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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區泖港鎮社群衛生學服務的核心

2019每年預算

 


目  錄

 

獨一一些 天津市松江區泖港鎮居委會環保保障中心點簡況

一、核心職責

二、結構使用

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、個人收入結余預算總表

二、工資竣工決算表

三、結余部門預算表

四、財政性補貼款純收入結余預算總表

五、通常公益性概算國庫付款經費支出竣工決算表

六、尋常通用概預算國庫審批幾乎性支出結算的時候表

七、常見公用設施成本預算財政資金捐款“三公”費用及政府部門工作費用其他支出部門預算表

八、人民政府性股權基金估算財政廳付款教育支出結算的時候表

九、基金流動負債問題表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第4大部分 專有名詞理解


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要的主要職責

𒊎泖港鎮居委環保保障公司也是所集醫院、有效防范、保健養生、恢復、安全教育學校和計劃表生孩子技巧指引為整體的群眾居委醫院環保保障設備。公司為于松江區西南部,南鄰金深山區朱涇鎮,公司負擔著泖港鎮的核心醫院、公用環保和居委環保保障工作的。

二、系統快速設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設組織 ,主要包括:🗹行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年度目標薪資其他支出預算總表

企業:萬余元

薪水

開支

建設項目

部門預算數

內容

部門預算數

一、似的公益性工程預算財政廳付款個人收入

4819.34

一、應該保障性保障支出費用

 

二、中央政府性股票基金概預算不需要捐款營收

 

二、外交活動性支出

 

三、上一級補貼申請書薪資收入

 

三、中國軍事教育支出

 

四、行業薪資

5193.34

四、公開健康安全收支

 

五、操作純收入

 

五、教導支出費用

6.72

六、復屬部門上交收益

 

六、實驗技術工藝收入支出

 

七、的收入水平

99.66

七、技術 文旅教育與影視傳媒教育支出

 

 

 

八、社會發展切實保障和就業前景費用支出

538.36

 

 

九、干凈衛生身體付出

9003.94

 

 

十、節能節能減排節能減排開支

 

 

 

十一國慶、新型農村居委會經費支出

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

十四、交通管理運輸物流支出費用

 

 

 

十四、資源性勘察短信等收支

 

 

 

第十六、商業樓服務保障業等教育支出

 

 

 

第十五、經融費用

 

 

 

十二、捐助另外東北部付出

 

 

 

18、自然環境材料海洋環境氣象預報等收入支出

 

 

 

19、住宅房有效保障撥出

144.48

 

 

三十五、調味品物品收儲總支出

 

 

 

二十一國慶、災難防制及應對管理制度支出費用

 

 

 

二12、其他的經費支出

 

本年度收入來源總計

10112.34

年初經費支出累計數

9693.51

用事業上債券挽救開支差額

 

節余配置

414.59

月初結轉和余額

 

年初結轉和盈余

4.24

共計

10112.34

總金額

10112.34


2019年度目標收錄竣工決算表

部門:千元

內容

當年度效益預估合計

財政廳付款薪資收入

上家補助金年收入

自己事業凈收入

管理創收

付屬廠家繳納薪資收入

相關個人收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目命名

加總

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教導教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

出國學習及學習

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓學習支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界的保障和求業性支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政機關創業部門離退居二線

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

創業機關單位離提前退休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關行業工作單位行業工作單位首要社會個人養老保險公司繳納費用收入支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

機關廠家企業發展廠家職業技能年金手機繳費花費

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

安全健康安全健康教育支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

表層社區醫療安全衛生貸款機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

地區區域環衛設備

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公用衛生防疫

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

一般公共提供服務衛生管理提供服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重大的公開公衛專向

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業心標準醫療保健

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

視野基層單位醫療器械

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

公房服務經費支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房間改變開支

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

往房公積金貸款

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019年花費部門預算表

廠家:千元

該項目

本年度收入支出合計數

幾乎支出費用

工程結余

上交上一級結余

經營者花費

對附屬公司經濟補貼教育支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目命名

自動求和

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教育學校付出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

