蘇州市松江區佘山鎮街道社區貼心服務間貼心服務機構
2018每年職能部門竣工決算
目 錄
第1 局部 重慶市松江區佘山鎮居委干凈衛生的服務服務部慨況
一、 注意職責
二、 部分竣工決算計量單位搭建
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水性支出預算總表
二、薪水預算表
三、結余部門預算表
四、國庫補貼款年收入其他支出結算的時候總表
五、正常公眾費用財政收支審批收支竣工決算表
六、應該共同概算不需要捐款核心總支出預算表
七、正常共同概預算不需要捐款“三公”接待費及市直機關工作接待費付出預算表
八、政府辦公室性債卷估算財政局付款收支結算的時候表
九、凈資產資產負債實際登記表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二局部 動詞描述
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵崗位職責
ꦰ東莞市松江區佘山鎮居委清潔提供服務性管理管理中心是東莞市松江區清潔健康的常務促進會經理主管的表層醫用保健清潔醫用機構。最主要的職權包擴:共同承擔佘丘陵地區區滿足老百姓市民基本的醫用保健提供服務性管理及公共服務性清潔提供服務性管理。
二、崗位乃至每一位員工崗位預算院校組成(僅有的院校的崗位乃至每一位員工,本那部分方式為“平臺如何設置”)
從成本預算的單位購成看,♔上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度個人收入結余預算總表
計量單位:上萬元
年收入 |
撥出 |
||
該項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、財政廳付款營收 |
3754.39 |
一、大部分共公服務項目收支 |
|
之中:以政府性股票基金費用財政局補貼款 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
二、領導政府補貼工資 |
321.33 |
三、航空航天其他支出 |
|
三、事業單位納入 |
4552.80 |
四、公眾防護教育支出 |
|
四、生產收益 |
|
五、教育教學其他支出 |
7.62 |
五、附加政府部門上交國家使收入 |
|
六、科學課的技術支出費用 |
|
六、某些營收 |
511.02 |
七、文化產業運動與傳媒業花費 |
|
|
|
八、社會性確保和畢業生就業結余 |
379.62 |
|
|
九、醫療機構衛生學與方案計劃生育工作經費支出 |
8355.40 |
|
|
十、節能減排環保標準支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉建設居委會性支出 |
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
十五、交行車輛運輸開支 |
|
|
|
十四、資源的勘查資訊等收入支出 |
|
|
|
十八、餐飲業工作業等收入支出 |
|
|
|
第十五、網絡金融總支出 |
|
|
|
十八、經濟援助另一城市開支 |
|
|
|
18、國土資源大海氣象站等收支 |
|
|
|
第十九、自建房服務開支 |
130.11 |
|
|
第二十、糧油食品物資供應存量結余 |
|
|
|
二國慶、另一撥出 |
|
上年工資收入累計 |
9139.54 |
當年度總支出累計數 |
8872.75 |
用事業有成債卷補回收入支出差額 |
|
余額調整 |
214.16 |
月初結轉和節余 |
137.94 |
半年度結轉和余額 |
190.57 |
總結 |
9277.48 |
共計 |
9277.48 |
2018全年營收預算表
廠家:億元
投資項目 |
年初工資收入預估合計 |
財政部門捐款工資收入 |
上級部門補貼政策薪資收入 |
人事收入來源 |
運作薪資 |
附帶企業單位上交工資 |
某個收入來源 |
||||
功能分類 |
會計分類種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
育兒教育付出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教育付出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一教肓費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界擔保和人才需求付出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業企業離退職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業院校離辭職 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業機構常見社區社保費行業交款收支 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記衛生事業公司的基本的醫療保障保障交款費用支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔干凈與方案生孕費用 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
底層醫院衛生情況結構 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市小區環保公司 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基成治療公共衛生公司教育支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開安全 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般共同衛生情況服務質量 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業政府部門醫院 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業政府部門醫療器械 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革其他支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018本年費用支出 預算表
方:70萬
產品 |
上年收支總計 |
一般開支 |
業務性支出 |
上交國家上家費用支出 |
運營花費 |
對附屬標準補助金支出費用 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些教育學校開支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余的教育結余 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會切實保障和找工作費用 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業行業離退休年齡 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業計量單位離養老金 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構工作部門常見社會養老安全交款開支 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行業事業上行業總體養老金行業保險行業付費費用支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生學與籌劃孕育撥出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫用衛生管理醫療機構 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市片區干凈衛生中介機構 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的下基層醫療保健環保設備費用 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環保 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公共信息衛生監督服務保障 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上廠家醫療保障 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的廠家整形 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保險總支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革的實質總支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018國庫年度國庫補貼款盈利結余結算的時候總表
的單位:萬
薪水 |
費用支出 |
||||
業務 |
預算數 |
建設項目 |
自動求和 |
普通公共性預算表民政補貼款 |
當地政府性股權基金費用民政付款 |
一、一樣公眾項目預算財務補貼款 |
3754.39 |
一、普遍公共性服務于支出費用 |
|
|
|
