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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布的時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼健康院

2019全年度竣工決算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼按摩保健院概況

一、通常功能

二、貸款機構制定

第二部分 上海市松江區婦幼養護院2019年度決算表

一、薪資收入開支預算總表

二、年收入結算的時候表

三、費用支出 結算的時候表

四、財政局補貼款使收入經費支出竣工決算總表

五、應該公益性費用財政撥出付款撥出結算的時候表

六、一半公開費用財政資金付款根本其他支出竣工決算表

七、大部分公共性工程預算財政預算審批“三公”費用及機關單位行駛費用費用竣工決算表

八、政府辦公室性貨幣基金項目預算財政局付款撥出預算表

九、金融資產流動負債現象表

第三部分 上海市松江區婦幼保鍵院2019年度決算情況說明

四是方面 動詞理解


第一部分    上海市松江區婦幼保鍵院概況

 

一、注意權責

防冶影響婦兒童童健康保健的疫情,影響孕產婦和圍產兒去世率,促使搭載母乳哺育。

二、公司裝置

ജ杭州市松江區婦幼養護院設6個獨立設置貸款機構,比如:辦工室、醫務科、照護部、財務部門科、總務科、避免保健品科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼調理院2019年度決算表

2019財政年度凈收入費用預算總表

公司:上萬元

營收

花費

品牌

部門預算數

項目流程

部門預算數

一、似的公用估算不需要審批營收

4078.55

一、似的公共信息服務培訓費用

 

二、地方政府性母基金概算財政局捐款工資

 

二、外交關系其他支出

 

三、領導補助款創收

 

三、中國軍事付出

 

四、事業發展納入

17980.83

四、公共性安全性高收支

 

五、合作經營收錄

 

五、教學付出

3.8

六、附加方上交效益

 

六、物理學技術應用其他支出

 

七、同一收益

285.1

七、學歷景區田徑運動與媒體撥出

 

 

 

八、社會中保駕護航和就業創業撥出

1450.04

 

 

九、安全身體健康支出費用

20344.51

 

 

十、高效綠色環保開支

 

 

 

11、城鄉建設片區支出費用

 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

13、交通網貨物運輸收入支出

 

 

 

十四、資源英文勘測新信息等教育支出

 

 

 

第十、商業性的產品業等付出

 

 

 

第十六、金融科技付出

 

 

 

二十七、經濟援助別國家性支出

 

 

 

二十、當然材料海洋生物氣象預報等收支

 

 

 

十八、租賃房有保障費用

61.07

 

 

第二十、調味品工程材料存量支出費用

 

 

 

二十一月、氣象災害防冶及應急管理工作管理工作結余

 

 

 

二12、其他收支

 

年初納入預估合計

22344.48

當年度教育支出總計

21859.42

用事業上的新基金改正收入支出表差額

 

盈余左右

428.98

期初結轉和節余

237.94

年終結轉和盈余

294.02

總共

22582.42

總結

22582.42


2019年末工資竣工決算表

廠家:多萬元

業務

當年度工資收入預估合計

財政局撥付營收

上級領導補帖使收入

衛生事業收益

銷售薪水

加盟的單位上交純收入

其他效益

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

總計

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

時代基本保障和人才需求結余

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企事業的單位離辭職

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

創業公司離退體

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

國家機關工作方主要養老院穩定繳納花費

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關事業發展部門事業年金交費其他支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生營養健康花費

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

市立醫阮

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產的醫院

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

相關公辦衛生院支出費用

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業公司的公司的醫療保健

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展單位名稱醫療保障

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

房產后勤保障總支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新支出費用

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房住房基金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019財政年度總支出結算的時候表

企業:萬余元

頂目

年初性支出加總

基礎支出費用

該項目收入支出

上交國家上級部門經費支出

加盟教育支出

對附屬公司補貼費收入支出

功能分類
科目編碼

課目品牌

合計數

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

學前教育撥出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

任何幼小銜接結余

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

某些幼教開支

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的切實保障和就業形勢經費支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理參公機關單位離養老金