進修班及培圳

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

技能培訓收入支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會各界保險和就業機會性支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業發展部門離辭職

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

創業工作單位離養老

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門視野標準基本性給社保養老服務激費其他支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

機構企業發展方職業角色年金繳納費用支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生的健康其他支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基本醫用干凈衛生組織

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

旅游城市片區健康培訓機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

共同公衛

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

首要公共性環衛服務質量

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重大項目公開干凈衛生專向

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業企事業編醫用

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業公司的治療

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

住宅房基本保障支出費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

房屋創新花費

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

房間住房基金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019財政性年度財政性撥付收入來源收入支出竣工決算總表

組織:萬塊

創收

收入支出

該項目

竣工決算數

產品

累計數

一般來說共同預算表民政捐款

政府部門性債券概算財政資金付款

一、正常公用設施費用預算財政局捐款

4819.34 

一、尋常共同服務其他支出

 

 

 

二、當地政府性投資基金費用財政部門審批

 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、飲水機花費

 

 

 

 

 

四、公用安全可靠撥出

 

 

 

 

 

五、教導其他支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、物理學的技術開支

 

 

 

 

 

七、企業文化自助游體育運動與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

 

 

八、社會性保險和擇業費用

178.34 

178.34 

 

 

 

九、清潔身心健康撥出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、綠色建筑環保節能費用支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設街道辦結余

 

 

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

 

 

十五、出行運送費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源量勘查內容等撥出

 

 

 

 

 

二十、工商業服務性業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、金融業收入支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶其它位置開支

 

 

 

 

 

18、自然規律資源海洋環境形象等撥出

 

 

 

 

 

19、租賃房保障措施付出

144.48 

144.48 

 

 

 

第二十、糧油食品救災物資儲備庫結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、洪澇防治法及應及監管結余

 

 

 

 

 

二12、各種經費支出

 

 

 

本年度工資收入累計數

4819.34 

本年度總支出合計數

4815.09 

4815.09 

 

今年初財務補貼款結轉和節余

 

歲末財政支出審批結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、應該公共服務預算表財政性捐款

 

 

 

 

 

二、縣政府性債卷成本預算財務撥付

 

 

 

 

 

總金額

4819.34 

總結

4819.34 

4819.34 

 

 


2019年尋常公用費用預算財政部門撥付撥出結算的時候表

院校:萬

創業項目

總計

首要費用支出

項目性支出

效果的分類

專業科目商品代碼

課程和科目品牌

205

 

 

學前教育結余

6.72

 

6.72

205

08

 

進修申請及培訓課

6.72

 

6.72

205

08

03

訓練經費支出

6.72

 

6.72

208

 

 

時代確保和就業問題費用支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政訴訟人事公司離辭職

178.34

178.34

 

208

05

02 

衛生事業公司離退體

15.14

15.14

 

208

05

06

行政公司事業有成公司工作年金手機繳費撥出

163.20

163.20

 

210

 

 

營養營養花費

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層組織醫藥安全衛生構造

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

城鎮區域環衛機購

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

服務性衛生情況

816.31

772.91

43.40

210

04

08

基本性服務培訓性干凈服務培訓

806.61

772.91

33.70

210

04

09

特大安全事故共公衛生學自查報告

9.70

 

9.70

221

 

 

商品房擔保其他支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

住宅房改制費用

144.48

144.48

 

221

02 

01 

自建房個人公積金

144.48

144.48

 

總計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019全年度似的服務性成本預算國庫審批基本上收支結算的時候表

  行業:萬塊人民幣

內容

自動求和

人數資金

公共勞務費

經濟發展進行分類

課程數字

會計科目名字

301

 

基本工資最新福利支出費用

4143.78

4143.78

 

301

01

  核心公資

645.71

645.71

 

301

02

  津貼補助費補助費

231.09

231.09

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼政策費

185.48

185.48

 

301

07

  績效考評薪水

1458.86

1458.86

 

301

08

市直機關事業上計量單位差不多關于養老地產個人養老保險費用繳納費用

 

 

 

301

09

就業年金交費

163.20

163.20

 

