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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表時光:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區洞涇鎮街道辦事處公共衛生安全服務中央

2018財政年度部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1 組成部分 南京市松江區洞涇鎮社區網站安全衛生服務保障公司簡介

一、主要的崗位職責

二、部門部門預算工作單位結構

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、使收入費用支出 部門預算總表

二、個人收入預算表

三、付出預算表

四、財政局審批收入水平性支出部門預算總表

五、應該公共信息概算民政付款收入支出部門預算表

六、通常公用設施財政性預算財政性審批核心性支出預算表

七、一樣服務性預預算財政總支出撥付“三公”勞務費及工商登記運作勞務費總支出預算表

八、部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫付款收支竣工決算表

九、房產負債率事情表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

然后那部分 代詞表達

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見職能部門

🦩上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、行業結算的時候院校構造

會根據上述所說部門職責,🎃上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
🦂第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018一年度納入花費部門預算總表

計量單位:萬塊

收入來源

收支

業務

部門預算數

工程

竣工決算數

一、財政預算審批納入

2887.88

一、普遍貼心服務性貼心服務教育支出

0

  之中:地方政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要撥付

0

二、外交活動結余

0

二、領導補帖工資收入

20.55

三、國防軍事經費支出

0

三、企事業收入水平

3361.77

四、公用穩定支出費用

0

四、管理薪資

0

五、的教育花費

6.22

五、復屬標準上交個人收入

0

六、科學合理技術水平付出

0

六、另外的個人收入

350.49

七、特色文化體育競技與新傳媒費用支出

0

 

 

八、社會中擔保和就業前景費用支出

377.03

 

 

九、醫療管理衛生防疫與設計懷孕教育支出

5848.66

 

 

十、節電干凈付出

0

 

 

十一月、成鄉社區網站撥出

0

 

 

12、農業水經費支出

0

 

 

第十五、交通配套運載費用支出

0

 

 

十四、資源探勘產品信息等收支

0

 

 

第十、商用服務于業等花費

0

 

 

第十六、金融創新支出費用

0

 

 

十二、協助另外區縣撥出

0

 

 

十九、土地資源大海氣象預報等結余

0

 

 

黨的十九、自建房保障措施撥出

91.42

 

 

三十五、油糧救災物資產出教育支出

0

 

 

二十一月、其余撥出

0

上年凈收入加總

6620.69

上年總支出預估合計

6323.33

用事業貨幣基金補回收入支出表差額

0

余額都分配好

306.49

今年初結轉和余額

22

年底結轉和盈余

12.87

合計

6642.69

合計

6642.69


2018年末收益結算的時候表

計量單位:萬塊

的項目

當年度凈收入加總

財政廳補貼款使收入

領導經濟補貼薪水

事業收入水平

加盟個人收入

附設公司上交工資收入

的工資

功能分類
科目編碼

會計分類命名

累計數

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

文化教育經費支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

進修生及培訓班

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

技術培訓經費支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

時代維護和就業創業支出費用

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政事務自己事業企業單位離養老金

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

人事企行政單位離退休年齡

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

部門事業性方基本性社區養老險服務付費結余★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

行政機關人事機關單位職業年金交款結余★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫疔安全衛生與計劃怎么寫生殖開支

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基礎醫藥安全衛生組織機構

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

地市社區居委會環保培訓機構

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

某個基層工作醫療器械安全結構費用支出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公用衛生防疫

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  根本通用干凈衛生服務項目

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

政府部門企事業方醫療器械

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

事業有成企機關單位醫治

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

個人住房有效保障了教育支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

自建房體制改革付出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

商品房公積金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018當年度撥出預算表

政府部門:萬多

好項目

當年度經費支出總金額

通常其他支出

品牌支出費用

繳納上級部門其他支出

生意開支

對所屬工作單位補助款總支出

功能分類
科目編碼

學科名號

總計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

學前教育費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

進修生及培養

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培順結余

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

發展保障措施和擇業費用支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

財政事業上的計量單位離退休年齡

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

視野工作單位離退休工資

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

行政機關工作機關單位大多社會養老穩定穩定交款其他支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

政府機關教育事業的單位行業年金繳納費用撥出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫遼衛生間與記劃生殖總支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層員工社區醫療環境衛生組織

