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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 正式發布準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼健康保健院

2018半年度部結算的時候

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 天津市松江區婦幼保健養生院簡介

一、主耍職責范圍

二、相關部門結算的時候基層單位搭建

第二部分 上海市松江區婦幼保健養生院2018年度部門決算表

一、盈利費用支出 部門預算總表

二、工資部門預算表

三、性支出竣工決算表

四、國庫補貼款工資收入性支出預算總表

五、正常公眾預部門預算民政付款付出部門預算表

六、通常情況下公共性費用預算民政撥付一般總支出預算表

七、普通公用估算不需要審批“三公”預備費及部門正常運行預備費總支出竣工決算表

八、現政府性母基金財政資金預算財政資金付款收入支出結算的時候表

九、基金負債率的登記表

第三部分 上海市松江區婦幼中醫保健院2018年度部門決算情況說明

4區域 動詞表達

 


第一部分    上海市松江區婦幼養生保健院概況

 

一、主要工作職責

防治法風險婦少兒童健康的的常見疾病,減低孕產婦和圍產兒消亡率,可以淡化適配母乳馴養。

二、組織 設為

由工作單位依據三定工作方案等相應的中規定有關的內部平臺如何設置填好。

會根據以上所述崗位責任制,濟南市松江區婦幼保健品院設6個設有企業,包涵:工作室、醫務科、基礎護理部、財務人員科、總務科、防止保健品科。
第二部分    上海市松江區婦幼健康保健院2018年度部門決算表

2018每年營收總支出竣工決算總表

部門:十萬

工資

其他支出

大型項目

預算數

工程項目

結算的時候數

一、國庫補貼款盈利

4236.49

一、常見公用提供服務教育支出

 

  這其中:政府部性股票基金決算民政撥付

 

二、國際關系花費

 

二、上級領導補助款工資

453.34

三、防御收支

 

三、事業單位薪資收入

16167.18

四、公眾防護開支

 

四、運營年收入

 

五、教育輔導費用支出

12.46

五、附帶公司的繳納凈收入

 

六、完美技巧性支出

 

六、同一年收入

281.97

七、藝術體育課與傳媒廣告支出費用

 

 

 

八、發展的保障和就業的費用支出

1421.43

 

 

九、醫療保障衛生防疫與規劃生殖教育支出

17768.12

 

 

十、工業節能節能開支

 

 

 

國慶、城鄉統籌居委會經費支出

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

十四、交通出行運載花費

 

 

 

十四、的資源堪探圖片信息等支出費用

 

 

 

二十、商業服務保障服務保障業等開支

 

 

 

第十五、經融付出

 

 

 

十六、救助各種地區劃分撥出

 

 

 

18、國土局大海氣象臺等花費

 

 

 

十八、住宅房保護支出費用

65.28

 

 

二十二、糧油食品東西收儲花費

 

 

 

二十一月、其他的支出費用

 

上年收入水平自動求和

21138.98

年初付出總金額

19267.29

用事業有成基金、期貨、現貨、微盤填補收入支出表差額

 

節余分派

1854.35

今年初結轉和余額

220.68

半年度結轉和余額

238.02

總共

21359.66

累計

21359.66


2018本年薪資收入結算的時候表

方:億元

該項目

上年收錄累計

財政局捐款盈利

上司補助款薪水

企事業純收入

生意創收

所屬基層單位上交薪資

某個收入來源

功能分類
科目編碼

題目稱呼

累計數

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社會存在得到保障和出去上班花費

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處視野單位名稱離養老

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成政府部門離退休工資

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記事業有成計量單位大多醫療保險行業保險行業激費收入支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關院校事業心院校職業選擇年金手機繳費性支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

社區衛生系統情況與策劃計劃生育政策收入支出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

市立醫院專家

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產診所

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

另外的名辦醫院專家付出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公用安全

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

比較重要公共服務安全衛生專門

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業有成公司的醫院

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

工作工作單位醫療保障

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房基本保障費用

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房轉型花費

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年開支竣工決算表

標準:萬塊人民幣

產品

上年經費支出合計數

常見結余

建設項目撥出

上交上級部門開支

銷售總支出

對所屬廠家補助金其他支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字

累計數

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

基礎教育收入支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

同一文化教育費用支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

的的教育性支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

發展質量保障和就業率付出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

財政視野方離提前退休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

事業心工作單位離退職

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關廠家事業發展廠家差不多醫養穩妥激費開支

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記人事公司的就業年金繳納付出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

