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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區九亭鎮街道辦事處衛生防疫的服務主

2019全年預算

 


目  錄

 

一是部份 杭州市市松江區九亭鎮片區干凈衛生服務重點概述

一、關鍵主要職責

二、組織 設有

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、納入撥出竣工決算總表

二、納入預算表

三、費用支出 竣工決算表

四、國庫撥付薪資收入費用部門預算總表

五、常見公用設施部門預算國庫撥付付出部門預算表

六、通常情況共同項目預算財政教育支出審批基本上教育支出結算的時候表

七、通常情況下通用成本預算財政收支撥付“三公”資金及工商登記進行資金收支預算表

八、國家性基金投資項目預算財政部門審批開支結算的時候表

九、資金債務情況發生表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4、區域 形容詞說明


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍工作職責

集居委會防、安全健康保健、醫療保健、痊愈、安全健康學前教育及項目懷孕枝術建議六位一體式功能。

二、學校布置

⛦根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019全年度個人收入開支竣工決算總表

企業:多萬元

純收入

開支

業務

竣工決算數

頂目

結算的時候數

一、一樣 公開估算財政預算捐款個人收入

4421.60

一、平常社會化服務管理服務管理其他支出

 

二、國家性基金、期貨、現貨、微盤決算財務捐款利潤

 

二、外交關系其他支出

 

三、上級領導補帖收入水平

 

三、飲水機其他支出

 

四、企業發展凈收入

7788.02

四、公益性安全保障花費

 

五、操作收益

 

五、教育培訓教育支出

6.94

六、其他公司繳納凈收入

 

六、科學有效技木花費

 

七、其他的創收

10.55

七、文明景區體育運動與影視傳媒費用

 

 

 

八、世界 服務保障和擇業結余

4.88

 

 

九、營養營養開支

12003.32

 

 

十、節省綠色其他支出

 

 

 

11、城鄉經濟社區網站總支出

 

 

 

十三、畜牧業水性支出

 

 

 

十四、城市交通配送費用

 

 

 

十四、個人信息堪探個人信息等支出費用

 

 

 

十六、業務功能業等撥出

 

 

 

16、經融性支出

 

 

 

十六、協助其它的地方收支

 

 

 

十七、物種多樣性環境資源海洋環境氣象預報等開支

 

 

 

十八、居住房有效保障了花費

117.46

 

 

第二十、調味品工程材料產出結余

 

 

 

二十一國慶、災害性預防及急救菅理撥出

 

 

 

二第十二、另一個撥出

 

年初個人收入累計數

12220.17

年初開支總金額

12132.60

用自己事業債券挽救收支明細差額

 

節余左右

75.70

年末結轉和余額

 

年底結轉和節余

11.87

總額

12220.17

總額

12220.17


2019一年度個人收入預算表

工作單位:十萬

產品

上年收益加總

財政預算捐款營收

上司政府補貼收錄

事業發展收錄

生產經營工資收入

付屬行業上交利潤

相關收入水平

 

功能分類
科目編碼

課程分類

 
 

預估合計

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

培養費用支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

自修及培圳

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  訓練付出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

世界 切實保障和就業問題收入支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務事業的單位離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  衛生事業的單位離提前退休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

干凈健康的花費

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

下基層醫遼環保裝置

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  縣城居委干凈衛生醫院

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公用安全

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  常規公共信息衛生管理提供服務

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

居住房擔保開支

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

自建房轉型總支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  租賃房社保公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019一年度總支出結算的時候表

單位名稱:W

活動

本年度其他支出合計數

常見性支出

大型項目收支

上交國家上級領導性支出

營運教育支出

對附屬醫院行業津貼經費支出

功能分類
科目編碼

考試科目明稱

總計

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

幼兒教育撥出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

專科護士教育培訓及教育培訓

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  培訓課程經費支出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

社會生活確保和自主創業開支

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政訴訟參公院校離退職

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  企事業公司離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

環境衛生身心健康撥出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基層醫院醫療設備干凈組織

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  成市社區網站衛生監督組織

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

共同衛生防疫

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  最基本公共服務衛生間服務

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障費用支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

住宅改草收入支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  個人住房北京公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019每年財政局捐款工資花費預算總表

政府部門:萬是

收錄

花費

頂目

預算數

新項目

總計

般共同財政支出預算財政支出捐款

當地政府性資金決算不需要審批

一、一般來說公用設施概算財政部門撥付

4421.60 

一、平常共公提供服務費用

 

 

 

二、政府性性投資基金費用預算財政支出撥付

 

二、國際關系費用支出

 

 

 

 

 

三、航空航天總支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全可靠其他支出

 

 

 

 

 

五、教育教學支出費用

 

 

 

 

 

六、完美工藝開支

 

 

 

 

 

七、歷史文化自助游體育競技與影視文化付出

 

 

 

 

 

八、社會各界得到保障和人才需求收入支出

4.88

4.88

 

 

 

