東莞市松江區泗涇鎮社區網站健康服務的公司
2019當年度預算
目 錄
1、局部 滬市松江區泗涇鎮街道辦事處環保提供服務咨詢中心簡況
一、最主要職權
二、系統設制
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入撥出結算的時候總表
二、創收竣工決算表
三、付出部門預算表
四、財政部門撥付薪資收入經費支出竣工決算總表
五、一樣通用概算財政部門補貼款開支部門預算表
六、一般的公益性費用預算財政部門審批首要費用支出 竣工決算表
七、一半服務性概預算財政性補貼款“三公”金費及危險機關開機運行金費收入支出結算的時候表
八、當地政府性債券預算不需要捐款教育支出預算表
九、財產外債情況報告表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮居委會環衛服務保障平臺2019年度決算情況說明
第三區域 名稱說明
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、首要主要職責
ꦍ全權負責承擔風險居委會醫遼、身體文化藝術培訓、食品衛生監督預防、食品衛生監督保建、痊愈、打算生殖的咨詢服務培訓等部門職責。
二、構造設立
不同綜上所述職能,鄭州市松江區泗涇鎮區域清潔產品核心設10𝓀個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019季度納入教育支出預算總表
企業:萬美元
年收入 |
花費 |
||
產品 |
部門預算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、般公用設施預決算財政部門捐款薪水 |
3390.74 |
一、平常共公服務撥出 |
|
二、以政府性新基金費用財務捐款效益 |
|
二、外交史經費支出 |
|
三、領導經濟補貼個人收入 |
|
三、國防安全性支出 |
|
四、教育事業個人收入 |
6164.68 |
四、公益性衛生撥出 |
|
五、經營的納入 |
|
五、的教育付出 |
|
六、附加企業單位上交薪資 |
|
六、科學課水平總支出 |
|
七、其他工資收入 |
169.73 |
七、文化教育度假旅行體育文化與媒體收入支出 |
|
|
|
八、的社會得到保障和人才需求開支 |
360.68 |
|
|
九、環衛穩定總支出 |
9097.73 |
|
|
十、節能公司的環保費用 |
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化平臺結余 |
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
第十五、交通線物流運輸性支出 |
|
|
|
十四、企業信息探勘企業信息等經費支出 |
|
|
|
15、商用功能業等花費 |
|
|
|
第十五、財務收支 |
|
|
|
二十七、支助某些的地方撥出 |
|
|
|
二十、自然是資源浮游生物氣候等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、往房有保障總支出 |
99.42 |
|
|
20、調味品武器裝備儲備量花費 |
|
|
|
二十一月、災難治理及應對管理工作支出費用 |
|
|
|
二十三、另外的費用支出 |
|
上年收入來源累計數 |
9725.15 |
上年支出費用合計數 |
9557.83 |
用參公資金補充收支明細差額 |
|
盈余管理 |
152.25 |
期初結轉和余額 |
31.61 |
年初結轉和節余 |
46.68 |
總共 |
9756.76 |
合計 |
9756.76 |
2019半年度薪資部門預算表
公司的:多萬元
業務 |
年初收入來源自動求和 |
財務撥付效益 |
上級領導補助款純收入 |
教育事業利潤 |
營運薪資 |
所屬工作單位繳納薪水 |
相關年收入 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社交得到保障和就業形勢花費 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政行業的單位離養老 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野企業單位離養老金 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業企公務員基本性社會養老安全激費結余 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業院校新職業年金納費總支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈安全結余 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫藥環衛組織 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
地市小區衛生間裝置 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
共同食品衛生 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公眾環境衛生服務保障 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
政府部門自己事業工作單位診療 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的行業醫療管理 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障了費用 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改善撥出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年花費竣工決算表
基層單位:多萬元
工程 |
本年度收入支出預估合計 |
差不多收支 |
新項目撥出 |
繳納上一級撥出 |
經營者費用支出 |
對付屬組織補貼政策費用支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保護和就業的經費支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野公司離退休之 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業廠家離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業計量單位最基本醫療保險服務保險服務付款總支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關部門視野部門職業的年金納費其他支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生開支 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾治療衛生防疫系統 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦衛生間結構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生監督 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用食品衛生服務質量 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務行業政府部門醫療管理 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業政府部門醫療機構 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房得到保障撥出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房創新性支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019財政資金年度財政資金補貼款收益付出結算的時候總表
單位名稱:十萬
盈利 |
花費 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
樓盤 |
總計 |
一樣服務性預算表財政預算撥付 |
縣政府性股票基金費用預算不需要補貼款 |
一、應該通用成本預算財務捐款 |
3390.74 |
一、通常公益性保障總支出 |
|
|
|
