开yun体育官网网页登录入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/中山街鎮街道社區公共衛生服務的中間
2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 發布新聞準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區中山街道辦事處街道辦事處環保功能中間

2018一年度部們竣工決算

 

 


目  錄

 

最部位 佛山市松江區中山街道辦事處街道辦事處清潔衛生服務的學校概貌

一、最主要的管理職能

二、部門乃至每一位員工結算的時候的單位造成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入水平總支出預算總表

二、創收結算的時候表

三、性支出部門預算表

四、財政資金捐款納入費用部門預算總表

五、基本通用成本預算財政性付款開支部門預算表

六、尋常公共服務估算財政費用補貼款總體費用竣工決算表

七、般公共信息工程預算民政撥付“三公”接待費及行政單位程序運行接待費收入支出結算的時候表

八、鎮政府性投資基金估算財務付款性支出部門預算表

九、固定資產流動負債條件表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4、部件 詞描述

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、包括職能部門

𓄧滬市松江區中山道路特別清潔干凈服務性的中心點是區衛計委下的這個基層工作醫療設備保障部門。承載中山道路廣泛市民廣大消費者大致醫療設備保障與公共性清潔干凈防止保健養生服務性的。

二、貸款機構制定

🐽根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018年終盈利費用支出 結算的時候總表

的單位:千元

工資收入

開支

樓盤

結算的時候數

工程項目

結算的時候數

一、財政支出審批創收

4592.73

一、平常公共信息管理服務管理收入支出

 

  這里面:人民政府性股權基金決算財政性付款

 

二、外交關系教育支出

 

二、領導政府補貼收入來源

181.65

三、國防教育撥出

 

三、企業收入水平

3541.72

四、公益性可靠經費支出

 

四、經營的收入來源

 

五、基礎教育其他支出

 

五、其他的單位繳納收錄

 

六、物理學能力花費

 

六、各種收入來源

843.99

七、傳統藝術休育與新傳媒其他支出

 

 

 

八、當今社會有效保障和專業教育結余

580.96

 

 

九、醫療保健衛生間與打算生殖教育支出

8396.6

 

 

十、發展節能優質優質收入支出

 

 

 

五一、村鎮建設區域收支

 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

十五、公路交通運送付出

 

 

 

十四、產品勘測信息等支出費用

 

 

 

十四、行業服務項目業等結余

 

 

 

第十六、金融經濟付出

 

 

 

十八、救助別的地段結余

 

 

 

18、土地海洋資源氣象臺等總支出

 

 

 

第十九、自建房維護其他支出

128.58

 

 

四十、糧油食品武器裝備自給率性支出

 

 

 

二十一月、其他收入支出

 

年初收入水平累計

9160.09

年初總支出自動求和

9106.14

用人事私募基金填補開支差額

 

節余重新分配

270.63

本年結轉和余額

402.78

月底結轉和盈余

186.1

合計

9562.87

總金額

9562.87


2018一年度薪資竣工決算表

單位名稱:W

工作

年初薪水加總

國庫捐款創收

上家補貼個人收入

自己事業營收

生產經營收入來源

附屬醫院標準上交使收入

其他的工資

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱

累計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

社會存在保護和就業機會

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟自己事業院校離提前退休

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業性機構離養老

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業組織組織總體給養老保障繳納性支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

行政機關參公工作單位職位年金繳付收入支出

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生防疫與計劃怎么寫生小孩撥出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

下基層醫遼食品衛生醫院

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

市政街道衛生學培訓機構

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

任何群眾醫疔衛生防疫培訓機構

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

通用衛生監督

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

常規公益性清潔保障

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門教育事業工作單位醫療管理

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上企業單位醫療管理

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

往房確保花費

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革創新支出費用

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018年度目標撥出部門預算表

部門:W

內容

本年度其他支出加總

一般費用

內容總支出

繳納領導撥出

生意性支出

對附屬醫院機關單位津貼付出

功能分類
科目編碼

科目必英文名稱

累計

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

社交保險和就業的

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關企業的單位離養老金

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

事業性方離辭職

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

行政工作單位企業工作單位職業分析年金繳納費用開支

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

機關自己事業院校自己事業院校總體養老院商業險私募基金的補助金

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生管理與年度計劃孕育總支出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

