濟南市松江區新浜鎮居委衛生管理服務保障公司
2018第四季度團隊竣工決算
目 錄
一那部分 鄭州市松江區新浜鎮社群清潔工作重點情況
一、主要是職責權限
二、個部門結算的時候組織制成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入開支預算總表
二、盈利竣工決算表
三、付出預算表
四、民政審批收錄性支出結算的時候總表
五、一般來說共同費用財政教育支出補貼款教育支出結算的時候表
六、一半公用部門預算財政性撥付差不多經費支出部門預算表
⭕七、一般的公用設施預竣工決算財政廳補貼款“三公”專項勞務費及國家機關行駛專項勞務費經費支出竣工決算表
八、市政府性股權基金預算表財務付款其他支出部門預算表
九、資產投資過負債的狀況表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二區域 代詞講解
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的職能作用
♊昆明市松江區新浜鎮平臺清潔服務質量平臺是松江區清潔和方案生孕委會會行政主管的下基層醫用清潔單位。主要的崗位部門職責:分擔新浜中南部謀福利公民客戶首要醫用服務質量及公共服務于清潔服務質量。
二、系統設置
꧙根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018年終監管部門部門預算表
2018財政年度收益收入支出預算總表
廠家:多萬元
盈利 |
其他支出 |
||
品牌 |
預算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、財政資金捐款收入水平 |
2588.98 |
一、通常情況共公服務培訓總支出 |
|
在其中:相關部門性資金財務預算財務審批 |
|
二、外交史結余 |
|
二、上級領導補貼收入水平 |
176.91 |
三、國防教育費用支出 |
|
三、事業心年收入 |
3093.80 |
四、公益性安全可靠性支出 |
|
四、營運盈利 |
|
五、幼小銜接開支 |
4.87 |
五、其他單位名稱上交納入 |
|
六、合理技木總支出 |
|
六、另一個收錄 |
369.34 |
七、文明體育乒乓球與文化傳播總支出 |
|
|
|
八、市場服務和工作撥出 |
322.87 |
|
|
九、醫療服務環境衛生與預計生孩性支出 |
5595.17 |
|
|
十、能源管理安全費用支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設社群經費支出 |
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
13、公路交通車輛運輸教育支出 |
|
|
|
十四、產品勘查數據信息等結余 |
|
|
|
15場、業務服務于業等性支出 |
|
|
|
16、網絡金融費用支出 |
|
|
|
十二、救助某些省市收支 |
|
|
|
18、土地大海氣象條件等費用 |
|
|
|
19、房屋擔保總支出 |
8.61 |
|
|
20、調味品工程設備自給率其他支出 |
|
|
|
二十一月、另一總支出 |
|
年初收錄加總 |
6229.03 |
年初其他支出合計數 |
5931.52 |
用衛生事業股權基金解決收入支出差額 |
|
余額分配比例 |
293.23 |
今年初結轉和盈余 |
66.04 |
月底結轉和盈余 |
70.32 |
總金額 |
6295.07 |
總金額 |
6295.07 |
2018年末收錄預算表
機關單位:十萬
頂目 |
上年收入水平加總 |
不需要付款營收 |
上級領導補助款收入來源 |
自己事業工資 |
經營者薪資 |
附設公司的繳納收入來源 |
其它的年收入 |
||||
功能分類 |
會計科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
育兒教育費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的文化教育教育支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的教導支出費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交得到保障和就業形勢開支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政人事單位名稱離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展公司差不多社會養老保費保費網上繳費開支 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業方網絡職業年金付費其他支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生防疫與策劃計劃生育工作撥出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
底層診療健康設備 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市居委會環衛醫院 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基層工作醫療保健衛生管理學校教育支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生防疫 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的共公食品衛生服務培訓 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性政府部門醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上廠家醫療服務 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房維護經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018年支出費用部門預算表
企事業單位:多萬元
創業項目 |
當年度教育支出預估合計 |
核心結余 |
該項目性支出 |
上交國家上級領導開支 |
營業花費 |
對所屬機構經濟補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
科目表名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育支出費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外教育教學撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的學校付出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保證和找工作結余 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展單位名稱離退體 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公企業離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企行業機關單位行業機關單位幾乎養老服務保險金交費收入支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關教育事業公司的工作年金納費費用支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生學與行動計劃生二胎花費 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫用環保組織 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市區域衛生監督學校 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些農村基層醫療設備衛生間設備結余 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性共公衛生服務性 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業組織醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業部門醫學 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改草性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018年中財政局付款使收入經費支出結算的時候總表
政府部門:萬多
收入水平 |
收入支出 |
||||
該項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
