方案教育支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

自建房社保公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末財政部門付款使收入結余結算的時候總表

計量單位:萬的大寫

營收

花費

項目

竣工決算數

建設項目

加總

通常情況下公用民政預算民政補貼款

以政府性貨幣基金預算表財政資金補貼款

一、一般來說公共信息項目預算財政廳撥付

22385.03 

一、一樣 公益性服務培訓教育支出

 

 

 

二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政預算補貼款

3293.59 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、國防軍事花費

 

 

 

 

 

四、公共服務很安全教育支出

 

 

 

 

 

五、教學撥出

 

 

 

 

 

六、地理學科技性支出

 

 

 

 

 

七、文化水平游玩休育與新傳媒開支

 

 

 

 

 

八、社會化維護和就業前景撥出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、環保更健康性支出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節省環境結余

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民居委會教育支出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

12、農林業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、流量及運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘察問題等花費

 

 

 

 

 

15、商務的服務企業等收支

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟費用支出

 

 

 

 

 

十六、扶持同一的地區花費

 

 

 

 

 

二十、大自然物資海洋資源氣象學等花費

 

 

 

 

 

19、公寓房保護性支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

三十、糧油食品工程設備與物資的貯備總支出

 

 

 

 

 

二11、地震災害預治及應對標準化管理收支

 

 

 

 

 

二十三、的費用

 

 

 

本年度收益累計數

25678.61 

當年度其他支出加總

24844.15

21550.56

3293.59

年終財政資金補貼款結轉和節余

1138.69 

年初財政支出補貼款結轉和盈余

1973.16 

1973.16 

 

一、應該服務性工程預算財政性撥付

1138.69 

 

 

 

 

二、政府機構性基金投資決算國庫捐款

 

 

 

 

 

總結

26817.31 

總共

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019財政資金年度基本上公共信息成本預算財政資金審批收入支出結算的時候表

組織:萬的大寫

的項目

合計數

總體性支出

品牌其他支出

技能分類管理

課目標識號

學科簡稱

208

 

 

發展的保障和出去上班其他支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

財政人事組織離退休年齡

6824.39

6824.39

 

208

05

02

事業上的政府部門離養老

436.11

436.11

 

208

05

05

機關事業部門事業部門幾乎養老服務商業保險付款花費

4563.06

4563.06

 

208

05

06

危險機關事業性機構職業的年金手機繳費收入支出

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環境衛生良好撥出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

市立醫院專家

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

總合診所

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

一些公立三甲醫院專家醫院專家費用支出

40.07

 

40.07

210

11

 

行政管理事業心工作單位醫療保健

2167.45

2167.45

 

210

11

02

事業發展基層單位醫療保障

2167.45

2167.45

 

221

 

 

租賃房確保性支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

居住房轉型花費

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

租賃房住房基金

1597.07

1597.07

 

累計

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019季度大部分公共性費用預算財政部門捐款總體經費支出結算的時候表

  計量單位:萬余元

投資項目

加總

人數資金投入

通用接待費

經濟實惠的分類

會計分類分類

會計分類商品編碼

301

 

基本工資特權總支出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  基本性待遇

935.10

935.10

0.00

301

2

  津貼津貼

182.03

182.03

0.00

301

3

  獎金稅

0.00

0.00

0.00

301

6

  工作餐政府補貼費

0.00

0.00

0.00

301

7

  績效考核公資

4192.13

4192.13

0.00

301

8

機構衛生事業廠家大致醫療保險費用保險費用網上繳費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

角色年金付款

1825.22

1825.22

0.00

301

10

教職工總體醫療管理人壽保險激費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

公務接待員醫遼補貼金手機繳費

0.00

0.00

0.00

301

12

各種世界有效保障手機繳費

247.64

247.64

0.00

301

13

居住房住房基金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫療機構費

0.00

0.00

0.00

301

99

  某些月薪獎勵花費

509.20

509.20

0.00

302

 

寶貝和功能花費

266.27

0.00

266.27

302

1

  接待室費

0.00

0.00

0.00

302

2

  打印費

0.00

0.00

0.00

302

3

  聯系費

0.00

0.00

0.00

302

4

  手續期費

0.00

0.00

0.00

302

5

  電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  水電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電通信費

