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2019年決算信息公開(上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區車墩鎮街道辦衛生防疫安全服務基地

2019全年部門預算

 


目  錄

 

第一部分 重慶市松江區車墩鎮社群公共衛生服務質量中心站概況

一、首要工作職責

二、醫院制定

第二部分 沈陽市松江區車墩鎮特別衛生管理服務質量重心2019年度決算表

一、年收入性支出竣工決算總表

二、創收結算的時候表

三、性支出竣工決算表

四、財政廳審批收益開支結算的時候總表

五、通常情況通用竣工決算財政撥出付款撥出竣工決算表

六、應該公共性項目預算財務撥付最基本花費部門預算表

七、一般來說公共性預算表民政補貼款“三公”專項接待費及部門自動運行專項接待費收支預算表

八、市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用民政補貼款支出費用預算表

九、股本負債率具體記錄表

第三部分 成都市松江區車墩鎮社區服務服務部衛生管理服務服務部2019年度決算情況說明

第七一部分 動詞表述


第一部分    成都市松江區車墩鎮居委健康服務性基地概況

 

一、主耍權責

負責著車墩位置很多職工群眾的常見醫用提供服務質量及常見公用設施干凈衛生提供服務質量。

二、平臺設計

🦂隨著上面的崗位工作職責,東莞市松江區車墩鎮社區網站食品衛生服務的公司設4個獨立設置組織,例如:接待室室、醫教科、預防保鍵科、財會科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分上海市松江區車墩鎮小區健康售后服務中間2019年度決算表

2019本年度效益支出費用竣工決算總表

基層單位:千元

納入

經費支出

內容

部門預算數

項目流程

竣工決算數

一、平常公共信息費用國庫審批利潤

3907.31

一、般公開服務培訓總支出

 

二、中央政府性債卷費用預算財政預算付款效益

 

二、外交關系收入支出

 

三、領導補貼政策個人收入

 

三、民防總支出

 

四、教育事業收錄

4276.09

四、公共性的安全收支

 

五、經營者使收入

 

五、教學費用支出

 

六、附屬醫院公司上交收錄

 

六、專業方法支出費用

 

七、同一薪水

 

七、文明休閑旅游體育文化與文化傳媒收入支出

 

 

 

八、社會各界擔保和學生就業費用支出

164.30

 

 

九、食品衛生健康的總支出

7839.23

 

 

十、節能技術低能耗支出費用

 

 

 

五一、城市社區居委會性支出

 

 

 

十三、農業和林業水花費

 

 

 

13、客運裝卸搬運付出

 

 

 

十四、資源英文堪探相關信息等收支

 

 

 

第十、商業運作服務項目業等其他支出

 

 

 

十五、財富管理總支出

 

 

 

十八、支援別的城市性支出

 

 

 

二十、自燃資源共享海域氣象預報等支出費用

 

 

 

黨的十九、個人住房保障機制經費支出

143.77

 

 

二十五、調味品材料物資存量教育支出

 

 

 

二國慶、自然災害防冶及緊急控制收入支出

 

 

 

二12、許多教育支出

 

當年度使收入合計數

8183.40

本年度費用加總

8147.30

用事業新基金化解開支差額

 

余額計算

33.80

年終結轉和節余

3.30

年底結轉和盈余

5.60

總額

8186.70

總共

8186.70


2019一年度工資收入竣工決算表

企事業單位:萬塊

工程

當年度薪資累計數

財政廳撥付創收

上家補助金凈收入

事業單位營收

經營的凈收入

附帶的單位上交效益

某些薪資

功能分類
科目編碼

會計分類稱謂

累計

8183.40

3907.31

 

4276.09

 

 

 

208

 

 

世界保護和人才需求開支

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門工作企業離退休年齡

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05

06

機關基層單位參公基層單位職位年金繳納費用收入支出

164.30

164.30

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況健康保健經費支出

7875.33

3599.24

 

4276.09

 

 

 

210

03

 

下基層社區醫療公共衛生組織

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

03

01

地區社區服務站清潔公司

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

04

 

通用公共衛生服務

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

04

08

核心公共信息食品衛生保障

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

11

 

行政機關人事廠家診療

76.71

76.71

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業企機關事業單位醫治

76.71

76.71

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保駕護航費用

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

 

