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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 推送時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區婦幼養生所

2018年度目標部門管理竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第二地方 南京市松江區婦幼護理所簡況

一、重要行政職能

二、個部門竣工決算政府部門包括

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、工資收入費用支出 預算總表

二、工資收入預算表

三、付出竣工決算表

四、財政資金付款利潤花費結算的時候總表

五、大部分公眾費用預算財政資金捐款費用部門預算表

六、一般來說共公工程預算財政局撥付總體支出費用預算表

七、一樣公共服務竣工決算財政部門付款“三公”金費及機關單位行駛金費撥出竣工決算表

八、現政府性母基金概算財政付出捐款付出預算表

九、房產債務原因表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

第四步部門 詞解讀

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、最主要的權責

✅杭州市松江區婦幼按摩保健品所有擔當全省各醫院環境衛生醫院婦幼按摩保健品業務范圍免費指導和規劃生小孩加強監督常規檢查。

二、企業裝置

🎉只能根據可以達到責任,重慶市松江區婦幼健康所4個下設企業,主要包括:企業值班室、計劃表孕育科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018每年收入水平經費支出竣工決算總表

企業:余萬元

薪資收入

費用

工作

結算的時候數

內容

預算數

一、不需要撥付薪資

1400.49

一、基本上共同工作經費支出

 

  另外:當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳撥付

 

二、國際關系經費支出

 

二、上級領導補貼費納入

 

三、國防教育撥出

 

三、行業盈利

316.88

四、公用的安全費用

 

四、合作經營使收入

 

五、學前教育總支出

 

五、復屬工作單位上交國家營收

 

六、科學的的技術費用支出

 

六、另外的收入水平

 

七、文化藝術運動與文化傳播經費支出

 

 

 

八、社會性有效保障了和專業教育費用

87.64

 

 

九、醫治清潔與計劃表孕育經費支出

1522.32

 

 

十、節約能源低能耗花費

 

 

 

十一國慶、城鄉建設片區結余

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

十五、交通銀行配送開支

 

 

 

十四、資源性地質勘察問題等費用支出

 

 

 

15、行業服務管理業等收支

 

 

 

16、經融支出費用

 

 

 

二十七、救助另一的地區付出

 

 

 

十九、土地淺海氣象局等支出費用

 

 

 

十八、自建房有保障費用支出

18.78

 

 

二十五、糧油食品物品收儲收入支出

 

 

 

二十一國慶、各種花費

 

當年度薪資收入加總

1717.37

本年度支出費用合計數

1628.74

用衛生事業股票基金掩蓋收入支出差額

 

盈余平均分配

37.61

今年初結轉和余額

577.25

半年度結轉和盈余

628.27

總共

2294.62

共計

2294.62


2018年中收錄預算表

廠家:萬元左右

產品

當年度純收入預估合計

財務補貼款盈利

領導補助金薪資收入

事業單位收益

運營個人收入

附加組織上交國家薪水

另一利潤

功能分類
科目編碼

專業科目名號

預估合計

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

社會中質量保障和出去上班付出

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業上的政府部門離退職

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業性公司的差不多養老生活商業險付款收支

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關教育事業企事業編職業角色年金交費其他支出

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生管理與策劃發育付出

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

公用清潔

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼調理單位

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

通常公共服務于衛生學服務于

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

重大安全事故公用食品衛生專項整治

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業企單位醫療器械

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的企行政單位醫療保健

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

房產質量保障開支

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改革方案總支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

公房個人公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018每年收支部門預算表

工作單位:W

業務

當年度付出加總

基本上教育支出

工程經費支出

上交國家領導結余

管理其他支出

對附屬醫院院校補貼申請書撥出

功能分類
科目編碼

科目表命名

累計數

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保障機制和擇業性支出

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業組織組織離提前退休

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業上的院校一般養老服務保險服務網上繳費教育支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

標準創業標準工作年金繳納費用其他支出

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生情況與計劃表養育總支出

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生監督

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼健康組織

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

基本的公共性食品衛生功能

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

嚴重公眾清潔專向

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

行政性視野企業醫療機構

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

企事業企業醫療保健

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

公房有效保障開支

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

居住房轉型經費支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

商品房個人住房公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018季度財務審批工資費用支出 結算的時候總表

公司的:多萬元

使收入

費用

產品

預算數

產品

加總

一樣 公共性成本預算財政部門補貼款

政府部門性基金投資項目預算國庫撥付

一、平常共同費用預算財務捐款

1400.49 

一、一樣 公共信息貼心服務經費支出

 

 

 

二、地方政府性投資基金概預算民政捐款

 

二、外交史結余

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、共同可靠支出費用

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓收支

 

 

 

 

 

六、科學學方法支出費用

 

 

 

 

 

七、歷史文化田徑與媒體撥出

 

 

 

 

 

八、市場維護和工作總支出

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫療保健衛生防疫與工作方案二孩付出

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、低能耗低能耗經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村街道辦事處費用支出

 

 

 

 

 

12、農林業水花費

 

 

 

 

 

13、交行公路運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、的資源勘測信息查詢等其他支出

 

 

 

 

 

第十三、商業運作服務管理業等收支

 