0.00

0.00

0.00

302

8

  保暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物管標準化管理費用

0.00

0.00

0.00

302

11

  出差補貼

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出境(境)費

0.00

0.00

0.00

302

13

  維修培訓(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  租費費

0.00

0.00

0.00

302

15

  多媒體費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培訓學校費

0.00

0.00

0.00

302

17

  因公接持費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專屬的原成本費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝置辦費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專門的能源費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務派遣費

0.00

0.00

0.00

302

27

  代為銷售業務費

0.00

0.00

0.00

302

28

  總工會經費預算

0.00

0.00

0.00

302

29

  福利待遇費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公務接待租車工作系統維護費

0.00

0.00

0.00

302

39

  相關公路交通資金

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及浮動學費

0.00

0.00

0.00

302

99

  的產品和貼心服務其他支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對個體戶和家族的補貼費

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  離休費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  生活中補貼申請書

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫療設備費補助款

0.00

0.00

0.00

303

8

  國家大學生助學金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎勱金

0.00

0.00

0.00

303

10

每個人林果制造政府補貼

0.00

0.00

0.00

303

99

  另一對各人和家族的補助金

1.70

1.70

0.00

310

 

投資性費用

0.00

0.00

0.00

310

2

  接待室機 租賃費

0.00

0.00

0.00

310

3

  特用儀器購置費

0.00

0.00

0.00

310

7

  資料線上及小軟件采購自動更新

0.00

0.00

0.00

310

13

  國家公務用車的購入

0.00

0.00

0.00

310

19

  許多交通銀行的工具購買

0.00

0.00

0.00

310

21

  文物保護和陳列技巧品購置費

0.00

0.00

0.00

310

22

  無形中資產投資新購

0.00

0.00

0.00

310

99

  的資源性費用

0.00

0.00

0.00

總計

16657.53

16391.26

266.27


2019季度基本共公費用財政預算補貼款“三公”費用及機關單位運作費用支出費用結算的時候表

企事業單位:萬的大寫

一般來說公益性項目預算民政撥付“三公”專項資金

工商登記操作

資金投入預算數

加總

因公出國工作

(境)費

因公車輛租賃購置費及使用費

公務商務接待商務接待費

小計

公務活動車輛租賃

租賃費費

因公出行

使用費

預決算數

預算數

工程預算數

預算數

估算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

概算數

結算的時候數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019年度目標當地政府性理財產品項目預算財政廳付款經費支出結算的時候表

計量單位:萬是

創業項目

自動求和

最基本教育支出

投資項目費用

技能區分

考試科目識別碼

課程名稱

212

 

 

城鄉經濟區域教育支出

3293.59

 

3293.59

212

13

 

地市根本服務設施設備配套費分配的收支

3293.59

 

3293.59

212

13

99

的城市地區基本知識安全設施生活配套費安排好的支出費用

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度資源欠債的記錄表

 

 

限額行業:萬余元

 

占比

幣值

期初數

年終數

年終數

半年度數

一、金融資產總金額

——

——

85460.48

87924.1

   (一)分子運動股權

——

——

22455.6

18874.17

   (二)固定好凈資產

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

🎀                2.通用的主設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

▨                     這之中:(1)車倆(輛)

4

4

105.78

105.78

𒁏                                 基本上國家公務使用車

 

 

 

 

🐻                                 市場監管執勤點出行

 

 

 

 

💜                                 特種工藝高技術專業高技術使用車

 

 

 

 

🐻                                 某個專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

🅠               4.其它的加固資本

——

——

1309.25

1555.17

♕        減:連續累計折舊及減值需要準備

——

——

38897.78

43387.7

   (三)長久股本投資項目

——

——

0

0

   (四)長年債券交易交易

——

——

0

0

   (五)開建水利工程

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱匿房產

——

——

1708.48

2495.05

ജ        減:合計攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)另外的財產

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

11963.38

10495.17

三、凈財產總金額

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、至于滬市松江區中心點機構2019本年使收入開支結算的時候綜合情況講解

天津市松江區核心衛生院2019✅年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、觀于東莞市松江區心中醫院口腔科2019月度工資部門預算癥狀表示

