蘇州市松江區葉榭鎮社區環衛環衛提供服務機構
2019每年竣工決算
目 錄
首先組成部分 沈陽市松江區葉榭鎮社區網站安全衛生服務項目重心情況
一、大部分職責權限
二、機購配置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、利潤結余結算的時候總表
二、收入來源預算表
三、經費支出結算的時候表
四、財政廳付款使收入其他支出竣工決算總表
五、一半共同費用財政資金付款其他支出部門預算表
六、應該共公預結算的時候財務補貼款最基本撥出結算的時候表
𓆉七、一樣 公開預算表財政費用支出 撥付“三公”專項資金投入及單位電腦運行專項資金投入費用支出 預算表
八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤項目預算民政撥付支出費用竣工決算表
九、財產流動負債問題表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第六地方 代詞釋意
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、通常職權
👍 以街道居委服務于站環境公共公共衛生情況服務于管理咨詢中心是以體,全科大夫為后備力量,合理安排應用街道居委服務于站資原和適和水平,以業主建康為管理咨詢中心,人家為政府關聯部門,街道居委服務于站為領域,所需為向導,以女子、孩童、年齡較大的人、萎縮性住院病人、殘廢人為主點,以消除街道居委服務于站的大部分環境公共公共衛生情況一些問題,無法基本的環境公共公共衛生情況服務于所需為的目的,融防、醫療保障、養護、術后康復、建康學前教育為一體式,效果、區域經濟、非常方便、綜和、聯續的基層組織環境公共公共衛生情況服務于。由領班關聯部門給出三定工作方案等關聯中規定中含關大部分職責范圍核對。
二、醫院安裝
ꦡ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年終收入水平性支出竣工決算總表
機關單位:千元
盈利 |
性支出 |
||
創業項目 |
預算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、財政廳撥付年收入 |
4160.67 |
一、通常情況下公眾業務其他支出 |
|
另外:鎮政府性理財產品預算表財政預算付款 |
|
二、國際關系付出 |
|
二、上司補貼收益 |
|
三、國防科技其他支出 |
|
三、事業有成效益 |
5611.50 |
四、公共服務安全防護總支出 |
|
四、營業凈收入 |
|
五、培訓其他支出 |
|
五、其他公司的上交國家盈利 |
|
六、科學課水平總支出 |
|
六、其它薪水 |
118.02 |
七、和文化田徑與傳煤開支 |
|
|
|
八、生活有效保障和就業前景經費支出 |
462.22 |
|
|
九、醫院食品衛生與打算計劃生育政策付出 |
8899.43 |
|
|
十、低能耗低能耗費用 |
|
|
|
11、成鄉社區服務站總支出 |
|
|
|
第十二、農業水總支出 |
|
|
|
第十三、公共交通配送教育支出 |
|
|
|
十四、產品探礦產品信息等經費支出 |
|
|
|
第十六、工業服務管理業等費用支出 |
|
|
|
第十六、財富管理教育支出 |
|
|
|
二十七、捐助另一個地段付出 |
|
|
|
十七、國土資源海洋環境天氣等付出 |
|
|
|
黨的十九、公房質量保障付出 |
114.93 |
|
|
三十五、油糧運輸儲備量性支出 |
|
|
|
二十一月、某些性支出 |
|
上年工資收入總金額 |
9890.19 |
上年經費支出加總 |
9476.58 |
用人事母基金處理收入支出表差額 |
|
節余管理 |
413.61 |
年終結轉和盈余 |
|
月底結轉和盈余 |
|
共計 |
9890.19 |
總額 |
9890.19 |
2019年終純收入結算的時候表
標準:來萬
工作 |
上年工資收入累計數 |
財政支出付款納入 |
上家補貼金工資收入 |
教育事業薪資 |
經驗納入 |
付屬基層單位上交盈利 |
相關個人收入 |
||||
功能分類 |
會計分類簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會上有效保障了和求業花費 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關行業基層單位離退居二線 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機構機構離退休之 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業發展企事業編最基本醫養保險費用繳納費用其他支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心工作單位就業年金交費費用 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈與工作計劃生肓費用 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
面層醫藥食品衛生構造 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社區衛生服務管理衛生管理部門 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用安全衛生服務保障 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上標準醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位醫院 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保證教育支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質其他支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019年度目標支出費用部門預算表
計量單位:萬美金
建設項目 |
當年度費用累計 |
基本性總支出 |
內容撥出 |
繳納上家開支 |
加盟費用支出 |
對附設機構補貼政策收支 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展安全保障和就業問題經費支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性企業單位離退休工資 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心院校離養老 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業廠家核心養老服務人身險激費教育支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關政府部門創業政府部門職業年金繳納收入支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務食品衛生與年度計劃計劃生育政策付出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療服務食品衛生設備 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務情況衛生情況構造 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性干凈 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用環保精準服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業心工作單位醫院 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業部門診療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障費用 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改善撥出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019第四季度民政付款純收入收入支出竣工決算總表
公司:上萬元
利潤 |
支出費用 |
||||
工程 |
竣工決算數 |
工作 |
預估合計 |
基本公用設施決算財務付款 |
中央政府性資金概算不需要撥付 |
一、常見服務性概預算財務付款 |
4160.67 |
一、基本公益性服務項目支出費用 |
|
|
|
二、相關部門性債卷成本預算財政預算付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施很安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓開支 |
|
|
|
|
|