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

城區片區衛生學公司

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

其余基礎醫學清潔衛生裝置支出費用

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公眾傳染病防治

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  關鍵公用設施衛生情況服務保障

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政事務事業性政府部門醫療保健

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

衛生事業方醫療設備

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

房產安全保障費用支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

往房改革方案開支

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

公寓房社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018本年度財政部門捐款效益收支預算總表

部門:來萬

薪水

費用

工作

竣工決算數

的項目

總計

一樣 公共信息預決算不需要捐款

區政府性私募基金成本預算財政預算捐款

一、通常公用概預算財政廳付款

2887.88 

一、通常公共信息服務質量教育支出

 

 

 

二、政府部門性新基金概算國庫補貼款

0 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、防御花費

 

 

 

 

 

四、公益性人身安全收入支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育經費支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、完美技巧收入支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育健康與新傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、社會各界基本保障和人才需求付出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療清潔清潔與工作方案計生結余

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節能降耗節能撥出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟區域其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水結余

 

 

 

 

 

13、公共交通運載開支

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查資料等教育支出

 

 

 

 

 

十四、餐飲業服務項目業等總支出

 

 

 

 

 

16、金融創新開支

 

 

 

 

 

十二、協助的國家支出費用

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋能氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

19、個人住房有效保障收支

1.73 

1.73 

 

 

 

第二十、糧油食品材料物資儲備庫其他支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、相關教育支出

 

 

 

當年度營收累計

2887.88 

年初開支累計

2887.88 

2887.88 

 

今年初不需要捐款結轉和節余

 

月底財政支出審批結轉和余額

 

 

 

      似的公益性預決算財政廳撥付

 

 

 

 

 

      縣政府性基金投資概預算財務捐款

 

 

 

 

 

累計

2887.88 

總金額

 2887.88

2887.88 

 

 


2018年末應該公共信息成本預算財政收入支出審批收入支出結算的時候表

組織:萬元左右

好項目

累計

首要教育支出

的項目其他支出

功能模塊劃分類別

課程和科目識別碼

幾個會計科目名字大全

205

 

 

幼小銜接收入支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

進修申請及技能培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培順撥出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會各界保護和專業教育撥出

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政部門參公計量單位離提前退休

8.16

8.16

0

208

05

02

行業標準離養老

1.22

1.22

0

208

05

 05

危險機關事業企業單位基本性健康養老保費交款付出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

機構事業心企業單位職業技能年金付費開支★

1.98

1.98

 

210

 

 

診療公共衛生與計劃表生殖費用支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

農村基層醫遼干凈衛生單位

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

中國城市居委會干凈系統

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

的基層人員醫療服務干凈醫院其他支出

4.09

0

4.09

210

04

 

服務性衛生防疫

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  根本共同公共衛生管理服務培訓

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政處企業發展公司醫遼

2.35

2.35

0

210

11

02

企業發展公司醫治

2.35

2.35

0

211

 

 

住宅房維護總支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

房產體制改革撥出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

公房個人公積金

1.73 

1.73 

0

總金額

2887.88

2444.05

443.83


2018年一般的公共信息財政其他支出預算財政其他支出撥付基本性其他支出結算的時候表

  的單位:萬美元

項目

預估合計

人數資金

共公費用

社會經濟分類別

管理費用簡碼

學科名字大全

301

 

底薪會員福利經費支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  大多年終獎金

298.69

298.69

0

301

02

  經費貼補

185.72

185.72

0

301

03

  年終獎金

0

0

0

301

06

  餐費補帖費

117.64

117.64

0

301

07

  績效考評工薪

915.37

915.37

0

301

08

政府機關事業上的單位名稱差不多健康養老商業險費

4.95

4.95

0

301

09

職業化年金納費

3.96

3.96

0

301

10

公司員工根本醫療機構保費繳納費用

78.08

78.08

0

301

11

公務活動員醫療管理補貼政策繳付

0

0

0

301

12

其它的社會各界安全保障納費

8.77

8.77

0

301

13

房間公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫疔費

0

0

0

301

99

  相關工薪社會福利教育支出

555.87

555.87

0

302

 

