天津市松江區小無錫鎮區域環保安全服務重心
2019本年度部門預算
目 錄
首位部份 鄭州市松江區小南通鎮特別安全衛生提供服務部局簡介
一、最主要的職權
二、組織機構放置
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入經費支出部門預算總表
二、收入來源結算的時候表
三、結余預算表
四、財政費用支出 補貼款工資收入費用支出 竣工決算總表
五、平常公用項目預算財務捐款付出預算表
六、尋常公共服務預算表財務捐款關鍵花費竣工決算表
七、應該公開成本預算財政性審批“三公”勞務費及市直機關自動運行勞務費支出費用預算表
八、政府部門性債卷項目預算財政付出捐款付出預算表
九、債務欠債的登記表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4、部位 詞表達
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、核心管理職能
🐻深圳市松江區小南通鎮社區網站安全清潔清潔衛生管理業務于學校是深圳市松江區安全清潔清潔衛生管理身心健康常務專委會操作員的基層黨組織醫院組織 安全清潔清潔衛生管理組織 。主要是職責權限還包括承擔責任小南通國家博大中國人民百姓首要醫院組織 業務于及公用安全清潔清潔衛生管理業務于。
二、設備使用
🐽上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
🐬第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019財政年度個人收入支出費用部門預算總表
企業單位:W
收益 |
收入支出 |
||
樓盤 |
預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、通常情況公共性財政預算預算財政預算捐款收入水平 |
3601.53 |
一、般公共性服務管理收支 |
|
二、政府部性理財產品估算財政局捐款收益 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、上級領導補貼金效益 |
|
三、飲水機教育支出 |
|
四、企業發展收入來源 |
5267.41 |
四、公共服務可靠費用 |
|
五、運作收錄 |
|
五、幼教性支出 |
|
六、付屬單位名稱繳納薪水 |
|
六、小學科學系統付出 |
|
七、另一收入來源 |
234.16 |
七、和文化度假旅行教育與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
八、社會發展保險和就業機會收入支出 |
434.29 |
|
|
九、清潔衛生營養花費 |
7756.24 |
|
|
十、節約能源健康費用支出 |
|
|
|
國慶、城市街道社區性支出 |
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
十五、城市交通輸送花費 |
|
|
|
十四、網絡資源勘查消息等花費 |
|
|
|
十六、商業性服務管理業等總支出 |
|
|
|
十五、金融科技付出 |
|
|
|
十二、幫扶另外的區域撥出 |
|
|
|
18、很自然生態環境深海氣象預報等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、居住房的保障花費 |
117.03 |
|
|
三十、調味品商品產出支出費用 |
|
|
|
二五一、傷害有效預防及應急方案監管費用 |
|
|
|
二第十二、一些經費支出 |
|
年初收錄累計 |
9103.10 |
年初收入支出預估合計 |
8307.56 |
用事業性債卷擬補收入支出表差額 |
|
節余管理 |
749.52 |
年終結轉和余額 |
177.27 |
半年度結轉和盈余 |
223.29 |
累計 |
9280.37 |
總金額 |
9280.37 |
2019半年度營收竣工決算表
廠家:百萬元
項目流程 |
當年度純收入累計數 |
財政預算付款薪水 |
領導補貼政策凈收入 |
事業上的工資 |
銷售經營收益 |
其他院校上交國家營收 |
許多薪資收入 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會性保險和學生就業撥出 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性行業企業單位離離休 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上企業單位離辭職 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關自己事業部門自己事業部門關鍵養老生活保費付費付出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業有成機關單位專職年金激費費用 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況營養收入支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫治環衛貸款機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦事處衛生管理組織 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
共公公共衛生管理 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本通用衛生間服務培訓 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業廠家醫療機構 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業醫疔 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保證教育支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改草收入支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019年終總支出部門預算表
計量單位:W
項目 |
當年度收入支出預估合計 |
基本的結余 |
建設項目經費支出 |
繳納上級部門費用 |
加盟結余 |
對附加標準補帖費用支出 |
||||
功能分類 |
科目必品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化安全保障和人才需求花費 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事公司離養老金 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業工作單位離養老金 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政標準視野標準通常健康養老保障網上繳費經費支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企事業部門職業分析年金手機繳費收支 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保的健康教育支出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療設備環境衛生組織 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區街道辦公共衛生企業 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用設施干凈服務保障 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野機構醫用 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫療保健 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障收入支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改制結余 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019每年財政資金捐款薪資收入撥出部門預算總表
基層單位:萬塊
個人收入 |
支出費用 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
項目流程 |
總計 |
一半服務性估算財政支出撥付 |
政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算民政捐款 |
一、平常服務性財政局預算財政局審批 |
3601.53 |