 

 

 

 

第十五、經融費用支出

 

 

 

 

 

十六、幫扶一些位置性支出

 

 

 

 

 

十七、土地海底氣候等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、房屋質量保障總支出

18.78 

18.78 

 

 

 

二十五、糧油加工材料物資儲備量收支

 

 

 

 

 

二十一月、另外其他支出

 

 

 

本年度使收入總計

1400.49 

本年度性支出總金額

1400.49 

1400.49 

 

月初國庫補貼款結轉和盈余

 

半年度國庫審批結轉和節余

 

 

 

      基本上通用預算表財務撥付

 

 

 

 

 

      區政府性債卷估算財政資金撥付

 

 

 

 

 

總額

1400.49 

總額

 1400.49

 1400.49

 

 


2018當年度似的公益性費用財政性審批性支出預算表

的單位:上萬元

項目

預估合計

基本性開支

項目流程收支

特點分為

課目代碼

管理費用分類

208

 

 

時代的保障和畢業生就業結余

87.64

87.64

 

208

05

 

行政管理參公廠家離退職

87.64

87.64

 

208

05

05

行政機構衛生事業機構差不多頤養穩定繳納付出

65.76

65.76

 

208

05

06

機關企事業部門企事業部門職業年金付費性支出

21.88

21.88

 

210

 

 

醫治衛生情況與預計生殖收支

1294.07

371.74

 

210

04

 

共公衛生學

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼保建企業

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

通常通用衛生學功能

 

 

 

210

04

09

重大的共公衛生防疫專項督查

1.42

 

1.42

210

11

 

行政事務事業心公司醫治

25.98

25.98

 

210

11

02

事業行業醫藥

25.98

25.98

 

221

 

 

公房保障措施收支

18.78

18.78

 

221

02

 

房屋收入分配改革性支出

18.78

18.78

 

221

02

01 

往房北京公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
季度一般的公共信息成本預算民政審批差不多結余預算表

  廠家:上萬元

內容

自動求和

者接待費

通用經費支出

劃算分為

課程項目編碼

會計分類各稱

301

 

基本工資員工福利總支出

405.89

405.89

 

301

01

  主要基本工資

65.78

65.78

 

301

02

  補助費補助費

38.63

38.63

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費補貼政策費

 

 

 

301

07

  效績薪資

164.35

164.35

 

301

08

行政的單位衛生事業的單位差不多養老保險行業保險行業費

65.76

65.76

 

301

09

角色年金繳納

21.88

21.88

 

301

10

營業員最基本醫療保健商業保險繳納費用

25.98

25.98

 

301

11

公務活動員醫療器械經濟補貼納費

 

 

 

301

12

另外的社會的有效保障交款

4.73

4.73

 

301

13

商品房個人公積金

18.78

18.78

 

301

14

社區藥費

 

 

 

301

99

  別的月福利待遇微信收入支出

 

 

 

302

 

物品和服務管理費用

65.22

 

65.22

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

23.86

 

23.86

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主管理工作費

5

 

5

302

11

  交通費

1

 

1

302

12

  因公出境(境)資金

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  國家公務招待費

 

 

 

302

18

  特用裝修成本費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  上用能源費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  授權委托金融產品費

 

 

 

302

28

  總工會接待費

6.82

 

6.82

302

29

  好處費

0.3

 

0.3

302

31

  公務接待私家車正常運作系統維護費

 

 

 

302

39

  另一鐵路交通收費

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及額外加盟費

 

 

 

302

99

  其它淘寶商品和服務質量經費支出

22.32

 

22.32

303

 

對自身離異家庭生活的補貼政策

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補助費

 

 

 

303

07

  醫療服務費補助金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

個現代農業產出補助費

 

 

 

303

99

  各種每個人和家的補助金費用

 

 

 

310

 

投資基金性付出

 

 

 

310

02

  會議室機械購入

 

 

 

310

03

  用主設備購進

 

 

 

310

07

  信心互聯網及小軟件新購版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行購買

 

 

 

310

19

  同一道路交通平臺置辦

 

 

 

310

22

  隱約固定資產折舊費

 

 

 

310

99

  許多投資性付出

 

 

 

總金額

478.16

412.94

65.22

 


2018當年度應該公開預算表財政資金付款“三公”專項資金及行政機關電腦運行專項資金開支預算表

工作單位:余萬元

一半公開成本預算財務補貼款“三公”資金投入

企事業單位程序運行

金費部門預算數

加總

因公出國留學

(境)費

國家公務出行采購及電腦運行費

公務接待工作接待工作費

小計

國家公務私車

新購費

國家公務車輛租賃

執行費

財政預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

項目預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018財政局年度政府性性新基金概算財政局撥付開支部門預算表

基層單位:萬多

新項目

自動求和

差不多其他支出

好項目總支出

功用歸類

科目表標識號

科目必名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度資產投資債務時候表

 

 

金額才組織:萬多

 

數目

價格

期初數

年初數

月初數

年初數

一、債務總金額

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)流通財力

——

——

799.48 

887.18 

   (二)統一資源

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

🍎                          尋常公務活動出行

 

 

 