物品和售后服務付出

272.63

0

272.63

302

01

  辦工費

0

0

0

302

02

  印刷版費

11.17

0

11.17

302

03

  資訊費

0

0

0

302

04

  的手扣費

0

0

0

302

05

  電費

6.24

0

6.24

302

06

  電費繳費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電局費

11.95

0

11.95

302

08

  采暖費

0

0

0

302

09

  物業公司管理制度費

149.21

0

149.21

302

11

  交通費

0

0

0

302

12

  因公出國旅游(境)加盟費

0

0

0

302

13

  搶修(護)費

0

0

0

302

14

  供應費

0

0

0

302

15

  辦公會議費

0

0

0

302

16

  學習費

0

0

0

302

17

  因公接待工作費

0

0

0

302

18

  專門食材費

0

0

0

302

24

  被裝新購費

0

0

0

302

25

  常用氣體燃料費

0

0

0

302

26

  勞務工費

0

0

0

302

27

  信賴金融產品費

0

0

0

302

28

  總工會專項經費

0

0

0

302

29

  春節福利費

10.8

0

10.8

302

31

  國家公務專車程序運行維護費

0

0

0

302

39

  其它的交通運輸加盟費

0

0

0

302

40

  稅金及附帶成本

0

0

0

302

99

  另外的品牌和服務管理結余

17.1

0

17.1

303

 

對自己的和企業的補助款

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退休工資費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  家庭生活補助款

0

0

0

303

07

  醫療器械費補帖

0

0

0

303

08

  獎學金金

0

0

0

303

09

  贈送金

0.64

0.64

0

303

10

人個現代農業經濟加工補貼政策

0

0

0

303

99

  的用戶和家中的補助金費用支出

0

0

0

310

 

資本投資性付出

0

0

0

310

02

  辦公室設施設備置辦

0

0

0

310

03

  專門用機器設備購入

0

0

0

310

07

  數據信息平臺網絡上及系統軟件置辦更換

0

0

0

310

13

  公務接待使用車購買

0

0

0

310

19

  另一個公路網公共交通工具購進

0

0

0

310

22

  無形中基金折舊費

0

0

0

310

99

  一些股權投資性撥出

0

0

0

總金額

2444.05

2171.42

272.63

 


ꦿ2018每年般公用概算財政總支出付款“三公”預備費預算及市直機關正常運作預備費預算總支出結算的時候表

部門:W

般公共服務預決算財政資金補貼款“三公”費用

機關事業單位電腦運行

預備費竣工決算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

因公買車采購及加載費

公務到訪到訪費

小計

因公私車

置辦費

公務活動車輛租賃

開機運行費

工程預算數

竣工決算數

概預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018月度相關部門性債券估算民政撥付費用結算的時候表

院校:70萬

內容

加總

差不多教育支出

業務結余

工作總類

幾個會計科目簡碼

項目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度財力欠債現狀表

 

 

累計額標準:多萬元

 

用戶

的價值

今年初數

年終數

期初數

半年度數

一、凈資產加總

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)還是流動性財產

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)固定好股權

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🗹                          一般的公務活動專用車

 0

 0

 0

 0

𓂃                          執法檢查巡邏車輛

 0

 0

0 

 0

🐼                          機械專業系統買車

 0

 0

 0

 0

🧔                          另外出行用車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

✃               4.的特定資源

——

——

 590.51

 703.62

꧋        減:累記累計折舊及減值的準備

——

——

 0

 0

   (三)常年投入資金

——

——

 0

 0

   (四)在建設網工程建設

——

——

 0

 0

   (五)無型財力

——

——

 0

 0

🍸        減:累積攤銷

——

——

 0

 0

   (六)相關財產

——

——

 0

 0

二、流動負債累計

——

——

 856.86

 753.89

三、凈債務總金額

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、管于沈陽市松江區洞涇鎮社群衛生監督業務中心站2018年末薪水費用支出 預算總體設計癥狀闡明

鄭州市松江區洞涇鎮社區網站清潔衛生工作中央2018🍰年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、更多重慶市松江區洞涇鎮居委衛生防疫業務公司2018全年效益預算時候表明

年初ꦏ收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、更多鄭州市松江區洞涇鎮居委會安全衛生貼心服務基地2018年度目標收入支出預算現狀表示

本年度🐽支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、相對于重慶市松江區洞涇鎮街道社區清潔服務管理機構2018年末財政費用審批利潤費用基本狀況介紹

滬市松江區洞涇鎮社區網站安全功能核心2018♉年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、更多南京市松江區洞涇鎮街道辦衛生防疫的服務學校2018全年常見公共服務概算財務審批支出費用竣工決算前提請示報告