九、公共衛生良好費用支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、節約環保標準經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮街道辦開支

 

 

 

 

 

12、農林業水付出

 

 

 

 

 

十五、公共交通車輛支出費用

 

 

 

 

 

十四、物資探礦信息查詢等總支出

 

 

 

 

 

第十六、商業性的業務業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、金融資本付出

 

 

 

 

 

十二、協助另一區域性支出

 

 

 

 

 

十九、天然市場海洋能氣候等總支出

 

 

 

 

 

十八、住宅房保障機制付出

117.46

117.46

 

 

 

第二十、調味品物資采購產出花費

 

 

 

 

 

二國慶、災情預防治療及作為應急的控制其他支出

 

 

 

 

 

二十三、某些其他支出

 

 

 

本年度年收入預估合計

4421.60 

當年度經費支出累計數

4421.60

4421.60

 

年終財政性審批結轉和節余

 

年初財政支出捐款結轉和節余

 

 

 

一、一半公共服務成本預算國庫審批

 

 

 

 

 

二、市政府性理財產品概預算不需要捐款

 

 

 

 

 

合計

4421.60 

累計

4421.60

4421.60

 

 


2019財政部門年度常見共公工程預算財政部門補貼款教育支出預算表

組織:多萬元

產品

加總

總體收支

投資項目收支

效果總類

課目打碼

科目必稱謂

208

 

 

世界 保證和就業創業撥出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

財政企事業的單位離辭職

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  事業心機構離養老

4.88

4.88

 

210 

 

 

清潔健康生活結余

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

底層醫療服務公共衛生學校

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  都市居委衛生管理系統

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

共同干凈

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  大多公益性清潔服務培訓

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

房間質量保障收支

117.46

117.46

 

221 

02 

 

房產改革創新開支

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  房產個人公積金

117.46

117.46

 

累計

4421.60

4207.64

213.96

 


2019全年基本性共同預竣工決算財政預算撥付基本性經費支出竣工決算表

  公司:萬美金

品牌

加總

相關人員資金

公用設施經費支出

經濟能力歸類

會計分類打碼

課程明稱

301

 

薪資會員福利收入支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  主要的薪資

527.98

527.98

 

301

02

  經費補貼費

246.12

246.12

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費費

167.62

167.62

 

301

07

  業績考核薪資

1785.14

1785.14

 

301

08

部門企業發展廠家總體養老院保障手機繳費

424.20

424.20

 

301

09

職業分析年金繳付

192.92

192.92

 

301

10

員工大多醫院保險服務交款

229.20

229.20

 

301

11

公務接待員醫療機構補助款交款

 

 

 

301

12

任何當今社會后勤保障付費

30.94

30.94

 

301

13

個人住房北京公積金

117.46

117.46

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  別薪水好處收支

201.18

201.18

 

302

 

各種商品和服務花費

280.00

 

280.00

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業工作保管費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)雜費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  用建材費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用然料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  下令讓業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

 

 

 

302

29

  活動費

 

 

 

302

31

  因公出行用車操作服務器維護費

 

 

 

302

39

  另外客運手續費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加預算

 

 

 

302

99

  許多品牌和服務性其他支出

 

 

 

303

 

對自身和家人的補貼

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動津貼

 

 

 

303

07

  醫院費補貼申請書

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

各人種植業分娩貼補

 

 

 

303

99

  另外的對我們和家居的津貼

 

 

 

310

 

投資基金性結余

 

 

 

310

02

  辦公場所裝備租賃費

 

 

 

310

03

  專用工具設配添置

 

 

 

310

07

  圖片信息wifi網絡及軟文購進更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車采購

 

 

 

310

19

  其它的出行方法購進

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列方面品購進

 

 

 

310

22

  隱匿股權購置費

 

 

 

310

99

  的投資基金性收支

 

 

 

自動求和

4207.64

3927.64

280.00

 


2019年度目標一樣公眾預算不需要付款“三公”專項資金預算及工商登記作業專項資金預算開支預算表

單位名稱:70萬

平常公眾工程預算民政審批“三公”費用

工商登記運營

事業費竣工決算數

累計

因公出國工作

(境)費

國家公務車輛租賃折舊費及行駛費

公務接待處接待處費

小計

因公買車

購入費

公務接待專車

工作費

決算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

概算數

預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019年中以政府性理財產品概預算民政捐款開支預算表

的單位:余萬元

產品

預估合計

一般其他支出

項目流程經費支出

功用幾大類

題目標識號

課程種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度股權流動負債情況報告表

 

 

的金額機構:萬美金

 

需求量

實際價值

月初數

年底數

年末數

年尾數

一、資源預估合計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)分子運動凈資產

——

——

1483.07

2247.79

   (二)固定的資金

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

෴                2.統一設施(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

🐈                     當中:(1)機動車(輛)

1

1

16.54

16.54

꧃                                 一樣因公專用車

 

 

 

 

𓃲                                 監察巡邏車輛租賃

 