301

10

教職工基本上整形保險費用付費

 

 

 

301

11

公務活動員醫療器械補帖付款

 

 

 

301

12

各種世界切實保障付費

35.20

35.20

 

301

13

住宅個人公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  相關薪資獎勵收入支出

1279.75

1279.75

 

302

 

商品信息和的服務支出費用

241.38

 

241.38

302

01

  商務辦公費

1.39

 

1.39

302

02

  設計印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

2.54

 

2.54

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理工作費

66.50

 

66.50

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)花費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  專用村料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用箱燃油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  代為業務部門費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  好處費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動私車作業維保費

3.93

 

3.93

302

39

  別交通線成本費用

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及增加加盟費

 

 

 

302

99

  許多貨物和的服務教育支出

26.53

 

26.53

303

 

對人和家里的補貼政策

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活中補貼

 

 

 

303

07

  醫用費補助款

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

我們農業科技研發補貼標準

 

 

 

303

99

  的對個人的和普通家庭的補助款

1.94

1.94

 

310

 

投資者性結余

1.61

 

1.61

310

02

  商務辦公設配置辦

1.61

 

1.61

310

03

  使用生產設備購置費

 

 

 

310

07

  訊息無線網絡及app新購更新軟件

 

 

 

310

13

  國家公務出行購買

 

 

 

310

19

  相關鐵路交通產品添置

 

 

 

310

21

  文物保護單位和陳列設計品折舊費

 

 

 

310

22

  無形中資本購進

 

 

 

310

99

  一些投資者性撥出

 

 

 

累計

4395.32

4152.33

242.99

 


2019年常見共公估算財務撥付“三公”預備費及國家機關正常運行預備費教育支出竣工決算表

基層單位:萬塊人民幣

一樣 服務性預算表財政支出補貼款“三公”預備費

政府機關電腦運行

資金竣工決算數

累計數

因公出境

(境)費

國家公務專用車新購及運營費

公務活動招待費

小計

公務活動出行

購置費費

公務活動使用車

正常運行費

預算表數

預算數

預決算數

部門預算數

估算數

預算數

工程預算數

預算數

費用預算數

預算數

概算數

竣工決算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019年終政府機構性資金概預算財政局捐款經費支出結算的時候表

企業:70萬

內容

合計數

幾乎撥出

好項目經費支出

功能性各類

專業科目簡碼

項目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度固定資產資產負債情況發生表

 

 

限額機構:上萬元

 

總數量

價值

期初數

年初數

月初數

年終數

一、資源預估合計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流動量債務

——

——

2309.20

2708.16

   (二)比較固定基金

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🅠                2.通用版機械設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🐠                     當中:(1)車(輛)

1

1

19.51

19.51

♔                                 通常公務活動使用車

 

 

 

 

ꩲ                                 市場監管交警執法使用車

 

 

 

 

♉                                 特種工藝的專業的技術小二租車

 

 

 

 

🐼                                 其余出行用車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

😼               4.別的特定股權

——

——

185.55

147.31

꧙        減:積累折舊費及減值開始準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長久股份投資加盟

——

——

 

 

   (四)常年債卷的投資

——

——

 

 

   (五)開建公程

——

——

 

 

   (六)無型基金

——

——

 

21.79

♔        減:顯示器攤銷

——

——

 

0.73

   (七)相關財力

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

379.98

555.46

三、凈固定資產加總

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對成都市松江區泖港鎮特別干凈衛生服務主2019第四季度利潤費用支出 結算的時候基本狀態詳細說明

西安市市松江區泖港鎮片區環衛產品中心點2019🍰年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對於北京市松江區泖港鎮社區安全衛生安全衛生的服務公司2019一年度薪水部門預算情況講解

本年度🐼收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、至于濟南市松江區泖港鎮社區功能學校安全衛生功能學校2019年中支出費用竣工決算情況下反映

當年度▨支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關干北京市松江區泖港鎮社群干凈衛生服務管理學校2019季度財政預算審批盈利費用支出 整體來說時候解釋

