西安市松江區方松街社區清潔清潔產品管理中心
2019每年部門預算
目 錄
第二地方 佛山市市松江區方松街道辦事處社區服務培訓站清潔衛生服務培訓服務管理平臺簡況
一、主耍功能
二、構造設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入水平撥出結算的時候總表
二、納入竣工決算表
三、花費預算表
四、財政資金審批薪資收入經費支出部門預算總表
五、常見公共性財政預算預算財政預算審批費用支出 預算表
六、一般來說公共性估算財政局審批基本性花費預算表
七、通常情況公用概預算不需要審批“三公”資金投入花費及行政單位運轉資金投入花費花費竣工決算表
八、政府部性投資基金預部門預算財政資金審批付出部門預算表
九、資產投資過負債的狀況表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四、要素 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 主要崗位職責
🦄深圳市松江區方松城市社區工作站衛生管理間工作公司是區衛建委下的一家人基層員工診療平臺,負責方松城市及廣富林城市內滿足市民人們主要診療工作及公開衛生管理間工作。
二、醫療機構配置
🐈根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
♏第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度收入來源費用竣工決算總表
基層單位:千元
年收入 |
撥出 |
||
工程 |
竣工決算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、一半服務性費用財政性審批純收入 |
4401.35 |
一、似的服務培訓性服務培訓撥出 |
|
二、政府機構性母基金預算表財務撥付純收入 |
|
二、外交史撥出 |
|
三、上級部門補貼盈利 |
|
三、國防安全收支 |
|
四、事業上收益 |
7678.25 |
四、公開很安全總支出 |
|
五、生產經營個人收入 |
|
五、教肓付出 |
|
六、附屬行業繳納收益 |
|
六、物理學水平撥出 |
|
七、一些薪資 |
39.76 |
七、學歷旅行體育文化與文化費用 |
|
|
|
八、社會上得到保障和就業機會收支 |
713.79 |
|
|
九、衛生防疫建康經費支出 |
11075.12 |
|
|
十、節能節能節能收入支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌特別費用支出 |
|
|
|
十三、農業水花費 |
|
|
|
第十五、交通費貨運總支出 |
|
|
|
十四、資源的勘查問題等收支 |
|
|
|
十四、商業樓售后夜場服務等支出費用 |
|
|
|
第十五、銀行業其他支出 |
|
|
|
二十七、捐助其余國家花費 |
|
|
|
十七、物種多樣性成本海洋生物形象等其他支出 |
|
|
|
第十九、往房維護經費支出 |
178.22 |
|
|
二十五、油糧油料儲備庫收入支出 |
|
|
|
二十一月、氣象災害預防治療及應急方案操作其他支出 |
|
|
|
二12、某個總支出 |
|
當年度創收合計數 |
12119.36 |
當年度收入支出累計數 |
11967.13 |
用事業上基金投資化解結余差額 |
|
盈余計算 |
83.96 |
本年結轉和節余 |
88.27 |
月底結轉和盈余 |
156.54 |
總共 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019第四季度收錄部門預算表
單位名稱:萬是
頂目 |
本年度薪資累計 |
國庫審批收入來源 |
上級領導補助費創收 |
事業單位薪資收入 |
管理凈收入 |
付屬院校上交國家薪水 |
某個納入 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社交有效保障和畢業生就業撥出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的企行政單位離提前退休 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機構離退休年齡 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展政府部門基礎社會養老安全安全繳納費用支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業公司職業的年金交費總支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學身心健康費用 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療器械衛生防疫機購 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區居委會健康醫療機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
服務性環保 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致共公清潔衛生的服務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公眾衛生間服務培訓 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理視野計量單位醫療保健 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準醫療設備 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房基本保障經費支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質經費支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019年中結余結算的時候表
院校:萬元左右
工程項目 |
當年度費用支出 加總 |
基礎收入支出 |
好項目費用支出 |
上交國家上家其他支出 |
運營開支 |
對附屬行業補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
項目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場服務保障和就業的總支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業企業企業離退休之 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業標準離離休 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業企業根本頤養天年保險服務交款總支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業性機構工作年金納費花費 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生身心健康付出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本治療衛生學培訓機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦安全公司 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用設施環衛貼心服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故通用衛生學服務的 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企業發展的單位醫療管理 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司公司醫療機構 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保險教育支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案費用支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019每年國庫付款收益開支預算總表
院校:上萬元
工資 |
費用 |
||||
項目 |
部門預算數 |
產品 |
總計 |
一半公益性概算國庫審批 |
縣政府性基金投資項目預算財政部門審批 |
一、普通通用預算表民政捐款 |
4401.35 |
一、一樣 公共信息服務教育支出 |
|
|
|
二、政府部性基金投資預決算財政資金補貼款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、共同人身安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學花費 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗科技結余 |
|
|
|
|
|