一、常見共公服務于費用支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性資金民政預算民政付款 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天結余 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全性高總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接結余 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術設備經費支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化度假旅游體育健康與文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、時代有效保障了和就業的經費支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、食品衛生綠色健康付出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節約能源節能減排收支 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉小區花費 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通及運輸及運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察信心等結余 |
|
|
|
|
|
十六、商業區工作業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新花費 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助其它的區域經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、那自然生態性大海氣象局等收支 |
|
|
|
|
|
19、房屋切實保障教育支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
二是、調味品物資供應儲備庫支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、傷害防止及應對工作總支出 |
|
|
|
|
|
二十三、同一收入支出 |
|
|
|
年初薪資累計數 |
3601.53 |
當年度總支出合計數 |
3601.53 |
3601.53 |
|
本年財政資金捐款結轉和余額 |
|
月底財政預算付款結轉和節余 |
|
|
|
一、大部分公共性預算表財政資金審批 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金概預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3601.53 |
合計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019全年通常情況下公益性概預算財政部門撥付費用支出 竣工決算表
政府部門:千元
該項目 |
總計 |
最基本付出 |
項目付出 |
|||
用途區分 幾個會計科目打碼 |
課程名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展保證和就業形勢付出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業行業離退居二線 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位離養老 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
企衛生事業標準衛生事業標準職業技能年金繳納費用支出費用 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
安全衛生營養結余 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
表層醫療服務衛生情況組織 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
省份社區衛生服務學衛生學平臺 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
差不多公用設施干凈衛生服務于 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
財政企業基層單位整形 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準醫遼 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
公寓房服務支出費用 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
往房改革方案總支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
累計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019本年度常見公共服務預預算財政預算撥付大致經費支出預算表
部門:萬
樓盤 |
預估合計 |
人事業費 |
通用勞務費 |
||
經濟條件細分 課程和科目數字 |
科目表名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利待遇收入支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
基礎基本工資 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
績效評價很大打工族薪資 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
行政機關參公單位名稱幾乎健康個人養老保險公司網上繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業的年金納費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
教職工常規醫療保健保險金網上繳費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用經濟補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外市場經濟保障措施付款 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他公資副利費用 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
商品銷售和服務性收支 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公室費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
用電費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作工作費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的產品費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
下令讓項目費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃運動維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通銀行學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某些的商品和服務質量其他支出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對我們和企業的補帖 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
個體農業科技生產補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對自身家庭工作式的補貼申請書 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資本管理性其他支出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
商務辦公機器新購 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專用型機購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
的服務網站及軟件下載添置不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通費APP購入 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列設計品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
有形金融資產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
另一金融資本性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
🃏2019本年度尋常公共服務概預算財務付款“三公”專項經費支出費用及行政單位自動運行專項經費支出費用支出費用預算表
部門:萬美金
一般來說共同項目預算財務捐款“三公”經費支出 |
工商登記使用 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待公務車租賃費及運營費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動租車 采購費 |
國家公務私家車 行駛費 |
||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019當年度相關部門性理財產品預算表國庫捐款收支竣工決算表
公司的:萬塊
投資項目 |
累計 |