(一)一樣公用成本預算民政撥付收入支出結算的時候整體來說現象

蘇州市松江區洞涇鎮小區食品衛生的服務重點2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)常見服務性項目預算財務付款性支出竣工決算設備構造狀況

北京市松江區洞涇鎮居委食品衛生服務于中心局2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一半通用項目預算財政資金付款收支竣工決算明確情況

濟南市松江區洞涇鎮社區網站衛生情況產品管理中心2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1𒀰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4꧒、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在職人員企業員工的職業分析年金付款性支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🐽、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:企業職工的整形安全付費費用支出 𒆙。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9🎶、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、有關成都市松江區洞涇鎮居委健康服務管理管理中心2018季度似的公眾概預算民政審批最基本付出預算原因就說明

西安市松江區洞涇鎮平臺干凈業務中心局2018🐽年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🎉、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、對于滬市松江區洞涇鎮片區環境衛生業務中心的2018年末應該公開預算表國庫撥付“三公”費用收入支出竣工決算的情況反映

鄭州市松江區洞涇鎮居委會食品衛生貼心服務重心2018月度無“三公”經費預算財政預算捐款開支。

八、管于濟南市松江區洞涇鎮社區服務項目站健康服務項目中2018第四季度現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性捐款付出結算的時候問題情況說明書

傷害市松江區洞涇鎮片區衛生情況售后服務學校2018第四季度無地方政府性投資基金決算財務撥付總支出。

九、國有企業資本管理開決算財政廳捐款條件這說明

成都市松江區洞涇鎮社區網站健康服務管理咨詢中心2018年無國家基金合作經營項目預算財政局撥付付出。

十、其他注重事宜的狀態說明怎么寫

(一)機關事業單位運作事業費教育支出實際情況

濟南市松江區洞涇鎮片區環衛服務質量基地2018第四季度硅化物關啟動資金投入教育支出。

(二)政府性購買其他支出條件

廣州市松江區洞涇鎮街道辦事處安全衛生精準服務主2018ꦿ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018🐻年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小轎車、樓房特別的占地環境

北京市松江區洞涇鎮社區居委會清潔安全服務基地2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算工作績效考評制度問題

濟南市松江區洞涇鎮社群衛生監督服務保障中心的2018財政年度估算效績控制任務開展調研事情以下:本團隊搭建了以下估算效績控制問責安全處理制:北京市松江區洞涇鎮小區衛生安全處理間精準服務培訓平臺估算效績控制問責安全處理制,搭建了北京市松江區洞涇鎮小區衛生安全處理間精準服務培訓平臺的估算效績控制任務工作方案;全方式效績控制制定一個事情:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ꦯ一、國庫資金工程決算局廳捐款年收入:指廠家當第四季度度從本級國庫資金工程決算局廳單位有的國庫資金工程決算局廳捐款,比如一樣公益性工程決算國庫資金工程決算局廳捐款和人民政府性股權基金工程決算國庫資金工程決算局廳捐款。

𝓀二、企事業發展使營收:指企事業發展機構實施技術專業業務員促銷項目以及輔助器促銷項目授予的使營收。主要是:診療使營收等。

🐽三、銷售工資創收:指事業心部門在專業技術業務部門運動以至于輔助工具運動之余展開非獨特計算成本銷售運動獲得的工資創收。

༺四、其它工資來源:指公司的達成的除“財政部門捐款工資來源”、“行業工資來源”、“合作經營工資來源”等除外的工資來源。首要是:盤盈工資來源等。

五、年末結轉和盈余:意指去年度還不實現、結轉到本年度按密切相關法律法規立即實用的費用。

⭕六、年終結轉和余額:指上本年或半年前本年預算表配備、因客觀性先決條件引發變遷沒法按原計劃表施行,需卡頓到之后本年按相關的設定不斷操作的錢財。

七、核心收入其他支出:指企業為有保障系統合適暖機、做好臺賬辦公任務而會發生的各類收入其他支出。

❀八、該項目性教育教育支出:指部門為到位當前的財政辦公釣魚任務或衛生事業發展壯大總體目標,在首要性教育教育支出本身會出現的那項性教育教育支出。

九、銷售撥出:指衛生事業機構在職業 過程及輔佐過程后開設非獨力記帳銷售過程造成的撥出。

♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

▨十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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