北京市松江區心情健康咨詢中心
2019半年度部門預算
目 錄
1區域 西安市松江區心情衛生監督基地簡介
一、主耍管理職能
二、單位快速設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、工資開支部門預算總表
二、工資竣工決算表
三、支出費用預算表
四、財政廳補貼款使收入性支出竣工決算總表
五、基本上通用財政廳預算財政廳撥付總支出竣工決算表
六、普遍公共性概算財政預算補貼款總體付出部門預算表
七、普通公益性預竣工決算財政花費補貼款“三公”專項事業費及政府機關加載專項事業費花費竣工決算表
八、中央政府性股權基金竣工決算財政費用支出 付款費用支出 竣工決算表
九、資金負債率狀態表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
4、有些 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、最主要的職責范圍
ꦍ東莞市松江區理念狀態食品衛生間中是理念狀態食品衛生間大專三甲醫院,主要是具備理念狀態病工程職業 化、理念狀態治愈工程職業 化、小區防工程職業 化、臨床上試驗上藥理制療心理活動工程職業 化的原因制療;局麻科(限改進處理電顫抖制療);臨床上試驗上藥理產品檢檢科:臨床上試驗上藥理制療體液、血夜工程職業 化、臨床上試驗上藥理制療微動物學工程職業 化、臨床上試驗上藥理制療化學反應產品檢檢工程職業 化、臨床上試驗上藥理制療免疫細胞、血清學工程職業 化;臨床上試驗上藥理攝影科等原因工程職業 化;功能性指導方針是盡心敬業為我區各城鎮的理念狀態朋友者功能性,體現即使制療,進一步強化防,成熟的計算工做。
二、裝置快速設置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個獨立設置機購,涵蓋:辦公裝修室、標準化擔保科、醫政科、照護部、防治科、出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019每年使收入費用部門預算總表
機關單位:萬塊人民幣
薪水 |
教育支出 |
||
該項目 |
預算數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、一樣共同概算財政局捐款凈收入 |
3836.70 |
一、基本上共同服務項目總支出 |
|
二、鎮政府性投資基金概預算財務審批利潤 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
三、上級領導補帖營收 |
|
三、民防撥出 |
|
四、視野創收 |
4843.49 |
四、公開安全性高開支 |
|
五、經營管理凈收入 |
|
五、學前教育收入支出 |
|
六、所屬企事業單位上交國家薪資 |
|
六、數學的技術結余 |
|
七、另一創收 |
572.64 |
七、古文化游玩田徑與文化傳播收支 |
|
|
|
八、社會存在切實保障和找工作收支 |
711.91 |
|
|
九、清潔健康保健花費 |
6848.58 |
|
|
十、節約能源工業環保經費支出 |
|
|
|
五一、城鄉經濟社群開支 |
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
第十三、交通線車輛運輸開支 |
|
|
|
十四、環境資源探勘信心等花費 |
|
|
|
十六、商用功能業等開支 |
|
|
|
16、財務支出費用 |
|
|
|
十二、幫扶其他區縣教育支出 |
|
|
|
二十、天然材料深海氣象站等結余 |
|
|
|
十八、往房有效保障了性支出 |
69.10 |
|
|
二是、糧油加工材料物資儲備庫收入支出 |
|
|
|
二五一、傷害有效預防及應急方案監管費用 |
|
|
|
二第十二、其他教育支出 |
|
本年度薪資收入累計 |
9252.83 |
本年度支出費用總計 |
7629.59 |
用事業單位貨幣基金確定收支明細差額 |
|
盈余分配原則 |
1378.04 |
期初結轉和余額 |
412.48 |
年底結轉和盈余 |
657.68 |
總共 |
9665.31 |
共計 |
9665.31 |
2019月度營收部門預算表
的單位:70萬
項目流程 |
年初利潤預估合計 |
財政支出補貼款純收入 |
領導補帖工資收入 |
事業性工資 |
生意純收入 |
其他企業單位繳納工資收入 |
各種使收入 |
||||
功能分類 |
學科英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
發展得到保障和就業前景性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展機關單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上方離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構參公機構主要健康養老穩定付款費用支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企業的單位新職業年金付費性支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全身體費用支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
私立醫院科室 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神狀態病三甲醫院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
同一醫衛生院花費 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大共公干凈衛生專業 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發事件處理處理服務性環境衛生事件處理應激處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業公司的醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業方醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房服務付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房機構改革收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019全年花費部門預算表
院校:千元
的項目 |
當年度費用支出 累計數 |
常規性支出 |
工作收支 |
上交國家上一級開支 |
經營的花費 |
對所屬基層單位補貼申請書教育支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化擔保和人才需求教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心工作單位離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作標準離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展的單位事業發展的單位大致社區養老商業保險繳納費用撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業性院校的職業年金付款性支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理身體其他支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神狀態病醫療機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他公辦衛生院結余 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公眾清潔專項督查 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發事件進行處理進行處理共公衛生間事件進行處理應急預案進行處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處工作機構醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司的公司的社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋教育體制改革付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019第四季度財政廳審批薪資收入支出費用竣工決算總表
方:萬是
純收入 |
經費支出 |
||||
建設項目 |
結算的時候數 |
項目 |
自動求和 |
通常情況公眾概算國庫付款 |
市政府性貨幣基金項目預算財政廳審批 |
一、普通通用工程預算財政部門撥付 |
3836.70 |
一、平常公共服務設施質量服務質量結余 |
|
|
|
二、當地政府性股票基金預決算財政廳撥付 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、公眾平安支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術性開支 |
|
|
|
|
|
七、古文化旅行體育乒乓球與媒體費用 |