二、相關部門性債券預算表財政部門付款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技術設備教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育游玩體育教育與文化傳播費用 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟安全保障和就業問題收入支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、衛生防疫營養開支 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、發展節能壞保壞保開支 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉社群支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路城市交通物流收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘查新信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、房地產業精準流通業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新花費 |
|
|
|
|
|
十八、救助另一個地區劃分費用 |
|
|
|
|
|
二十、當然教育資源海底氣象站等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房服務費用 |
|
|
|
|
|
第二十、糧油加工工程物資產出總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇有效預防及救急工作管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、相關收支 |
|
|
|
上年營收累計數 |
3390.74 |
當年度收入支出累計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
本年不需要付款結轉和節余 |
|
年底財政支出補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一、一半公開成本預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
二、以政府性股權基金項目預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
總共 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019半年度平常通用項目預算財政廳撥付收支部門預算表
組織:萬
內容 |
加總 |
幾乎性支出 |
頂目開支 |
|||
作用劃分 科目表編碼查詢 |
課目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會擔保和大學生就業開支 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
財政企業發展政府部門離退職 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
參公方離養老金 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位企事業基層單位大致養老生活保費繳付支出費用 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
穩定穩定付出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療管理清潔公司 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
市區街道辦公共衛生培訓機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
常規公眾健康服務于 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019季度一般的公用設施預算表財政預算捐款基本性收支預算表
組織:百萬元
活動 |
自動求和 |
員經費預算 |
通用事業費 |
||
金錢分類別 學科商品代碼 |
考試科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水優惠經費支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
基本性工資收入 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機關事業上的企業單位事業上的企業單位基本性健康養老保費繳付 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
事業年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
人常見醫療器械保險費用激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫學津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會化的保障交費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個基本工資春節福利收入支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品是和服務于教育支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
會議室費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續約費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
電價 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用食材費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務量費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
商會資金 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
社會福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
因公專用車操作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通線費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品是和服務保障付出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對私人家庭關系環境的補貼 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
個人賬戶農產品加工出產國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對他人和家族的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
充分性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作環保設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
上用環保設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網絡數據及免費軟件租賃費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
因公使用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通線手段折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和櫥窗陳列品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資金性費用支出 |
|
|
|
預估合計 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019當年度一般來說共同估算財政廳捐款“三公”資金及市直機關作業資金收支預算表
機構:萬元左右
平常公開項目預算財政資金撥付“三公”資金投入 |
政府機關使用 費用結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待買車購進及操作費 |
公務活動招待費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 購買費 |
因公專車 作業費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019季度政府性性資金估算財政性審批收支部門預算表
方:上萬元
內容 |
累計 |
首要收支 |
新項目收入支出 |
|||
的功能劃分 考試科目編寫代碼 |
考試科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年基金資產負債條件表 |
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累計額標準:千元 |
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總數量 |
作用 |