南京市松江區泖港鎮街道辦環境衛生精準服務中間2019🉐年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、有關濟南市松江區泖港鎮小區衛生間售后服務所站2019年末平常公開費用財政廳捐款經費支出預算條件就說明

(一)基本公共服務預部門預算國庫付款經費支出部門預算總的情況報告

沈陽市松江區泖港鎮區域衛生管理服務的服務管理平臺2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)般公開概算財政局補貼款費用支出 部門預算形式時候

深圳市松江區泖港鎮居委會干凈服務管理重心2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一樣公用預算表不需要撥付其他支出結算的時候準確現狀

鄭州市松江區泖港鎮街道辦衛生防疫售后服務網站局2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🦄、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4▨、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🌱、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6💫、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🐠、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、對武漢市市松江區泖港鎮區域安全衛生的服務機構2019財政資金年度正常通用竣工決算財政資金補貼款主要其他支出竣工決算實際情況報告書

東莞市松江區泖港鎮平臺清潔衛生提供服務基地2019🎐年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1﷽、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🅷、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🉐七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政廳付款撥出竣工決算總體經濟現象說明。

傷害市松江區泖港鎮社區居委會清潔服務質量咨詢中心2019✨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”接待費財政性捐款結余預算中應情形說明書。

2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費項目其中包括無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

꧑國家公務出行用車運營維護與保養開支3.93百萬元。主要是廣泛用于汽年用油、處理、保險金等。2019年,杭州市松江區泖港鎮社區網站環衛工作中心局花銷國庫捐款的公務接待專用車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、并于天津市松江區泖港鎮社區居委會公共衛生功能重心2019年度目標現政府性理財產品費用預算財政資金補貼款收入支出竣工決算原因解釋

昆明市松江區泖港鎮小區干凈服務培訓中央2019本年度無政府機構性基金投資民政預算民政審批其他支出。

九、國有企業金融資本自主經營預算表財政部門付款環境講解

ꦐ西安市松江區泖港鎮社區服務于情況衛生情況服務于中央2019全年度無國有土地資本投資營運決算財政局審批經費支出。

十、同一根本應當的環境介紹

(一)機構工作事業費結余情況發生

傷害市松江區泖港鎮居委環保服務中央2019半年度高分子關自動運行預備費收入支出。

(二)政府性回收付出情況

傷害市♒松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)車、商品房特異占地狀況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算業績考核安全管理現象

ไ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦛ一、國庫費用成本預算捐款營收:指機關單位當年終度從本級國庫費用成本預算單位部門擁有的國庫費用成本預算捐款,有普通公開費用成本預算國庫費用成本預算捐款和國家性債卷費用成本預算國庫費用成本預算捐款。

二、工作上的使納入:指工作上的企業單位展開專業性項目運動非常輔助運動認定的使納入。

🎃三、合作企業經營凈營收:指事業工作單位在正規金融產品活躍形式以及外掛活躍形式后實施非自己計算合作企業經營活躍形式確認的凈營收。

🐓四、別使效益水平:指標準達到的除“財政資金審批使效益水平”、“企事業使效益水平”、“經營的使效益水平”等之內的使效益水平。

五、今年初結轉和節余:就是指當年度還沒有完畢、結轉到當年度按關以中規定再選用的成本。

꧂六、年初結轉和節余:指本季度度或過去季度費用預算配備、因從客觀具體條件引發變化規律不可按原記劃進行,需推遲到未來的日子里季度按有觀歸定堅持選用的周轉金。

七、一般花費:指公司為確保設備普通轉動、已完成日常工作職責事業工作職責而時有發生的一項花費。

八、業務付出:指標準為提交相關的行政機關上班任務卡或視野開發受眾,在核心付出以外發生的一項付出。

𓄧九、企業生意收支:指參公企業在正規專業促銷營銷主題活動及輔助制作促銷營銷主題活動之上進行非獨立性統計企業生意促銷營銷主題活動發現的收支。

🐲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦺ五一、政府部門進行資金投入:指行政性政府部門和對比公務活動員法控制的參公政府部門用到普通公共服務工程預算民政補貼款布置的大多花費中的基本通用資金投入花費。

 

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