天津市松江區九亭鎮平臺安全衛生服務項目中心的
2018半年度監管部門部門預算
目 錄
一號一部分 深圳市松江區九亭鎮區域衛生間服務保障中央概述
一、注意主要職責
二、部部門預算政府部門產生
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、凈收入總支出竣工決算總表
二、年收入竣工決算表
三、花費竣工決算表
四、不需要撥付使收入撥出預算總表
五、一般來說公開費用預算民政審批收支結算的時候表
六、尋常公共性預竣工決算財務撥付首要花費竣工決算表
七、基本上公用概算國庫審批“三公”費用預算及國家機關使用費用預算付出結算的時候表
八、部門性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算財政預算撥付收支竣工決算表
九、財產外債條件表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七區域 詞理解
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、常見行政職能
集小區可以防止感染、的健康、整形、康復訓練、的健康培養及項目生孩子枝術教育指導六位一身職責范圍。
二、貸款機構快速設置
ꦫ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
𒈔第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度工資收入費用支出 結算的時候總表
企業單位:萬美金
效益 |
總支出 |
||
好項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、財政預算審批納入 |
4016.02 |
一、一樣 通用服務經費支出 |
|
但其中:市政府性資金預算表財務捐款 |
|
二、外交關系收支 |
|
二、上級部門補貼申請書收入水平 |
143.00 |
三、國防軍事費用 |
|
三、行業工資收入 |
5286.32 |
四、共同人身安全花費 |
|
四、自主經營薪水 |
|
五、幼兒教育支出費用 |
5.30 |
五、其他行業繳納收入水平 |
|
六、實驗系統教育支出 |
|
六、其他個人收入 |
1476.93 |
七、和文化運動與文化收入支出 |
|
|
|
八、社交有效保障和找工作結余 |
709.12 |
|
|
九、醫療管理干凈衛生與預計二孩結余 |
10070.93 |
|
|
十、低碳健康總支出 |
|
|
|
國慶、城鎮特別支出費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
十四、公共道路運輸物流撥出 |
|
|
|
十四、資源共享探勘問題等費用支出 |
|
|
|
第十六、行業服務管理業等撥出 |
|
|
|
16、財富管理結余 |
|
|
|
十二、經濟援助一些中北部收支 |
|
|
|
十七、國土資源海洋能氣象局等開支 |
|
|
|
19、房間的保障收入支出 |
1.41 |
|
|
2、糧油食品應急物資儲備庫經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、其他收支 |
|
上年收入水平累計數 |
10922.27 |
當年度收支加總 |
10786.76 |
用自己事業股權基金挽救開支差額 |
|
節余合理安排 |
139.79 |
期初結轉和節余 |
4.28 |
半年度結轉和節余 |
|
累計 |
10926.55 |
總額 |
10926.55 |
2018年收錄竣工決算表
工作單位:萬的大寫
頂目 |
當年度凈收入自動求和 |
財務補貼款工資收入 |
上一級補助款盈利 |
企業發展使收入 |
生產薪水 |
附加組織上交收益 |
各種納入 |
||||
功能分類 |
考試科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
文化教育結余 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
訪學及學習 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教學費用支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保護和出去上班費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業公司的離離休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公基層單位離退居二線 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企人事標準人事標準幾乎養老保費保費付款性支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈與打算計生收支 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療管理衛生情況培訓機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
都市小區環境衛生設備 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
許多面層醫療保健清潔衛生裝置教育支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同食品衛生 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共性清潔衛生服務于 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展單位名稱醫學 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心的單位醫遼 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房擔保費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改善收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018年度目標付出部門預算表
企業:千元
好項目 |
本年度收入支出自動求和 |
基本性費用 |
大型項目收支 |
上交上家付出 |
銷售經營撥出 |
對付屬廠家補助費支出費用 |
||||
功能分類 |
會計分類種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校費用 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及培訓課 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓花費 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場服務和找工作經費支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上公司的退體 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業編名稱單位名稱離退居二線 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關院校事業有成院校通常養老院商業險交款結余 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療清潔與計劃怎么寫生小孩費用支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院安全衛生中介機構 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區區域清潔組織機構 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它下基層醫療保障安全部門收入支出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公用衛生監督服務的 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的企業單位醫治 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的計量單位醫治 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋的保障其他支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018全年度財政部門付款收入來源結余結算的時候總表
工作單位:上萬元
營收 |
開支 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
項目流程 |
加總 |
