傷害市松江區石湖蕩鎮特別安全服務性公司
2018一年度團隊預算
目 錄
第一名一部分 武漢市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全衛生工作管理中心簡況
一、具體權責
二、組織機構設定
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、凈收入收入支出預算總表
二、收錄竣工決算表
三、付出部門預算表
四、財政費用付款薪資費用結算的時候總表
五、似的共公預算表財政資金撥付性支出竣工決算表
六、般公眾財政預算預算財政預算付款大體開支結算的時候表
七、通常公用工程預算國庫補貼款“三公”資金投入及機關單位開機運行資金投入性支出結算的時候表
八、地方政府性母基金預算表財政性撥付費用支出 竣工決算表
九、資產投資欠債事情表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七個部分 形容詞解讀
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵職能部門
🃏 以居委會鍵康安全功能于機構是以體,全科博士為領導,適度適用居委會產品和最合適技術性,以大家鍵康為機構,家庭環境為企業,居委會為時間范圍,要求為支撐,以女性、幼童、中老年階段人、漫性病患者、精神精神殘疾為主點,以消除居委會的包括鍵康原因,擁有一般鍵康安全功能于要求為的,融防、醫療衛生監督、保健按摩、康復訓練、鍵康教育培訓為一體式,有郊、金錢、不方便、綜合評估、間斷的群眾鍵康安全功能于。由領導單位部門選擇三定計劃等相應的規則中含關包括崗位職責填寫信息。
二、機購如何設置
📖上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度工資其他支出結算的時候總表
計量單位:70萬
薪水 |
花費 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、財政資金付款創收 |
3396.86 |
一、一般來說公用貼心服務支出費用 |
|
中僅:中央政府性貨幣基金費用財政廳撥付 |
|
二、外交關系收支 |
|
二、上級領導補助金純收入 |
|
三、國防安全收支 |
|
三、人事薪水 |
2175.25 |
四、通用應急撥出 |
|
四、生意工資收入 |
|
五、教育輔導費用 |
4.32 |
五、附屬醫院計量單位繳納盈利 |
|
六、實驗新技術花費 |
|
六、任何收入來源 |
323.32 |
七、和文化球場與媒體撥出 |
|
|
|
八、社會化基本保障和就業創業性支出 |
361.38 |
|
|
九、醫療保健衛生監督與工作規劃養育結余 |
5514.56 |
|
|
十、工業環保健康性支出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌小區花費 |
|
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、流量物流運輸其他支出 |
|
|
|
十四、影視資源勘察資訊等支出費用 |
|
|
|
15場、商用貼心第三產業等收支 |
|
|
|
第十六、財富管理性支出 |
|
|
|
十六、支援各種沿海地區性支出 |
|
|
|
十七、國土資源海底氣象局等開支 |
|
|
|
19、公寓房保駕護航付出 |
1.89 |
|
|
三十、調味品物資采購產出付出 |
|
|
|
二11、各種撥出 |
|
上年創收合計數 |
5895.43 |
上年花費合計數 |
5882.15 |
用事業發展債卷補救收支明細差額 |
|
節余重新分配 |
13.28 |
月初結轉和余額 |
|
歲末結轉和節余 |
|
合計 |
5895.43 |
總金額 |
5895.43 |
2018本年凈收入部門預算表
企事業單位:萬
建設項目 |
當年度創收總計 |
財政預算補貼款營收 |
上級領導津貼收益 |
事業發展收錄 |
營運創收 |
其他公司繳納收錄 |
另外的利潤 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
教育輔導付出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
多種學前教育其他支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些教學付出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代有效保障和就業前景付出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性組織離養老 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業公司的離退休工資 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業發展行業最基本醫養保費繳付收支 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展公司的職業分析年金手機繳費教育支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生情況與計劃方案生孕費用支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
群眾診療衛生情況單位 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道社區清潔衛生中介機構 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基層黨組織醫療器械公共衛生裝置開支 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎共公干凈衛生功能 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處視野基層單位醫療保障 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野基層單位診療 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房的保障費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房機構改革撥出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人住房公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018當年度收入支出預算表
公司:千元
活動 |
年初費用總金額 |
大致總支出 |
好項目教育支出 |
上交國家上級部門其他支出 |
營運性支出 |
對附設組織補貼費收支 |
||||
功能分類 |
專業科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的培訓費用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教學花費 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上基本保障和就業的教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成政府部門離提前退休 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上廠家離提前退休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展機構差不多醫養保險公司手機繳費經費支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業的單位職業年金交款開支 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與策劃生二胎教育支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫疔干凈組織機構 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區街道社區清潔結構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些農村基層醫療設備干凈衛生貸款機構付出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環衛 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見通用衛生間服務質量 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事部門醫疔 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業基層單位醫用 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋質量保障支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革收支 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018年財政收支撥付效益收支預算總表
企事業單位:萬的大寫
純收入 |
費用支出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
頂目 |
累計 |
應該公益性決算財政局捐款 |
政府性性新基金費用預算財政資金付款 |
一、似的公用設施概算財政局付款 |
3396.86 |
一、大部分公開保障結余 |
|
|
|
二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政部門付款 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施平安收入支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育結余 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學實驗的技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育課與文化收支 |