|
|
|
|
|
八、發展服務和工作收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、干凈衛生綠色健康其他支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、能效干凈結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌片區結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通出行裝運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探勘數據信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業樓貼心制造業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助任何各地付出 |
|
|
|
|
|
十九、肯定資源性深海氣象學等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房有效保障了結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二十二、油糧材料物資存量撥出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災情防范及應急預案監管開支 |
|
|
|
|
|
二12、各種開支 |
|
|
|
本年度薪水累計 |
3836.70 |
上年收入支出總金額 |
3602.95 |
3602.95 |
|
年終財務審批結轉和盈余 |
301.78 |
歲末財政廳捐款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、似的公用項目預算財政廳捐款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金國庫預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
4138.48 |
共計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年終通常情況公開項目預算不需要捐款性支出竣工決算表
基層單位:萬美元
建設項目 |
累計數 |
常規支出費用 |
大型項目付出 |
|||
效果分類管理 題目編寫代碼 |
科目必各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會有效保障和擇業性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業企業離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展院校離退休工資 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關標準事業標準標準最基本社區養老商業險繳納費用支出費用 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野的單位職業類型年金手機繳費總支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
干凈正常收支 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
醫機構 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
的精神病衛生院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
相關私立醫院口腔科性支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重特大服務性安全自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
新聞事件報告公共信息公共衛生服務新聞事件作為應急的處理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
財政參公公司醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
工作部門醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
住宅保障機制教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
個人社保公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019季度一般的公用概算財政預算撥付通常付出竣工決算表
政府部門:萬元左右
工程 |
總計 |
人事業費 |
公供經費預算 |
||
金錢分類整理 專業科目項目編碼 |
考試科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資有福利性支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基礎公司 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機構事業性企公務員基本的給養老保費付費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金網上繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
干部職工首要診療保險行業交費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫學補助金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會性保險激費 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個薪資福利福利收支 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和服務項目撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待小二租車進行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的流量加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他進口商品和產品結余 |
|
|
|
303 |
|
對個和家廷的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶綠植基地制造補助 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對自身和家廷的補助款 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室系統置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
特用儀器采購 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網咯及系統購買發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余公路網專用工具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和成列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形股權新購 |
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310 |
99 |
許多資源性費用支出 |
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累計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
ও2019第四季度通常情況公用費用預算財政部門撥付“三公”接待費及機關事業單位電腦運行接待費支出費用竣工決算表
基層單位:萬多
通常情況下公眾概預算財政局審批“三公”專項資金 |
機關單位開機運行 金費預算數 |
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總計 |
因公出境 (境)費 |
因公小二租車新購及行駛費 |
國家公務服務費 |
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小計 |
公務接待專用車 添置費 |
公務接待小二租車 運動費 |
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預算表數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
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🅺注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019全年地方政府性投資基金工程預算財政預算補貼款收支預算表
標準:百萬元
內容 |
累計數 |
基本上支出費用 |
建設項目收入支出 |
