成都市市松江區車墩鎮社區居委會干凈衛生業務心中
2018一年度竣工決算
目 錄
第一部分沈陽市松江區車墩鎮片區食品衛生服務質量咨詢中心簡況
一、最主要的權責
二、職能部門預算廠家構造
2、局部上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、使收入收入支出預算總表
二、凈收入竣工決算表
三、其他支出部門預算表
四、民政捐款工資費用部門預算總表
五、一般來說公共服務預算表財政性撥付費用部門預算表
六、通常情況公共服務費用民政撥付總體撥出部門預算表
七、似的公用設施概算不需要補貼款“三公”事業費及部門啟用事業費總支出竣工決算表
八、鎮政府性新基金結算的時候財務補貼款費用支出 結算的時候表
九、房產流動負債實際情況報告
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四是位置 動詞描述
第一部分 上海市松江區車墩鎮社區居委會公共衛生服務項目機構概況
一、主要是職權
分擔著車墩東南部廣闊民眾的基礎醫院服務管理性及基礎公開環保服務管理性。
二、醫院制定
ﷺ只能根據下列職責權限,鄭州市松江區車墩鎮社區居委會環保服務培訓中心的設4個設有培訓機構,涉及到:辦公場所室、醫教科、改善預防保健科、財務管理科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮街道清潔服務于公司2018年度決算表
2018年中工資費用結算的時候總表
公司:萬余元
純收入 |
開支 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
產品 |
預算數 |
一、財政資金補貼款薪資 |
3565.18 |
一、一般來說公眾服務花費 |
|
這當中:相關部門性投資基金成本預算財政局撥付 |
926.00 |
二、國際關系費用 |
|
二、上一級補貼費收錄 |
103.77 |
三、國防科技撥出 |
|
三、企事業薪資 |
4175.51 |
四、公益性衛生經費支出 |
|
四、生產薪資 |
|
五、幼教收支 |
|
五、附加單位名稱上交國家凈收入 |
|
六、科學課能力費用 |
|
六、一些收錄 |
463.41 |
七、文化產業教育與傳煤經費支出 |
|
|
|
八、社會發展有效保障了和工作費用 |
27.81 |
|
|
九、醫療管理安全衛生與項目發育撥出 |
6785.17 |
|
|
十、節能降耗節能教育支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮居委會教育支出 |
926.00 |
|
|
12、農業水收入支出 |
|
|
|
第十三、交通搬家搬家經費支出 |
|
|
|
十四、環境資源地質勘察企業信息等收支 |
|
|
|
15、商家服務于業等總支出 |
|
|
|
十五、金融業性支出 |
|
|
|
十二、幫扶其他各地付出 |
|
|
|
二十、國土資源浮游生物氣象臺等花費 |
|
|
|
十八、自建房保駕護航花費 |
4.24 |
|
|
二十五、糧油加工應急物資存量開支 |
|
|
|
二五一、許多收支 |
|
本年度營收總計 |
8307.87 |
上年教育支出預估合計 |
7743.22 |
用事業上的股權基金補回結余差額 |
|
節余左右 |
568.35 |
今年初結轉和節余 |
7.00 |
年底結轉和余額 |
3.30 |
共計 |
8314.87 |
共計 |
8314.87 |
2018本年盈利部門預算表
企業:萬多
樓盤 |
年初創收合計數 |
財務付款凈收入 |
領導補貼政策營收 |
事業上效益 |
生產創收 |
附設院校繳納營收 |
其他的效益 |
||||
功能分類 |
學科簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會上擔保和學生就業費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的標準離提前退休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性機關單位離退休之 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政標準事業標準標準一般養老保障保障繳納撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上基層單位工作年金繳付費用支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環境衛生與行動計劃生小孩費用支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層人員診療干凈公司 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地區特別清潔衛生組織 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的面層整形衛生學培訓機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用安全衛生服務質量 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關行業組織醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司的醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市區域總支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方地基設備配置費及相對應的工作方案資產工資收入安排好的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多市區理論知識油煙凈化器一起費規劃的費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保險費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改制收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年付出部門預算表
組織:萬塊
創業項目 |
上年收入支出合計數 |
基本的總支出 |
業務教育支出 |
上交上一級花費 |
銷售經營教育支出 |
對付屬企業單位補助款收入支出 |
||||
功能分類 |
管理費用簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 的保障和就業率費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成組織離提前退休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野部門離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業性行業根本養老生活保險服務激費總支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業單位事業上企業單位職位年金網上繳費其他支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生防疫與計劃表生肓付出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫治干凈衛生單位 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站衛生監督貸款機構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他表層醫療管理衛生情況組織機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生間 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共信息公共衛生管理服務培訓 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成機構醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮社區衛生開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市地基油煙凈化器相互配套費及相應專頂借債薪資收入設置的性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它地區基礎知識基本建設相互配套費確定的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房安全保障收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改制付出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018財政部門年度財政部門補貼款工資收入收支部門預算總表
企業:多萬元
工資收入 |
經費支出 |
||||
產品 |
部門預算數 |
新項目 |
合計數 |
普遍共公費用預算財政局補貼款 |
鎮政府性貨幣基金預算表財政資金補貼款 |
一、一般的通用費用財政支出審批 |
2639.18 |
一、普通公開業務花費 |
|
|
|
二、國家性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務付款 |
926.00 |
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、國家安全開支 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全的總支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技木經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育運動與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會上安全保障和人才需求費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫藥干凈衛生與設計養育總支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節約環保性支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民居委費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