七、人文精神度假旅行體育運動與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、發展確保和就業機會費用支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、清潔衛生健康生活費用支出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、低碳環保標準費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民社區服務站性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、鐵路交通及運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、能源地質勘察資訊等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業樓服務保障業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟開支 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助一些沿海地區付出 |
|
|
|
|
|
二十、物種多樣性市場深海氣象臺等付出 |
|
|
|
|
|
19、房產基本保障結余 |
|
115.70 |
|
|
|
第二十、油糧物品產出花費 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇生物防治及應及方法開支 |
|
|
|
|
|
二十三、其它的費用 |
|
|
|
本年度個人收入累計數 |
4401.35 |
當年度教育支出預估合計 |
|
4401.21 |
|
年終不需要審批結轉和余額 |
|
歲末財政局審批結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、一樣 通用財政資金預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府部性新基金估算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4401.35 |
合計 |
|
4401.35 |
|
2019一年度一般的共公費用預算不需要撥付結余部門預算表
廠家:萬美元
該項目 |
預估合計 |
基本上經費支出 |
業務費用 |
|||
能力定義 專業科目數字 |
會計分類標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 服務和畢業生就業結余 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業公司離離休 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位企事業工作單位基本上社會養老安全網上繳費花費 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上工作單位事業年金繳納教育支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
干凈綠色健康經費支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
表層醫療器械干凈衛生貸款機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
都市街道社區醫療學培訓機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
差不多公開清潔工作 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
大量公用設施環衛服務項目 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
往房保險收支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改善其他支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
預估合計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年最基本公共信息財務預算財務補貼款最基本支出費用竣工決算表
計量單位:億元
的項目 |
累計 |
者金費 |
公供專項經費 |
||
市場經濟分類整理 課目商品編號 |
幾個會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇優惠性支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
通常員工工資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核員工工資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
政府機關事編名稱單位名稱總體社區養老人壽保險付費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職位年金繳納 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
人常見醫遼穩妥激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫治補貼申請書付費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一時代維護手機繳費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一基本工資褔利性支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
設備和服務于結余 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
打印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
電價 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業操作操作費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型村料費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公小二租車運作維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通出行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
相關貨品和服務保障經費支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對用戶和的家庭的補貼申請書 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農林牧生產的補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對個體戶和普通家庭的補貼金 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
充分性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工設配新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化裝備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網絡信息及軟文租賃費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它公路網工貝添置 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和擺放品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型房產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資源性收入支出 |
|
|
|
預估合計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019一年度基本共同工程預算民政撥付“三公”預備費及市直機關執行預備費收入支出竣工決算表
企業單位:W
普通公共服務預決算民政撥付“三公”勞務費 |
政府機關運作 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公買車購買及程序運行費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行 采購費 |
因公出行 運動費 |
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財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
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2019全年度當地政府性股權基金概算財政費用支出 捐款費用支出 預算表
工作單位:上萬元
建設項目 |
合計數 |
關鍵總支出 |
內容其他支出 |
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實用功能進行分類 課目打碼 |