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基本功能區分 課程和科目商品編號 |
課目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年凈資產欠債現象表 |
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金額才工作單位:萬 |
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數量 |
顏值 |
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期初數 |
半年度數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)傳遞股本 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)進行固定資本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
𓃲 2.代用機械(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🌜 這里面:(1)車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
♋ 般因公出行 |
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🌠 稽查值勤私家車 |
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ℱ 珍禽專注方法用車的 |
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⛄ 別租車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ꦦ 4.另一確定凈資產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
ꦕ 減:積攢折舊率及減值安排 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期性的債權項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)不斷國債資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網公程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無型財產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🦋 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)各種資源 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、對於成都市松江區有精神健康心中2019季度營收花費竣工決算綜合癥狀說明書
西安市松江區精神什么衛生管理中心局2019ജ年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關與佛山市松江區思想環衛重心2019全年年收入結算的時候環境證明
上年💝收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、針對西安市市松江區精神抖擻衛生情況中2019本年度經費支出結算的時候狀況說明怎么寫
本年度🎃支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、并于東莞市松江區心情清潔中間2019年中財政部門補貼款創收支出費用總體經濟現象闡明
武漢市松江區精神力量衛生防疫重心2019🌳年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、關于幼兒園西安市松江區意志環保管理中心2019年基本公共服務項目預算民政捐款教育支出竣工決算環境表示
(一)通常共公預部門預算財政預算審批費用支出 部門預算綜合前提
東莞市松江區精神狀態環衛公司2019♏年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)應該公共性預算表財政部門撥付支出費用結算的時候成分狀況
廣州市松江區精神上的安全機構2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)基本上公共性費用不需要審批撥出結算的時候具體化時候
濟南市松江區精神力量干凈中央2019💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、干凈衛生身心健康性開支費用(類)名辦醫院醫生(款)信念病醫院醫生(項)重點代替:在工作中教職工的員工工資副利性開支費用、餐品貼心服務性開支費用、撫恤金、辦工及醫療服務機械設備采購、♉資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5꧒、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🌟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🅠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8𒁃、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9꧙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、管于滬市松江區精神實質安全衛生重心2019本年應該公共服務概預算財政資金補貼款關鍵收入支出部門預算事情詳細說明
西安市松江區的精神衛生間心中2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1𒁃、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政預算付款收入支出部門預算整體來說情況發生證明。
沈陽市松江區的精神衛生管理咨詢中心2019本年度無“三公”專項經費財政部門捐款結余。
(二)“三公”金費財務審批性支出部門預算主要情況發生證明。
杭州市松江區有精神清潔衛生中間2019每年無“三公”經費預算財務付款教育支出。
八、管于佛山市松江區精力干凈中心局2019全年當地政府性資金概預算國庫撥付總支出預算情況下表明
🌠蘇州市松江區精神實質衛生學中心局2019年中無國家性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政收支審批收支。
九、國家資本投資操作工程預算財政廳補貼款的情況說
西安市松江區精神力量安全衛生公司2019年末無國有化充分經營者費用預算財政局付款教育支出。
十、各種比較重要要點的現象請示報告
(一)危險機關運動接待費收支條件
重慶市松江區進取精神衛生監督中心局2019本年度三聚氰胺樹脂關執行費用付出。
(二)縣政府采辦費用條件
深圳市松江區精神是什么干凈衛生基地2019🐠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)配送車輛、經過特出占據現狀
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算考核方法情況
ℱ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:實行了《松江區精氣神食品衛生核心新好項目預算菅理辦法》、實行新好項目進行具體意見、要求新好項目備案程序流程;全時績效評價菅理進行情況發生𓆏:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦑ一、財務局局補貼款薪水:指基層單位當半年度度從本級財務局局政府機關部門要先拿到的財務局局補貼款,包擴平常公用費用項目預算財務局局補貼款和政府機關性股權基金費用項目預算財務局局補貼款。
🌄二、事業上的心薪資使使收入:指事業上的心機關單位搞好專注行業行為方案還有輔助器行為方案授予的薪資使使收入。其主要是:醫療保障薪資使使收入等。
🦹三、自主經營的營收:指創業公司的在正規專業業務范圍活躍和其輔助工具活躍模版做非獨有結算自主經營的活躍選取的營收。
💯四、相關薪資:指院校達到的除“財政預算付款薪資”、“視野薪資”、“經營者薪資”等意外的薪資。主要的是:餐廳食堂薪資、年利息薪資等。
五、年終結轉和盈余:意指去年度未能達成、結轉到當年度按相關聯暫行規定依然實用的成本。
𓄧六、年終結轉和盈余:指年初度或以上年中概預算準備、因主客觀狀態會發生轉變 不能按原籌劃執行,需推遲到然后年中按想關歸定仍在選用的周轉金。
꧒七、核心經費教育支出:指計量單位為保障措施系統正常的轉動、完畢守則做工作神器任務而發現的一項經費教育支出。
🍸八、工程總結余:指企業單位為進行特定的的財政本職工作工作或人事成長 學習目標,在通常總結余除此之外出現的每一項總結余。
九、企業生意費用:指事業企事編在技術生活及配套生活之下開發非孤立歸集企業生意生活會發生的費用。
🔜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒈔國慶、行政部門機構執行企事業費:指行政部門機構和根據公務接待員法工作管理的企事業機構用基本性上服務性工程預算財務付款籌劃的基本性結余中的日常性公供企事業費結余。