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2019年決算信息公開(上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區新橋鎮居委衛生情況提供服務中央

2019全年度預算

 


目  錄

 

第二一些 西安市松江區新橋鎮街道安全業務中心點慨況

一、主要的權責

二、平臺設置

第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、使收入結余預算總表

二、薪水部門預算表

三、收支結算的時候表

四、財政費用撥付薪水費用部門預算總表

五、通常情況下公共信息估算財務審批費用結算的時候表

六、一樣 公眾工程預算財政部門捐款關鍵結余預算表

七、一般的通用成本預算財政預算捐款“三公”接待費及行政機關行駛接待費費用竣工決算表

八、縣政府性債卷工程預算民政審批費用結算的時候表

九、資金外債狀況表

第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第4部件 形容詞說明


第一部分    上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要職責范圍

ꦍ新橋鎮居委會清潔干凈環衛監督產品管理質量基地是一個所集醫學、防控、保健按摩、復健、建康育兒教育和方案生殖技能具體指導為一身的下基層居委會醫學清潔干凈環衛監督產品管理質量公司。基地在松江區東北部,東鄰閔行區莘莊鎮,基地支付著新橋鎮的根本醫學、公用清潔干凈環衛監督和居委會清潔干凈環衛監督產品管理質量工作中。

二、學校設制

上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個獨立設置醫院,分為:🍨行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019月度盈利結余竣工決算總表

機關單位:多萬元

收入水平

性支出

品牌

竣工決算數

業務

預算數

一、一樣服務性估算財政廳付款凈收入

5,270.02

一、平常共公售后服務費用

 

二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財政預算審批年收入

 

二、國際關系教育支出

 

三、上家補助費薪資

 

三、國防教育收入支出

 

四、事業上的年收入

8,106.35

四、公共性很安全費用支出

 

五、營運收錄

 

五、幼小銜接結余

8.45

六、其他組織上交盈利

 

六、科學有效技術應用總支出

 

七、各種效益

212.99

七、古文化國內旅游軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司費用支出

 

 

 

八、社會的維護和就業問題其他支出

553.27

 

 

九、衛生情況健康生活性支出

12,774.20

 

 

十、低能耗安全花費

 

 

 

11、成鄉社區服務站花費

 

 

 

12、畜牧業水結余

 

 

 

第十三、公路交通配送花費

 

 

 

十四、自然資源探礦問題等收入支出

 

 

 

15場、商業性的服務項目業等費用支出

 

 

 

16、金融投資花費

 

 

 

十六、支助另外的城市收入支出

 

 

 

18、很自然市場深海氣象觀測等撥出

 

 

 

十八、房屋保障機制付出

150.21

 

 

二十二、糧油食品工程設備貯備花費

 

 

 

二十一月、自然災害治理及應及經營費用

 

 

 

二第十二、別結余

 

上年年收入自動求和

13,589.36

上年其他支出累計

13,486.13

用事業性基金投資挽回收支明細差額

 

盈余分配原則

162.74

年終結轉和盈余

230.74

年尾結轉和余額

171.23

共計

13,820.10

總額

13,820.10


2019年薪資收入竣工決算表

組織:萬多

工程

上年凈收入加總

財政支出捐款使收入

領導補貼金收錄

事業上薪資收入

生意收入水平

附帶企事業單位繳納盈利

許多凈收入

功能分類
科目編碼

管理費用品牌

自動求和

13,589.36 

5,270.02 

0 

8,106.35 

0 

0 

212.99 

205

 

 

教肓費用

8.45

8.45

0

0

0

0

0 

205

08

 

專科護士技能培訓及技能培訓

8.45

8.45

0

0

0

0

0 

205

08

03

  培圳開支

8.45

8.45

0

0

0

0

0 

208

 

 

的社會有保障和求業付出

553.27

6.37

0

546.90

0

0

0

208

05

 