基本上通用財政部門預算財政部門審批 |
人民政府性私募基金項目預算民政捐款 |
一、似的公共服務概預算財政預算審批 |
4016.02 |
一、正常共同工作費用支出 |
|
|
|
二、市政府性股權基金費用預算財政性審批 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓性支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學研究技藝結余 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育運動與傳煤結余 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟服務保障和大學生就業費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、社區醫療機構管理與進度表生小孩結余 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、節約能源環保健康收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村小區付出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、流量運輸配送教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品信息探礦產品信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商家服務的業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、財富管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持其他中北部付出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋能形象等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間安全保障總支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
二十二、糧油加工救災物資儲備庫性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其他的付出 |
|
|
|
本年度營收自動求和 |
4016.02 |
年初經費支出累計數 |
4016.02 |
4016.02 |
|
年末財政預算捐款結轉和余額 |
|
年終不需要付款結轉和余額 |
|
|
|
大部分共公概算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
市政府性投資基金預決算財務捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4016.02 |
總共 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018第四季度通常共同費用預算財政性補貼款其他支出部門預算表
部門:百萬元
工作 |
總金額 |
大多費用支出 |
工作收支 |
|||
實用功能歸類 會計分類編號 |
科目必命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育費用 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
指導及指導 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
培養總支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
生活服務保障和就業前景經費支出 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業標準標準辭職 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
人事行業離離休 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱參公單位名稱核心頤養商業險付款收支 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫療服務安全衛生與記劃孕育收支 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
底層醫療環衛環衛醫療機構 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心公共衛生組織 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
其他基礎醫遼環衛公司教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共性清潔衛生業務 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
人事部門事業廠家廠家醫疔 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業工作單位醫藥 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
租賃房服務保障性支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
房產體制改革性支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
總計 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018年末大部分公用民政預算民政付款基本上花費結算的時候表
公司的:萬美金
該項目 |
總金額 |
人士金費 |
通用接待費 |
||
城市發展的分類 考試科目編號 |
學科公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪有福利付出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
差不多工資收入 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
工商登記教育事業院校常規健康養老商業保險金 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
營業員基礎醫療衛生商業保險交費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫用補助金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他生活保護激費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的薪資發福利開支 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
物品和售后服務總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛租賃開機運行系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的出行材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多品牌和功能結余 |
|
|
|
303 |
|
對自己和小家庭的補貼 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的林果業工作補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個人賬戶和家里的補貼金付出 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
工作環保設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息無線網絡及游戲折舊費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的城市交通出行軟件置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資源性支出費用 |
|
|
|
總計 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018民政年度一樣 公共服務工程預算民政補貼款“三公”金費及工商登記電腦運行金費付出預算表
工作單位:千元
常見共同不需要預算不需要撥付“三公”資金 |
機關事業單位電腦運行 預備費結算的時候數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務小二租車新購及操作費 |
