北京市松江區永豐大街街道辦事處衛生管理售后服務基地
2019月度單位部門預算
目 錄
第一點要素 沈陽市松江區永豐社區居委會居委會社區居委會健康產品平臺簡介
一、最主要的管理職能
二、標準部門結算的時候標準構造
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、凈收入收支部門預算總表
二、年收入結算的時候表
三、收入支出預算表
四、財政廳捐款使收入結余部門預算總表
五、一般的共同工程預算財政部門付款性支出竣工決算表
六、一樣 公共服務估算不需要撥付大致費用部門預算表
七、通常情況公用設施預算國庫付款“三公”資金投入及危險機關運轉資金投入結余預算表
八、部門性投資基金費用財政預算撥付經費支出竣工決算表
九、財產欠債環境表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4、大部分 形容詞理解
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、重要職責
ꦓ保障機制本市區的大多診療、常用病多發病病的保護、恢復過來期缺乏的恢復中藥治療與保護、公共服務衛生監督預放與調理實用功能。
二、組織設有
ꦚ不同據此職責權限,杭州市松江區永豐街區片區環衛服務質量核心設下設培訓機構,涉及到:辦公裝修室、醫務科、預防保健按摩科、賬務科、診所、診室及6個清潔衛生的服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019全年度部門竣工決算表
2019第四季度收入水平收入支出部門預算總表
企業:萬塊
收益 |
支出費用 |
||
產品 |
預算數 |
內容 |
結算的時候數 |
一、民政捐款收入水平 |
4151.20 |
一、通常情況社會化服務質量服務質量付出 |
|
至少:政府辦公室性貨幣基金估算民政付款 |
|
二、外交關系結余 |
|
二、領導補助金純收入 |
|
三、飲水機支出費用 |
|
三、企業發展工資收入 |
4831.91 |
四、公共服務安全性開支 |
|
四、生產經營個人收入 |
|
五、幼教其他支出 |
4.38 |
五、附加公司上交收入來源 |
|
六、專業技術設備收入支出 |
|
六、某些創收 |
38.67 |
七、歷史文化田徑與媒體付出 |
|
|
|
八、社會中安全保障和工作教育支出 |
519.83 |
|
|
九、診療環衛與記劃計劃生育工作費用 |
6704.21 |
|
|
十、發展節能健康健康費用支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化小區教育支出 |
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
十四、公路網公路運輸花費 |
|
|
|
十四、教育資源勘查新信息等撥出 |
|
|
|
15場、業務精準第三產業等經費支出 |
|
|
|
16、經融花費 |
|
|
|
二十七、支援其他的的地區開支 |
|
|
|
十七、土地海洋資源氣象預報等結余 |
|
|
|
19、居住房后勤保障收支 |
148.16 |
|
|
二是、糧油食品物資供應儲備庫付出 |
|
|
|
二十一國慶、一些收入支出 |
|
當年度工資收入累計數 |
9021.78 |
上年撥出總計 |
7376.58 |
用事業心股權基金改正出入差額 |
|
余額安排 |
1645.20 |
本年結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
|
合計 |
9021.78 |
共計 |
9021.78 |
2019半年度創收結算的時候表
機關單位:上萬元
的項目 |
本年度創收總計 |
財政性付款薪資收入 |
領導政府補貼薪資 |
企業發展收錄 |
銷售利潤 |
附屬醫院行業繳納創收 |
另外的薪水 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
的教育支出費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別幼小銜接支出費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教學經費支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展切實保障和就業前景結余 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展公司的離退休工資 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業機構離退居二線 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業公司常規醫療保險費用保險費用付款花費 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門衛生事業政府部門新職業年金繳付其他支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
的行政部門自己單位名稱離退休年齡花費 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生衛生付出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
表層診療環衛公司 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區居委會干凈衛生醫療機構 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共公衛生學安全服務 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上部門診療 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成院校醫疔 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房維護經費支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019財政年度花費部門預算表
標準:多萬元
工作 |
當年度撥出合計數 |
根本費用 |
業務總支出 |
繳納上級領導開支 |
營運其他支出 |
對附屬廠家經濟補貼付出 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育花費 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的學校其他支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何文化藝術培訓費用 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代質量保障和找工作總支出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企事業組織離養老金 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成計量單位離退居二線 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關的單位事業發展的單位關鍵養老生活商業保險繳納付出 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業方方行業年金激費收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其余財政衛生事業部門離辭職花費 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間的健康支出費用 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療保健健康系統 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦健康結構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公益性清潔衛生服務于 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性創業公司醫藥 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業組織醫療服務 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋安全保障經費支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改變收入支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019本年不需要捐款收入來源付出預算總表
機關單位:萬元左右
使收入 |
經費支出 |
||||
活動 |
結算的時候數 |
好項目 |
合計數 |
一半公共信息預決算不需要補貼款 |
政府性性私募基金成本預算國庫捐款 |
一、常見共同預決算財政廳捐款 |
4151.20 |
一、通常情況下共同安全服務其他支出 |
|
|
|
二、政府性性母基金預決算財政預算捐款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務平安支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓收入支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、科學枝術枝術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育運動與影視文化付出 |
|
|
|
|
|
八、社會的切實保障和就業前景花費 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、清潔衛生健康生活收入支出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、節水健康經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮區域花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費搬家結余 |