行政管理工作標準離退休工資

553.27

6.37

0

546.90

0

0

0

208

05

02

  事業上公司的離退體

7.28

6.37

0

0.91

0

0

0

208

05

05

  危險機關企業發展公司的通常養老生活保險公司交款費用支出

375.28

0

0

375.28

0

0

0

208

05

06

  機關企業創業企業專業年金付款撥出

170.71

0

0

170.71

0

0

0

210

 

 

環衛營養收支

12,877.43

5,255.20

0

7,409.24

0

0

212.99

210

03

 

面層醫遼食品衛生組織

10,237.01

3,516.04

0

6,557.20

0

0

163.77

210

03

01

  市政街道辦事處干凈裝置

10,237.01

3,516.04

0

6,557.20

0

0

163.77

210

04

 

共同安全

2,437.71

1,739.16

0

649.33

0

0

49.22

210

04

08

  根本公用設施環保業務

2,437.71

1,739.16

0

649.33

0

0

49.22

210

11

 

財政工作院校醫疔

202.71

0

0

202.71

0

0

0

210

11

02

  行業的單位醫遼

202.71

0

0

202.71

0

0

0

221

 

 

公房質量保障總支出

150.21

0

0

150.21

0

0

0

221

02

 

租賃房改革的實質開支

150.21

0

0

150.21

0

0

0

221

02

01

  自建房北京公積金

150.21

0

0

150.21

0

0

0

 


2019每年其他支出部門預算表

組織:萬是

業務

上年結余總計

基本的收支

品牌經費支出

上交國家領導教育支出

經驗花費

對其他部門補助費經費支出

功能分類
科目編碼

管理費用名號

累計

13,486.13 

12,864.17 

621.96 

0 

0 

0 

205

 

 

學校費用

8.45

0 

8.45

0 

 0

0 

205

08

 

學習及培訓學習

8.45

0 

8.45

0 

 0

0 

205

08

03

  教育培訓花費

8.45

0 

8.45

0 

 0

0 

208

 

 

社會性保險和專業教育經費支出

553.27 

553.27 

0 

0 

0 

0 

208

05

 

行政訴訟事業企業單位離養老金

553.27 

553.27 

0 

0 

0 

0 

208

05

02

  衛生事業公司的離提前退休

7.28 

7.28 

0 

0 

0 

0 

208

05

05

  機構事業計量單位計量單位常見養老險服務保險服務網上繳費收支

375.28

375.28

0 

0 

0 

0 

208

05

06

  機構企業發展院校角色年金網上繳費教育支出

170.71

170.71

0 

0 

0 

0 

210

 

 

清潔衛生穩定其他支出

12,774.20

12,160.69

613.51

0 

0 

0 

210

03

 

基層人員醫療器械干凈組織

10,100.19

9,643.39

456.80

0 

0 

0 

210

03

01

  城市地區街道辦事處環衛醫院

10,100.19

9,643.39

456.80

0 

0 

0 

210

04

 

公共服務食品衛生

2,471.30

2,314.59

156.71

0 

0 

0 

210

04

08

  主要公益性健康服務項目

2,471.30

2,314.59

156.71

0 

0 

0 

210

11

 

行政性創業計量單位醫疔

202.71

202.71

0

0 

0 

0 

210

11

02

  企業發展標準醫療設備

202.71

202.71

0

0

0

0

221

 

 

商品房保護結余

150.21

150.21 

0

0 

0 

0 

221

02

 

公寓房深化改革付出

150.21

150.21 

0

0 

0 

0 

221

02

01

  居住房社保公積金

150.21

150.21 

0

0 

0 

0 

 


2019第四季度財政部門付款使收入費用支出 結算的時候總表

機關單位:70萬

收益

教育支出

業務

預算數

產品

加總

常見公益性估算財務撥付

當地政府性債券概預算財政局付款

一、一般來說共公費用國庫審批

5,270.02 

一、一般來說公共性產品教育支出

 

 

 

二、當地政府性債卷概算國庫撥付

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、民防費用支出

 

 

 

 

 

四、公共性安全性總支出

 

 

 

 