二、政府部性理財產品財政廳預算財政廳撥付 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、民防經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全性高結余 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育其他支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、生物學方法結余 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育教育與文化傳播經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場保駕護航和工作付出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、社區衛生事業監督與工作規劃發育結余 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、能效健康結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民街道辦教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十三、公共交通搬運花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文地質勘察信息查詢等總支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業區服務質量業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技付出 |
|
|
|
|
|
十八、支援某個區縣結余 |
|
|
|
|
|
十九、國土局浮游生物形象等性支出 |
|
|
|
|
|
19、房屋擔保收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
第二十、糧油加工原材料設備存儲開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其它費用支出 |
|
|
|
年初工資收入總計 |
3754.39 |
上年開支總計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
年末民政捐款結轉和節余 |
|
年尾財政預算審批結轉和余額 |
|
|
|
通常情況下公開決算國庫審批 |
|
|
|
|
|
政府部性債卷項目預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3754.39 |
總額 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018一年度應該服務性概預算財政預算補貼款費用預算表
方:多萬元
項目流程 |
總金額 |
通常收入支出 |
樓盤總支出 |
|||
作用分為 學科編號規則 |
課程稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓收支 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
其他教學收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
另外教肓撥出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會的有保障和大學生就業花費 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業工作單位離離休 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
企業院校離退休之 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展公司一般養老院保險行業手機繳費其他支出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上的部門基本上給社保養老行業交費收入支出 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療系統管理衛生管理與方案養育收入支出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療系統學衛生學系統 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
都市片區衛生情況組織 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
相關基層醫院整形安全中介機構收入支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共性環衛 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
基本的公用干凈衛生服務培訓 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政事務自己事業政府部門醫療管理 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位診療 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
住宅房質量保障花費 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質收支 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
預估合計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018財政局年度通常情況公共信息工程預算財政局審批大體性支出預算表
機構:萬的大寫
業務 |
累計 |
員經費支出 |
公用設施經費預算 |
||
金錢類型 管理費用編碼查詢 |
科目必分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資副利性支出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
主要薪資 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
企衛生事業公司衛生事業公司主要醫療商業保險商業保險金 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳付 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
營業員大致醫療衛生人壽保險手機繳費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些的社會維護繳付 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
|
|
|
301 |
99 |
各種很大打工族薪資最新福利付出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
餐品和產品花費 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的原服務費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務活動買車使用保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通管理成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個淘寶產品和服務保障費用支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對個體和家中的補貼金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
性生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人農產品加工產量國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的我和企業的補貼費開支 |
|
|
|
310 |
|
基金性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型設配購買 |
|
|
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310 |
07 |
的信息電腦網絡及軟件折舊費提升 |
|
|
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310 |
13 |
國家公務車輛新購 |
|
|
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310 |
19 |
某個交通費用具租賃費 |
|
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310 |
22 |
隱形股本購進 |
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310 |
99 |
另一投資者性開支 |
|
|
|
