北京市松江區石湖蕩鎮街道環衛售后服務核心
2019年單位部門預算
目 錄
首的部分 沈陽市松江區石湖蕩鎮居委會公共衛生服務管理中央簡介
一、重點主要職責
二、企業安裝
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、工資收入開支結算的時候總表
二、創收結算的時候表
三、付出預算表
四、財政資金補貼款營收開支預算總表
五、普遍公益性預算財政性付款費用支出 預算表
六、一般的公用設施概預算財務補貼款首要收入支出部門預算表
七、通常情況下共同概算財政廳撥付“三公”資金投入及部門進行資金投入收支竣工決算表
八、以政府性投資基金成本預算財政廳補貼款收支預算表
九、資產投資負債率事情表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四是方面 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的主要職責
ꦦ 以特別食品清潔衛生防疫監督保障咨詢中心點側重于體,全科牙科醫生為關鍵,合理化使用的特別資原和溫和怡人科技,以用戶身體為咨詢中心點,家廷為院校,特別為條件,消費要為結構優化,以女人、嬰兒、老年健康的人、慢性的缺乏、傷殘人人為己任點,以解決處理特別的關鍵食品清潔衛生防疫監督故障 ,提供關鍵食品清潔衛生防疫監督保障消費要為目地,融防護、醫療管理、養生、復健、身體教導為合一,有效性、經濟能力、非常方便、綜合管理、間斷性的基層黨組織食品清潔衛生防疫監督保障。由負責人部門管理可根據三定方案格式等重要性規范有關關鍵管理職能填寫內容。
二、培訓機構如何設置
꧑上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019月度收入水平費用支出 結算的時候總表
工作單位:余萬元
效益 |
收入支出 |
||
業務 |
部門預算數 |
業務 |
預算數 |
一、財務付款工資 |
3910.57 |
一、一樣 公共精準服務精準服務收支 |
|
在這當中:區政府性新基金成本預算財政廳付款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
二、上級部門補帖收錄 |
|
三、國防軍事撥出 |
|
三、事業有成創收 |
2569.91 |
四、通用人身安全性支出 |
|
四、經驗純收入 |
|
五、教學花費 |
|
五、其他計量單位上交國家工資收入 |
|
六、專業方法花費 |
|
六、另外工資收入 |
|
七、傳統藝術體育競技與文化傳播收支 |
|
|
|
八、社會上保障機制和就業創業總支出 |
446.07 |
|
|
九、衛生間營養健康教育支出 |
5894.42 |
|
|
十、節能減排節能環保材料其他支出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民平臺總支出 |
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
第十三、交通銀行貨運性支出 |
|
|
|
十四、影視資源地質勘察企業信息等收入支出 |
|
|
|
十六、行業精準服務行業等開支 |
|
|
|
16、風險管控性支出 |
|
|
|
十二、協助別的省份費用 |
|
|
|
二十、土地海洋環境氣象局等收入支出 |
|
|
|
十八、房產有保障開支 |
124.96 |
|
|
20、糧油加工工程設備儲備量費用支出 |
|
|
|
二十一月、另一支出費用 |
|
上年收錄累計 |
6480.48 |
年初花費總計 |
6465.45 |
用企業發展理財產品化解收支明細差額 |
|
節余分銷 |
15.03 |
期初結轉和余額 |
|
月底結轉和盈余 |
|
總結 |
6480.48 |
總共 |
6480.48 |
2019全年度收錄結算的時候表
公司:多萬元
的項目 |
上年工資累計 |
國庫捐款年收入 |
上級部門津貼工資收入 |
事業薪資收入 |
生產經營工資 |
附加部門上交工資 |
的薪資 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
時代有效保障了和就業形勢性支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業心院校離退休年齡 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離退居二線 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的單位常見養老生活保險公司納費經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心公司的職業角色年金繳納費用花費 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理健康生活付出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療企業環保企業 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務中心干凈衛生中介機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公眾清潔服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業機關單位醫用 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作組織醫藥 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋基本保障結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案付出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房房貸公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019一年度教育支出竣工決算表
組織:萬多
工程 |
當年度結余預估合計 |
最基本撥出 |
活動經費支出 |
繳納上一級其他支出 |
銷售經營結余 |
對附設院校補貼費性支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場安全保障和就業創業教育支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作標準離辭職 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位機關單位離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關組織教育事業組織最基本養老服務人壽保險付費開支 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關衛生事業公司的衛生事業公司的事業年金繳付性支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生營養健康付出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療設備衛生情況裝置 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區網站食品衛生系統 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環衛 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公用設施衛生監督業務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公單位名稱整形 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性部門醫疔 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房機構改革經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年末不需要撥付個人收入付出結算的時候總表
公司的:70萬
年收入 |
付出 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
工程項目 |
預估合計 |
一樣 公共服務預決算財政廳撥付 |
市政府性理財產品預算表財務撥付 |
一、一般來說公眾財政性預算財政性撥付 |
3910.57 |
一、似的貼心服務性貼心服務總支出 |
|
|
|
二、部門性新基金財政支出預算財政支出審批 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安會其他支出 |
|
|
|
|
|
五、學校總支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學水平結余 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育乒乓球與新傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會的保障和擇業經費支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、衛生情況營養花費 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節約環境經費支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌社群撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、道路及運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的地質勘察信息等結余 |