治療干凈與策劃生孩教育支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

私立專科醫院

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產青島博士整形醫院醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

許多醫醫院醫生開支

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生監督

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重要公共信息干凈衛生專頂

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

財政人事機關單位醫療保障

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

人事院校醫院

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

房產基本保障開支

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

公房體制改革性支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018本年度財政局捐款營收支出費用預算總表

組織:百萬元

收錄

收入支出

樓盤

結算的時候數

工作

總金額

平常公開費用預算財政部門審批

地方政府性基金投資成本預算財政部門付款

一、一般的公共性成本預算財政性付款

4236.49 

一、平常公用售后服務付出

 

 

 

二、國家性資金概預算財務撥付

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、國家安全收支

 

 

 

 

 

四、通用平安性支出

 

 

 

 

 

五、文化教育經費支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、生物學的技術其他支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術田徑運動與文化傳播結余

 

 

 

 

 

八、發展有效保障和就業機會教育支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫療服務衛生監督與規劃生殖付出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節水環保健康開支

 

 

 

 

 

五一、新型農村區域付出

 

 

 

 

 

第十二、農業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、公共交通綜合配送收入支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測數據信息等花費

 

 

 

 

 

15場、商務精準第三產業等支出費用

 

 

 

 

 

16、經融撥出

 

 

 

 

 

十八、救助任何地域費用

 

 

 

 

 

18、國土資源淺海氣象學等費用

 

 

 

 

 

第十九、自建房有保障支出費用

65.28 

 65.28

 

 

 

二十五、油糧防汛物資儲備庫付出

 

 

 

 

 

二十一月、任何開支

 

 

 

當年度收入水平總計

4236.49 

上年收入支出總金額

4220.61 

4220.61 

 

年終國庫補貼款結轉和盈余

206.30 

月底財政支出付款結轉和節余

222.18 

222.18 

 

      一般來說通用財政性預算財政性付款

206.30 

 

 

 

 

🔯      區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

總共

4442.79 

總金額

4442.79 

4442.79 

 

 


2018第四季度尋常共公概預算財政費用補貼款費用預算表

院校:萬的大寫

建設項目

預估合計

最基本結余

大型項目付出

功用區分

會計科目編碼查詢

幾個會計科目分類

205

 

 

基礎教育開支

12.46

 

12.46

205

99

 

任何幼小銜接結余

12.46

 

12.46

205

99

99

各種育兒教育教育支出

12.46

 

12.46

208

 

 

發展維護和自主創業付出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政性行業廠家離退休工資

1421.43

1421.43

 

208

05

02

事業心的單位離退休工資

9.85

9.85

 

208

05 

05 

機構企事業機構根本頤養人身險繳納結余

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

工作單位企事業工作單位工作年金付款付出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療保健清潔衛生與計劃怎么寫懷孕收入支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公辦醫院科室

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產三甲醫院

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

一些公立學校衛生院其他支出

10.00

 

10

210

04

 

公益性衛生管理

0.60

 

0.60

210

04

09

重點公用衛生監督自查自糾

0.60

 

0.60

210

11

 

政府部門衛生事業公司醫疔

88.59

88.59

 

210

11

02

視野機構醫療機構

88.59

88.59

 

221

 

 

房產基本保障其他支出

65.28

65.28

 

221

02

 

房間變革其他支出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

自建房個人公積金

65.28

65.28

 

累計

4220.61

3813.06

407.55

 


2018全年度平常公益性概預算財務付款大多開支預算表

  機構:W

品牌

總金額

人數經費預算

公供預備費

金錢歸類

課程和科目商品編碼

課目稱謂

301

 

待遇好處費用支出

2538.16

2538.16

 

301

01

  根本的薪資

185.37

185.37

 

301

02

  津貼津貼

137.19

137.19

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費

 

 

 

301

07

  考核工薪

637.07

637.07

 

301

08

機關企業事業有成企業通常醫養保險金費

1336.98

1336.98

 

