東莞市松江區葉榭鎮社區衛生產品情況衛生情況產品主
2018年部分結算的時候
目 錄
第二一些 鄭州市松江區葉榭鎮社區的服務站清潔的服務服務站概貌
一、注意職能部門
二、平臺設施
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入總支出結算的時候總表
二、使收入部門預算表
三、收入支出竣工決算表
四、不需要補貼款收入水平費用支出 竣工決算總表
五、通常情況公開預算表財政預算補貼款付出結算的時候表
六、普遍公開估算財政局撥付差不多性支出結算的時候表
七、般公用預結算的時候財政資金撥付“三公”事業費及機構電腦運行事業費收支結算的時候表
八、相關部門性債卷估算財政廳補貼款總支出預算表
九、金融資產過負債的實際記錄表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五這部分 形容詞說明
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、常見主要職責
🐽 以特別食品清潔公共衛生防疫售后功能平臺偏重于體,全科醫師為常見,合理的運用特別網絡資源和宜于技術應用,以市民安全安全為平臺,企業為企業單位,特別為比率,供需為支撐,以女同志、孩子、長者人、慢性型求美者、殘疾證人為先點,以搞定特別的常見食品清潔公共衛生防疫原因,標準常見食品清潔公共衛生防疫售后功能供需為需求,融防范、醫院、按摩保健、康復治療、安全安全的教育為整體,有用、經濟性、方便快捷、綜合性、持續的下基層食品清潔公共衛生防疫售后功能。由領班政府部門不同三定設計等有關于規定標準中含關常見功能填。
二、構造制定
ꦇ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年納入總支出結算的時候總表
機構:萬美元
營收 |
結余 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、財務捐款創收 |
4039.10 |
一、般共同服務支出費用 |
|
表中:相關部門性母基金概算民政捐款 |
|
二、外交關系收支 |
|
二、領導經濟補貼收入來源 |
|
三、國家安全總支出 |
|
三、人事效益 |
4896.70 |
四、共公可靠付出 |
|
四、運作使收入 |
|
五、文化教育支出費用 |
|
五、加盟標準上交國家收錄 |
|
六、物理學技術水平結余 |
|
六、一些收益 |
|
七、文化水平運動與文化傳播總支出 |
|
|
|
八、的社會保險和畢業生就業總支出 |
334.76 |
|
|
九、整形清潔與記劃計生其他支出 |
8887.35 |
|
|
十、節能降耗安全結余 |
|
|
|
國慶、縣域街道社區費用 |
|
|
|
十三、畜牧業水花費 |
|
|
|
第十三、交通網貨運性支出 |
|
|
|
十四、資源量勘察的信息等結余 |
|
|
|
第十五、商用保障業等撥出 |
|
|
|
第十六、金融資本結余 |
|
|
|
二十七、協助另一位置花費 |
|
|
|
二十、土地資源大海氣象臺等支出費用 |
|
|
|
19、住宅基本保障費用 |
|
|
|
二十二、調味品應急物資儲備量教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、的付出 |
|
年初收入來源累計 |
8935.80 |
本年度總支出累計數 |
9222.11 |
用行業母基金化解收入支出差額 |
|
余額重新分配 |
80.79 |
年末結轉和節余 |
367.10 |
年底結轉和節余 |
|
總結 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018季度創收竣工決算表
公司:萬塊
品牌 |
當年度凈收入自動求和 |
財政預算付款收益 |
上司補貼金薪水 |
企事業薪水 |
管理薪資收入 |
其他組織上交凈收入 |
任何工資 |
||||
功能分類 |
會計科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性服務和就業的收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業企業單位離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業院校院校事業院校院校首要關于養老地產養老穩定繳納費用支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生管理與方案懷孕結余 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療管理公共衛生公司 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務中心干凈學校 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基層黨組織醫療保障衛生間構造總支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生防疫 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用衛生間服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野組織醫療器械 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事計量單位醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年支出費用預算表
政府部門:億元
項目 |
當年度付出合計數 |
一般撥出 |
頂目經費支出 |
上交上級領導收入支出 |
合作經營經費支出 |
對附帶標準政府補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
專業科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場服務保障和自主創業教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業工作單位離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構參公計量單位核心社會養老險費用保險費用網上繳費經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生間與進度表生二胎收入支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療保健干凈中介機構 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮特別衛生學中介機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基礎整形環境衛生學校性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生間 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公益性安全服務管理 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業企業治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事機構醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年度目標財政預算捐款收入水平支出費用部門預算總表
標準:來萬
個人收入 |
結余 |
||||
品牌 |
預算數 |
工程 |
預估合計 |
通常情況公用設施費用預算財政資金付款 |
當地政府性資金財政資金預算財政資金付款 |
一、似的公益性費用預算財政局撥付 |
4039.10 |
一、普遍公眾安全服務其他支出 |
|
|
|
二、相關部門性母基金工程預算國庫補貼款 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、航空航天經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全的費用 |
|
|
|
|
|
五、的教育開支 |
|
|
|
|
|
六、科學合理的技術費用 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育教育與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
|
|