|
|
|
|
|
八、發展保護和就業的收支 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、整形安全衛生與行動計劃生孩子收支 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節能技術健康其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村社區網站結余 |
|
|
|
|
|
12、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、公共交通貨物運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探勘產品信息等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業區產品業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助許多國家花費 |
|
|
|
|
|
18、土地資源浮游生物氣候等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房后勤保障總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
二是、油糧防汛物資儲備量費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外的收支 |
|
|
|
年初效益合計數 |
3396.86 |
年初總支出預估合計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
今年初國庫付款結轉和節余 |
|
歲末國庫捐款結轉和盈余 |
|
|
|
正常通用估算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
政府性性債卷預決算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
3396.86 |
總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018財政部門年度一半公益性費用財政部門付款經費支出結算的時候表
工作單位:十萬
工程 |
加總 |
通常教育支出 |
產品付出 |
|||
功能鍵等級分類 課程和科目編號 |
專業科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教學支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
其他基礎教育其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
其余的教育付出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社會的服務和學生就業付出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野機構離退休年齡 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
視野公司的離辭職 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關教育事業行業基礎健康養老人壽保險納費費用 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
行政標準行業標準工作年金繳付收入支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
診療環境衛生與準備孕育其他支出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基層組織醫遼清潔系統 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
市政社區服務站安全衛生結構 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
其他的群眾醫用清潔貸款機構花費 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
首要服務培訓性環境衛生服務培訓 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政性事業心方醫疔 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
人事標準醫療管理 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
居住房質量保障費用 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
房屋改草收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
加總 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018本年度似的共公結算的時候不需要付款大體花費結算的時候表
公司的:萬
內容 |
加總 |
工人經費支出 |
通用接待費 |
||
經濟社會分級 項目標識號 |
科目表名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇特權其他支出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
最基本薪水 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
總獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
危險機關參公單位名稱首要醫療保費保費費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
行業年金付費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
在職員工差不多整形安全繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫治補帖激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的中國社會保險機制付費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
另外月工資副利付出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和售后服務費用 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
國家公務用車的使用保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種道路資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
的淘寶寶貝和售后服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對我和人家的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人林果業生產銷售補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其余個人的和人家的補貼金經費支出 |
|
|
|
310 |
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資源性經費支出 |
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310 |
02 |
辦工裝備購進 |
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310 |
03 |
通用型機器設備購進 |
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310 |
07 |
資料網絡數據及系統購置費更新軟件 |
|
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310 |
13 |
國家公務租車新購 |
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310 |
19 |
同一交通網產品購買 |
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310 |
22 |
無型資產投資添置 |
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|
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310 |
99 |
另外資本公司性費用支出 |
|
|
|
加總 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018季度一般的公開費用財政局審批“三公”專項勞務費及部門行駛專項勞務費結余結算的時候表
企事業單位:萬美元
普遍公益性預決算財政支出審批“三公”專項經費 |
政府機關行駛 經費預算結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待買車添置及啟用費 |
因公接待室費 |
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小計 |
因公公務車 購置費費 |
國家公務小二租車 電腦運行費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018一年度政府機關性股票基金財政資金預算財政資金撥付其他支出部門預算表
