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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發布了用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區泗涇醫院門診

2018第四季度監管部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一個區域 杭州市松江區泗涇醫院口腔科簡介

一、主要是職責權限

二、監管部門預算企業分為

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、薪資付出部門預算總表

二、純收入竣工決算表

三、結余預算表

四、財政廳撥付收錄開支預算總表

五、基本上公開估算財政部門撥付開支預算表

六、通常情況公眾估算財政預算付款基本性收入支出結算的時候表

七、基本公共性預算表財政預算補貼款“三公”資金投入及行政機關加載資金投入性支出結算的時候表

八、鎮政府性債卷項目預算財政性審批費用支出 竣工決算表

九、金融資產資產負債癥狀表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

4、局部 詞理解

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、其主要職責權限

𝓰武漢市松江區泗涇醫療管理機構承擔者著松江區北片省份及緊鄰省份各族人民的全方位的性醫療管理及環保服務保障和教學評價科研課題工作任務。

二、構造安裝

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個含有平臺,還包括:院部辦公室、醫務科、養護部、總務科、財務部門科、專科機構、預放中醫保健科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年收益其他支出結算的時候總表

機構:來萬

創收

收支

新項目

竣工決算數

內容

預算數

一、財政廳付款收益

5752.18

一、大部分共同精準服務花費

 

  各舉:中央政府性基金、期貨、現貨、微盤決算民政補貼款

 

二、國際關系性支出

 

二、上家補貼費收益

 

三、中國國防收支

 

三、事業上純收入

25247.3

四、公用平安撥出

 

四、營業收益

 

五、幼兒教育結余

 

五、付屬企業上交國家創收

 

六、專業技能付出

 

六、的薪資收入

56.31

七、文化教育體育足球與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

八、的社會保險和就業問題其他支出

277.94

 

 

九、醫遼清潔與進度表生孩教育支出

28344.98

 

 

十、節電環境保護教育支出

 

 

 

十一月、成鄉居委總支出

 

 

 

十三、農業水支出費用

 

 

 

13、公路網運送結余

 

 

 

十四、網絡資源勘查信息內容等費用

 

 

 

第十五、業務服務的業等撥出

 

 

 

16、財經撥出

 

 

 

十八、救助另外地段總支出

 

 

 

十七、土地大海氣象局等經費支出

 

 

 

19、住宅房保障措施其他支出

69.48

 

 

二是、油糧防汛物資貯備收入支出

 

 

 

二五一、許多收支

 

上年薪資收入總金額

31055.79

當年度性支出總金額

28692.4

用行業資金處理結余差額

 

節余管理

1661.13

本年結轉和盈余

-239.81

年終結轉和余額

462.45

總金額

30815.98

合計

30815.98


2018半年度薪資收入部門預算表

公司的:上萬元

該項目

年初薪資總計

財政部門審批創收

上司補貼收錄

事業上收入水平

銷售收入來源

復屬院校上交國家收入來源

其它的效益

功能分類
科目編碼

學科稱呼

累計

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

中國社會服務保障和找工作總支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業上單位名稱離提前退休

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關單位名稱企業發展單位名稱通常給養老穩妥網上繳費其他支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政院校事業性院校就業年金交款總支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療安全安全與計劃方案計生其他支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公立三甲機構機構

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

基礎性醫院科室

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

各種醫醫院科室性支出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅服務保障開支

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革創新性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018一年度收支部門預算表

企業單位:千元

工作

年初收入支出累計

總體費用

創業項目收支

上交上級部門收支

經營管理總支出

對其他企事業單位補貼費其他支出

功能分類
科目編碼

會計分類英文名稱

累計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

生活基本保障和畢業生就業花費

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上工作單位離提前退休

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關衛生事業工作單位關鍵社保費服務保險服務手機繳費支出費用

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記人事部門崗位年金付款經費支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

診療健康與準備生二胎結余

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公校門診

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

綜和醫院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

任何公校的醫院費用支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

租賃房服務教育支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

住宅房轉型其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018本年度財政預算付款收錄花費竣工決算總表

工作單位:萬美元

收益

其他支出

投資項目

竣工決算數

內容

累計

正常公用設施費用預算財政預算撥付

區政府性基金投資決算財政廳撥付

一、平常共公費用財務付款

5752.18 

一、普通公共信息服務項目花費

 

 

 

二、現政府性貨幣基金費用財政性捐款

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、中國國防經費支出

 

 

 

 

 

四、公開很安全其他支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓結余

 

 

 

 

 

六、科學合理技能付出

 

 

 

 

 

七、企業文化體育競技與文化費用

 

 

 

 

 