基成診療清潔企業

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

城鎮街道安全學校

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

另外農村基層醫療設備環境衛生系統

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公開衛生情況

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

一般服務的性環衛服務的

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政性事業上的的單位醫用

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

參公企業醫藥

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

公房保險教育支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

居住房機構改革教育支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018當年度財政性審批盈利收支預算總表

方:萬

創收

收入支出

大型項目

竣工決算數

品牌

合計數

般公共服務概算財政性撥付

鎮政府性新基金概算民政付款

一、基本上通用成本預算財政支出捐款

4592.73 

一、一般的公用工作費用

 

 

 

二、現政府性股票基金概算財政資金審批

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、國防安全付出

 

 

 

 

 

四、共公穩定收入支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓花費

 

 

 

 

 

六、科學有效技術支出費用

 

 

 

 

 

七、特色文化體育類與媒體付出

 

 

 

 

 

八、中國社會保證和就業的付出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫療管理干凈衛生與項目生肓經費支出

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、能效環保型花費

 

 

 

 

 

國慶、新型農村社區網站費用支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

13、客運運輸物流教育支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源探礦信息等結余

 

 

 

 

 

第十三、商業性的提供服務企業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業花費

 

 

 

 

 

十六、捐助另外的東北部收支

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋能形象等開支

 

 

 

 

 

19、公寓房的保障總支出

 128.58

 128.58

 

 

 

二十五、糧油食品油料保障費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、別的性支出

 

 

 

上年年收入總金額

4592.73 

上年總支出累計數

 4592.73

 4592.73

 

今年初不需要補貼款結轉和余額

 

年終財政資金撥付結轉和節余

 

 

 

      常見服務性項目預算財政廳捐款

 

 

 

 

 

🍎      人民政府性私募基金成本預算財政支出捐款

 

 

 

 

 

總共

4592.73 

共計

 4592.73

 4592.73

 

 


2018第四季度應該公益性結算的時候國庫捐款性支出結算的時候表

行業:W

工程

累計

首要開支

頂目性支出

作用類型

課程商品編號

會計分類稱謂

208

 

 

世界擔保和出去上班

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

政府部門人事方離養老金

580.96

580.96

0

208

05

02 

事業上的企行政單位離退居二線

22.85

22.85

0

208

05

06 

機關事業企業單位事業企業單位職業選擇年金交款費用支出

148.40

148.40

0

208

05

07

對企教育事業方教育事業方基本的社會養老穩妥私募基金的補助款

409.71

409.71

0

210

 

 

醫療機構環保與預計懷孕收入支出

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

基層員工醫遼安全組織機構

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

大城市片區環保裝置

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

另一群眾醫藥清潔學校

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公益性健康

835.42

774.20

61.22

210

04

08

幾乎共同衛生監督服務于

835.42

774.20

61.22

210

11

 

人事部門企業發展企業單位醫療機構

158.71

158.71

0

210

11

02

參公政府部門醫療服務

158.71

158.71

0

221

 

 

公寓房有效保障了教育支出

128.58

128.58

0

221

02

 

租賃房改革創新支出費用

128.58

128.58

0

221

02

01

公寓房北京公積金

128.58

128.58

0

合計數

4592.73

3999.8

592.93

 


2018本年通常情況下公用設施費用預算民政審批關鍵費用部門預算表

  組織:萬美金

工程項目

累計

的人員勞務費

共公金費

經濟性類型

項目編寫代碼

項目公司名稱

301

 

公資獎勵教育支出

3813.73

3813.73

 

301

01

  大致的薪資

421.95

421.95

 

301

02

  津貼費補貼費

210.48

210.48

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  飯食政府補貼費

56.53

56.53

 

301

07

  考核員工工資

1460.15

1460.15

 

301

08

企機關單位事業有成企機關單位一般養老生活保障費

409.71

409.71

 

301

09

職業化年金激費

148.40

148.40

 

301

10

營業員核心醫學保費納費

158.71

158.71

 