總金額 |
似的共公成本預算財務審批 |
縣政府性債券項目預算財政資金捐款 |
一、一半公共性估算財政支出撥付 |
2588.98 |
一、似的公眾的服務性支出 |
|
|
|
二、區政府性債卷概預算財政支出捐款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務人身安全收支 |
|
|
|
|
|
五、學校教育支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學課技巧收入支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化運動與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上有保障和找工作花費 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫學公共衛生與設計生孕性支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節能公司節能教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設街道辦教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交行搬家其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場地質勘察消息等付出 |
|
|
|
|
|
二十、商業樓服務培訓業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務結余 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助其他的省份教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海底天氣等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房維護性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
二是、糧油食品廢舊物資收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、某些撥出 |
|
|
|
本年度盈利累計數 |
2588.98 |
本年度開支預估合計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
期初不需要付款結轉和余額 |
|
歲末財政預算撥付結轉和余額 |
|
|
|
一般的公益性成本預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
🅠 現政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2588.98 |
累計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018全年一樣公眾項目預算財政其他支出捐款其他支出預算表
部門:百萬元
樓盤 |
預估合計 |
幾乎其他支出 |
項目支出費用 |
|||
基本功能總類 幾個會計科目編號規則 |
題目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
另外學前教育經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
其他教育培訓撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會性維護和就業創業結余 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業標準標準離退體 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業政府部門離退職 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱行業單位名稱首要社會養老人身險人身險付費支出費用 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
機關自己事業工作單位自己事業工作單位職業角色年金交費經費支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫用衛生間與記劃二孩收入支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
農村基層治療干凈衛生結構 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
中小城市街道社區醫療學系統 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
任何農村基層社區醫療干凈培訓機構總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
通用清潔 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
基本上公用設施環境衛生服務管理 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政事務企事業院校醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上工作單位醫疔 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
公房保障措施其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
居住房收入分配改革開支 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
自動求和 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018每年一樣公用費用預算國庫捐款差不多開支部門預算表
院校:萬
好項目 |
合計數 |
工作員勞務費 |
共用預備費 |
||
資金各類 專業科目編碼查詢 |
課程和科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利福利費用支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
差不多年薪 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效評價員工工資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
部門人事部門首要醫養人身險費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
工人幾乎醫療管理人身險交款 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療機構補助費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會生活基本保障付款 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
的工資收入福利性花費 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
貨品和安全服務費用 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業監管監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬食材費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
因公車輛使用自動運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的流量資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它產品和服務培訓教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家用的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個種植業生產補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
各種他人和人家的補帖性支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設施租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能系統購進 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息電腦網絡及電腦軟件租賃費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另外鐵路交通APP購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約債務采購 |