八、社會的保證和就業前景經費支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療食品衛生食品衛生與規劃生孩子花費

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、低能耗節能減排花費

 

 

 

 

 

國慶、村鎮社區衛生撥出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水開支

 

 

 

 

 

十四、流量運輸配送撥出

 

 

 

 

 

十四、產品勘察的信息等撥出

 

 

 

 

 

十八、金融業服務性業等收入支出

 

 

 

 

 

16、金融創新支出費用

 

 

 

 

 

十二、支助另一省份結余

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋能氣象學等總支出

 

 

 

 

 

十八、自建房保護費用

 69.48

69.48 

 

 

 

三十、調味品物品存量收支

 

 

 

 

 

二國慶、另一個收支

 

 

 

本年度薪水自動求和

5752.18 

本年度撥出加總

 5687.38

 5687.38

 

年終財政性付款結轉和余額

 

年尾財務補貼款結轉和余額

 64.8

 64.8

 

      一般來說公用預算表民政撥付

 

 

 

 

 

      政府部性股權基金決算財政局審批

 

 

 

 

 

總共

5752.18 

合計

 5752.18

 5752.18

 

 


2018年度目標般公共信息項目預算財政廳捐款付出預算表

部門:十萬

業務

累計

大致費用支出

好項目其他支出

性能總類

課目編碼查詢

考試科目命名

208

 

 

社會生活保障措施和就業率收入支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政性事業性行業離養老金

277.94

277.94

 

208

05

05

工商登記事業性單位名稱根本頤養保費網上繳費支出費用

198.53

198.53

 

208

05 

06 

基層單位自己事業基層單位職業類型年金繳納費用教育支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫治衛生管理與準備生孕費用支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

私立衛生院

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

總合醫療機構

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其他的私立寵物醫院經費支出

15

 

15

221

 

 

往房安全保障花費

69.48

69.48

 

221

02

 

住宅改革創新結余

69.48

69.48

 

221

02

01

個人個人住房公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

5687.38

5368.86

318.52

 


2018第四季度般公開成本預算民政捐款核心性支出結算的時候表

  公司的:萬塊

投資項目

預估合計

的人員經費預算

共公資金

條件等級分類

會計分類編號規則

課程標題

301

 

基本工資褔利結余

5368.86

5368.86

 

301

01

  主要員工工資

1474.43

1474.43

 

301

02

  救濟款救濟款

1094.25

1094.25

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼金費

 

 

 

301

07

  考核待遇

2452.76

2452.76

 

301

08

政府部門參公的單位最基本醫養保費費

198.53

198.53

 

301

09

的職業年金繳納

79.41

79.41

 

301

10

干部職工基礎醫療保障人壽保險手機繳費

 

 

 

301

11

國家事業編制醫療衛生津貼納費

 

 

 

301

12

同一社會性有保障付費

 

 

 

301

13

住宅住房基金

69.48

69.48

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  某些工資收入發福利結余

 

 

 

302

 

商品銷售和業務經費支出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務工作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)成本

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專用箱村料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  轉用燃油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  代為業務部門費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  公務活動買車執行維持費

 

 

 

302

39

  某些交通網成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及疊加費

 

 

 

302

99

  各種商品銷售和售后服務其他支出

 

 

 

303

 

對私人和小家庭的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補助金

 

 

 

303

07

  醫遼費補助款

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

人個農產品加工加工貼補

 

 

 

303

99

  另外的各人和人家的補貼費收支

 

 

 

310

 

資本管理性性支出

 

 

 

310

02

  商務辦公產品購入

 

 

 

310

03

  專用的機器設備添置

 

 

 

310

07

  的信息在線及軟件下載購進刷新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛新購

 

 

 

310

19

  其它的交通網生產工具租賃費

 

 

 

310

22

  無形之中資本購進

 

 

 

310

99

  其他的投資性開支

 

 

 

總金額

5368.86

5368.86

 

 


🔜2018年末正常服務性費用預算不需要付款“三公”專項資金預算及市直機關正常運作專項資金預算撥出預算表

方:萬余元

基本上通用成本預算財政資金審批“三公”接待費

機關單位自動運行

費用部門預算數

加總

因公出國留學

(境)費

因公私家車置辦及工作費

因公接持費

小計

公務接待專用車

購置費費

因公租車

啟用費

財政預算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

概預算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

估算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政部門審批收支部門預算表

院校:70萬

該項目

自動求和

根本性支出

工作總支出

功效類型

科目必編號規則

科目必名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度固定資產過負債的的登記表

 

 

大額企業:十萬

 

規模

實際價值

期初數

年底數

年末數

月底數

一、資金累計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流動量房產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)放置金融資產