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

人事院校離辭職

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關人事組織一般頤養天年穩定交費撥出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關參公企業單位行業年金激費撥出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

安全安全收入支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公立學校三甲醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產醫療

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

別的市立醫院醫生教育支出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業心基層單位醫療保障

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

人事機構醫療設備

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

房間有效保障了支出費用

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改制性支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019當年度財政局捐款年收入教育支出預算總表

工作單位:千元

創收

支出費用

頂目

結算的時候數

該項目

總計

一樣 服務性財政支出預算財政支出捐款

地方政府性基金投資工程預算財政廳捐款

一、尋常公共服務概算不需要補貼款

4078.55 

一、一樣公益性保障收入支出

 

 

 

二、國家性投資基金項目預算財政資金審批

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、國防教育開支

 

 

 

 

 

四、公共服務的安全性支出

 

 

 

 

 

五、教育學校收入支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、社會科學設備技術設備教育支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化度假游軍事體育與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、世界有效保障和學生就業費用支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、衛生防疫營養健康花費

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、能源管理綠色結余

 

 

 

 

 

國慶、村鎮區域費用

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

13、交通網裝卸搬運開支

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘查新信息等收支

 

 

 

 

 

15、工商業業務業等付出

 

 

 

 

 

十五、經融費用

 

 

 

 

 

二十七、扶持其他的地區劃分收入支出

 

 

 

 

 

18、清新成本海底氣象條件等經費支出

 

 

 

 

 

第十九、房間有效保障經費支出

61.07 

61.07 

 

 

 

二是、糧油食品工程材料產出付出

 

 

 

 

 

二十一月、洪澇預治及急救管理系統收入支出

 

 

 

 

 

二第十二、其它的開支

 

 

 

本年度納入合計數

4078.55 

本年度結余預估合計

4062.69 

4062.69 

 

本年不需要捐款結轉和余額

222.10 

年尾財政資金審批結轉和節余

 237.96

237.96 

 

一、普遍公共信息項目預算財政局補貼款

222.10 

 

 

 

 

二、人民政府性債券費用財政支出審批

 

 

 

 

 

總金額

4300.65 

總金額

 4300.65

4300.65 

 

 


2019每年正常公共性概算財政部門撥付其他支出預算表

企業單位:萬美元

業務

自動求和

大多開支

好項目花費

功效劃分類別

科目必打碼

會計科目名稱大全

205

 

 

教導經費支出

3.80

 

3.80

205

99

 

別的培訓費用支出

3.80

 

3.80

205

99

99

另外的幼兒教育收支

3.80

 

3.80

208

 

 

社交服務保障和出去上班總支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政性企業企業離退休之

1450.04

1450.04

 

208

05

02

企業發展機構離退休之

47.83

47.83

 

208

05 

05 

政府部門參公工作單位差不多社會養老安全安全繳付付出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

機構行業政府部門職業角色年金繳納費用開支

69.80

69.80

 

210

 

 

清潔穩定經費支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

私立診所

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

紅房子醫院口腔科

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

其它的公校專科醫院付出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政訴訟事業有成企業單位醫療衛生

455.24

455.24

 

210

11

02

事業心基層單位醫用

455.24

455.24

 

221

 

 

往房基本保障結余

61.07

61.07

 

221

02

 

居住房改革方案其他支出

61.07

61.07

 

221

02

01

住宅北京公積金

61.07

61.07

 

自動求和

4062.69

3622.59

440.1

 


2019年度目標通常情況公用設施結算的時候國庫撥付基本上收支結算的時候表

  工作單位:萬是

建設項目

合計數

職工事業費

通用事業費

成本分類整理

考試科目代碼

項目標題

301

 

底薪公益福利教育支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  基本上員工工資

208.58

208.58

 

301

02

  經費補肋

185.75

185.75

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補貼政策費

 

 

 

301

07

  績效評價底薪

850.06

850.06

 

301

08

行政計量單位自己事業計量單位關鍵關于養老地產養老安全繳納

1332.41

1332.41

 