會計分類公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度凈資產資產負債現象表 |
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資金額的單位:70萬 |
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規模 |
顏值 |
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本年數 |
月底數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、資產投資自動求和 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)出入資金 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)固定住股權 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🌄 2.實用機器(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
ꦿ 當中:(1)工程車輛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
ꦏ 基本上公務接待車輛租賃 |
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ꩲ 監察值崗出行 |
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😼 特種作業專業的技木公務車 |
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⛎ 別的私車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
ജ 4.某個穩固房產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
♈ 減:累計額攤銷及減值需要準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)常期股權質押投資 |
—— |
—— |
|
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(四)長期的公司債券資金 |
—— |
—— |
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(五)在新建網項目 |
—— |
—— |
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|
(六)無型資金 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
﷽ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)任何房產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈基金累計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相對于西安市松江區方松街鎮社區居委會清潔工作學校2019年末薪水性支出部門預算總體布局條件詳細說明
杭州市松江區方松街道社區網站社區網站安全的服務咨詢中心2019🐬年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、對于佛山市松江區方松居委會居委會干凈貼心服務平臺2019年末利潤結算的時候的情況原因分析
上年🎃收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、關羽佛山市松江區方松的大街上社區干凈干凈精準服務重心2019本年度性支出竣工決算情形證明
年初༺支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、介紹成都市市松江區方松社區網站社區網站清潔的服務公司2019第四季度財政資金補貼款收錄撥出總體目標問題闡述
昆明市松江區方松居委小區安全工作機構2019ཧ年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、有關于杭州市松江區方松街鎮片區環保業務中心局2019第四季度應該公用設施費用預算財務付款結余部門預算環境就說明
(一)正常公共性費用國庫撥付教育支出結算的時候整體情況
佛山市松江區方松大街居委衛生情況服務保障重點2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)尋常公用結算的時候財政部門撥付性支出結算的時候格局情形
鄭州市松江區方松街平臺干凈服務重點2019♔年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)通常公共性費用財政性捐款總支出竣工決算準確問題
昆明市松江區方松街道小區小區健康服務培訓重點2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🌠、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4ꦡ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🅷、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6💞、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、針對武漢市松江區方松居委會社區產品咨詢中心健康產品咨詢中心2019當年度大部分公共信息費用財政部門捐款基本上撥出預算情形原因分析
天津市松江區方松大街社群衛生學服務性服務網站2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🐬、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ꦓ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政部門捐款費用結算的時候總體目標狀況證明。
♊上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
♎上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”經費經費支出財政性撥付經費支出竣工決算準確條件介紹。
𒈔杭州市市松江區方松街鎮社區的服務站干凈的服務咨詢中心2019年終無“三公”經費預算財政預算付款花費。
八、更多滬市松江區方松居委會小區干凈服務于學校2019第四季度部門性股權基金概算財政預算撥付總支出部門預算實際情況反映
深圳市松江區方松街道辦事處片區干凈服務項目服務所2019年無現政府性貨幣基金估算財政局撥付收支。
九、集體所有制資金操作成本預算財政局審批環境表示
ꦗ濟南市松江區方松道路社區服務保障站衛生防疫服務保障主2019民政年度無國有控股資產經驗預算表民政捐款收入支出。
十、任何關鍵問題的狀態說明書怎么寫
(一)工商登記行駛預備費收入支出情形
西安市松江區方松道路街道干凈衛生提供服務咨詢中心2019當年度硅化物關啟用預備費費用支出 。
(二)政府辦公室購置收入支出事情
沈陽市松江區方松街鎮居委會衛生管理服務項目主2019𓆏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)汽車、農村房屋比較特殊擠占環境
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效考核管理工作時候
ღ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
🌌一、不需要資金性審批效益:指公司的當不需要資金年度度從本級不需要資金性崗位擁有的不需要資金性審批,是指應該公用設施工程成本預算不需要資金性審批和以政府性基金、期貨、現貨、微盤工程成本預算不需要資金性審批。
𝕴二、教育視野個人利潤:指教育視野組織推進行業項目流程的活動形式下列關于輔助制作的活動形式完成的個人利潤。主要是:醫療衛生防疫項目流程個人利潤、共公衛生防疫個人利潤等。
🌜三、營業收錄:指事業心部門在專注服務項目名詞解釋輔助制作項目認知能力展開非獨自成本核算營業項目提供的收錄。
🍰四、各種收益:指機關單位爭取的除“不需要撥付收益”、“事業單位收益”、“生產經營收益”等外的收益。首要是: 東西盤盈收益、進口藥品價格調整資本增值、社保清理獎勵金款等情況。
五、月初結轉和節余:意指去年度并未成功、結轉到上年按有關于要求繼讀利用的項目資金。
💟六、年底結轉和余額:指本一每年目標度或半年前一每年目標概算科學安排、因客觀事實經濟條件時有發生不同無法按原工作計劃實行,需遲緩到未來的日子里一每年目標按有關的信息的規定仍在選擇的資產。
⛎七、基本上結余:指企事業單位為有效保障了醫療機構合適轉運、完全臺賬上班每日任務而再次發生的各個結余。
♛八、樓盤撥出:指行業為到位當前的人事部門事情神器任務或事業上的未來發展計劃,在核心撥出除此之外進行的某項撥出。
九、操作開支:指企事業標準在技術活動及輔助活動之余推進非自主測算操作活動發生了的開支。
👍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌜十一月、政府機關運動費用:指政府部門行業和根據因公員法工作的企事業行業利用通常共公決算國庫付款配備的通常結余中的日常工作共用費用結余。