武漢市松江區精氣神清潔衛生中心局
2018當年度機構部門預算
目 錄
第1 部門 深圳市松江區理念安全重點慨況
一、大部分職責
二、構造放置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、納入收入支出結算的時候總表
二、年收入竣工決算表
三、總支出部門預算表
四、財政局補貼款凈收入收入支出預算總表
五、大部分公共信息成本預算財政性支出審批性支出預算表
六、大部分共公估算財政廳補貼款大致收入支出竣工決算表
七、一樣 共同民政預算民政審批“三公”專項資金及市直機關自動運行專項資金收入支出部門預算表
八、中央政府性投資基金項目預算財務付款支出費用預算表
九、資本欠債實際登記表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
然后那部分 專有名詞表述
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 通常職責
ไ松江區心情環保防疫重心是心情環保防疫大專醫生,包括作為心情病正規、心情康服正規、特別有效預防正規、診療消費心理正規的測試醫治;全身重癥醫藥學技術科(限處理電肌肉抽搐醫治);醫藥學技術檢檢檢測科:診療體液、血漿正規、診療微菌物學正規、診療化學反應檢檢檢測正規、診療免疫性、血清學正規;醫藥學技術影像中科等測試正規;服務質量根本宗旨是盡心敬業為我區各鄉鎮街道政府的心情提高者服務質量,做出快速醫治,做好預防,改進計算運作。
二、醫院設計
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有醫院,以及:接待室室、融合維護科、醫政科、照護部、杜絕科、財務人員科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018年終年收入其他支出部門預算總表
企事業單位:萬美元
凈收入 |
性支出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、財務付款收入水平 |
3640.94 |
一、般社會服務保障服務保障收支 |
|
當中:地方政府性投資基金費用預算財政性審批 |
2.71 |
二、外交關系付出 |
|
二、上司補貼金薪資收入 |
|
三、航空航天開支 |
|
三、企業收錄 |
3959.92 |
四、公共性很安全支出費用 |
|
四、生產經營利潤 |
|
五、培養支出費用 |
0.10 |
五、其他機關單位繳納凈收入 |
|
六、物理學技木經費支出 |
|
六、其它的年收入 |
454.24 |
七、企業文化體育用品與傳媒業收入支出 |
|
|
|
八、社會性安全保障和就業問題花費 |
590.91 |
|
|
九、醫遼健康與項目生肓總支出 |
6134.61 |
|
|
十、節水生態環保經費支出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉街道辦開支 |
2.71 |
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
十四、路網搬運總支出 |
|
|
|
十四、資源共享探礦產品信息等花費 |
|
|
|
15場、業務保障業等收入支出 |
|
|
|
第十六、財富管理費用支出 |
|
|
|
二十七、協助各種省份開支 |
|
|
|
十九、土地海上氣象學等經費支出 |
|
|
|
19、居住房保障措施結余 |
60.88 |
|
|
三十、油糧物資供應存儲費用 |
|
|
|
二11、一些性支出 |
|
當年度工資總計 |
8055.10 |
上年結余加總 |
6789.21 |
用企業發展理財產品化解出入差額 |
|
盈余都分配好 |
1116.68 |
本年結轉和節余 |
582.94 |
年終結轉和余額 |
732.15 |
合計 |
8638.04 |
共計 |
8638.04 |
2018季度薪資部門預算表
機構:70萬
創業項目 |
上年純收入合計數 |
國庫捐款個人收入 |
上級領導補助金收益 |
視野薪資 |
合作經營純收入 |
加盟企事業單位上交國家薪資 |
一些薪資 |
||||
功能分類 |
學科命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
社會各界有效保障和就業形勢結余 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門機關單位名稱單位名稱離養老金 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企工作工作單位工作工作單位常規頤養安全繳納結余 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業性計量單位事業性計量單位角色年金納費其他支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生間與行動計劃生殖 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
公校專科醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
的精神病門診 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
共同環境衛生 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點服務性環境衛生專門 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應對預案共公清潔活動應對治療 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
一些公共信息衛生間收支 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業企業單位社區醫療 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業醫療管理 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌居委總支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市政條件安全設施配套設施費及相關聯自查報告借債收入水平設置的其他支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它地市條件服務設施模塊化費布置的教育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務總支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅體制改革其他支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年度開支竣工決算表
政府部門:十萬
該項目 |
年初撥出累計數 |
核心收入支出 |
項目付出 |
上交上司費用 |
加盟付出 |
對附屬醫院的單位補助金費用支出 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓付出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教育輔導總支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關教導費用支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在維護和學生就業撥出 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生機關單位名稱離退居二線 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記自己事業企事業編根本社會養老穩定繳納支出費用 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上公司事業年金付費其他支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔清潔衛生與工作規劃生肓 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校專科醫院 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
思想病衛生院 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同干凈 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公眾健康自查報告 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
意外事情公共性清潔事情應急救援清理 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
另外公開衛生監督經費支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關創業院校醫療器械 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業計量單位醫用 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村片區費用 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城區理論知識服務設施配置費及對照專項整治債權債務薪資布置的經費支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
一些城區根本安全設施生活設施費分配的性支出 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障開支 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新結余 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年不需要撥付收錄支出費用部門預算總表