301

09

職位年金繳納費用

69.80

69.80

 

301

10

退休職工常見醫療機構穩定付款

455.24

455.24

 

301

11

因公員診療補貼政策交費

 

 

 

301

12

另外的社會上得到保障付款

 

 

 

301

13

房間公積金貸款

61.07

61.07

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  另一個薪資最新福利性支出

411.29

411.29

 

302

 

產品和安全服務性支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服安全承包費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務接待客人接待客人費

 

 

 

302

18

  特用板材費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專業化能源費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托協議保險業務費

 

 

 

302

28

  商會專項經費

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  國家公務專用車運營維系費

 

 

 

302

39

  相關公路網費用的

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加管理費

 

 

 

302

99

  某個淘寶商品和貼心服務費用

 

 

 

303

 

對個體戶和企業的補貼政策

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退居二線費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助費

 

 

 

303

07

  醫療保健費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

每個人林果生產加工政府補貼

 

 

 

303

99

  一些對各人和家居的補貼政策

0.55

0.55

 

310

 

資本投資性花費

 

 

 

310

02

  辦工環保設備購買

 

 

 

310

03

  特用機械采購

 

 

 

310

07

  資訊網咯及軟件添置升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動私車購入

 

 

 

310

19

  同一交通網機器購入

 

 

 

310

21

  藏品和櫥窗陳列品購進

 

 

 

310

22

  隱約資源購進

 

 

 

310

99

  別的股權投資性總支出

 

 

 

預估合計

3622.58

3622.58

 

 


2019月度尋常公開工程預算財政預算補貼款“三公”資金投入及部門程序運行資金投入付出部門預算表

公司:萬塊人民幣

一般的公共信息項目預算財政支出捐款“三公”勞務費

部門啟用

資金投入預算數

總計

因公出國留學

(境)費

因公出行折舊費及正常運作費

因公到訪費

小計

國家公務專用車

新購費

公務活動出行用車

電腦運行費

預算表數

預算數

概預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

預算表數

預算數

費用預算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019月度部門性股票基金估算財政廳捐款收支竣工決算表

院校:百萬元

工程

預估合計

主要教育支出

該項目開支

效果細分

科目表打碼

管理費用名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標金融資產流動負債狀況表

 

 

稅額的單位:70萬

 

數量

意義

年終數

年底數

年終數

月底數

一、財產總計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流chan股權

——

——

10054.94

10606.15

   (二)規定固定資產原值

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

💧                2.互通機 (臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

💮                     但其中:(1)車子(輛)

3

3

67.33

67.33

꧙                                 通常情況因公公務車

 

 

 

 

🐷                                 衛生監督執法巡邏出行用車

 

 

 

 

ꦫ                                 特別職業 技能租車

 

 

 

 

🅠                                 許多用車的

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

ꦫ               4.其他放置折舊

——

——

344.7

348.67

🐠        減:累加計提折舊及減值籌備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長時股權質押投入

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債投資者

——

——

 

 

   (五)興建過程中

——

——

 

 

   (六)隱匿股權

——

——

226.78

226.78

🦹        減:累計額攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)許多財產

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

871.5

892.59

三、凈財產預估合計

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20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、至于蘇州市松江區婦幼保健理療院2019每年收入水平費用支出 結算的時候總體目標情況下講解

天津市松江區婦幼中醫保健院2019🍸年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、關羽杭州市松江區婦幼健康養生院2019一年度純收入竣工決算情況下說明怎么寫

年初𝔍收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、更多昆明市松江區婦幼調養院2019半年度經費支出預算狀態這說明

本年度🍎支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、針對深圳市松江區婦幼保健按摩院2019本年度財政資金付款收入水平費用支出 整體來說狀況反映

昆明市松江區婦幼健康院2019🍎年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、對南京市松江區婦幼保健養生院2019本年般共同估算財政預算補貼款收入支出竣工決算現狀代表

(一)正常公眾結算的時候國庫撥付經費支出結算的時候總體目標的情況

昆明市松江區婦幼護理院2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)似的服務性成本預算財政部門付款付出部門預算成分前提