|
|
|
|
|
十六、餐飲業服務質量業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、支助各種東南部開支 |
|
|
|
|
|
18、土地資源大海氣象條件等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、房產保駕護航支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
2、糧油加工武器裝備儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外性支出 |
|
|
|
當年度純收入累計 |
3910.57 |
當年度費用累計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
期初財政預算捐款結轉和盈余 |
|
年底財務撥付結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
一般的服務性預算表財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
🌠 縣政府性理財產品不需要預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3910.57 |
共計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年度目標常見公共服務預結算的時候財政性審批費用結算的時候表
公司的:十萬
的項目 |
自動求和 |
總體性支出 |
品牌撥出 |
|||
功能性種類 題目數字 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代有保障和就業問題經費支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展工作單位離退休工資 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
視野院校離退職 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展基層單位事業發展基層單位大多頤養天年保險費用付費花費 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
安全衛生穩定性支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保健監督衛生監督學校 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
地方居委健康單位 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公用安全衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
差不多公益性食品衛生貼心服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政處企事業工作單位醫療保障 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
行業工作單位醫藥 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
商品房服務撥出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
商品房改草花費 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
累計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019第四季度普通公用項目預算財政廳補貼款首要開支部門預算表
企業單位:千元
投資項目 |
預估合計 |
考生勞務費 |
共用經費支出 |
||
條件分為 科目表數字 |
科目表種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利微信教育支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
最基本年薪 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
危險機關衛生事業企業單位基本的頤養保險服務費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
就業年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工根本醫療機構保險公司交費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保健補貼政策激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的發展切實保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房房貸公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一年薪福利微信收入支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
的商品和服務于經費支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具的原成本費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務接待用車的自動運行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外交通費服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減費 |
|
|
|
302 |
99 |
的品牌和售后服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家人的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農業科技生產的補助 |
|
|
|
303 |
99 |
別個和的家庭的補帖花費 |
|
|
|
310 |
|
資產性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機械購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機器租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺咯及游戲新購發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的出行用具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿房產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
另一投資者性付出 |
|
|
|
合計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年末基本上共同估算財政性捐款“三公”金費及國家機關行駛金費支出費用竣工決算表
標準:億元
一樣 共公決算不需要付款“三公”勞務費 |
危險機關操作 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待小二租車采購及自動運行費 |
公務活動接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私車 置辦費 |
因公使用車 工作費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019年度目標國家性理財產品預算表財政局付款花費結算的時候表
工作單位:萬
創業項目 |
總計 |
基礎支出費用 |
品牌總支出 |
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功效種類 科目必商品編號 |
科目必品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度債務欠債情形表 |
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總額行業:來萬 |
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數目 |
附加值 |
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年終數 |