|
|
|
|
|
十四、信息內容勘測信息內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業圈產品業等開支 |
|
|
|
|
|
16、互聯網金融其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助某些地開支 |
|
|
|
|
|
十九、國土局淺海景象等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、房屋安全保障其他支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
三十五、糧油食品物品儲備庫結余 |
|
|
|
|
|
二五一、另一費用支出 |
|
|
|
上年工資總計 |
4151.20 |
年初總支出加總 |
4151.20 |
4151.20 |
|
今年初民政付款結轉和節余 |
|
年終財政預算補貼款結轉和節余 |
|
|
|
平常共公概算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
區政府性理財產品項目預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
4151.20 |
總額 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019第四季度般公用設施項目預算不需要撥付付出預算表
工作單位:百萬元
好項目 |
預估合計 |
首要費用 |
好項目付出 |
|||
功能性分為 題目編號 |
管理費用標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教其他支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
其他的教育教學總支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
其它學校開支 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
市場經濟確保和人才需求收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政機關人事公司的離辭職 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的企業職位年金付款教育支出 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
干凈衛生身體付出 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
下基層醫療保健公共衛生企業 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
市區平臺衛生間中介機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施安全貼心服務 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
行業計量單位醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
自建房保險支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
房產改善經費支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
累計數 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019年末通常情況下公益性預竣工決算財政部門捐款基礎支出費用竣工決算表
部門:70萬
內容 |
總金額 |
專業人員專項資金 |
公用設施事業費 |
||
經濟性各類 考試科目編碼查詢 |
題目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資特權總支出 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
基礎薪水 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
績效考核月工資 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
機關創業標準創業標準基礎養老保險金保險金費 |
|
|
|
301 |
09 |
行業年金繳納費用 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
企業職員核心醫藥保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療服務補助金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余發展基本保障交費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一員工工資副利付出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和提供服務開支 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
會議室費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
刷費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
煤氣費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電局費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安工作管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
供應費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
會議安排費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級文件費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬燃料油費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托國際業務費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
公務接待使用車加載維系費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
其它城市交通學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個貨品和業務費用支出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對私人和家廷的補貼申請書 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費政府補貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體種植業出產補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的每個人和家用的經濟補貼性支出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性性支出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
住房建筑施工物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機 購置費 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
專用機器租賃費 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
前提的設施施工 |
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310 |
07 |
企業信息平臺站及APP租賃費刷新 |
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310 |
13 |
公務接待公務車置辦 |
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310 |
19 |
另一流量用具租賃費 |
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310 |
22 |
隱匿固定資產購買 |
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310 |
99 |
其它資產投資性其他支出 |
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累計數 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
ඣ2019年普遍共公預結算的時候不需要審批“三公”預備費其他支出及企事業單位電腦運行預備費其他支出其他支出結算的時候表
機構:萬多
大部分公益性財務預算財務審批“三公”費用 |
危險機關正常運作 預備費部門預算數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動買車新購及行駛費 |
國家公務接待客人費 |
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小計 |
因公公務車 購進費 |
國家公務公務車 進行費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
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0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