 

 

 

﷽                                 特種車輛專業技術人員水平小二租車

 

 

 

 

𝓡                                 別私車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

💃               4.另外固定位置房產

——

——

 

 

𓆏        減:累加折舊率及減值籌備

——

——

1977.12

2252.39

   (三)長久控股權成本

——

——

 

 

   (四)常年企業債成本

——

——

 

 

   (五)在建設網建設項目

——

——

 

 

   (六)無形之中凈資產

——

——

 

14.50

ꦑ        減:當年度攤銷

——

——

 

0.48

   (七)許多股權

——

——

 

 

二、欠債累計數

——

——

920.20

1556.19

三、凈股本總金額

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相關西安市松江區九亭鎮區域食品衛生業務機構2019年工資收入經費支出預算綜合性情況發生說明書怎么寫

廣州市松江區九亭鎮街道辦事處衛生學服務管理基地2019🍌年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、關羽深圳市松江區九亭鎮社區服務性站衛生學服務性中央2019當年度盈利竣工決算情況說

本年度🌱收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、介紹東莞市松江區九亭鎮社區服務質量咨詢中心衛生學服務質量咨詢中心2019半年度結余部門預算具體情況解釋

當年度😼支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、更多武漢市松江區九亭鎮社區居委會清潔衛生功能重心2019一年度民政審批使收入教育支出整體來說現象闡明

滬市松江區九亭鎮社區網站環境衛生安全服務部站2019💎年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、相關成都市松江區九亭鎮社區居委會衛生防疫服務平臺2019季度應該公共服務財政部門預算財政部門捐款經費支出竣工決算事情闡明

(一)般公用預竣工決算財政廳捐款付出竣工決算總體目標具體情況

傷害市松江區九亭鎮居委會安全提供服務公司2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)普遍服務性費用預算財政廳補貼款收入支出預算結構類型情況

成都市市松江區九亭鎮社區服務性站清潔服務性中心站2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)平常共同估算財政資金捐款付出預算詳細情況報告

沈陽市松江區九亭鎮社區精準服務中間公共衛生精準服務中間2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2⛎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3✤、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4🐟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、至于北京市松江區九亭鎮街道社區醫療情況服務中心的2019本年應該公眾工程預算財政部門撥付大多收支部門預算情況下表明

昆明市松江區九亭鎮街道衛生情況安全服務平臺局2019🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1♒、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

🦄七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

🅰深圳市松江區九亭鎮社區醫療情況衛生情況提供服務機構2019第四季度無“三公”資金投入財政廳付款費用。

八、相對于天津市松江區九亭鎮平臺衛生管理的服務核心2019財政部門年度縣政府性資金概預算財政部門審批付出結算的時候情況講解

꧅北京市松江區九亭鎮居委會衛生監督服務的服務網站2019半年度無縣政府性股權基金工程預算不需要補貼款費用支出 。

九、國有企業資本公司開項目預算財政局審批實際情況原因分析

ღ重慶市松江區九亭鎮居委安全衛生服務于重點2019當年度無國有企業資本投資銷售項目預算財政性撥付撥出。

十、另一個至關重要細節的前提就說明

(一)機關單位啟用資金投入其他支出情況

鄭州市松江區九亭鎮社區提供服務站清潔提供服務平臺的2019年度目標有機關運動資金付出。

(二)政府部采購流程收入支出事情

重慶市🧸松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)車倆、農村房屋專項 需要時候

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考評服務管理實際情況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本方成立了下述概算效績評價評價控制制度的重要性:松江區九亭鎮街道衛生間貼心服務公司概算效績評價評價控制運作系統,全環節效績評價評價控制具體實施狀態🔴:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

💟一、國庫財政局部門工程預算捐款創收:指企業當半年度度從本級國庫財政局部門工程預算相關部門授予的國庫財政局部門工程預算捐款,主要包括普通公用設施財政局部門工程預算國庫財政局部門工程預算捐款和地方政府性理財產品財政局部門工程預算國庫財政局部門工程預算捐款。

🐎二、事業純工資:指事業工作單位展開專注銷售促銷促銷活動以及其鋪助促銷促銷活動具有的純工資。注意是:診療及公共性衛生防疫純工資等。

ಌ三、另外的收益:指公司的提供的除“財政性捐款收益”、“事業單位收益”、“生產經營收益”等之內的收益。

四、月初結轉和余額:是以去年度已經完全、結轉到當年度按相關聯相關規定持續的使用的流動資金。

💝五、年底結轉和節余:指年初度或之前年中概預算讓、因客觀性條件發生轉變 無法按原籌劃施工,需延期到而后年中按關與標準重新動用的周轉金。

六、核心撥出:指方為保護部門正確暖機、實現平常運作神器任務而會發生的那項撥出。

♕七、建設項目花費:指方為達到某一的行政訴訟工做成就或事業單位發展方向對方,在常見花費囿于造成的那項花費。

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