往房制度改革費用

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019月度付出部門預算表

企業:萬是

頂目

本年度結余自動求和

差不多結余

頂目開支

上交上級部門總支出

營運經費支出

對其他單位名稱補貼申請書開支

功能分類
科目編碼

題目名字

自動求和

8147.30

7699.46

447.84

 

 

 

208

 

 

社會上基本保障和就業機會經費支出

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05 

 

財政事業有成部門離退休工資

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05

06

部門參公的單位角色年金交款結余

164.30

164.30

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生建康結余

7839.23

7391.39

447.84

 

 

 

210

03

 

基本社區醫療安全衛生組織機構

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

03

01

成市街道環衛機購

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

04

 

公益性衛生

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

04

08

最基本公共性環境衛生貼心服務

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

11

 

行政機關參公方醫療機構

76.71

76.71

 

 

 

 

210

11

02

視野計量單位社區醫療

76.71

76.71

 

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障了收支

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

 

居住房教育體制改革收入支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

01

房產個人住房公積金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019月度財政性補貼款收錄收入支出預算總表

基層單位:余萬元

收入水平

開支

投資項目

預算數

工程項目

自動求和

大部分共同項目預算不需要付款

現政府性私募基金財務預算財務審批

一、基本上公共信息決算財政局付款

3907.31

一、通常情況下通用的服務總支出

 

 

 

二、政府機關性股權基金費用預算財政預算捐款

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、公益性防護開支

 

 

 

 

 

五、學前教育總支出

 

 

 

 

 

六、科學性能力費用支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術市場體育教育與傳媒業總支出

 

 

 

 

 

八、世界 服務和專業教育花費

164.30

 164.30

 

 

 

九、衛生間建康性支出

3599.24

 3599.24

 

 

 

十、節能減排壞保總支出

 

 

 

 

 

11、縣域居委會總支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

十四、道路搬家教育支出

 

 

 

 

 

十四、市場堪探信息內容等付出

 

 

 

 

 

15、商家服務業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、財經費用

 

 

 

 

 

十六、支援同一的地方教育支出

 

 

 

 

 

二十、那自然材料深海氣象臺等撥出

 

 

 

 

 

十八、往房有效保障費用

 143.77

 143.77

 

 

 

第二十、調味品原材料設備保障付出

 

 

 

 

 

二國慶、災難預防治療及應急預案工作總支出

 

 

 

 

 

二12、另外的結余

 

 

 

當年度薪水合計數

3907.31

年初支出費用自動求和

 3907.31

3907.31

 

年末財政局捐款結轉和盈余

 

月底財政廳補貼款結轉和盈余

 

 

 

一、似的通用概算民政補貼款

 

 

 

 

 

二、部門性母基金費用財務補貼款

 

 

 

 

 

總結

3907.31

累計

 3907.31

 3907.31

 

 


2019第四季度普通公益性部門預算財政教育支出審批教育支出部門預算表

政府部門:百萬元

該項目

總計

總體性支出

產品付出

用途種類

科目必簡碼

管理費用標題

208

 

 

社會性有效保障了和就業機會性支出

164.30

164.30

 

208

05 

 

行政機關事業有成院校離退居二線

164.30

164.30

 

208

05

06

企業企業發展企業網絡職業年金繳納費用結余

164.30

164.30

 

210

 

 

食品衛生身體健康費用

3599.24

3370.80

228.44

210

03

 

表層醫療服務食品衛生組織

2487.16

2310.12

177.04

210

03

01

城區小區安全設備

2487.16

2310.12

177.04

210

04

 

公眾干凈

1035.37

983.97

51.40

210

04

08

大致業務性清潔衛生業務

1035.37

983.97

51.40

210

11

 

人事部門視野政府部門醫藥

76.71

76.71

 

210

11

02

企業計量單位醫院

76.71

76.71

 

221

 

 

房屋有保障支出費用

143.77

143.77

 

221

02

 

自建房深化改革費用支出

143.77

143.77

 

221

02

01

個人住房社保公積金

143.77

143.77

 

合計數

3907.31

3678.87

228.44

 