301

11

國家事業單位人員醫院津貼網上繳費

 

 

 

301

12

其他社會生活擔保網上繳費

65.47

65.47

 

301

13

房屋社保公積金

132.73

132.73

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  別的基本福利待遇性其他支出

749.60

749.60

 

302

 

餐品和功能經費支出

179.11

 

179.11

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

45.16

 

45.16

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業控制控制費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)加盟費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  轉用裝修雜費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用工具燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  代為的業務費

 

 

 

302

28

  公會事業費

 

 

 

302

29

  副利費

17.85

 

17.85

302

31

  公務活動私車啟動運維費

 

 

 

302

39

  相關公共交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除學費

 

 

 

302

99

  別商品信息和服務保障付出

 

 

 

303

 

對人和小家庭的經濟補貼

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  性生活補貼政策

0.35

0.35

 

303

07

  醫療服務費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

我農牧業生育補肋

 

 

 

303

99

  另外我們和中國家庭的補貼費開支

1.61

1.61

 

310

 

資產性結余

 

 

 

310

02

  辦公裝修機器購買

 

 

 

310

03

  多功能專用機械購入

 

 

 

310

07

  數據網格及軟件下載采購刷新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛使用租賃費

 

 

 

310

19

  的交行道具購置費

 

 

 

310

22

  隱形的債務新購

 

 

 

310

99

  任何充分性收支

 

 

 

總金額

3999.8

3820.69

179.11

 


2018每年般通用工程預算財政預算補貼款“三公”事業費及機構執行事業費收入支出結算的時候表

機關單位:億元

般公用設施概預算財務審批“三公”經費預算

行政單位啟動

勞務費竣工決算數

合計數

因公出境

(境)費

因公租車購買及運營費

公務活動到訪費

小計

國家公務車輛

購入費

公務接待小二租車

開機運行費

估算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度政府辦公室性新基金預部門預算財政收入支出補貼款收入支出部門預算表

企業:萬

工程

合計數

首要花費

產品開支

效果分級

會計分類數字

管理費用稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中基金欠債實際情況報告

 

 

限額組織:萬的大寫

 

規模

價值

本年數

月底數

本年數

年初數

一、資源合計數

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)流動性資產投資

——

——

1844.1

2137.33

   (二)統一資本

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

𒊎                          通常情況國家公務租車

 

 

 

 

🔜                          行政執法值崗車輛使用

 

 

 

 

ꦯ                          珍禽正規技能用車的

 

 

 

 

🅘                          任何出行

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

🍨               4.的規定金融資產

——

——

273.3

365.43

𓆏        減:顯示器折舊費用及減值準備

——

——

 

 

   (三)長久的投資加盟

——

——

 

 

   (四)開建建設項目

——

——

 

 

   (五)隱形的基金

——

——

36.43 

79.78

🤡        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)另外股本

——

——

 

 

二、欠債總計

——

——

 760.3

991.84

三、凈資本總金額

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、就傷害市松江區中山大街社區網站食品衛生服務管理中2018本年盈利收入支出竣工決算整體情況發生介紹

重慶市松江區中山道路社區保障站環境衛生保障中心的2018年度收入總計為9562.87多萬元、支出費用總結為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、并于濟南市松江區中山居委社區網站環保保障中心的2018年末納入預算具體情況報告書

本年度🅰收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、相對于佛山市松江區中山街道辦街道社區衛生工作管理工作重心2018季度支出費用預算狀況闡明

上年꧑支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、相對于滬市松江區中山銜道特別公共衛生服務培訓重點2018財政開支年度財政開支撥付收錄開支總體設計事情說明書怎么寫

西安市松江區中山街道社區功能咨詢中心街道社區功能防疫功能咨詢中心2018𓄧年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、介紹東莞市松江區中山街道辦社區貼心服務部點健康貼心服務部點2018全年度一般的服務性項目預算財政經費支出捐款經費支出部門預算狀況表明

(一)通常環境下共公費用財政性補貼款經費支出結算的時候基本環境

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)般公益性概預算財政局捐款開支結算的時候構成狀況

傷害市松江區中山城市社群食品衛生服務的重心2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)平常通用預算表財政性審批性支出竣工決算實際癥狀

