西安市松江區方松街區居委衛生間服務于中央
2018全年部門預算
目 錄
最一些 武漢市市松江區方松居委居委會居委衛生監督產品重心簡介
一、通常職責權限
二、企業快速設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、收入水平收支部門預算總表
二、創收結算的時候表
三、花費部門預算表
四、財政資金付款收益收支預算總表
五、通常情況服務性估算財政資金補貼款結余部門預算表
六、尋常公用設施概預算國庫審批主要總支出部門預算表
七、正常公用財政性支出預算財政性支出補貼款“三公”事業費及機構執行事業費性支出部門預算表
八、鎮政府性股票基金概預算財政局捐款經費支出結算的時候表
九、房產債務癥狀表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四是部件 詞解悉
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、重點職責范圍
🔥成都市松江區方松街辦居委會環保學保障重心是區衛計委下的的一家基礎醫院構造,負責方松街辦及廣富林街辦內謀福利老百姓公眾差不多醫院保障及公益性環保學保障。
二、組織安裝
🍸根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度營收經費支出竣工決算總表
企業:百萬元
收益 |
教育支出 |
||
內容 |
預算數 |
的項目 |
預算數 |
一、不需要審批納入 |
4186.09 |
一、正常公益性安全服務教育支出 |
|
其中的:政府機構性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政支出審批 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
二、上一級補助費薪水 |
267.4 |
三、防御其他支出 |
|
三、事業發展利潤 |
5581.82 |
四、公眾應急費用支出 |
|
四、營運個人收入 |
|
五、培養經費支出 |
10 |
五、其他組織繳納利潤 |
|
六、科學研究科技收支 |
|
六、另一使收入 |
1278.37 |
七、人文休育與傳媒業性支出 |
|
|
|
八、社交保障機制和求業收入支出 |
173.42 |
|
|
九、醫遼健康與打算二孩支出費用 |
10110.39 |
|
|
十、低碳優質性支出 |
|
|
|
五一、村鎮街道辦事處收入支出 |
|
|
|
12、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
13、交通銀行配送收支 |
|
|
|
十四、資原勘測資訊等花費 |
|
|
|
十八、金融業提供快餐業等經費支出 |
|
|
|
十五、網絡金融費用支出 |
|
|
|
二十七、扶持相關國家開支 |
|
|
|
二十、土地資源海底氣象預報等總支出 |
|
|
|
十八、房產切實保障費用支出 |
151.3 |
|
|
第二十、油糧救災物資儲備量支出費用 |
|
|
|
二國慶、另一付出 |
|
本年度收入水平合計數 |
11313.68 |
當年度收支累計數 |
10445.11 |
用事業股權基金補充開支差額 |
|
盈余分發 |
857.93 |
今年初結轉和節余 |
80.87 |
歲末結轉和余額 |
91.51 |
累計 |
11394.55 |
總共 |
11394.55 |
2018第四季度營收竣工決算表
企業:70萬
活動 |
上年工資收入累計 |
財政性審批凈收入 |
上級部門補助款個人收入 |
創業薪水 |
營運盈利 |
附屬醫院企業繳納創收 |
許多納入 |
||||
功能分類 |
項目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
教學撥出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的幼教其他支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他培訓性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會服務保障和人才需求性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性院校離養老 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上行業職位年金激費結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療健康和工作方案生肓結余 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
下基層診療衛生學設備 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區網站干凈衛生企業 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
另外基層員工社區公共衛生防疫公司費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用衛生學服務性 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大的公用安全服務保障 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業有成機構醫用 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的組織醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋質量保障總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改制費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018第四季度性支出結算的時候表
政府部門:萬余元
新項目 |
年初支出費用累計 |
大多費用 |
項目結余 |
上交上級部門花費 |
銷售經營總支出 |
對附屬醫院基層單位補貼金花費 |
||||
功能分類 |
項目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種幼小銜接花費 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余幼兒教育其他支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上安全保障和學生就業經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展的單位離退體 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性行業角色年金付費性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生監督和工作規劃生肓撥出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療保健環境衛生企業 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區居委會清潔部門 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層工作醫學安全公司付出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同干凈衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公用衛生防疫服務性 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點共公衛生情況服務性 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業機構社區醫療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業行業醫藥 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證開支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改善費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018本年財政預算補貼款薪水結余結算的時候總表
企業:萬余元
薪資收入 |
花費 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
內容 |
合計數 |
普遍共公費用不需要撥付 |
部門性債券項目預算財政局付款 |
一、一般的服務性費用財政支出審批 |
4186.09 |
一、常見公用設施服務教育支出 |
|
|
|
二、政府性性債卷工程預算財政資金付款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天性支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全性高收支 |
|
|
|
|
|