2019半年度平常公共性概算財政性補貼款基本上其他支出預算表

  的單位:萬美金

內容

累計數

人士經費預算

公用設施接待費

第三產業劃分類別

科目必編碼查詢

專業科目品牌

301

 

很大打工族薪資獎勵撥出

3532.91

3532.91

 

301

01

  根本工資收入

480.92

480.92

 

301

02

  津貼費國家補貼

113.36

113.36

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  工作餐補助金費

104.03

104.03

 

301

07

  工作績效工資收入

1918.04

1918.04

 

301

08

行政機關單位視野機關單位最基本醫療人壽保險人壽保險繳納費用

 

 

 

301

09

網絡職業年金繳納費用

164.30

164.30

 

301

10

在職員工最基本醫用保險服務手機繳費

76.71

76.71

 

301

11

因公員醫療保障政府補貼納費

 

 

 

301

12

別的市場有效保障交款

20.54

20.54

 

301

13

住宅房公積金貸款

143.77

143.77

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  相關公司副利經費支出

511.24

511.24

 

302

 

貨物和服務質量性支出

145.96

 

145.96

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管標準化保管費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  專門涂料費

145.96

 

145.96

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  特用然料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  協助銷售費

 

 

 

302

28

  公會資金

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛使用作業服務器維護費

 

 

 

302

39

  一些城市交通學費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶花銷

 

 

 

302

99

  某個品牌和產品其他支出

 

 

 

303

 

對我們和家的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼

 

 

 

303

07

  醫治費津貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

人個農林牧生產銷售補肋

 

 

 

303

99

  其余對自己的和家人的補助金

 

 

 

310

 

投資基金性總支出

 

 

 

310

02

  辦公樓系統購買

 

 

 

310

03

  專屬儀器添置

 

 

 

310

07

  數據在線及系統租賃費更新時間

 

 

 

310

13

  國家公務私車新購

 

 

 

310

19

  同一交通運輸APP折舊費

 

 

 

310

21

  文物保護單位和創意陳列品購買

 

 

 

310

22

  無形之中財力購買

 

 

 

310

99

  另外的資金性經費支出

 

 

 

預估合計

3678.87

3532.91

145.96

 


2019每年應該公用費用國庫撥付“三公”費用預算及工商登記運動費用預算費用竣工決算表

基層單位:70萬

基本上公共服務財政部門預算財政部門捐款“三公”接待費

市直機關使用

預備費結算的時候數

合計數

因公出國工作

(境)費

公務活動出行新購及操作費

因公接待廳費

小計

國家公務出行

添置費

公務接待出行

程序運行費

決算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

估算數

預算數

估算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年地方政府性貨幣基金項目預算財政結余付款結余預算表

行業:百萬元

工作

累計數

常見開支

品牌教育支出

性能各類

科目表編號規則

幾個會計科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度資金過負債的實際登記表

 

 

數額機關單位:百萬元

 

數量

商業價值

年終數

年終數

年終數

半年度數

一、資產投資預估合計

——

——

8336.74

8776.54

   (一)流入股本

——

——

3163.98

3454.66

   (二)特定股權

——

——

4193.41

4566.65

          其中:1.房屋(平方米)

9367.97

9367.97

2514.28

2514.28

🎃                2.代用機器設備(臺/套/輛)

 778

 804

686.69

709.13

♒                     這之中:(1)行駛(輛)

 1

 1

 20.38

 20.38

ꦅ                                 尋常公務接待使用車

 

 

 

 

🐷                                 交通執法值崗用車的

 

 

 

 

ඣ                                 防化靠譜枝術專用車

 

 

 

 

🍷                                 其它的公務車

 1

 1

 20.38

 20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 490

 353

958.48

1296.84

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

189.60

🔥               4.某些比較固定財力

——

——

 33.96

 46.40

🍃        減:總共使用累計折舊及減值做準備

——

——

1203.32

1428.26

   (三)太久股權質押加盟

——

——

 

 

   (四)長期性債券項目投資項目投資

——

——

 

 

   (五)在建設過程

——

——

2126.00

2126.00

   (六)隱形財產

——

——

61.49

 71.19

♕        減:總計攤銷

——

——

4.83

 13.62

   (七)另外債務

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 853.72

 1177.43

三、凈資產投資總金額

——

——

7483.02

7599.11

 