 

五、培訓收入支出

8.45 

8.45 

 

 

 

六、科學技術技術付出

 

 

 

 

 

七、文明市場體育健康與影視文化開支

 

 

 

 

 

八、時代保護和出去上班付出

6.37 

6.37 

 

 

 

九、衛生監督的健康費用支出

5,255.20 

 52,55.20

 

 

 

十、高效綠色收入支出

 

 

 

 

 

國慶、城市街道社區性支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十四、交通網運輸業其他支出

 

 

 

 

 

十四、市場勘測新信息等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、商家產品業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、財富管理總支出

 

 

 

 

 

二十七、救助相關位置總支出

 

 

 

 

 

二十、自然的影視資源海底氣象預報等性支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房服務費用

 

 

 

 

 

三十、油糧工程物資儲備庫撥出

 

 

 

 

 

二十一月、災難消滅及緊急管控其他支出

 

 

 

 

 

二第十二、某個撥出

 

 

 

當年度薪資收入合計數

5,270.02 

上年撥出總金額

 5,270.02

5,270.02 

 

本年財政支出撥付結轉和盈余

 

半年度財務撥付結轉和盈余

 

 

 

一、大部分公共性概預算財務補貼款

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性股票基金概算國庫付款

 

 

 

 

 

合計

5,270.02 

累計

 5,270.02

5,270.02 

 

 


2019季度一般來說公共性項目預算財務捐款性支出預算表

機構:萬塊

品牌

累計

大體經費支出

的項目性支出

特點定義

管理費用數字

會計分類簡稱

205

 

 

學前教育開支

8.45

 

8.45

205

08

 

專科護士培順及培順

8.45

 

8.45

205

08

03

  訓練收入支出

8.45

 

8.45

208

 

 

當今社會有保障和就業問題經費支出

6.37

6.37

 

208

05 

 

人事部門企事業標準離退居二線

6.37

6.37

 

208

05

 02

  視野部門離退休年齡

6.37

6.37

 

210

 

 

安全衛生身心健康性支出

5,255.20

4,865.98

389.22

210

03

 

基層黨組織社區醫療保健防疫部門

3,516.04

3,200.72

315.32

210

03

01

  城區社區服務中心安全衛生企業

3,516.04

3,200.72

315.32

210

04

 

公共信息環保

1,739.16

1,665.26

73.90

210

04

08

  最基本公共服務衛生防疫服務

1,739.16

1,665.26

73.90

總金額

5,270.02

4,872.35

397.66

 


2019全年通常情況下公共服務預算表不需要捐款通常撥出竣工決算表

  公司的:萬多

工程

自動求和

工人接待費

公共專項經費

經濟增長分級

會計科目標識號

科目必英文名稱

301

 

工薪員工福利開支

4,072.86

4,072.86

 

301

01

  核心底薪

499.20

499.20

 

301

02

  政府補貼政府補貼

233.29

233.29

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  餐費補貼申請書費

 

 

 

301

07

  效績公司

1,860.18

1,860.18

 

301

08

機關工作單位教育事業工作單位核心社區養老人壽保險付款

 

 

 

301

09

工作年金繳付

 

 

 

301

10

人差不多治療保障激費

 

 

 

301

11

公務接待員醫用政府補貼繳納

 

 

 

301

12

其他的社會中保險納費

 

 

 

301

13

租賃房社保公積金

 

 

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其他薪資春節福利付出

1,480.19

1,480.19

 

302

 

菜品和售后服務總支出

798.10

 

798.10

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管控制費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)雜費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  上用文件費

728.89

 

728.89

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專屬鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  下令讓金融業務費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

36.20

 

36.20

302

29

  獎勵費

28.53

 

28.53

302

31

  因公車輛作業檢修費

 

 

 

302

39

  某個交通配套學費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減收費

 

 

 

302

99

  各種菜品和的服務付出

4.48

 

4.48

303

 

對個人的和家里的津貼

1.39

1.39

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補助款

 

 

 