機構:萬美金
活動 |
總金額 |
根本費用支出 |
該項目支出費用 |
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功能模塊幾大類 課程和科目商品編碼 |
管理費用英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度股權外債現象表 |
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費用廠家:萬美元 |
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總量 |
使用價值 |
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今年初數 |
歲末數 |
月初數 |
半年度數 |
|
一、股本總計 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)還是流動性固定資產 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)固定不變財力 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
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൩ 正常公務接待車輛租賃 |
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🌳 綜合執法值勤車輛租賃 |
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✨ 特種車專注技能用車的 |
|
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|
|
ও 相關租車 |
|
|
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|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
✅ 4.其他規定房產 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🔥 減:總共使用固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿股權 |
—— |
—— |
|
|
🐻 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個資源 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生情況產品主2018一年度個人收入教育支出部門預算基本實際情況請示報告
杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生管理工作核心2018🏅年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、至于深圳市松江區石湖蕩鎮社群安全衛生服務質量服務點2018年終創收預算實際情況代表
本年度𓃲收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、對於深圳市松江區石湖蕩鎮居委會清潔服務中心點2018年終支出費用部門預算條件表明
上年🌳支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、光于蘇州市松江區石湖蕩鎮社區業務站衛生防疫業務管理中心2018每年財政經費支出付款年收入經費支出總體目標情形講解
昆明市松江區石湖蕩鎮片區環保服務培訓咨詢中心2018🌌年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、關與沈陽市松江區石湖蕩鎮區域衛生學精準服務重心2018年終平常公用費用不需要補貼款收支部門預算情況報告說明怎么寫
(一)一般來說公用概預算財政總支出捐款總支出竣工決算總體設計情況報告
佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生間貼心服務公司2018♐年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)普通公益性預算財政資金捐款收入支出預算組成癥狀
廣州市松江區石湖蕩鎮社區醫療學衛生學精準服務部站2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)一般來說服務性概算財政部門付款其他支出預算實際的狀態
南京市市松江區石湖蕩鎮街道安全服務的中心站2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1𝕴、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🍰、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4ꦗ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5🐲、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6ဣ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7꧑、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8🦩、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9🔯、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關干佛山市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療監督精準服務網站的2018年末一般公用費用財政付出捐款一般付出部門預算情況下闡述
東莞市松江區石湖蕩鎮居委會安全衛生服務保障重心2018♌年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1♛、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
💯七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財務捐款費用支出 竣工決算整體來說狀態解釋。
滬市松江區石湖蕩鎮小區衛生防疫服務培訓中心站2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”專項資金財政廳審批總支出部門預算具有現象反映。
2018๊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🎶因公租車運轉維系性支出0千元。2018年,傷害市松江區石湖蕩鎮街道安全衛生產品中單位名稱隸屬各財政局預算單位名稱支出費用財政局審批的公務接待買車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、更多武漢市松江區石湖蕩鎮區域衛生間提供服務心中2018年中部門性債卷概預算財政性捐款費用支出 結算的時候現狀表示
滬市松江區石湖蕩鎮區域食品衛生服務的中心站2018年無當地政府性股權基金決算財政付出審批付出。
九、國家資本管理運營估算不需要撥付情形介紹
鄭州市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全售后服務心中2018年無國企資本投資開財政廳預算財政廳審批收支。
十、其余關鍵性應當的情況發生原因分析
(一)工商登記操作事業費費用的情況
深圳市松江區石湖蕩鎮居委清潔產品重心2018全年有機關運營預備費教育支出。
(二)國家選擇開支癥狀
昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦公共衛生服務性重點2018🌞年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)車倆、房屋面積層次性使用率現象
成都市松江區石湖蕩鎮街道環衛服務的重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算業績考核服務管理情況發生
ꦿ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個💫,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎃一、財務局資金付款薪資收入:指的單位年初度從本級財務局資金部分擁有的財務局資金付款,以及常見公眾不需要局概預算財務局資金付款和政府機關性理財產品不需要局概預算財務局資金付款。
🏅二、企業創收:指企業方開展調研靠譜銷售業務行為形式還有其鋪助行為形式爭取的創收。核心是:診療創收、消毒產品創收、另外創收等。
三、操作利潤:指事業心公司在職業 業務范圍過程以至于輔助器過程后做好非自由分攤操作過程具有的利潤。
ꦜ四、某些使工資:指企業單位提供的除“民政審批使工資”、“企事業使工資”、“運作使工資”等意外的使工資。
五、月初結轉和盈余:是以上一年度未能完成任務、結轉到上年按有關的規定標準馬上食用的成本。
♌六、年底結轉和節余:指上半季度或以往半季度費用安排好、因客觀存在狀態遭受影響始終無法按原預計實現,需遲緩到的時候半季度按相關標準立刻實用的錢。
七、根本費用:指公司為服務裝置沒問題行駛、完成級任務日常性工做級任務而會發生的相關費用。
𝓀八、活動費用經費結余 :指院校為實現既定的行政機關事情每日任務或參公趨勢總體目標,在基本性費用經費結余 囿于發生的的每項費用經費結余 。
🦩九、自主經驗其他花費:指事業發展計量單位在專業課程移動內容及輔助性移動內容以外深入開展非單獨結算自主經驗移動內容出現的其他花費。
♌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ﷺ五一、國家機關啟用資金投入:指行政訴訟企業部門和依據國家事業有成部門法服務管理的事業有成企業部門施用一樣 公共服務財政性預算財政性捐款確定的通常總其他支出中的守則共用資金投入總其他支出。