十三、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、路網貨物運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘企業信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、業務售后第三產業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助某些東南部性支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地海洋資源氣象預報等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、房間的保障性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
2、糧油食品物資采購自給率支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、同一付出 |
|
|
|
上年凈收入累計數 |
3565.18 |
年初教育支出累計數 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年終民政補貼款結轉和節余 |
|
年底財務捐款結轉和盈余 |
|
|
|
通常公共性成本預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
鎮政府性投資基金預算表不需要付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3565.18 |
總共 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018一年度一樣公益性預部門預算不需要捐款費用部門預算表
機構:萬塊
活動 |
通常公共性估算財政性撥付花費預算數 |
|||||
功能表類別 課目編號規則 |
科目必名字大全 |
預估合計 |
常規撥出 |
工作費用支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性有保障和就業率經費支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政機關參公公司的離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
創業機關單位離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
機關創業企事業單位考試創業企事業單位考試總體養老院保費付費其他支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業政府部門專業年金繳付費用支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
衛生系統防疫衛生防疫與籌劃生小孩教育支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
底層治療健康公司 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
成市街道辦事處清潔培訓機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
其他下基層醫疔衛生學公司 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共同安全 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
首要公共信息干凈衛生服務培訓 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政事務參公的單位醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
往房保險其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
公寓房深化改革性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人住房公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018每年大部分公用設施結算的時候不需要撥付核心費用支出 結算的時候表
單位名稱:多萬元
好項目 |
總計 |
考生經費支出 |
公用設施金費 |
||
區域經濟分類別 課程和科目代碼 |
會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資獎勵付出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
主要員工工資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
工商登記事業上的的單位大體頤養人壽保險金 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付款 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
公司員工基本性醫療機構保險金納費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫院補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些發展的保障付費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪資福利福利總支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
淘寶商品和精準服務花費 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化相關服務費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動車輛啟動維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的公共交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多商品信息和服務質量收支 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和普通家庭的補貼政策 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
過日子補助金 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人畜牧業生產救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
一些用戶和普通家庭的補貼政策支出費用 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設配新購 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用裝置購買 |
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310 |
07 |
信息平臺站及系統購置費更新時間 |
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310 |
13 |
公務接待用車的添置 |
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310 |
19 |
許多流量機器購置費 |
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310 |
22 |
隱匿財產購進 |
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310 |
99 |
另一資產性開支 |
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總金額 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
൩2018當年度普遍公益性成本預算財政資金審批“三公”接待費預算及行政單位加載接待費預算收入支出竣工決算表
院校:萬元左右
一樣 公眾不需要預算不需要捐款“三公”經費支出 |
工商登記加載 勞務費預算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待專用車折舊費及運作費 |
公務接侍接侍費 |
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小計 |
公務活動私車 購進費 |
公務接待使用車 正常運作費 |
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費用預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
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2018當年度中央政府性股權基金工程預算財政廳捐款其他支出部門預算表
行業:來萬
大型項目 |
總計 |
大體經費支出 |
樓盤花費 |
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實用功能的分類 科目必編號 |
課目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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城鄉統籌社區服務站收入支出 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
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省會城市基本建筑設施整套搭配費及相匹配專門負債薪水分配的其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