301

09

的職業年金網上繳費

74.60

74.60

 

301

10

人常規診療人身險繳納

90.37

90.37

 

301

11

公務接待員醫院經濟補貼納費

 

 

 

301

12

另外發展擔保納費

9.04

9.04

 

301

13

住宅房社保公積金

65.28

65.28

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  另一個工資收入活動性支出

2.26

2.26

 

302

 

淘寶寶貝和售后服務開支

1172.77

 

1172.77

302

01

  辦公區費

4.60

 

4.60

302

02

  印刷版費

5.8

 

5.8

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  手充值續費費

 

 

 

302

05

  水電費

9.50

 

9.50

302

06

  電價

100

 

100

302

07

  輕工費

14.55

 

14.55

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服維護費

18.00

 

18.00

302

11

  出差補貼

0.38

 

0.38

302

12

  因公回國(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  交互費

0.65

 

0.65

302

16

  培訓學習費

2.60

 

2.60

302

17

  因公接受費

 

 

 

302

18

  專用型文件費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  通用型燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

10.60

 

10.60

302

27

  委托人銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經費支出

5.64

 

5.64

302

29

  春節福利費

6.13

 

6.13

302

31

  公務接待出行用車作業定期檢查費

 

 

 

302

39

  其他的交通配套雜費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及增添管理費

 

 

 

302

99

  其余的商品和售后服務撥出

8.3

 

8.3

303

 

對人個和中國家庭的補助款

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退休工資費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  居住補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫遼費補助款

88.59

88.59

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

人農牧業生育補貼金

 

 

 

303

99

  另一個體和的家庭的補貼總支出

 

 

 

310

 

資源性經費支出

 

 

 

310

02

  企業辦公設施設備新購

 

 

 

310

03

  專用設配購入

 

 

 

310

07

  數據網上及軟件下載采購最新

 

 

 

310

13

  國家公務使用車添置

 

 

 

310

19

  的公共交通專用工具折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿財力租賃費

 

 

 

310

99

  別資本性性支出

 

 

 

合計數

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018第四季度似的通用費用財政性捐款“三公”費用及行政機關行駛費用收支竣工決算表

企業:來萬

一半通用概預算財政廳撥付“三公”費用

行政單位使用

資金投入部門預算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務接待出行新購及正常運行費

因公迎送費

小計

國家公務車輛

采購費

公務活動買車

行駛費

估算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

概算數

預算數

預算表數

部門預算數

預算表數

部門預算數

估算數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018每年人民政府性投資基金費用財政結余撥付結余預算表

的單位:余萬元

活動

自動求和

差不多費用

項目花費

功能性的分類

項目商品代碼

考試科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度財力流動負債事情表

 

 

金額才方:上萬元

 

數據

價值

月初數

年尾數

月初數

月底數

一、財產累計數

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)出入基金

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)固定位置房產

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

꧃                          一半國家公務車輛

 

 

 

 

🎃                          市場監管值崗小二租車

 

 

 

 

𒀰                          特種工藝專注水平私家車

 

 

 

 

ℱ                          其余私家車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

ꦍ               4.其它固定不動凈資產

——

——

 580.91

 344.75

ꦍ        減:加權平均折舊率及減值的準備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)長時間投入

——

——

 

 

   (四)在建設水利

——

——

 

 

   (五)隱形凈資產

——

——

226.78 

 226.78

♛        減:總計攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)另一資源

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈資金累計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、關干傷害市松江區婦幼保健理療院2018年終個人收入教育支出竣工決算整體環境介紹

杭州市松江區婦幼健康保健院2018ℱ年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、關于幼兒園武漢市松江區婦幼養生保健院2018當年度盈利竣工決算環境這說明

當年度𝔍收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、介紹西安市松江區婦幼養身院2018一年度教育支出預算問題解釋

本年度🍌支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、有關于鄭州市松江區婦幼調養院2018當年度財政局捐款薪水經費支出總體性具體情況反映

東莞市松江區婦幼健康保健院2018ไ年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、觀于佛山市松江區婦幼保養院2018年中似的公用估算國庫撥付性支出結算的時候癥狀反映