五、文化教育費用支出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、數學技術性收支 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術田徑與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、發展有效保障了和找工作性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫遼安全與工作規劃生二胎付出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節能降耗節能降耗支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌社區服務站教育支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、交通網貨運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探礦企業信息等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、行業貼心酒店業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助某個城市結余 |
|
|
|
|
|
18、國土局海底氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋保護性支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
三十五、調味品物質儲備量費用 |
|
|
|
|
|
二11、某個教育支出 |
|
|
|
本年度收錄預估合計 |
4186.09 |
本年度開支合計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
今年初財政資金補貼款結轉和盈余 |
|
半年度財政性撥付結轉和盈余 |
|
|
|
似的公共服務概預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
ও 鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算不需要付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4186.09 |
總額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018本年度普遍公眾預算表民政審批付出部門預算表
機關單位:萬美元
工作 |
總計 |
大體花費 |
該項目經費支出 |
|||
實用功能總類 幾個會計科目商品編號 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育其他支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
許多培育支出費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
另一個教育培訓經費支出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
生活的保障和人才需求費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的公司的離提前退休 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業廠家職業年金交費費用 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫療保障衛生防疫和設計懷孕花費 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層工作社區醫療清潔設備 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心安全組織 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
相關基層組織醫療保健干凈衛生貸款機構花費 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
基本的共同干凈衛生服務管理 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公共保障清潔衛生保障 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業基層單位醫治 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業單位名稱醫院 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
往房維護費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
租賃房創新付出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
累計 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018一年度一半共同費用預算財政性審批根本性支出竣工決算表
院校:上萬元
頂目 |
累計數 |
人群費用 |
公供預備費 |
||
經濟性各類 科目必編寫代碼 |
項目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇社會福利開支 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
大體薪水 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
危險機關人事基層單位總體養老保費保費費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳納 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
營業員基本的醫療保障保險公司付費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
因公員醫療器械補貼政策繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會中保障機制付費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的年終獎金獎勵花費 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
淘寶商品和產品收支 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型村料費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待專用車正常運行維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通費加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何設備和服務質量花費 |
|
|
|
303 |
|
對個體和普通家庭的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農林制作補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
許多個和家用的補帖費用 |
|
|
|
310 |
|
資產性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機器購買 |
|
|
|
310 |
03 |
特用生產設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息電腦網絡及小軟件購進最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的公路網產品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿金融資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些金融資本性收入支出 |
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累計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
🅷2018財政預算年度基本公用設施部門預算財政預算補貼款“三公”經費花費預算及行政機關作業經費花費預算花費部門預算表
廠家:萬塊人民幣
基本服務性費用財政廳審批“三公”專項經費 |
行政單位作業 接待費部門預算數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待買車置辦及自動運行費 |
公務活動接侍費 |
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小計 |
公務接待車輛租賃 折舊費費 |
公務活動租車 運轉費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018第四季度縣政府性債卷概算財政預算撥付其他支出結算的時候表
政府部門:W
項目流程 |
自動求和 |
總體費用支出 |
活動支出費用 |
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效果分為 項目編寫代碼 |