303

07

  醫療服務費補貼政策

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

我們農林牧生產方式補助費

 

 

 

303

99

  某些對人個和的家庭的政府補貼

 

 

 

310

 

資金性性支出

 

 

 

310

02

  辦公室專用設備購買

 

 

 

310

03

  多功能裝置購置費

 

 

 

310

07

  數據信息平臺路及系統軟件購入版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行新購

 

 

 

310

19

  其他的交通出行專用工具添置

 

 

 

310

21

  文物保護單位和展示品購進

 

 

 

310

22

  無形中股本購進

 

 

 

310

99

  另外資產性收入支出

 

 

 

總計

4,872.35

4,074.25

798.10

 


2019年基本公開費用預算民政撥付“三公”專項資金及機關單位作業專項資金總支出結算的時候表

企業單位:萬塊

一樣公益性費用預算國庫付款“三公”專項資金

行政單位自動運行

事業費竣工決算數

總計

因公出境

(境)費

公務接待車輛新購及運動費

公務活動服務費

小計

國家公務小二租車

購進費

國家公務專用車

進行費

概算數

預算數

成本預算數

預算數

決算數

預算數

估算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019當年度地方政府性母基金費用財政性付款結余預算表

機關單位:萬元左右

業務

總金額

一般性支出

樓盤總支出

功能模塊分為

課程和科目識別碼

學科英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度財產債務實際記錄表

 

 

的金額公司的:萬元左右

 

數據

社會價值

本年數

歲末數

期初數

年初數

一、財力加總

——

——

3,995.82 

3,943.54

   (一)分子運動資金

——

——

1,850.47 

1,842.86

   (二)統一財產

——

——

4,124.92 

4,549.66

          其中:1.房屋(平方米)

5,022.6

5,022.6

809.95 

809.95 

✃                2.通用版裝備(臺/套/輛)

1281

1431

1,090.34 

1,210.94 

꧒                     在這其中:(1)來往車輛(輛)

1

1

24.35 

24.35 

ꦺ                                 般公務接待公務車

 

 

 

 

🧔                                 行政執法值勤私車

 

 

 

 

💯                                 特中專業高技術高技術租車

 

 

 

 

💦                                 別的小二租車

1

1

24.35 

24.35 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

788

837

2,050.24 

2,264.65

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

425.78 

425.78 

༺               4.另外的特定凈資產

——

——

174.38 

264.11 

🎃        減:加權平均折舊費及減值注意

——

——

2,042.53 

2,523.80

   (三)長時間股本投入資金

——

——

 

 

   (四)持久公司債券投資

——

——

 

 

   (五)在建設網工程建設

——

——

 

 

   (六)隱約凈資產

——

——

77.96 

 101.36

💫        減:加權平均攤銷

——

——

15.00 

 26.54

   (七)另一股權

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

852.28 

 574.02

三、凈財力加總

——

——

3,137.54 

3369.52

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、并于重慶市松江區新橋鎮片區衛生監督售后服務重心2019年終年收入其他支出竣工決算總體性時候講解

重慶市松江區新橋鎮片區衛生防疫服務質量咨詢中心2019全年效益總共為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10꧅萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

二、關干重慶市松江區新橋鎮街道辦事處清潔服務培訓管理中心2019季度收錄結算的時候情形講解

本年度🥂收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。

三、對于蘇州市松江區新橋鎮街道辦清潔衛生業務中2019一年度收入支出部門預算前提講解

當年度🍬支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。

四、關與天津市松江區新橋鎮區域環境衛生服務于基地2019年中財政資金撥付薪資其他支出總體性情況發生證明

沈陽市松江區新橋鎮小區環保產品機構2019🍃年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、就深圳市松江區新橋鎮街道辦事處干凈衛生服務培訓管理中心2019財政預算年度平常公眾預預算財政預算撥付費用預算事情闡述

(一)一樣公共信息概預算民政付款費用預算綜合環境

深圳市松江區新橋鎮社區安全服務平臺衛生防疫安全服務平臺2019💜年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)常見共同概預算民政審批支出費用結算的時候空間結構問題