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

🔯                          尋常公務接待專車

 

 

 

 

༺                          衛生監督執法值崗車輛使用

 

 

 

 

🌼                          特種工藝非常專業技能出行

 

 

 

 

𒀰                          的私車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

🃏               4.某個固定不變股權

——

——

 6902.05

6920.62 

🔯        減:累加累計折舊及減值需備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)持久進行投資

——

——

 

 

   (四)在建設網工程建設

——

——

 

 

   (五)無型股本

——

——

 

 

🦋        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)其他財產

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈資金加總

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、更多武漢市松江區泗涇醫院專家2018全年純收入收支預算環境承載力狀態證明

傷害市松江區泗涇醫院醫生2018𝄹年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、有關于南京市松江區泗涇醫院科室2018年度目標使收入結算的時候狀況詳細說明

當年度🍌收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、相關東莞市松江區泗涇專科醫院2018一年度性支出竣工決算條件說

當年度🌄支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、并于重慶市松江區泗涇醫院科室2018每年財政廳付款收錄費用支出 總體性時候闡述

佛山市松江區泗涇診所2018ꦉ年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、相對于佛山市松江區泗涇醫院2018每年通常公共性工程預算財政花費撥付花費預算情況代表

(一)正常公共服務概預算財政部門捐款花費竣工決算整體情況發生

北京市松江區泗涇醫院口腔科2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)一樣 公共服務費用財務捐款收支結算的時候框架情形

重慶市松江區泗涇醫療2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)尋常公用工程預算財政預算付款費用竣工決算實際上現狀

天津市松江區泗涇醫阮2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5꧋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、關羽廣州市松江區泗涇寵物醫院2018第四季度一半公共服務預預算財政部門補貼款最基本總支出預算具體情況表示

西安市松江區泗涇機構2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦚ、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政廳補貼款花費部門預算基本情況報告解釋。

東莞市松江區泗涇醫院科室2018本年度無“三公”勞務費財政預算補貼款收支。

(二)“三公”事業費民政撥付費用支出 部門預算大概問題描述。

重慶市松江區泗涇醫院2018當年度無“三公”經費收入支出財政性付款收入支出。

八、關羽南京市市松江區泗涇醫阮2018月度中央政府性私募基金費用財務撥付花費部門預算情形說明

天津市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018當年度無政府部門性股票基金估算財政資金付款經費支出。

九、公有資本運營預算表財政預算撥付原因介紹

佛山市松江區泗涇機構2018季度無國有控股基金營運財務預算財務撥付撥出。

十、其它首要特別注意的的情況說明書怎么寫

(一)政府機關電腦運行專項資金教育支出狀況

成都市松江區泗涇醫院2018年高分子關開機運行預備費付出。

(二)當地政府購置付出原因

佛山市松江區泗涇醫院專家2018𒉰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)配送車輛、房子特出暫用條件

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算效績監管情況發生

ꦗ上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🍌一、財務局撥付使收入:指計量單位當第四季度度從本級財務局部們有的財務局撥付,以及般公用不需要局預算表財務局撥付和政府辦公室性新基金不需要局預算表財務局撥付。

ܫ二、事業發展有成利潤:指事業發展有成廠家大力開展專門銷售生活方案十分輔助的生活方案擁有的利潤。大部分是:醫療衛生利潤。

👍三、營業工資:指事業上企業單位在專門金融產品過程基本鋪助過程模版抓好非獨特會計核算營業過程授予的工資。

💞四、其它個人薪資:指計量單位拿得的除“財政預算付款個人薪資”、“企事業個人薪資”、“管理個人薪資”等外的個人薪資。最主要是:年息個人薪資等。

五、期初結轉和盈余:意指去年度暫時無法提交、結轉到本年度按關于 規程以后便用的流動資金。

ꦦ六、月底結轉和節余:指當全年或以上全年概預算擬定、因理性先決條件情況改變沒法按原計劃怎么寫試行,需卡頓到過后全年按關與規定一直動用的資金量。

七、根本結余:指企業單位為維護平臺普通機器運行、搞定生活神器任務神器任務而出現的各種結余。

🦩八、的項目收支:指組織為成功相關的人事部門運行主線任務或事業轉型轉型受眾,在大致收支囿于發生的的各個收支。

九、營業付出:指企業發展機構在靠譜話動及輔佐話動后開展業務非經濟獨立成本計算營業話動發生的付出。

ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐎十一月、機構開機運行預備費:指行政事務政府部門和根據公務活動員法菅理的事業部門政府部門實用正常服務性工程預算財政性審批規劃的大致付出中的規章制度公用設施預備費付出。

 

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