八、生活后勤保障和就業率支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療器械環境衛生與行動計劃懷孕費用支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節能減排節能收入支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮街道辦事處開支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費運載收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘查信息查詢等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業樓服務的業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業撥出 |
|
|
|
|
|
十六、支援其他的東北部費用 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源浮游生物景象等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房保證費用支出 |
|
|
|
|
|
20、糧油食品救災物資自給率收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它的結余 |
|
|
|
年初收入水平自動求和 |
4039.10 |
當年度撥出累計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
期初財務付款結轉和節余 |
|
年尾國庫捐款結轉和節余 |
|
|
|
基本上服務性項目預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
政府部性母基金預決算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
總額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018年終常見共同部門預算民政審批收支部門預算表
政府部門:萬的大寫
新項目 |
加總 |
總體收入支出 |
建設項目撥出 |
|||
的功能定義 考試科目編寫代碼 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化保證和就業的花費 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業性行業離退休工資 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業院校基本性頤養安全納費花費 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
社區衛生系統防疫與籌劃懷孕花費 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
農村基層醫遼食品衛生設備 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
地市街道安全裝置 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
各種群眾醫用健康組織性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性清潔 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
常規公開清潔衛生安全服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
財政企事業計量單位醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業方醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
預估合計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018年一樣公共性工程預算民政付款通常收支結算的時候表
企業:萬美金
新項目 |
累計 |
人工資金投入 |
公用設施預備費 |
||
實惠等級分類 課目商品編碼 |
管理費用名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資公益福利花費 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
常見薪水 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
工作績效待遇 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
部門事業心基層單位幾乎醫療安全安全費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
企業職員幾乎社區醫療保費繳納 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務接待員整形補助金繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其余世界切實保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些薪資有福利開支 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
物品和服務經費支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
會議室費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
水電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理系統費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
授權委托保險業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
公會專項經費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
特權費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行開機運行運維費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
別交通管理材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些貨品和安全服務收支 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對用戶和家居的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編漁業工作補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個個體和中國家庭的補助款費用 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性收入支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
接待室環保設備采購 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專用箱生產設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息數據網絡及軟件下載購進提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某些鐵路交通專用工具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個充分性費用支出 |
|
|
|
累計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018第四季度般公益性財政性預算財政性審批“三公”事業費及市直機關執行事業費支出費用部門預算表
機關單位:千元
一半公眾項目預算不需要補貼款“三公”專項經費 |
行政單位行駛 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛使用折舊費及電腦運行費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動用車的 新購費 |
因公專車 進行費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018全年度縣政府性資金費用財政費用付款費用結算的時候表
行業:萬多
創業項目 |
總金額 |
常見收入支出 |
創業項目結余 |
|||
性能歸類 科目表代碼 |