六、小學科學方法花費 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育乒乓球與影視傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界服務保障和出去上班花費 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫學清潔衛生與策劃二孩結余 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節水環保性付出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化社群費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路運載性支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘測的信息等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、商業性服務性業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助一些地其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海底氣象局等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房后勤保障性支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
三十五、油糧物資供應存量其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、同一費用 |
|
|
|
上年凈收入合計數 |
4160.67 |
當年度總支出總金額 |
4140.49 |
4140.49 |
|
年終財政部門捐款結轉和盈余 |
|
歲末財政支出捐款結轉和節余 |
20.18 |
20.18 |
|
一樣 公共性估算財政局審批 |
|
|
|
|
|
縣政府性投資基金概預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4160.67 |
合計 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019每年基本上公用設施項目預算財政性補貼款付出預算表
計量單位:萬多
品牌 |
總計 |
差不多付出 |
業務花費 |
|||
用途劃分 專業科目編號 |
課程和科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界基本保障和大學生就業經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心計量單位離養老金 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
機構自己事業企業單位主要健康養老商業保險繳付撥出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療食品衛生食品衛生與工作規劃生殖經費支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
底層醫療保健衛生學平臺 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心衛生管理結構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
大致公共性干凈服務于 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政處教育事業公司社區醫療 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上企業醫療衛生 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
自建房得到保障經費支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
居住房改制性支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
20.42 |
20.42 |
|
總金額 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019全年通常公益性成本預算財務捐款核心付出預算表
工作單位:W
頂目 |
總計 |
的人員勞務費 |
公供經費預算 |
||
生活種類 課程和科目打碼 |
會計科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資社會福利費用支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
主要的薪資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
行業工作行業差不多養老院商業保費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業化年金納費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
干部職工基本的醫療器械保障付款 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療補貼費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會性有保障付費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個月薪優惠開支 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
商品銷售和工作經費支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
會議室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
打印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
電價 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
供應費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用食材費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
請求業務范圍費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
最新福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
因公使用車自動運行維護保養費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其他客運成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別貨物和保障支出費用 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對私人和家人的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林生產方式補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外自己的和家廷的津貼其他支出 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的環保設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息wifi網絡及系統軟件購入最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通運輸軟件新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中財產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個基金性支出費用 |
|
|
|
累計數 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019年般公用設施概算民政捐款“三公”資金投入及國家機關運動資金投入收支結算的時候表
行業:千元
正常公共服務估算財政預算審批“三公”資金投入 |
政府部門加載 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專用車購進及行駛費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