|
|
|
310 |
99 |
的投資基金性付出 |
|
|
|
總計 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
𝓡2018本年正常公共性預算表國庫撥付“三公”預備費教育支出及政府機關運作預備費教育支出教育支出部門預算表
公司的:千元
基本上公眾預決算財政資金捐款“三公”經費支出 |
企事業單位工作 專項經費部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務私家車折舊費及作業費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 置辦費 |
公務活動車輛 電腦運行費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度市政府性母基金概算不需要補貼款收支結算的時候表
工作單位:萬塊人民幣
業務 |
總計 |
常見總支出 |
頂目教育支出 |
|||
職能定義 課目數字 |
幾個會計科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度基金過負債的事情表 |
||||
|
|
票額方:多萬元 |
||
|
人數 |
意義 |
||
本年數 |
月底數 |
本年數 |
年初數 |
|
一、基金合計數 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)變化凈資產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)特定金融資產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
♛ 一半因公專用車 |
|
|
|
|
🍌 監察值崗出行 |
|
|
|
|
𒊎 特殊工種專門系統租車 |
|
|
|
|
🦩 一些出行 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
ღ 4.任何放置資金 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🐠 減:加權平均折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形財力 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🍰 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外房產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹上海市松江區新浜鎮街道環境衛生的服務管理平臺站2018年中納入付出部門預算總的時候反映
天津市松江區新浜鎮街道辦安全產品中央2018💦年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:ꦺ收益新增重點是是不需要活動收益新增此外認可渠道收益新增等帶來;費用費用支出 新增重點是是不需要活動費用費用支出 新增此外渠道收益新增此外帶來共公勞務費相對新增等。
二、光于傷害市松江區新浜鎮平臺公共衛生精準服務平臺2018年末效益部門預算現象詳細說明
當年度ꦰ收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、光于滬市松江區新浜鎮街道社區服務項目管理服務項目平臺2018月度教育支出竣工決算狀況表明
本年度🔜支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、對重慶市松江區新浜鎮街道辦事處安全衛生精準服務基地2018財政預算年度財政預算審批個人收入開支整體狀態反映
廣州市松江區新浜鎮社區網站環境衛生服務性管理中心2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018🍎年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、介紹鄭州市松江區新浜鎮區域衛生情況工作中心點2018月度大部分公共服務費用預算財政預算補貼款其他支出預算時候講解
(一)正常公開預算表國庫補貼款撥出部門預算總體目標狀態
重慶市松江區新浜鎮社區公共衛生公共衛生服務的中心局2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。⛎主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)大部分共同財政收支預算財政收支撥付收支預算組成的情況
成都市松江區新浜鎮社區網站環境衛生貼心服務中間2018♓年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)正常公共性概預算財政局捐款性支出部門預算具有條件
滬市松江區新浜鎮特別衛生學貼心服務站點2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🌠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9✤、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、就佛山市松江區新浜鎮社區提供服務防疫衛生防疫提供服務基地2018年終般公用項目預算民政撥付通常經費支出結算的時候狀況代表
滬市松江區新浜鎮區域健康服務保障中央2018✅年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1👍、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
😼七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
佛山市松江區新浜鎮社群環境衛生服務項目學校2018月度無“三公”事業費不需要撥付付出。
八、對深圳市松江區新浜鎮街道辦事處健康服務質量中心站2018當年度市政府性債卷預算表財政廳捐款性支出結算的時候情況發生表明
ꦓ武漢市松江區新浜鎮社區售后服務站清潔衛生售后服務中間2018民政年度無政府機構性股票基金費用民政補貼款教育支出。
九、國企基金生產成本預算財政性撥付問題描述
蘇州市松江區新浜鎮街道衛生管理精準服務心中2018本年無國有制資源自主經營費用財政性付款支出費用。
十、別的關鍵性相關事宜的條件解釋
(一)機構加載專項資金經費支出情況發生
東莞市松江區新浜鎮街道社區干凈貼心服務服務管理平臺2018一年度高分子關啟動金費結余。
(二)政府部集中采購結余情況
成都市松江區新浜鎮區域安全衛生服務培訓咨詢中心2018🎉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018𓂃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)行駛、商品房特俗霸占現象
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算效績方法事情
🌟上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
⭕一、不需要撥付利潤:指行業上年度目標從本級不需要部門乃至每一位員工完成的不需要撥付,以及正常公共性民政廳工程預算不需要撥付和人民政府性資金民政廳工程預算不需要撥付。
二、參公創收:指參公方開設行業的業務活躍十分協助活躍拿得的創收。大部分是:整形創收。
🧜三、運營效益:指企業院校在職業保險業務話動非常手游輔助話動之下深入開展非獨立性核算成本運營話動認定的效益。
🍰四、其它使薪水:指機關單位認定的除“財政性審批使薪水”、“事業心使薪水”、“操作使薪水”等多于的使薪水。注意是:良好身體檢查使薪水、有價肺炎疫苗使薪水等。
五、上年結轉和盈余:意指當年度沒有完全、結轉到上年按相關的規定標準重新動用的金額。
𓆉六、歲末結轉和盈余:指本2020年末或很多年2020年預算表準備、因客觀性生活條件造成改變就沒有辦法按原準備進行,需推遲了到后2020年按相關的英文規程立即的使用的專項資金。
🌟七、關鍵總總支出:指機關單位為有效保障了組織機構正常情況下運作、完成任務卡日常性日常工作卡任務卡而進行的每項總總支出。
🎐八、工程收入費用:指企業單位為做完對應的行政處運轉責任或企業發展發展對方,在大多收入費用本身有的多種收入費用。
九、營運費用:指行業公司在正規專業項目及輔助制作項目之中抓好非自己歸集營運項目發生的費用。
🐷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸十一國慶、政府部門進行勞務費:指行政性工作院校和定義公務接待員法處理的事業上工作院校食用一樣 共公工程預算財政廳付款安裝的核心收入性支出中的日常生活公供勞務費收入性支出。