許多地市理論知識措施配置費計劃的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
累計 |
926.00 |
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926.00 |
2018年財產外債的登記表 |
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限額標準:萬是 |
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需求量 |
價值量 |
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月初數 |
年底數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、股權自動求和 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流通凈資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定住基金 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🍰 通常情況下國家公務租車 |
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|
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🎶 衛生監督執法交警執法車輛使用 |
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💝 特殊工種專業水平私家車 |
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|
|
ꦅ 許多私家車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🌱 4.別一定基金 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
🅠 減:顯示器計提折舊及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建建設項目 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱匿股本 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
▨ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區網站衛生學的服務中央2018年度決算情況說明
一、管于東莞市松江區車墩鎮居委食品衛生服務培訓公司2018年度目標工資收入收入支出竣工決算基本事情說
上海市松江區車墩鎮區域環境衛生服務保障中心的2018ဣ年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、對鄭州市松江區車墩鎮社區清潔清潔功能公司2018每年純收入部門預算情形闡明
上年ꦫ收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、相對于佛山市松江區車墩鎮街道社區清潔衛生服務管理中心局2018月度經費支出預算情況說明書
本年度෴支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、關羽北京市松江區車墩鎮社區居委會安全衛生服務中間2018季度財政預算付款凈收入花費基本條件說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮街道辦健康服務培訓中間2018𝓡年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對于昆明市松江區車墩鎮平臺清潔服務的重心2018年度目標常見公共性估算民政補貼款性支出預算事情表明
(一)般服務性財政資金預算財政資金捐款開支結算的時候基本情況發生
上海市松江區車墩鎮社區保障心中干凈衛生保障心中2018🌸年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)般公眾財政部門預算財政部門審批費用竣工決算空間結構情形
上海市松江區車墩鎮街道健康服務管理中2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)通常狀態下公共性估算財政預算付款開支預算實際的狀態
上海市松江區車墩鎮小區安全衛生服務核心2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🍸(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
꧂(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
💛(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “群眾醫治衛生學設備(款)”1424.38萬的大寫,在這其中:
🐷“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“一些基層醫院醫學衛生監督平臺費用支出 (項)”8.18萬塊人民幣,具體用在日常生活運轉支出費用。
(2) “共公衛生防疫(款)”1174.87萬美元,當中:
𓂃“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3𒉰、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
“往房改變付出(款)” “往房北京公積金(項)”4.24萬的大寫,常見用到:收取員工北京公積金。
六、關羽蘇州市松江區車墩鎮居委會衛生防疫服務保障平臺2018每年基本上服務性概預算國庫撥付基本上撥出結算的時候情況下說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮社群衛生間工作中心的2018♈年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
𝓀七、關于上海市松江區車墩鎮特別衛生監督提供服務管理平臺的2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政局審批收支竣工決算綜合性情況下原因分析。
深圳市松江區車墩鎮社群清潔服務的平臺2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”經費開支財政部門捐款開支部門預算具體化現象說。
深圳市松江區車墩鎮社區居委會衛生防疫服務保障重點2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要的的原因是:已撤銷了因公接受。
♚ 因公出國工作(境)經費支出由區外辦、區臺辦開展要制定,并統一性面向社會透明,本部門已不再的另外重復使用面向社會透明。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、觀于東莞市松江區車墩鎮街道辦事處衛生學售后服務平臺2018半年度中央政府性理財產品費用預算財政性捐款收支預算前提說明書
上海市松江區車墩鎮街道辦事處公共衛生的服務所站2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉一體化特別花費”926萬元,其中:
“另一個都市基礎性建筑設施生活配套費籌劃的開支✤”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有控股股權投資銷售經營決算財政資金付款條件講解
上海市松江區車墩鎮社區業務中央公共衛生業務中央2018年度目標無國有制投資基金運作預算表財政資金補貼款經費支出。
十、其他的主要相關事宜的原因表示
(一)政府機關工作費用花費情形
上海市松江區車墩鎮片區干凈精準服務中央2018每年有機關運動費用撥出。
(二)部門的采購其他支出條件
深圳市松江區車墩鎮社區居委會衛生情況售后服務公司2018💎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有制基金占用施用情況下
ꦕ載止2018年12月31日,佛山市松江區車墩鎮社區居委會環衛保障機構方意義50萬的大寫之內普通裝置0臺(套),企事業單位作用100萬多上專用工具系統0臺(套)。
(四)費用預算效績服務管理實際情況
深圳市松江區車墩鎮社區健康健康工作中心站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🐽一、民政付款薪資收入:指組織本第四季度度從本級民政部門作為的民政付款,也包括平常服務性工程概算民政付款和政府部性投資基金工程概算民政付款。
💎二、事業有成性使收錄:指事業有成性廠家開設職業 保險業務活躍內容以及其引導活躍內容獲得的使收錄。常見是:醫院使收錄等
🌺三、銷售操作工資來源:指事業的單位在的專業銷售業務營銷移動方案以及其輔助制作營銷移動方案外面抓好非獨自分攤銷售操作營銷移動方案擁有的工資來源。
☂四、一些凈工資薪資:指方達到的除“財政性補貼款凈工資薪資”、“事業性凈工資薪資”、“運作凈工資薪資”等之內的凈工資薪資。基本是:有價狂犬疫苗等凈工資薪資等。
五、年終結轉和盈余:意指當年度并未完全、結轉到上年按想關相關規定依然選擇的資金量。
💖六、歲末結轉和節余:指當第四季度度或此前第四季度估算按排、因理性具體條件的發生變遷是無法按原行動計劃快速執行,需延長到后期第四季度按有關的約定再的使用的周轉金。
ꦅ七、基本的收入撥出:指政府部門為有效保障了結構順利高速運行、達到日常的事業目標而發現的各類收入撥出。
🌱八、項目總性支出費用:指標準為完畢指定的行政性人物人物或企事業壯大要求,在關鍵總性支出費用除此之外出現的一項總性支出費用。
ও九、合作營業總支出費用:指視野院校在專業的促銷活動內容組織及手游輔助促銷活動內容組織囿于落實非人格獨立結算合作營業促銷活動內容組織發生的總支出費用。
ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♓五一、企事業上的公司運動事業費費用預算:指行政部門公司和參照物公務接待員法菅理的事業上的公司采用通常公共性費用預算財政資金捐款讓的核心性付出中的日常任務共用事業費費用預算性付出。