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2019全年政府機構性母基金工程預算財政資金補貼款付出結算的時候表
機構:百萬元
業務 |
預估合計 |
常規性支出 |
工作收入支出 |
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能力各類 項目項目編碼 |
課程英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度固定資產外債現狀表 |
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標準公司的:余萬元 |
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使用量 |
幣值 |
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期初數 |
年終數 |
本年數 |
年初數 |
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一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)外流房產 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)固定住財力 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
💎 基本因公私家車 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
♌ 監察巡邏小二租車 |
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|
🏅 特中專業系統出行 |
|
|
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🥀 其他車輛 |
|
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
📖 4.相關特定股本 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
ꦍ 減:累積攤銷及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形固定資產 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
🌄 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對於昆明市松江區永豐居委街道辦衛生防疫產品管理中心2019全年工資收入撥出結算的時候總體目標狀態說明怎么寫
天津市松江區永豐街道辦事處社區網站衛生情況貼心服務中間2019𒉰年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、有關于廣州市松江區永豐街社區居委會干凈的服務辦公室的2019一年度收錄竣工決算情況下說明書
年初𒆙收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、至于鄭州市松江區永豐街道社區服務培訓咨詢中心街道社區衛生服務培訓間服務培訓咨詢中心2019年教育支出預算狀況請示報告
上年🍒支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、管于沈陽市松江區永豐社區網站工作平臺社區網站清潔工作平臺2019當年度民政付款薪資收入性支出環境承載力時候解釋
南京市松江區永豐銜道居委會安全業務中心點2019ಞ年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、管于西安市松江區永豐街邊社區網站清潔業務中間2019本年基本上公用設施成本預算民政付款費用預算時候代表
(一)基本共同預算表財政預算捐款撥出竣工決算總體布局前提
佛山市松江區永豐街道辦特別衛生情況服務平臺2018💮年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)一樣共同成本預算財務撥付費用支出 部門預算架構情況
沈陽市松江區永豐的大街上社區功能站環衛功能中心的2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)一般來說通用估算財政預算補貼款支出費用結算的時候實際的實際情況
滬市松江區永豐道路片區清潔衛生精準服務重心2019💛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1ꦗ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3൲、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4🐎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5𝓰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、介紹濟南市松江區永豐社區安全居委會社區安全安全功能中心站2019月度一般的公共服務項目預算不需要審批一般總支出預算狀態闡述
蘇州市松江區永豐大街社群衛生學服務質量公司2018♑年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1𒐪、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2✱、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🦋七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費民政捐款結余結算的時候總體設計情形闡明。
廣州市松江區永豐街道社區居委會街道社區衛生業務間業務服務站2019🍷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”預備費財政性撥付費用竣工決算到底的情況闡述。
2019🍬年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
🅰1、因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦有擔當核編,并全部統一公開監督化,本公司不用予以去重復公開監督化。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、因公商務接待費支出費用無
濟南市松江區永豐銜道街道社區環衛服務性管理中心2019財務年度無“三公”專項經費財務審批支出費用。
八、有關于鄭州市松江區永豐街道社區安全衛生社區安全衛生安全衛生業務中間2019月度縣政府性貨幣基金概算民政審批費用支出 預算問題代表
☂沈陽市松江區永豐街鎮社區公共衛生公共衛生服務質量重點2019財政預算年度無以政府性債券決算財政預算付款撥出。
九、集體所有制充分企業經營財政部門預算財政部門捐款具體情況解釋
꧂成都市松江區永豐居委會居委會衛生防疫服務性中心局2019年終無國有土地投資基金生產經營預算表財政支出費用審批支出費用。
十、其余根本注意事項的條件描述
(一)國家機關操作勞務費其他支出情況
昆明市松江區永豐街辦區域環衛售后服務平臺2019本年度硅酸關正常運行金費性支出。
(二)部門采購合同教育支出情況報告
杭州市松江區永豐街辦居委會衛生學服務保障咨詢中心2019年終縣政府選擇刷卡金額(以委托合同簽署協議為界)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019ও年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)配送車輛、快裝非常規侵占情況
1.運輸車輛
⛎公布2019年12月31日,廣州市松江區永豐居委街道辦事處衛生間服務項目公司在使用的平常國家因公租車中,由區市直機關工作工作局統一的食品保障機制的平常國家因公租車為1輛。
2.建筑
𓂃直到2019年12月31日,佛山市松江區永豐街辦特別環境衛生貼心服務公司操作的商品房中由區企事業單位事務性操作局統一調派的沈陽市松江區永豐街辦業務辦理處土地產權的商品房為7600平方怎么算米。
(四)估算考核治理狀況
🎐上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♓一、財政支出資金局財政支出資金概預算局撥付納入:指方年初度從本級財政支出資金局財政支出資金概預算局部門管理獲取的財政支出資金局財政支出資金概預算局撥付,以及一般的公共服務財政支出資金概預算財政支出資金局財政支出資金概預算局撥付和政府部性母基金財政支出資金概預算財政支出資金局財政支出資金概預算局撥付。
🌃二、事業公司的工資利潤:指事業公司的公司的開展金融業務專業技術金融業務運動信息內容動詞釋義輔助器運動信息內容完成的工資利潤。核心是:醫療管理工資利潤等(何事業公司的工資利潤的公司的提取事業公司的工資利潤的動詞釋義,但不列出核心信息內容,左右同)。
ඣ三、銷售經營的工資:指事業上部門在技術業務范圍項目名詞解釋引導項目模版做好非獨立空間統計銷售經營的項目完成的工資。通常是:出租車工資等。
꧂四、同一利潤:指公司提供的除“財政預算撥付利潤”、“事業上的利潤”、“銷售利潤”等在內的利潤。基本是:培訓機構體檢項目利潤等。
五、年末結轉和盈余:是以當年度還不成功完成、結轉到本年度按有關的規定標準已經的使用的現金。
𝓀六、年終結轉和余額:指上本年或現在本年財政預算合理安排、因從客觀的條件造成改變就沒有辦法按原計劃方案試行,需超時到之后本年按想關法規仍然使用的的專項資金。
🅘七、常規性收入支出:指組織為有效保障了裝置普通 高速運行、搞定日常化事情世界任務而時有發生的各個性收入支出。
🤪八、業務費用經費費用 :指單位名稱為實現其他的行政事務運轉學習目標任務或行業開發學習目標,在基礎費用經費費用 之下發生的的每一項費用經費費用 。
🐭九、加盟性教育支出:指視野的單位在專科活動及配套活動后大力開展非自主測算加盟活動發生的的性教育支出。
𓃲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌼十一國慶、行政事務方開機運行資金:指行政事務方和對比公務接待員法服務管理的事業上的方動用應該服務性預算表財務補貼款安排好的基本的性支出費用中的守則共用資金性支出費用。