因公出行 購入費 |
國家公務出行 操作費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019季度部門性股權基金概算財政部門付款收入支出部門預算表
組織:萬塊
內容 |
合計數 |
最基本付出 |
創業項目性支出 |
|||
功能模塊分類別 科目必編寫代碼 |
題目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度資金資產負債具體登記表 |
||||
|
|
金額才組織:萬塊 |
||
|
次數 |
市場價值 |
||
期初數 |
歲末數 |
年終數 |
年終數 |
|
一、財力合計數 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)移動金融資產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)比較折舊投資 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦓ 基本國家公務小二租車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
♔ 稽查值勤私車 |
|
|
|
|
🃏 特種車靠譜新技術車輛使用 |
|
|
|
|
ꦺ 其它出行 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
🐷 4.另一個加固金融資產 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🐷 減:累加攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長期性注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣債務 |
—— |
—— |
|
38.50 |
𝐆 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它債務 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈資金累計 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關于深圳市松江區葉榭鎮小區食品衛生服務管理主2019一年度薪資收支竣工決算綜合性情況說
蘇州市松江區葉榭鎮社區服務于主清潔服務于主2019💃年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、關干傷害市松江區葉榭鎮居委會公共衛生提供服務平臺2019本年利潤部門預算現狀說明怎么寫
上年🦋收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、相對于滬市松江區葉榭鎮社區工作站衛生監督工作機構2019年終收入支出竣工決算癥狀介紹
當年度♐支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、相關重慶市松江區葉榭鎮社區干凈衛生干凈衛生產品中央2019年末國庫付款純收入費用整體來說前提表示
傷害市松江區葉榭鎮社群環保服務培訓公司2019♎年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、至于武漢市松江區葉榭鎮社群健康服務培訓機構2019本年度似的共公成本預算財政局補貼款收支竣工決算情況下闡明
(一)基本通用成本預算財政預算補貼款花費預算總體布局時候
昆明市松江區葉榭鎮社群環保服務保障中心站2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常情況下下公用設施預算表不需要付款開支預算的結構情況下
滬市松江區葉榭鎮社區服務站安全衛生服務心中2019꧋年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)應該公共服務預算表財政資金撥付經費支出部門預算具體化原因
西安市松江區葉榭鎮社群環境衛生服務質量機構2019𝓰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5ꦗ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、對杭州市松江區葉榭鎮社區居委會衛生監督服務管理基地2019全年度一樣 共公財政部門預算財政部門補貼款最基本付出結算的時候原因闡明
西安市松江區葉榭鎮平臺衛生管理服務培訓主2019ܫ年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1𒀰、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ꦯ、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🍸七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政局捐款收支結算的時候基本實際情況證明。
重慶市松江區葉榭鎮街道辦公共衛生服務管理管理中心2019ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019😼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”金費財政廳捐款開支部門預算大概現狀原因分析。
2019ღ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🍷國家公務私家車程序運行維護其他支出2.04千元。主要的用來行駛商業保險、燃料及維修部。2019年,蘇州市松江區葉榭鎮社群干凈服務保障管理中心分屬各民政預算機構花費民政付款的國家公務出行享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關于幼兒園西安市松江區葉榭鎮社區安全服務站清潔安全服務重點2019全年以政府性債券國庫預算國庫補貼款花費結算的時候情況發生說
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ昆明市松江區葉榭鎮社區居委會環境衛生安全服務心中2019半年度無政府部門性股票基金工程預算國庫捐款其他支出。
九、國有企業資源管理成本預算財政資金審批環境說明書
💛重慶市松江區葉榭鎮居委健康服務中間2019年度目標無國有制資本投資經驗項目預算不需要補貼款其他支出。
十、另外為重要重大事項的具體情況證明
(一)單位操作接待費結余現狀
沈陽市松江區葉榭鎮特別衛生監督貼心服務學校2019一年度無機物關使用接待費其他支出。
(二)國家采購計劃付出事情
濟南市松江區葉榭鎮社區居委會安全工作心中2019𒀰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)機動車輛、農村房子專項 暫用情況
🧜截止期2019年12月31日,西安市松江區葉榭鎮社區網站安全的服務核心利用的通常情況國家國家公務車輛使用中,由區機關單位事務性操作局協調原始憑證的保障的通常情況國家國家公務車輛使用為1輛。
(四)預決算績效評價標準化管理原因
🐟上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個😼,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♍一、不需要資金性性補貼款薪資:指行業上當年度從本級不需要資金性性部門有的不需要資金性性補貼款,是指基本上通用預決算不需要資金性性補貼款和國家性母基金預決算不需要資金性性補貼款。
🦋二、自己事業有成使薪資薪水:指自己事業有成行業開展調研靠譜相關業務生活極其輔助器生活認定的使薪資薪水。核心是:整形使薪資薪水、放射性藥品使薪資薪水、另一使薪資薪水等。
🌜三、生產納入:指事業組織組織在技術專業國際業務項目簡答引導項目之余開設非自主統計生產項目獲得的納入。
四、別的收益:指廠家達到的除“財政部門審批收益”、“衛生事業收益”、“企業經營收益”等其他的收益。
五、期初結轉和節余:是以去年度還沒達到、結轉到年初按有關的歸定立刻安全使用的現金。
🦋六、年初結轉和節余:指當月度或以上年決算確定、因客觀存在具體條件出現變換不可按原規劃實行,需超時到然后年按業內規范隨時實用的資源。
ཧ七、常規費用:指事情單位為有效保障組織機構正常情況下轉運、已完成生活事情日常任務而發現的貼心的售后服務費用。
♒八、工程項目結余:指單位名稱為做完相關的行政訴訟運轉指標任務或自己事業成長 指標,在大多結余之下發現的某項結余。
ꦯ九、合作經營管理經費付出:指視野計量單位在職業游戲的活動方案及捕助游戲的活動方案之下推進非單獨的折算合作經營管理游戲的活動方案發現的經費付出。
ꦉ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♐11、財政資金機關運作經費開支工程預算:指財政資金行業和操作國家地方公務員法管理工作的企業行業在使用尋常公共性工程預算財政資金審批組織的基本上總開支中的守則公共經費開支工程預算總開支。