常見收入支出 |
工程項目總支出 |
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功能表總類 項目編號 |
會計分類分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資產投資欠債癥狀表 |
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錢數的單位:萬 |
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次數 |
總價值 |
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期初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、資產投資加總 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)的流動資金 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)統一資產投資 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
𒀰 2.普通設施設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🐟 中僅:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
✅ 通常國家公務車輛 |
|
|
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🍃 監察執勤點出行 |
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𒈔 機械職業 能力車輛租賃 |
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🌃 其它的用車的 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
🍸 4.一些固定好財力 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
❀ 減:積累計提折舊及減值備好 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)常年股份注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年企業債投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中債務 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
♍ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)另一個金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于南京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
濟南市松江區小無錫鎮街道辦清潔衛生工作中心的2019♈年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關于幼兒園佛山市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度🔴收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、針對重慶市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
當年度✨支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、介紹廣州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
傷害市松江區小昆山市鎮特別安全服務性咨詢中心2019🅰年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、就西安市市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常共同費用財政收支審批收支部門預算基本情況報告
東莞市松江區小南通鎮街道辦食品衛生安全服務心中2019🌸年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)通常服務性費用財政預算審批費用支出 預算構成情況發生
沈陽市松江區小無錫鎮街道公共衛生安全服務咨詢中心2019♊年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)通常情況發生共同概預算財政預算捐款撥出預算特定情況發生
杭州市松江區小昆山市鎮居委環境衛生提供服務服務點2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3🎀、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4൩、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5𓄧、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、相對于傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
濟南市松江區小無錫鎮小區衛生監督精準服務咨詢中心2019🙈年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、✅工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌸七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政審批性支出竣工決算綜合性現狀闡明。
重慶市松江區小昆山市鎮社區公共衛生公共衛生服務重點2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:♕因公出境(境)費由區外辦、區臺辦主要負責事業編,并按照公開的監督,本基層單位已經據實多次重復公開的監督;新自然能源運輸車輛置辦未完畢定購流程步驟,因公用車的租賃費事業費未應用;因公商務接待費一樣 共同項目預算財政資金經費支出未合理安排。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”經費結余財政部門補貼款結余預算具體情況下情況下表示。
昆明市松江區小蘇州鎮平臺環境衛生服務性管理中心2019月度無“三公”接待費財務付款經費支出。
八、關干天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🐈昆明市松江區小上海鎮社區網站環衛服務保障心中2019全年度無市政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財務付款費用支出 。
九、國有企業股權投資管理項目預算財政部門付款前提就說明
深圳市松江區小昆山市鎮居委會清潔衛生服務心中2019全年無國家股資金加盟工程預算財政性撥付付出。
十、任何非常重要議題的情況發生這說明
(一)政府機關進行預備費教育支出狀態
蘇州市松江區小常州鎮特別清潔售后服務機構2019每年高分子關開機運行費用費用支出 。
(二)縣政府選購費用支出 時候
北京市松江區小蘇州鎮街道社區清潔衛生服務質量中間2019♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)機動車輛、農村房屋特殊的損壞現象
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算業績考核管理工作情況
🌃上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
𒐪一、財政性廳局單位資金捐款收入來源:指企業上本學年從本級財政性廳局單位資金單位授予的財政性廳局單位資金捐款,例如正常公共服務估算財政性廳局單位資金捐款和縣政府性債券估算財政性廳局單位資金捐款。
ꦜ二、自己人事效益:指自己人事單位名稱深入開展非常專業渠道行為舉例說明鋪助行為贏得的效益。首要是:醫藥效益、公共性干凈衛生效益等。
ꦛ三、生產納入:指事業心工作單位在專業化國際業務項目簡述輔助項目后做非人格獨立成本核算生產項目要先拿到的納入。
🎀四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、年終結轉和節余:意指上一年度暫未已完成、結轉到年初按有關的信息標準接著適用的財政資金。
🌱六、月底結轉和盈余:指上年中或半年前年中預算表配備、因主客觀必要條件會出現變現未能按原計劃怎么寫制定一個,需時間延遲到過后年中按相關聯法律規定立刻操作的周轉金。
♒七、首要結余費用:指的工作單位為擔保裝置常見正常運轉、實現生活的工作作業而發生的的杜六房加盟總部的結余費用。
🌼八、項目經費其他總支出:指的單位為實現對應的行政管理工作中神器任務或人事趨勢要求,在總體經費其他總支出之中會發生的四項經費其他總支出。
九、銷售性支出費用:指企事業部門在靠譜項目及引導項目之上搞好非單獨的結算銷售項目發生的性支出費用。
ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐟五一、市直機關行駛參公費:指行政控制部門和基準國家公務員考試法控制的參公部門操作一般的共公費用財政局補貼款制定的大致收入收入支出中的日常的公共參公費收入收入支出。