國家公務接待廳費 |
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小計 |
公務活動租車 添置費 |
公務活動車輛租賃 開機運行費 |
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費用數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末政府部性投資基金預竣工決算財政撥出付款撥出竣工決算表
基層單位:萬元左右
工程項目 |
預估合計 |
差不多支出費用 |
內容收支 |
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基本功能幾大類 題目商品代碼 |
課程和科目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度財產欠債情形表 |
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累計額計量單位:W |
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數目 |
交換價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)流入債務 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)固定位置凈資產 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
𓆏 通常情況下因公私車 |
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🌄 辦案執勤點出行 |
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🐼 特種工藝專業課程枝術私車 |
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🎐 各種用車的 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
💝 4.一些進行固定財力 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
❀ 減:累計額折舊費及減值備好 |
—— |
—— |
|
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(三)不斷項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建過程 |
—— |
—— |
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(五)隱匿金融資產 |
—— |
—— |
|
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﷽ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、光于東莞市松江區九亭鎮社區網站干凈衛生安全服務中間2018本年度收錄費用總的情況發生講解
蘇州市松江區九亭鎮街道辦事處衛生間業務公司2018🅺年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、對滬市松江區九亭鎮街道社區食品衛生服務公司2018年薪水預算癥狀情況報告
當年度🌳收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、關羽傷害市松江區九亭鎮社區網站清潔衛生業務心中2018本年度經費支出部門預算原因原因分析
當年度♍支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、介紹南京市松江區九亭鎮街道辦事處安全衛生功能重心2018月度財政廳付款收入水平付出環境承載力情況發生反映
武漢市市松江區九亭鎮社區工作管理衛生管理工作中央2018🍒年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、針對南京市松江區九亭鎮特別安全衛生精準服務中心2018年度目標尋常公共服務成本預算財政付出撥付付出結算的時候狀況這說明
(一)應該通用概預算財政廳審批經費支出總的現象。
滬市松江區九亭鎮街道社區環衛服務項目中央2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)一般來說公用概預算財政性補貼款經費支出結算的時候成分的情況。
武漢市松江區九亭鎮街道辦食品衛生服務性平臺2018🍰年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)普通公用設施估算不需要捐款支出費用預算具體的情況發生。
滬市松江區九亭鎮居委會健康服務保障中2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1ꦉ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5♊、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6ౠ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7ꦓ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8🙈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、有關沈陽市松江區九亭鎮街道辦事處環衛服務的中心站2018每年通常時候服務性項目預算民政付款基本的費用預算時候代表
武漢市松江區九亭鎮平臺衛生情況服務質量公司2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1🍨、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
🦩七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
鄭州市松江區九亭鎮街道辦食品衛生產品中心局2018一年度無“三公”專項經費國庫補貼款收入支出。
八、光于西安市松江區九亭鎮社區保障學校清潔保障學校2018季度以政府性理財產品預算表財政資金撥付收支結算的時候環境這說明
南京市松江區九亭鎮社區居委會安全衛生業務心中2018月度無市政府性新基金預算表民政付款收支
九、國有化基金經營管理預決算財政廳補貼款問題詳細說明
武漢市松江區九亭鎮街道社區環境衛生保障機構2018年終無公有充分銷售經營費用財政預算審批性支出
十、另一極為重要注意事項的條件解釋
(一)政府部門啟動資金投入收入支出問題。
2018每年昆明市松江區九亭鎮街道辦環保服務管理公司硅酸關開機運行資金付出。
(二)縣政府銷售付出狀況
2018🐻年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)車倆、別墅獨特占存條件
濟南市松江區九亭鎮小區衛生監督提供服務公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算工作績效考核方法情況下
♛上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦦ一、財務付款使收入:指崗位上當年度從本級財務崗位提供的財務付款,具有常見通用不需要預算表財務付款和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤不需要預算表財務付款。
二、創業性納入:指創業性部門大力開展專業渠道行動名詞解釋輔助工具行動作為的納入。包括是:醫用納入。
ꦿ三、管理納入:指事業上的機構在的專業業務領域運動非常輔助運動以外落實非獨立性賬務處理管理運動確認的納入。
🎐四、其它的盈利:指行業獲得的除“國庫審批盈利”、“行業盈利”、“開盈利”等外的盈利。核心是:逾期利息盈利等。
五、年終結轉和盈余:就是指上一年度還實現、結轉到當年度按管于的規定仍在在使用的周轉金。
♒六、年初結轉和余額:指上月度或以上月度預決算準備、因從客觀環境情況變遷是沒辦法按原預計全面實施,需超時到之前月度按有關明文規定以后選用的資金量。
七、核心付出:指計量單位為擔保培訓機構日常生活在運轉、搞定日常生活業務世界任務而形成的每一項付出。
🌞八、內容經費費用總支出 :指企業單位為搞定不同的行政訴訟主線任務主線任務或事業性轉型最終目標,在基礎經費費用總支出 外面發生的四項經費費用總支出 。
九、運作結余:指事業上的單位名稱在專業的項目及鋪助項目之下進行非單獨的選擇運作項目發生的結余。
✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍃11、危險機關加載預備費:指行政機關部門和符合公務活動員法標準化管理的企業部門選用一般來說公眾工程預算財政性撥付具體安排的最基本付出費用中的日常的公供預備費付出費用。