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今年初數 |
歲末數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、股權自動求和 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)還是流動性資金 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)固定不動凈資產 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
𓃲 2.基礎設施(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
꧒ 表中:(1)小車(輛) |
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ꦑ 基本上因公租車 |
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♛ 交通執法值崗用車的 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 重型專業系統車輛使用 |
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ไ 同一車輛租賃 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🎀 4.某個比較固定房產 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
ไ 減:積累攤銷及減值注意 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)繼續控股權融資 |
—— |
—— |
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(四)經常性公司債進行投資 |
—— |
—— |
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(五)在建項目項目 |
—— |
—— |
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(六)神圣基金 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
♛ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)別的基金 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于南京市松江區泗涇鎮社區居委會衛生學保障學校2019季度個人收入收入支出竣工決算總的時候表明
東莞市松江區泗涇鎮社區服務的學衛生學服務的中心點2019🍸年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、相關濟南市松江區泗涇鎮街道辦清潔服務于中央2019月度工資部門預算環境證明
本年度💃收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、有關蘇州市松江區泗涇鎮社區網站安全衛生的服務站站2019本年度結余部門預算事情說明書
年初ღ支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、對於廣州市松江區泗涇鎮街道辦衛生情況精準服務重點2019年財政局審批收錄開支整體來說癥狀闡明
蘇州市松江區泗涇鎮平臺健康業務主2019🧸年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:單位名稱工作人士加強,合理的人士預備費補貼金工資收入加強。
五、觀于濟南市松江區泗涇鎮街道社區清潔提供服務基地2019年常見公益性財政預算預算財政預算捐款其他支出預算時候說明書
(一)平常共同工程預算財政性捐款撥出部門預算總體設計狀況
武漢市松江區泗涇鎮社區安全服務站健康安全服務心中2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:行業教職工加大,應當的工作人員專項資金開支加大。
(二)通常共同費用預算財政收支撥付收支預算架構情況
濟南市松江區泗涇鎮社群衛生學的服務管理中心2019ও年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)般服務性預部門預算財政廳捐款花費部門預算準確情況反映
傷害市松江區泗涇鎮街道社區醫療管理業務中央2019♕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于基層單位教工的加劇有少許加劇、該項目花費年終費用預算數與年終實計同樣多量更改
1🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3𝓀、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🎐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、更多天津市松江區泗涇鎮社區保障中心的安全衛生保障中心的2019年末一樣 公用概預算財政廳捐款一般花費結算的時候具體情況表明
北京市市松江區泗涇鎮社群環境衛生服務于學校2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1𝄹、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2🍸、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、并于蘇州市松江區泗涇鎮街道辦健康精準服務重點2019每年一樣公共性費用預算財政部門補貼款“三公”接待費總支出預算條件說明怎么寫
西安市松江區泗涇鎮片區衛生情況工作中間2019全年度無“三公”預備費財務撥付開支。
八、更多滬市松江區泗涇鎮社區服務項目站干凈衛生服務項目學校2019全年度中央政府性貨幣基金估算不需要付款費用結算的時候時候闡明
佛山市松江區泗涇鎮平臺環衛服務質量基地2019一年度無現政府性母基金決算國庫撥付付出。
九、集體所有制資金營運成本預算國庫補貼款具體情況代表
🎶蘇州市松江區泗涇鎮平臺安全安全服務中央2019年末無集體所有制資本管理生產經營費用民政捐款費用支出 。
十、別的根本議題的的情況講解
鄭州市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生提供服務主2019當年度無機物關操作經費費用支出 費用支出 。
(二)當地政府采辦支出費用條件
鄭州市松江區泗涇鎮街道衛生監督安全服務中2019ꦬ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)來往車輛、快裝唯一性占地前提
1、車子
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,鄭州市松江區泗涇鎮特別健康精準服務核心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、別墅
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,杭州市松江區🍰泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的住房。
(四)財政預算效績管理系統事情
😼上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🃏編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🦹一、國庫審批使收入:指企業當月度度從本級國庫行業爭取的國庫審批,包擴常見服務性預決算國庫審批和政府機關性新基金預決算國庫審批。
🦩二、企業發展使使收入水平:指企業發展公司的開設的專業相關業務主題運動還有其鋪助主題運動獲取的使使收入水平。其主要是醫疔使使收入水平等
🎉三、營運薪資收錄:指教育事業政府部門在靠譜金融業務營銷行動方案舉例說明鋪助營銷行動方案外搞好非單獨計算營運營銷行動方案要先拿到的薪資收錄。
🅺四、別的營收:指單位名稱有的除“財務審批營收”、“事業心營收”、“操作營收”等外的營收。注意是:非處方藥盤盈營收等。
五、年初結轉和盈余:意指去年度并沒有完整、結轉到年初按業內規定再安全使用的周轉金。
🤪六、年尾結轉和余額:指本當期度或一年前當期工程預算工作方案、因主觀必要條件時有保持不變規律難以按原工作方案施行,需延遲時間到日后當期按關與設定立即選用的錢財。
❀七、關鍵結余:指組織為服務保障中介機構正常的正常的辦公、實現此外生活中辦公工作安排而發生的的相關結余。
八、項目費用:指企業為進行特定的的政府部門崗位人物或工作進展方向,在幾乎費用以外發生的哪項費用。
༒九、銷售性性支出:指事業性企單位在專業課程活動及輔助制作活動外開發非獨立自主計算成本銷售活動發生的的性性支出。
♑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧜十一月、行政處的部門程序運行專項資金:指行政處的部門和按照公務活動員法服務管理的事業性的部門用到根本上公共信息預算表財政局撥付安裝的根本開支中的日常性公供專項資金開支。