工作單位:億元
個人收入 |
開支 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
加總 |
通常情況下公眾費用預算財務審批 |
相關部門性理財產品概算不需要補貼款 |
一、大部分公共信息財政支出預算財政支出捐款 |
3638.23 |
一、基本上公眾產品總支出 |
|
|
|
二、政府機關性基金投資項目預算財政預算付款 |
2.71 |
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共公可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育性支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、科學的工藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識休育與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會保護和就業問題費用 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、治療清潔與工作計劃發育教育支出 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、節能公司優質經費支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設片區收入支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
12、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、公路交通貨運開支 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源地質勘察內容等撥出 |
|
|
|
|
|
二十、餐飲業工作業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理付出 |
|
|
|
|
|
十二、協助各種區域花費 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋能形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋有效保障了收支 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
二是、油糧東西存量教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另一個花費 |
|
|
|
上年營收總金額 |
3640.94 |
上年性支出總金額 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
期初財務補貼款結轉和節余 |
537.26 |
歲末財政資金補貼款結轉和節余 |
621.46 |
621.46 |
|
大部分公共性決算財政廳補貼款 |
537.26 |
|
|
|
|
人民政府性投資基金概算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4178.20 |
總結 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018一年度般公開費用預算不需要撥付開支預算表
單位名稱:萬元左右
活動 |
累計 |
基礎費用 |
樓盤結余 |
|||
能力總類 科目必編號規則 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育費用支出 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
其余基礎教育費用 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何基礎教育花費 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
當今社會保險和就業形勢結余 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
行政事務人事行業離退職 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業有成基層單位大多給養老安全交費其他支出 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上方職業類型年金繳納費用費用 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
醫療服務清潔與工作規劃計劃生育工作 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
公辦專科醫院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
思想病醫療 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
公用健康 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
非常大共同醫療衛生專項督查 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
突發心梗公用設施衛生學情況應急響應加工 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
另一通用安全費用支出 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
行政訴訟創業公司的醫療設備 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展方醫療管理 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
公房擔保花費 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革支出費用 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
總金額 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018全年度普遍公用費用財政資金付款常規性支出預算表
部門:W
建設項目 |
預估合計 |
人群事業費 |
公供資金投入 |
||
市場經濟定義 專業科目編號 |
題目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利性花費 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
最基本工資收入 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核月工資 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
市直機關事業企業單位關鍵養老生活人壽保險費用 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
工作年金交費 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
人基本的診療保險服務付費 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健補助費網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何世界 保障措施交款 |
|
|
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關年薪福利性花費 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和服務于支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型原成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公專車電腦運行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交通銀行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
的貨物和服務的支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家用的補助款 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
生活的補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶占農業的大部分生產方式補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
相關小編和中國家庭的補貼金其他支出 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
|
金融資本性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型生產設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網站及PC軟件折舊費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他路網方法購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