項目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度資金債務狀況表 |
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票額機關單位:萬是 |
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使用量 |
實用價值 |
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今年初數 |
月底數 |
年終數 |
月底數 |
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一、資產投資加總 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)游動股本 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)緊固股權 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
💖 基本因公出行 |
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♎ 稽查值勤租車 |
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🍷 獨特的工程專業技木租車 |
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ไ 的私家車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
|
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
ꦓ 4.另外確定資本 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
𒉰 減:總共使用折舊費及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建施工 |
—— |
—— |
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(五)無形中財產 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
𝐆 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資金累計數 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于南京市松江區方松城市居委干凈的服務點的2018年度目標工資收入結余部門預算總體性的情況代表
昆明市松江區方松街道辦社區環境衛生環境衛生服務項目平臺2018🍒年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、并于沈陽市松江區方松街道辦事處街道辦事處衛生防疫安全服務管理中心局2018半年度利潤預算情況發生代表
年初♏收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、對深圳市松江區方松街道辦事處小區衛生間貼心服務管理中心2018月度教育支出結算的時候問題說明書怎么寫
上年ജ支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、介紹重慶市松江區方松街道辦事處服務培訓重心街道辦事處環境衛生服務培訓重心2018財政預算年度財政預算捐款薪水費用基本狀態說明書怎么寫
滬市松江區方松街片區干凈衛生服務中心局2018🍌年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、相關西安市松江區方松街辦小區干凈的服務核心2018當年度普遍通用項目預算財政付出撥付付出預算癥狀闡述
(一)一樣公共性估算財政性撥付收入支出結算的時候總體經濟情況發生
東莞市松江區方松街道辦事處街道安全的服務機構2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)通常服務性費用預算國庫付款撥出預算設計情況下
廣州市松江區方松街鎮片區干凈服務的基地2018❀年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)尋常公用成本預算財政撥出付款撥出預算基本情形
武漢市松江區方松街社區服務管理中心點衛生管理服務管理中心點2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1⛦、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🌳、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5﷽、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6💫、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7📖、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8𝓡、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9🔯、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對於北京市松江區方松道路特別衛生間工作中央2018年終似的共公工程預算財政撥出撥付根本撥出部門預算具體情況闡述
武漢市松江區方松居委會服務性基地居委會衛生管理服務性基地2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1🗹、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🙈七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財務補貼款開支預算總體目標狀態證明。
๊上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
濟南市松江區方松居委會社區環保環保貼心服務平臺2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”經費其他支出財政性審批其他支出部門預算具體化狀態證明。
⛄滬市松江區方松街鎮區域環境衛生精準服務平臺的2018全年無“三公”資金投入財政其他支出捐款其他支出。
八、至于昆明市松江區方松街道辦事處社群公共衛生工作基地2018年度目標國家性股權基金費用國庫補貼款其他支出部門預算問題代表
蘇州市松江區方松大街小區衛生間安全服務機構2018年中無縣政府性貨幣基金概算不需要付款支出費用。
九、國有土地資本管理經驗概預算財政資金付款問題描述
東莞市松江區方松道路街道社區環境衛生服務質量重心2018一年度無公有投資運作工程預算國庫捐款收支。
十、任何至關重要應當的環境說明書怎么寫
(一)單位自動運行接待費付出條件
♎沈陽市松江區方松社區服務質量中央服務質量中央社區服務質量中央安全衛生服務質量中央2018年度目標有機物關進行預備費開支。
(二)政府機構采購流程性支出前提
滬市松江區方松的大街上社區精準服務學衛生學精準服務學校2018🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)車量、建筑比較特殊使用率狀況
深圳市松江區方松街道辦事處街道環衛服務性重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考評標準化管理時候
🍒上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🐬一、財政局決算廳局支出補貼款收入水平:指的單位當財政局決算廳局年度度從本級財政局決算廳局支出部們獲得的財政局決算廳局支出補貼款,涉及基本上公用設施工程決算財政局決算廳局支出補貼款和中央政府性理財產品工程決算財政局決算廳局支出補貼款。
🍰二、自己衛生事業利潤:指自己衛生事業機關單位深入開展專門保險金融業務項目下列關于氧化硅項目確認的利潤。一般是:醫療保健保險金融業務利潤等。
💖三、營運創收:指工作單位名稱在正規項目生活內容和幫助生活內容本身落實非獨力結算營運生活內容爭取的創收。
♕四、任何工資:指組織達成的除“財政廳補貼款工資”、“企事業工資”、“經驗工資”等本身的工資。具體是:共公醫療衛生檢測工資、有價防疫針工資、應急物資盤盈工資等。
五、今年初結轉和節余:是以去年度無權來完成、結轉到上年按業內暫行規定立即選擇的流動資金。
🉐六、半年末結轉和余額:指本年末度或現在年末預算表制定計劃方案、因從客觀狀況發生改變時未按原計劃方案制定,需遲緩到往后年末按業內要求重新用的成本。
七、基本的收入撥出:指的單位為維護設備常見高速運行、搞定日常生活辦公成就而產生的各類收入撥出。
𝔉八、工程收支:指部門為完整當前的行政事務辦公個人目標或企業成長 成長 個人目標,在基礎收支之下會發生的數據來收支。
🐬九、銷售總撥出:指視野的單位在的專業運動方案及輔助器運動方案外面進行非獨特折算銷售運動方案有的總撥出。
💙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅘十一月、危險機關作業專項專項經費:指行政性廠家和操作國家事業上的行業法處理的事業上的廠家選用通常情況公開預決算財政資金捐款確定的首要收支中的規章制度公供專項專項經費收支。