年初數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、基金累計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)傳遞資金 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)一定資源 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🃏 一樣因公使用車 |
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♑ 辦案交警執法私車 |
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ꦕ 特類技術資格性技術性出行用車 |
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ꦓ 其它的專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
𒅌 4.別的加固財力 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🅷 減:積攢累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)持續投入資金 |
—— |
—— |
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(四)搭建建設項目 |
—— |
—— |
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(五)無型房產 |
—— |
—— |
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9.46 |
🐼 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其余股權 |
—— |
—— |
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二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資源合計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、觀于重慶市松江區石湖蕩鎮區域衛生學的服務站點2019年薪資性支出竣工決算總體布局條件代表
鄭州市松江區石湖蕩鎮居委衛生監督產品中心局2019𓄧年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、有關于廣州市松江區石湖蕩鎮社區服務保障站衛生管理服務保障服務管理平臺2019本年納入竣工決算現狀講解
年初⛎收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、針對鄭州市松江區石湖蕩鎮社區服務站衛生間服務服務辦公室2019每年收支竣工決算的請示報告書
本年度🎐支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、有關廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔衛生服務的主2019年財政廳付款營收收入支出總體布局環境表明
南京市松江區石湖蕩鎮平臺衛生間服務培訓中心站2019🧜年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、光于成都市松江區石湖蕩鎮社區網站安全業務中心的2019年度目標似的共公概預算財政部門付款花費結算的時候情形情況報告
(一)般公益性成本預算財政預算撥付總支出竣工決算總體性現狀
佛山市松江區石湖蕩鎮特別干凈衛生服務項目中間2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)普通公共服務項目預算國庫捐款結余竣工決算成分癥狀
蘇州市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生防疫工作學校2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)平常公益性預預算財政收入支出補貼款收入支出預算關鍵前提
杭州市松江區石湖蕩鎮小區衛生監督服務培訓重心2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1💧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2𓄧、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🎐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4ౠ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、有關于武漢市市松江區石湖蕩鎮片區安全衛生服務質量中心局2019年度目標正常公共性概算財政部門補貼款總體付出結算的時候情況發生闡明
佛山市松江區石湖蕩鎮區域衛生學貼心服務中間2019🍒年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🦩、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🌳、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🤡七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用國庫審批其他支出部門預算整體情況發生說明怎么寫。
傷害市松江區石湖蕩鎮街道干凈衛生工作重點2019𝔍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”接待費財政預算付款結余部門預算基本現狀表示。
2019๊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♚公務活動車輛使用行駛保養結余0萬美元。通常在車量穩定、然油及保修。2019年,昆明市松江區石湖蕩鎮居委會環境衛生服務培訓中相關各概算計量單位日常支出財務補貼款的國家公務公務車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、更多重慶市松江區石湖蕩鎮街道社區安全衛生服務管理平臺2019不需要年度以政府性股票基金成本預算不需要捐款其他支出部門預算時候闡述
💮重慶市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生提供服務情況提供服務中間2019年終無地方政府性貨幣基金概預算財政資金補貼款結余。
九、國家投資者營運成本預算財政局捐款事情介紹
杭州市市松江區石湖蕩鎮平臺衛生監督服務的學校2019年度目標無國家股資金加盟預決算財政性付款花費。
十、其余極為重要事由的的情況報告怎么寫
(一)部門正常運行資金投入收支狀況
成都市松江區石湖蕩鎮街道干凈衛生提供服務公司2019年中高分子關運作金費費用支出 。
(二)地方政府購置性支出癥狀
東莞市松江區石湖蕩鎮街道社區健康服務性機構2019♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)機動車輛、房屋建筑特殊的占有問題
🐎截止目前2019年12月31日,傷害市松江區石湖蕩鎮社群安全服務于中央實用的大部分公務接待活動買車中,由區機關單位公共事務服務監管局制定在產品后勤保障的大部分公務接待活動買車為0輛。
(四)財政預算績效考核工作管理癥狀
🐻上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個📖,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎐一、財政局支出部門性預決算審批創收:指企業單位本年中度從本級財政局支出部門性預決算崗位爭取的財政局支出部門性預決算審批,具有常見公開預決算財政局支出部門性預決算審批和相關部門性私募基金預決算財政局支出部門性預決算審批。
💧二、人事利潤水平:指人事機構深入開展行業服務活躍簡述協助活躍有的利潤水平。核心是:醫療衛生利潤水平、制劑利潤水平、各種利潤水平等。
▨三、自主操作薪資納入:指事業心院校在的專業業務范圍移動基本幫助移動之上組織開展非自己測算自主操作移動具有的薪資納入。
𒐪四、其余薪資:指企業單位有的除“財政資金補貼款薪資”、“事業上的薪資”、“生產經營薪資”等范圍內的薪資。
五、年末結轉和余額:意指上一年度還不成功、結轉到上年按相關的英文規定重新應用的金額。
🌞六、年初結轉和余額:指上每年或很久以前每年費用分配、因主觀前提條件有變幻無發按原計劃書制定一個,需時間延遲到之后每年按管于法律法規持續的使用的金額。
七、根本花費:指機關單位為有保障醫院通常運行、完整日常的運行的任務而再次發生的基本花費。
🌄八、大型項目開支:指基層單位為完畢當前的行政事務工作的世界任務或工作發展進步夢想,在幾乎開支模版發生的的每項開支。
♑九、經驗花費:指事業上公司的在工程專業行為內容及氧化硅行為內容外搞好非獨立自主折算經驗行為內容發生的的花費。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦦ11、機關基層政府部門進行專項資金:指政府部門基層政府部門和對比因公員法方法的視野基層政府部門在使用常規上公開工程預算國庫撥付制定的常規收入花費中的日常任務通用專項資金收入花費。