上年💝收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、相關佛山市松江區中間診所2019財政年度性支出竣工決算情況發生說

當年度ꦗ支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、相對于深圳市松江區服務第一人民醫院門診2019年終不需要審批薪水費用支出 總體布局現狀說明書

天津市松江區重心醫阮2019ꦓ年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、有關于杭州市松江區學校醫院專家2019全年度一樣共同項目預算財政廳付款撥出部門預算情況下代表

(一)一般的服務性預算表財政廳撥付總支出部門預算總的狀況

鄭州市松江區中機構2019🅰年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)正常通用工程預算財政資金捐款費用支出 預算設備構造情況發生

沈陽市松江區中醫院口腔科2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)通常共公預結算的時候財政預算補貼款教育支出結算的時候中應前提

深圳市松江區平臺青島博士整形醫院醫院2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4𝐆、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5✱、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:更方便人們看醫生,增強看醫生的環節。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬多,花費部門預算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07W,支出費用預算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、管于佛山市松江區重點衛生院2019本年度似的共公費用民政付款大多費用支出 預算狀態反映

成都市松江區中心站醫院口腔科2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🧔、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2𒀰、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政局付款教育支出部門預算環境承載力情況描述。

沈陽市松江區學校醫阮2019♈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”費用不需要付款收支竣工決算具體化情形原因分析。

2019🗹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

ℱ公務接待專用車運營維持教育支出4.45百萬元。最主要于行駛平常修補、全力以赴。2019年,沈陽市松江區咨詢中心衛生院工作單位隸屬各成本預算工作單位支出費用財政部門撥付的公務活動公務車保要量為4輛。

八、并于廣州市松江區心中醫生2019季度政府機構性新基金概預算財政教育支出撥付教育支出竣工決算癥狀說明書怎么寫

成都市松江區中央醫院專家2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、集體所有制資產經驗費用財政局撥付原因描述

東莞市松江區中醫阮2019半年度無國有企業投資生產估算財政部門補貼款撥出。

十、另一個關鍵性須知的環境說

(一)政府機關自動運行接待費付出情況下

濟南市松江區管理中心機構2019財政年度硅化物關工作專項資金教育支出。

(二)現政府采辦總支出情況

天津市松江區主醫生2019🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)此車、建筑特別的損壞問題

1、避免

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、住房

重慶市松江區中門診2019年中無室內層次性占存的情況闡明。

(四)概預算考核菅理狀態

🐓上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

👍一、民政支出審批創收:指標準本年度從本級民政支出相關部門授予的民政支出審批,以及般公益性費用預決算民政支出審批和地方政府性債券費用預決算民政支出審批。

🍨二、教育工作凈收入水平:指教育工作計量單位發展的專業業務范圍游戲行動還有其輔佐游戲行動爭取的凈收入水平。

✨三、營業薪資創收:指創業公司在職業相關業務過程內容名詞解釋輔助過程內容外開發非孤立結轉營業過程內容作為的薪資創收。

൲四、任何營收:指政府部門得到的除“財政預算付款營收”、“事業單位營收”、“管理營收”等范圍內的營收。

五、期初結轉和余額:意指去年度尚無達成、結轉到當年度按有關的信息暫行規定仍在食用的周轉金。

🍸六、歲末結轉和盈余:指當本年或十年前本年估算合理安排、因主觀性能力引發變幻不可能按原記劃推行,需推遲到之前本年按關干指定繼讀用的資產。

七、常見經費費用:指廠家為確保構造正常情況行駛、到位平常做工作重任而引發的基本經費費用。

🔜八、的項目收支:指機關單位為到位單一的行政管理的工作日常工作或企業發展前景受眾,在大致收支以外會出現的每項收支。

🐲九、生意收入支出費用:指事業發展機構在專業化活動及手游輔助活動后開展業務非人格獨立選擇生意活動形成的收入支出費用。

𒐪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ജ十一國慶、國家機關執行費用:指行政服務管理院校和對比國家人事計量單位人員法服務管理的人事院校選用似的公益性工程預算財務付款擬定的主要費用中的臺賬共公費用費用。

 

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