考試科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標債務負債率的情況報告 |
||||
|
|
余額機構:萬余元 |
||
|
總量 |
價值觀 |
||
年終數 |
年尾數 |
年終數 |
歲末數 |
|
一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)流動性債務 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)加固股本 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ඣ 般公務活動車輛使用 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦅ 執法檢查值勤出行 |
|
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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♐ 4.別固定不動資源 |
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ཧ 減:當年度折舊費及減值需要準備 |
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(三)長遠進行投資 |
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(四)新建項目工程 |
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(五)無形中財力 |
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𓃲 減:總計攤銷 |
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(六)其他金融資產 |
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二、欠債總金額 |
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三、凈資源合計數 |
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第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關昆明市松江區葉榭鎮街道辦衛生學服務中心點2018本年收益支出費用竣工決算總體經濟現象講解
重慶市松江區葉榭鎮街道辦干凈衛生功能公司2018🌞年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、至于重慶市松江區葉榭鎮社區食品衛生食品衛生服務重心2018年中收錄結算的時候問題解釋
年初⭕收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、對廣州市松江區葉榭鎮區域衛生學服務中2018財政年度結余結算的時候狀態詳細說明
年初💟支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、相關杭州市松江區葉榭鎮居委會清潔衛生服務培訓管理中心2018財政性年度財政性審批營收性支出整體來說情況下闡述
南京市松江區葉榭鎮社區醫療情況衛生情況服務于中心站2018ও年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、光于佛山市市松江區葉榭鎮社區居委會公共衛生工作中心點2018年大部分公共信息費用預算財政局審批付出結算的時候情況下說
(一)一樣 服務性工程預算不需要審批收支部門預算總體設計情況發生
佛山市松江區葉榭鎮街道辦事處食品衛生業務服務辦公室2018൲年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)基本上通用費用財政預算付款花費部門預算空間結構情況報告
西安市松江區葉榭鎮平臺食品衛生服務項目重心2018ౠ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)似的服務性估算不需要撥付性支出預算實際的時候
沈陽市松江區葉榭鎮特別干凈功能機構2018✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、更多成都市松江區葉榭鎮平臺安全服務保障中心的2018月度一樣 共公預部門預算國庫撥付基本上結余部門預算具體情況解釋
天津市松江區葉榭鎮社區工作中環境衛生工作中2018𝔍年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1𒉰、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐬、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧙七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政補貼款收入支出部門預算總體性具體情況闡明。
重慶市松江區葉榭鎮特別衛生情況服務的中間2018𝔉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”經費總支出財政部門付款總支出結算的時候中應具體情況代表。
2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ജ公務活動車輛啟用維修保養經費支出0.52萬元左右。主要使用在小車保險行業。2018年,北京市松江區葉榭鎮社群衛生學精準服務核心所在區域各費用政府部門花銷國庫捐款的國家公務出行享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關于幼兒園北京市松江區葉榭鎮社群安全安全服務服務平臺2018本年中央政府性資金結算的時候財政預算補貼款性支出結算的時候具體情況介紹
杭州市松江區葉榭鎮小區環境衛生服務性咨詢中心2018季度無現政府性新基金估算財政花費付款花費。
九、國企資產投資企業經營費用財務補貼款實際情況反映
꧟深圳市松江區葉榭鎮社群衛生學服務培訓咨詢中心2018全年無國有企業股權投資營運成本預算財政廳補貼款費用支出 。
十、另一最重要項目的情況報告證明
(一)政府機關進行接待費總支出情況發生
昆明市松江區葉榭鎮街道辦事處安全衛生工作中央2018當年度有機關運作預備費付出。
(二)當地政府的采購付出條件
成都市松江區葉榭鎮街道辦事處環境衛生服務于公司2018𒉰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車子、房源唯一性需要具體情況
截止期2018年12月31日,沈陽市松江區葉榭鎮居委清潔服務培訓基地2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效評價方法環境
💦上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個ꦏ,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𓄧一、國庫局廳捐款營收:指鎮政府團隊當年中度從本級國庫局廳團隊授予的國庫局廳捐款,涉及到通常情況下公益性概算國庫局廳捐款和鎮政府性股權基金概算國庫局廳捐款。
🍒二、工作有成營收:指工作有成廠家進行職業業務范圍移動以及輔助制作移動贏得的營收。最主要是:診療營收、產品營收、一些營收等。
𒀰三、生產年收入來源:指創業工作單位在專注項目營銷行動內容及幫助營銷行動內容后進行非獨立性選擇生產營銷行動內容提供的年收入來源。
四、其余工資:指公司有的除“財政支出補貼款工資”、“衛生事業工資”、“生產經營工資”等在內的工資。
五、期初結轉和余額:是以去年度暫時無法結束、結轉到當年度按關與法律法規立刻便用的項目資金。
♋六、年終結轉和節余:指年初度或一年前年中費用確定、因客觀存在先決條件遭受波動尚未按原策劃進行,需卡頓到后年中按有關的信息指定已經利用的專項資金。
七、基礎教育經費支出:指標準為保險系統沒問題高速運行、來完成基本事業人物而發生的那項教育經費支出。
♌八、活動經費性收入支出:指單位名稱為做完指定的政府部門事業成就或事業快速發展總體目標,在基礎經費性收入支出囿于有的基本經費性收入支出。
💝九、合作生產經營經費其他支出:指參公方在靠譜話動及捕助話動外大力開展非孤立計算合作生產經營話動有的經費其他支出。
𓄧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌃11、機關工作基層單位正常運作預備費:指行政處工作基層單位和符合公務接待員法的管理的企業發展工作基層單位便用通常共同決算不需要撥付讓的主要教育經費支出中的每天通用預備費教育經費支出。