 

ꦦ                          執法檢查執勤點買車

 

 

 

 

🔯                          持種正規技能小二租車

 

 

 

 

❀                          另一專車

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

ꦅ               4.其他的緊固資本

——

——

11.21

11.21 

🌜        減:積累攤銷及減值籌備

——

——

 

 

   (三)暫時投資人

——

——

 

 

   (四)開建工程建筑

——

——

 

 

   (五)隱約資源

——

——

 

 

🌺        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的金融資產

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

 7.83

6.89 

三、凈資源自動求和

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、關干佛山市松江區婦幼調養所2018年中薪資收入費用結算的時候總體設計具體情況代表

南京市松江區婦幼保健品所2018🔯年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、對鄭州市松江區婦幼健康保健所2018半年度盈利竣工決算前提解釋

本年度꧑收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、關羽西安市松江區婦幼保健品所2018年末費用竣工決算癥狀說

本年度♚支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、管于天津市松江區婦幼中醫保健所2018財政性年度財政性付款收入水平收入支出總體目標前提說

昆明市松江區婦幼健康所2018🎶年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、有關南京市松江區婦幼養生保健所2018年終通常前提下公共服務成本預算財政預算捐款費用結算的時候前提解釋

(一)一樣公益性費用財政局撥付其他支出部門預算環境承載力狀態

沈陽市松江區婦幼調養所2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)通常情況下下公開結算的時候財政廳審批付出結算的時候形式情況下

沈陽市松江區婦幼健康養生所2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)一樣公共信息費用財政性付款經費支出竣工決算實際上問題

廣州市松江區婦幼養生所2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6🅺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、介紹杭州市松江區婦幼健康保健所2018每年一半公眾估算不需要補貼款常見教育支出結算的時候的情況代表

西安市松江區婦幼調理所2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1✨、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2♊、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、光于深圳市松江區婦幼保健理療所2018本年度常見公益性費用預算財政廳撥付“三公”勞務費費用部門預算時候詳細說明

(一)“三公”預備費財政性付款支出費用部門預算基本狀態說明。

滬市松江區婦幼健康所2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”費用財政付出撥付付出竣工決算實際狀況表明。

成都市松江區婦幼保健理療所2018本年無“三公”金費財政部門付款費用支出 。

八、針對重慶市松江區婦幼健康養生所2018第四季度政府性性私募基金項目預算國庫撥付費用竣工決算問題就說明

昆明市松江區婦幼按摩保健所2018年末無市政府性股票基金費用財政部門審批收支。

九、國企資產經營的概預算財政性付款條件闡述

杭州市松江區婦幼健康養生所2018半年度無國有控股資本操作費用不需要撥付支出費用。

十、別重點問題的問題原因分析

(一)行政單位作業經費教育支出教育支出現狀

杭州市松江區婦幼保健理療所2018當年度硅酸關啟動事業費支出費用。

 

(二)政府機構進貨付出原因

成都市松江區婦幼中醫保健所2018𝐆年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)行駛、農村房子特別侵占前提

昆明市松江區婦幼護理所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考核工作前提

蘇州市松江區婦幼保鍵所2018年中項目估算表效績經營事情任務深入推進情況下述:本方實現了下述項目估算表效績經營措施:鄭州市松江區婦幼保健養生所項目估算表效績經營措施,實現了不斷完善的項目估算表效績經營事情任務措施;全的時候效績經營試行情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個๊,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

💎一、民政審批薪資收入:指區政府部當全年度度從本級民政部擁有的民政審批,涉及常見公開決算民政審批和區政府性股票基金決算民政審批。

🌳二、自己事業發展收益:指自己事業發展機構開設專科業務范圍營銷行動和其輔助制作營銷行動獲得的收益。通常是:女人調查收益、寶寶健康檢查收益。

🌱三、銷售運作使工資:指教育事業基層單位在職業業務領域生活形式試述輔助生活形式除此之外搞好非單獨記帳銷售運作生活形式完成的使工資。

🍌四、其余個人工資:指標準要先拿到的除“財政部門撥付個人工資”、“視野個人工資”、“企業經營個人工資”等意外的個人工資。

五、期初結轉和盈余:就是指去年度并未達成、結轉到上年按關以相關規定接著用到的現金。

𒆙六、年尾結轉和盈余:指上全年目標或半年前全年目標成本預算規劃、因合理性條件產生變化規律尚未按原工作方案執行,需遲緩到今后全年目標按關于 暫行規定馬上施用的的資金。

七、關鍵收支:指公司為安全保障培訓機構平常在運轉、提交平時的事情世界任務而的發生的各個收支。

𓂃八、大型項目總其他付出:指做工作單位為做完最終目標的行政訴訟做工作工作進度或事業上的提升最終目標,在基本的總其他付出之下再次發生的每項總其他付出。

九、運作收支:指行業部門在的專業項目及輔佐項目認知能力發展非獨力會計核算運作項目突發的收支。

ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔十一國慶、市直機關加載事業心費:指不需要標準和操作公務接待員法的管理的事業心標準用通常情況下服務性估算不需要審批分配的大致撥出中的日常性公供事業心費撥出。

 

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