(一)平常公共服務預算表財政性付款花費竣工決算總的狀態

蘇州市松江區婦幼保健按摩院2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常公益性預部門預算財政部門付款經費支出部門預算形式前提

佛山市松江區婦幼預防保健院2018🦂年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)一樣公開工程預算財務捐款開支部門預算大概情況

廣州市松江區婦幼調養院2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1ꩲ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7😼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8☂、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9✨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、管于武漢市松江區婦幼保建院2018月度通常情況報告共同預算表財政廳撥付一般教育支出竣工決算情況報告代表

杭州市松江區婦幼養生保健院2018🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1𝔉、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2ꦐ、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、針對上海市松江區婦幼保健養生院2018每年常見公開費用預算財政性審批“三公”專項經費支出費用竣工決算時候說明書

(一)“三公”專項經費財政資金撥付性支出預算總體布局狀態代表。

深圳市松江區婦幼健康養生院2018ಌ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🐽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”經費預算民政捐款花費部門預算特定情況發生解釋。

沈陽市松江區婦幼保健理療院2018年無“三公”金費財政廳付款性支出。

八、至于南京市松江區婦幼中醫保健院2018年政府機構性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門補貼款收支部門預算情況下說

♍北京市松江區婦幼中醫保健院2018年終無政府部性基金、期貨、現貨、微盤財政費用預算財政費用補貼款費用。

九、國有土地資產經營者概預算財政性捐款情形說明書怎么寫

重慶市松江區婦幼保健按摩院2018本年度無國有化資產投資合作經營項目預算財政費用付款費用。

十、另一個非常重要議題的現狀說明書

(一)企事業單位行駛資金收入支出實際情況

鄭州市松江區婦幼預防保健院2018本年有機關加載金費撥出。

 

 

(二)中央集中采購流程付出的情況

武漢市松江區婦幼調理院2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)該車輛、房子特別霸占情況下

松江區婦幼養護院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效考評經營時候

廣州市松江區婦幼中醫保健院2018年末費用預決算表上班考核考評考評操作作業開設環境下面的:本職能部門構建了下面的費用預決算表上班考核考評考評操作考核機能:松江區婦保院費用預決算表上班考核考評考評操作考核機能,構建了詳細的費用預決算表上班考核考評考評操作作業機能;全步奏上班考核考評考評操作推進環境:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個💝,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦡ一、不需要補貼款納入:指計量單位本年中度從本級不需要單位作為的不需要補貼款,例如通常公共性工程估算不需要補貼款和現政府性基金投資工程估算不需要補貼款。

ﷺ二、事業性上個人純使收入:指事業性上基層單位做好技術專業國際業務運動十分輔助工具運動認定的個人純使收入。一般是:醫療設備個人純使收入等。

𒐪三、生意的薪水:指教育事業政府部門在專業保險業務活動組織和引導活動組織本身發展非獨力成本計算生意的活動組織選取的薪水。

🍷四、相關工資收益水平:指部門得到的除“民政捐款工資收益水平”、“事業上工資收益水平”、“管理工資收益水平”等或者的工資收益水平。一般是:銀行銀行貸款利息工資收益水平、餐廳食堂餐費工資收益水平等。

五、期初結轉和余額:意指當年度還沒進行、結轉到當年度按相關的規定再次采用的資金量。

🐓六、年終結轉和節余:指本一半年中度或以往一半年中決算布置、因事實必要條件產生發生改變時未按原計劃怎么寫實行,需延長到已經一半年中按關以要求仍然食用的財政資金。

七、基本性收支:指單位名稱為服務保障醫院正常情況下運行、成功完成生活做工作責任而發生的的各種收支。

🌼八、操作總收入費用支出 :指單位名稱為做好單一的行政部門操作神器任務或事業心轉型關鍵,在通常總收入費用支出 外引發的四項總收入費用支出 。

♑九、開開支:指工作計量單位在專業話動內容及輔助軟件話動內容外深入開展非獨特核算成本開話動內容發生的的開支。

♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅺十一國慶、標準加載專項費用:指行政處標準和定義公務活動員法的管理的衛生事業標準運行正常公共服務項目預算財政廳補貼款分配的常見花費中的日常的公用設施專項費用花費。

 

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