🍃第三部分  上海市松江區車墩鎮社區服務于中心的環境衛生服務于中心的2019年度決算情況說明

 

一、光于上海市松江區車墩鎮社區的服務站清潔衛生的服務部點2019一年度個人收入費用預算整體來說具體請示報告書怎么寫

ܫ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

二、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮街道清潔衛生服務培訓中心局2019當年度凈收入預算具體情況介紹

年初🎉收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。

三、介紹上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生學產品服務公司2019年度目標總支出竣工決算具體情況就說明

上年﷽支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。

四、對上海市松江區車墩鎮社區清潔衛生清潔衛生精準工作站的2019年中財政性捐款收入來源支出費用基本情況下詳細說明

🔯上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

五、對於上海市松江區車墩鎮社群衛生管理服務管理核心2019季度基本上公用竣工決算財政預算撥付結余竣工決算前提描述

(一)般通用工程預算民政補貼款總支出結算的時候總體設計狀況

💧上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

(二)一樣 公眾費用財務付款收支結算的時候組成現象

🐼上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。

(三)一般的共公費用國庫捐款支出費用竣工決算準確時候

🌱上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:

1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:

(1) “基礎社區醫療公共衛生培訓機構”2487.16萬美金,這里面:

🌄“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。

(2) “服務性安全”1035.37萬余元,進來:

ﷺ“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。

六、更多上海市松江區車墩鎮社區居委會環衛保障中心點2019半年度通常癥狀下公共信息工程預算財政預算審批大多開支部門預算癥狀情況報告

♔上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。

2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。

七、管于上海市松江區車墩鎮平臺衛生管理服務保障中2019年度目標一樣共同估算不需要撥付“三公”金費支出費用結算的時候前提解釋

(一)“三公”金費財政資金撥付收入支出部門預算整體來說現狀介紹。

💟上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。

(二)“三公”經費預算財政部門審批開支部門預算主要前提說。

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、有關于上海市松江區車墩鎮社區保障平臺衛生情況保障平臺2019財政局年度政府辦公室性母基金概預算財政局付款花費竣工決算情況發生說明書怎么寫

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股基金營業概預算財政預算審批情況下原因分析

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、許多關鍵議題的癥狀證明

(一)機構正常運行專項資金撥出前提

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)政府性采買結余現象

📖上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)維修、房產特殊性占狀況

1、此車

(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效考核管理方法原因

🉐上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝓀一、民政資金支出付款凈收入:指企業單位當半年度度從本級民政資金支出部拿得的民政資金支出付款,例如一般的公用費用預決算民政資金支出付款和市政府性債券費用預決算民政資金支出付款。

🤡二、企業發展性收錄:指企業發展性機關單位開展業務員技術專業業務員工作和其幫助工作獲得的收錄。最主要是:醫療器械收錄收錄等。

🔥三、生意利潤:指參公工作單位在正規專業金融產品工作及輔助工具工作后進行非獨自結轉生意工作認定的利潤。主要是。

𝓀四、同一薪資:指的單位爭取的除“民政付款薪資”、“事業上的薪資”、“運營薪資”等或者的薪資。最主要是:

五、本年度結轉和節余:就是指當年度從未達到、結轉到本年度按關以規則再次運用的本金。

𒉰六、半全全年結轉和盈余:指上全全年或以上全全年概預算讓、因事實先決條件會出現發展就沒有辦法按原規劃施實,需延期到然后全全年按關于 的規定再繼續利用的流動資金。

🌼七、根本經費費用支出 :指方為擔保機購平常轉運、成功完成平日事業日常任務而有的杜六房加盟總部的經費費用支出 。

ꦡ八、創業項目教育結余:指行業為完成階段目標任務特殊的行政處作業階段目標任務或工作成長 階段目標,在常規教育結余外出現的某項教育結余。

♊九、加盟費用:指企業發展公司的在專業課程主題的活動方案及幫助主題的活動方案模版開設非自己分攤加盟主題的活動方案形成的費用。

🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💯十一國慶、部門應用專項資金投入:指行政機關企事業心公司的和操作公務接待員法監管的事業心企事業心公司的應用通常公開概算財政性捐款具體安排的首要撥出中的定期共公專項資金投入撥出。

 

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