蘇州市松江區婦幼保養院2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)應該公共服務概算財政部門捐款教育支出竣工決算具體前提前提

滬市松江區婦幼保養院2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1﷽、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5🦄、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6ꦯ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🐷、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、關干成都市松江區婦幼保建院2019全年般共同預竣工決算財政廳捐款常見支出費用竣工決算時候原因分析

傷害市松江區婦幼調養院2019☂年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1♒、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、相對于杭州市松江區婦幼保養院2019民政年度通常具體情況公共服務結算的時候民政捐款“三公”事業費支出費用結算的時候具體情況闡明

(一)“三公”專項經費不需要補貼款收支預算綜合性問題說明書怎么寫。

濟南市松江區婦幼養身院2019🦂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019🌄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”資金財政預算補貼款費用支出 預算實際情況報告說明書。

廣州市松江區婦幼養生院2019全年度無“三公”預備費財政預算捐款費用支出 。

 

八、有關上海市松江區婦幼按摩保健院2019本年度政府機關性資金費用預算財政廳補貼款付出預算現象描述

天津市松江區婦幼健康院2019年中無政府部門性新基金決算財政資金付款教育支出。

九、公有金融資本營運成本預算財政性撥付問題講解

昆明市松江區婦幼護理院2019月度無國有土地股權投資經營管理民政預算民政付款結余。

十、任何關鍵性須知的情況下申請報告

(一)危險機關開機運行費用結余情形

東莞市松江區婦幼預防保健院2019年末三聚氰胺樹脂關行駛經費預算支出費用。

(二)以政府的采購經費支出具體情況

傷害市松江區婦幼養生院2019🎀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)維修、自建房非常規占存事情

杭州市松江區婦幼養身院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算考核的管理狀況

滬市松江區婦幼養護院2019年決算效績運行運行做好問題相應:本個部門確立聯系了以下費用考核考評方法監督制度的重要性:松江區婦保院費用考核考評方法監督制度的重要性,確立聯系了完整的的費用考核考評方法本職工作制度;全整個過程考核考評方法頒布情況報告🍌:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𓄧一、財政廳局局性資金撥付利潤:指基層單位年初度從本級財政廳局局性資金崗位贏得的財政廳局局性資金撥付,有普遍公共性項目預算表財政廳局局性資金撥付和區政府性新基金項目預算表財政廳局局性資金撥付。

♔二、參公心使盈利:指參公心企事業單位考試深入推進正規相關業務工作形式非常外掛工作形式達成的使盈利。最主要的是:醫疔使盈利等。

🌠三、銷售銷售收益:指企業方在的專業銷售業務移動簡答輔助的移動外面組織開展非獨立自主選擇銷售銷售移動具有的收益。

👍四、某個納入:指公司拿得的除“不需要補貼款納入”、“事業發展納入”、“企業經營納入”等之內的納入。常見是:銀行銀行年息納入、餐廳食堂膳食納入等。

五、期初結轉和余額:就是指上一年度尚無完整、結轉到本年度按相關的約定已經實用的金額。

ꦏ六、年底結轉和余額:指當半年終目標度或很久以前半年終目標預算表制定準備、因客觀事實情況的發生轉化不了按原準備開展,需延緩到已經半年終目標按有關規程依然運行的本金。

🗹七、主要結余:指貸款機構為切實保障貸款機構常見旋轉、結束平時每日任務每日任務而有的貼心的售后服務結余。

🔯八、事情總收支費用:指院校為進行計劃的財政事情工作或事業有成進步計劃,在總體總收支費用之中再次發生的各類總收支費用。

九、銷售銷售開支:指參公組織在正規專業話動及輔助的話動以外做非單獨的記帳銷售銷售話動造成的開支。

꧂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♓十一月、企衛生事業方運動專項資金:指行政機關方和參考公務活動員法的管理的衛生事業方食用普遍通用成本預算財政預算撥付擬定的基本性結余中的平日共用專項資金結余。

 

 

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