某些投資性費用 |
|
|
|
累計 |
2964.21 |
2964.21 |
|
2018月度通常公共信息概算民政審批“三公”費用及企事業單位工作費用撥出結算的時候表
企事業單位:百萬元
尋常公開預決算民政付款“三公”專項經費 |
危險機關加載 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專車采購及程序運行費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 置辦費 |
公務接待專用車 行駛費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
🥂注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018全年市政府性債卷概算民政審批開支結算的時候表
的單位:余萬元
的項目 |
累計數 |
常規費用支出 |
新項目性支出 |
|||
特點的分類 專業科目商品編號 |
幾個會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城市特別經費支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
城鎮前提服務設施服務設施費及對照自查報告債權收錄規劃的其他支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
許多地區基本條件搭配設施搭配費擬定的花費 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2.71 |
|
2.71 |
2018年中股本過負債的狀態表 |
||||
|
|
余額工作單位:百萬元 |
||
|
數目 |
的價值 |
||
月初數 |
月底數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、資金總計 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)純凈水凈資產 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)固定好凈資產 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ꦯ 基本上因公車輛租賃 |
|
|
|
|
🧔 市場監管巡邏車輛 |
|
|
|
|
♍ 持種專業化技術水平出行 |
|
|
|
|
🐠 別的車輛租賃 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
ﷺ 4.某個規定金融資產 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
𓂃 減:加權平均折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)常期融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中工作 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)隱約金融資產 |
—— |
—— |
|
|
꧒ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多股權 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽武漢市松江區奉獻精神衛生學學校2018當年度使收入費用支出 結算的時候環境承載力事情這說明
廣州市松江區奉獻精神衛生防疫學校2018𒅌年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、對于南京市松江區精神是什么衛生學主2018本年度工資收入部門預算問題情況報告
本年度🌸收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、管于廣州市松江區精神實質干凈衛生中心站2018財政年度付出預算現象代表
上年🐎支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、介紹西安市松江區進取精神干凈衛生核心2018半年度財政預算付款創收付出整體來說狀態說明書怎么寫
鄭州市松江區精神力量干凈衛生學校2018🐠年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、相關滬市松江區精神實質環保公司2018全年平常公共服務估算財政局付款花費結算的時候情況下代表
(一)一樣公共信息竣工決算財政部門付款費用竣工決算整體環境
傷害市松江區有精神清潔中心站2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)通常公益性工程預算財政資金撥付結余部門預算構造的情況
天津市松江區精神狀態環境衛生機構2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)通常狀況服務性費用預算民政撥付開支部門預算重要狀況
東莞市松江區精神力量安全管理中心2018꧟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1𒅌、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、醫學衛生管理與準備生孕(類)市立青島博士整形醫院醫院門診(款)奉獻精神病青島博士整形醫院醫院門診(項)包括用在:在崗企業員工的月工資公益福利總收支、寶貝服務的總收支、撫恤金、辦公區及醫院機器設備購買、♒資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6🎀、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7꧂、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8🐼、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9🐬、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、管于重慶市松江區精神抖擻衛生學基地2018季度普遍公用概算國庫撥付根本撥出預算實際情況報告怎么寫
南京市松江區精神抖擻清潔重心2018✅年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ꦆ、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
天津市松江區精力清潔衛生中間2018月度無“三公”勞務費財務付款開支。
(一)“三公”經費預算不需要捐款性支出竣工決算總體設計事情闡述。
北京市松江區意志衛生防疫中間2018年度目標無“三公”預備費財政花費審批花費。
(二)“三公”資金國庫付款花費預算具體化時候說。
杭州市松江區精神力量衛生間中間2018半年度無“三公”經費預算國庫審批開支。
八、光于鄭州市松江區精氣神衛生防疫基地2018本年度以政府性投資基金預預算財政部門補貼款費用支出 預算環境請示報告
滬市松江區精神上的環衛中央2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
♈城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、國有制投資者生產經營財政局預算財政局付款癥狀表明
沈陽市松江區的精神公共衛生重點2018一年度無國有化資本加盟決算財政性補貼款收支。
十、的主要要點的現狀反映
(一)機構作業費用開支情況下
深圳市松江區理念環境衛生中2018第四季度硅酸關操作專項經費收入支出。
(二)地方政府采買教育支出癥狀
天津市松江區心情衛生監督中心點2018൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)車倆、屋房非常規負載事情
武漢市松江區有精神干凈衛生中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算效績服務管理條件
ꦕ上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個🍰,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍃一、財務審批收入來源:指企業年初度從本級財務單位部門要先拿到的財務審批,是指正常公共服務概算財務審批和相關部門性理財產品概算財務審批。
♏二、企業利潤:指企業部門開發行業項目促銷活動內容十分輔助的促銷活動內容拿得的利潤。一般是:醫用利潤等。
𒀰三、生產經營的創收:指創業企業單位在職業渠道生活基本輔助工具生活以外深入推進非單獨測算生產經營的生活擁有的創收。
ജ四、的盈利:指院校爭取的除“財政資金捐款盈利”、“企業盈利”、“合作經營盈利”等或者的盈利。重要是:員工餐廳盈利、逾期利息盈利等。
五、月初結轉和節余:就是指上一年度暫時無法做好、結轉到本年度按關于 的規定馬上施用的費用。
ꦿ六、半一月度結轉和盈余:指上一月度或以上一月度決算安排好、因從客觀前提引發影響始終無法 按原打算頒布,需推遲了到往后一月度按相關的規范繼讀動用的資源。
𒊎七、大多開支:指標準為保駕護航組織機構正常情況持續運行、提交平時的作業作業而造成的貼心的售后服務開支。
🗹八、項目費用費用總支出 :指方為達成對應的行政部門辦公神器任務或教育事業快速發展學習目標,在總體費用費用總支出 除此之外遭受的數據來費用費用總支出 。
🐷九、管理教育其他支出:指行業部門在專注行為及外掛行為認知能力開發非獨力記帳管理行為的發生的教育其他支出。
ꦦ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💦11、機關事業上公司程序運行接待費:指行政訴訟公司和操作公務接待員法標準化管理的事業上公司運用一半公供設施概預算財政資金付款讓的最基本費用花費 中的每天的公供接待費費用花費 。