武漢市松江區中山銜道社區功能主健康功能主2018♕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🥂、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2🐬、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3𒉰、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4💃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8ꦐ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、相對于深圳市松江區中山小區服務性中間小區清潔服務性中間2018一年度一樣公益性概算財務撥付根本經費支出竣工決算情況表示

南京市松江區中山道路片區衛生管理售后服務中2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2﷽、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🧸、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、關與南京市松江區中山小區小區干凈衛生安全服務機構2018月度普通公用設施預預算財政性審批“三公”接待費收入支出預算原因說

(一)“三公”資金投入財務補貼款撥出預算綜合性事情原因分析。

沈陽市松江區中山街道辦居委衛生間服務的中央2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公出境(境)費用由區外辦、區臺辦承接核編,并一致性透明化,本公司的不要另外重復使用透明化。

已參與因公接待私家車機構改革,因公接待私家車置辦及運營檢修費未籌劃。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”專項資金財政局付款總支出結算的時候中應癥狀反映。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🐻沈陽市松江區中山街區社區服務保障站安全衛生服務保障中央2018當年度無政府辦公室性新基金估算財政資金審批收入支出。

 

九、國企資產銷售經營成本預算財政部門付款情況下介紹

🅺武漢市松江區中山街區域環保服務培訓中間2018本年度無國有土地金融資本銷售預算表國庫捐款費用支出 。

十、別為重要相關事宜的情況下說

(一)政府部門電腦運行經費收入支出收入支出情況

東莞市松江區中山城市平臺環保服務心中2018年中有機關正常運行金費收支。

(二)中央集中采購招標結余情形

杭州市松江區中山街道特別特別清潔衛生售后服務機構2018😼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)行駛、室內特種占條件

1.維修

🔯已于2018年12月31日,鄭州市松江區中山街道街道社區街道社區環保服務的平臺現有車量2輛,表中,其他私家車2輛

2.樓房

深圳市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考評服務管理原因

🅺上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

🦂一、國庫捐款薪水:指政府辦公室部上月度從本級國庫部獲得的國庫捐款,具有一般的公共服務費用財政支出預算國庫捐款和政府辦公室性投資基金費用財政支出預算國庫捐款。

▨二、企業機關單位工資:指企業機關單位機關單位發展專業化服務行動形式下列關于手游輔助行動形式爭取的工資。最主要的是:醫療保障工資等。

🉐三、生意營收:指事業性行業在非常專業渠道移動簡述助手移動之余開展調研非單獨的核算成本生意移動有的營收。

𝓰四、其它的納入:指院校要先拿到的除“財政預算付款納入”、“企業發展納入”、“生意納入”等或者的納入。重點是:公用安全衛生體驗納入、防疫針納入等。

五、期初結轉和盈余:就是指當年度無法完成任務、結轉到年初按管于明文規定隨時應用的現金。

𒐪六、歲末結轉和盈余:指上年目標或前年目標項目預算安排好、因客觀存在條件有不同沒有辦法按原規劃執行,需網絡延遲到今后年目標按相關聯設定仍然用的費用。

ಞ七、基本的性總支出:指的單位為得到保障貸款機構普通日常生活運轉、實現日常生活工作級任務級任務而發現的一項性總支出。

🎀八、工程收支:指運作單位為完工獨特的財政運作神器任務或事業心進展指標,在通常收支認知能力發生了的某項收支。

🐻九、運作花費:指事業部門部門在專業性促銷話動及輔助器促銷話動之上開發非孤立計算成本運作促銷話動出現的花費。

𒉰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌞五一、機構行駛專項資金:指行政部門的企機關單位和按照國家事業上的企機關單位人員法工作的事業上的的企機關單位食用最基本上公共性預決算財政部門撥付安裝的最基本收支費用中的常規共用專項資金收支費用。

 

米乐m6官网登录入口 kaiyun最新登录入口 kaiyun体育官方网站 星空体育官方入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 开yun体育app官网入口登录 爱游戏最新入口 kaiyun体育官方网站 开yun体育app官网入口登录