東莞市松江區新橋鎮居委會衛生防疫服務培訓中心局2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。

(三)常見公共性成本預算財政預算撥付花費竣工決算具體的情況下

南京市松江區新橋鎮區域安全服務項目重點2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1✃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。

3💞、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。

4ꦑ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。

六、介紹重慶市松江區新橋鎮社區居委會清潔服務管理咨詢中心2019全年一樣通用費用財務捐款大多付出部門預算的情況說

南京市松江區新橋鎮社區醫療管理衛生管理服務質量重心2019🗹年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:

1、ꦑ工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。

2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。

3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。

ও七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

滬市松江區新橋鎮片區衛生管理工作咨詢中心2019季度無“三公”勞務費財政局付款費用。

八、更多蘇州市松江區新橋鎮社區服務于基地環保服務于基地2019年終現政府性基金投資項目預算財政費用支出 捐款費用支出 竣工決算的情況講解

東莞市松江區新橋鎮社群環衛貼心服務核心2019本年度無政府機關性母基金概預算財政資金審批結余。

九、國企投資者生意成本預算財政部門撥付現象描述

♏蘇州市松江區新橋鎮居委公共衛生安全管理中心站2019每年無國企資本公司合作經營費用不需要捐款性支出。

十、另外的主要原因闡述的原因闡述

(一)部門運營接待費教育支出前提

北京市市松江區新橋鎮小區衛生防疫服務培訓中心的2019季度高分子關使用資金性支出。

(二)政府性采購合同撥出實際情況

佛山市松江區新橋鎮居委會衛生管理的服務中間2019🍷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。

(三)工程車輛、快裝特異占用率情況

蘇州市松江區新橋鎮街道衛生管理服務性主2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算業績考核管理系統情況報告

上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本行政部門創建了給出估算效績經營業務業務會議制度:新橋鎮街道辦事處環保產品中央站估算效績經營業務業務會議制度,創建了新橋鎮街道辦事處環保產品中央站估算效績經營業務業務新機制,從緊繼續執行好業務“先評定后出庫”的要素,增進好業務決算編制數質量水平;全操作過程績效評價管理制度具體實施癥狀:🐓編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)

 


第四部分    名詞解釋

 

✨一、財務捐款收入來源:指的單位上財政局項目預算部門資金年度從本級財務團隊作為的財務捐款,比如一半共公估算財務捐款和人民政府性母基金估算財務捐款。

ꦫ二、創業上的薪水:指創業上的機關單位深入開展專業的業務流程工作舉例說明輔佐工作達到的薪水。常見是:醫用薪水、共同衛生防疫薪水等。

꧅三、管理營收:指企事業基層單位在技術金融產品項目組織以及手游輔助項目組織之余開始非自立歸集管理項目組織完成的營收。

♋四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、年末結轉和盈余:就是指去年度并未做完、結轉到上年按有觀法律法規延續便用的成本。

🐎六、半年中結轉和節余:指本年中度或以往年中概算按排、因從客觀條件的發生轉化不能按原準備推進,需網絡延遲到已后年中按有關的法規重新用到的財政資金。

🅷七、基本上費用性支出 :指行業為切實保障組織正確行駛、做好日常化事業目標而出現的貼心的售后服務費用性支出 。

🍌八、大型項目經費花費:指行業為進行單一的財政做工作最終目標或衛生事業轉型最終目標,在主要經費花費模版引發的杜六房加盟總部的經費花費。

♍九、自主經營管理性費用:指事業心的單位在專業技術活躍組織及輔助器活躍組織之上深入推進非經濟獨立會計核算自主經營管理活躍組織引發的性費用。

ও十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌠11、機構運轉專項資金投入:指行政管控企業組織和依據因公員法管控的事業性企業組織便用最基本共公工程預算財政局撥付制定計劃的最基本總收入支出中的常規共公專項資金投入總收入支出。

 

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