總計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018月度常見共同概預算財政性支出撥付“三公”事業費及政府機關電腦運行事業費性支出預算表
方:上萬元
通常公用費用預算不需要撥付“三公”費用 |
單位自動運行 勞務費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動出行用車新購及工作費 |
因公接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛 采購費 |
國家公務使用車 運動費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年度目標鎮政府性基金投資預竣工決算財務補貼款結余竣工決算表
機構:余萬元
內容 |
預估合計 |
幾乎費用支出 |
工作經費支出 |
|||
功能性各類 考試科目編寫代碼 |
會計科目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末債務負債率現象表 |
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的金額方:萬美金 |
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用量 |
的價值 |
||
期初數 |
年初數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、財力合計數 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)傳遞凈資產 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)固定好固定資產折舊 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🔯 通常情況下國家公務公務車 |
|
|
|
|
🌞 監察巡邏專用車 |
|
|
|
|
🌳 防化方法專業方法車輛 |
|
|
|
|
🌠 各種車輛使用 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🔯 4.別的調整財力 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
꧂ 減:當年度固定資產折舊及減值注意 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中基金 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
🎀 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何資金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關佛山市松江區佘山鎮社區網站干凈衛生功能中心的2018年度目標盈利開支部門預算總體目標情況解釋
西安市松江區佘山鎮街道食品衛生安全服務中央2018🐟年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關羽北京市松江區佘山鎮街道清潔衛生服務質量管理中心2018一年度工資收入部門預算癥狀表示
年初🧔收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、有關上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018本年收入支出結算的時候狀況闡述
當年度🎃支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、管于重慶市松江區佘山鎮區域清潔衛生服務項目咨詢中心2018月度財政部門審批納入收支總的狀態表明
武漢市市松江區佘山鎮街道社區環衛服務培訓心中2018🍌年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、并于深圳市松江區佘山鎮社區居委會公共衛生服務于咨詢中心2018年中普遍公共服務國庫預算國庫付款支出費用預算事情說
(一)一樣服務性估算不需要捐款撥出部門預算綜合性具體情況
武漢市松江區佘山鎮特別環保提供服務重心2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)基本上公共性項目預算財務補貼款經費支出部門預算架構情況
廣州市松江區佘山鎮街道社區清潔衛生提供服務服務網2018🔜年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)尋常公用財政廳預算財政廳補貼款收入支出結算的時候實際上實際情況
南京市松江區佘山鎮居委會衛生監督服務管理學校2018✅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1ꦰ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8🅘、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、對于南京市松江區佘山鎮特別環境衛生的服務公司2018全年度常見公用估算財政局補貼款基本性費用支出 預算情況代表
東莞市松江區佘山鎮街道衛生情況服務于學校2018📖年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1ꦏ、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🔥七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入國庫撥付經費支出結算的時候總的問題說明怎么寫。
蘇州市松江區佘山鎮平臺環衛服務質量中心的2018൲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ಞ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”勞務費財政部門審批經費支出部門預算重要實際情況詳細說明。
杭州市松江區佘山鎮居委會衛生防疫產品中心點2018年度目標無“三公”金費國庫審批教育支出。
八、更多傷害市松江區佘山鎮片區環衛服務性中間2018季度政府機關性資金估算財政廳捐款教育支出部門預算現象詳細說明
🌠南京市松江區佘山鎮社區服務保障中安全服務保障中2018全年無政府性性股票基金費用預算財政廳撥付結余。
九、國有制金融資本運營決算財政局補貼款情況下原因分析
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ南京市松江區佘山鎮社群衛生防疫服務管理重心2018年中無國企投資合作經營財政資金預算財政資金捐款付出。
十、各種首要事情的前提介紹
(一)機構電腦運行專項經費收支的情況
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)政府機構企業采購花費具體情況
滬市松江區佘山鎮街道食品衛生保障中2018❀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)維修、經過特殊性損壞狀況
1.車倆
直到2018年12月31日,重慶市松江區佘山鎮社區工作站食品衛生工作平臺無機動車輛特出占有癥狀。
2.快裝
♓住房食用部(院校):截止期2018年12月31日,天津市松江區佘山鎮社區網站清潔衛生功能重心在使用的農村房子中由機管事務局統一的配制的屬佛山佘山基金營運管理方法較少公司屋房產權的農村房子,面積計算為10530.80每公頃米。
(四)預決算績效考評服務管理問題
🤪上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🅰一、不需要民政資金費用付款效益:指機構本季度度從本級不需要民政資金費用單位部門確認的不需要民政資金費用付款,分為一樣共同民政資金費用不需要民政資金費用付款和以政府性新基金民政資金費用不需要民政資金費用付款。
𓆉二、教育工作效益水平:指教育工作單位名稱積極開展行業金融業務游戲生活試述輔助工具游戲生活拿得的效益水平。重點是:治療效益水平等。
𝄹三、銷售盈利:指企業發展企業單位在專業的國際業務過程名詞解釋引導過程本身積極開展非經濟獨立成本計算銷售過程獲得的盈利。其主要是:房層出租車等盈利等。
🌊四、另一薪資使效益:指方贏得的除“財政預算付款薪資使效益”、“自己事業薪資使效益”、“銷售經營薪資使效益”等其他的薪資使效益。一般是:有價苗薪資使效益或是公共信息環境衛生體檢報告薪資使效益等。
五、月初結轉和節余:是以去年度無權搞定、結轉到本年度按關以規定標準立即利用的經濟。
♛六、年尾結轉和節余:指當財政年終度或以往財政年終決算確定、因客觀性的必備條件會發生發生改變不可能按原工作方案執行,需延長到后后財政年終按光于法律規定立刻適用的資本。
七、大體總費用:指標準為保險構造常規高速運轉、達成平日主線任務主線任務而形成的每項總費用。
﷽八、內容經費總經費支出:指的單位為來完成工作目標的行政機關工做世界任務或自己事業壯大工作目標,在根本經費總經費支出外的發生的基本經費總經費支出。
🍎九、管理開支費用:指視野組織在專注活動組織形式及協助活動組織形式認知能力抓好非自由測算管理活動組織形式會出現的開支費用。
ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅺國慶、部門安全使用金費:指行政訴訟企企業發展公司和依據公務活動員法服務管理的企業發展企企業發展公司安全使用大體上共公決算財政廳付款布置的大體總付出中的日常性共公金費總付出。