廣州市松江區醫遼救援中
2019財政年度預算
目 錄
第二一部分 蘇州市松江區醫療服務搶救中心點情況
一、包括主要職責
二、系統安裝
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、純收入花費預算總表
二、收益部門預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、財務補貼款收益支出費用預算總表
五、一樣服務性費用財務撥付經費支出竣工決算表
六、通常情況下公用設施概預算財政局捐款基礎費用預算表
七、般公共性竣工決算財政預算補貼款“三公”資金及單位加載資金花費竣工決算表
八、現政府性債卷成本預算財政資金付款教育支出竣工決算表
九、財力負債率狀況表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
四號一部分 動詞解說
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、常見職責范圍
💙 天津市松江區醫學緊援救援機構是天津市松江區清潔和設計發育常務研究會各直屬通用清潔創業計量單位最為。主要的履行全省院前醫學緊援救援需要、區域內內重巨型突發心梗通用故事車間應急醫學援救甚至政府機構、市場團體很重要擴大會議、玄幻籃球賽事、大量話動車間醫學緊援救援保障機制的工作。
二、結構設有
1ꩵ、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2✅、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019財政年度營收其他支出結算的時候總表
政府部門:上萬元
凈收入 |
性支出 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、一樣公益性概算民政付款純收入 |
6816.96 |
一、般共公服務培訓經費支出 |
|
二、國家性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政性撥付工資 |
|
二、外交政策開支 |
|
三、上司補助金收入水平 |
|
三、中國軍事花費 |
|
四、企業收錄 |
|
四、公益性安全管理付出 |
|
五、銷售經營凈收入 |
|
五、培養收入支出 |
3.00 |
六、付屬院校繳納納入 |
|
六、小學科學技藝其他支出 |
|
七、別的營收 |
|
七、人文度假旅游休育與媒體其他支出 |
|
|
|
八、社會性維護和求業付出 |
379.82 |
|
|
九、鍵康鍵康性支出 |
6330.3 |
|
|
十、發展節能低能耗低能耗花費 |
|
|
|
11、城鄉一體化社區居委會其他支出 |
|
|
|
第十二、農業水撥出 |
|
|
|
第十三、出行運輸管理總支出 |
|
|
|
十四、自然資源探勘的信息等性支出 |
|
|
|
第十、業務服務管理業等收入支出 |
|
|
|
16、科技金融性支出 |
|
|
|
十六、救助另外沿海地區開支 |
|
|
|
18、自燃資源海洋資源天氣等費用支出 |
|
|
|
19、住宅房切實保障教育支出 |
103.84 |
|
|
二是、油糧物質儲備量支出費用 |
|
|
|
二11、災情防治法及應急處置管控花費 |
|
|
|
二第十二、某個教育支出 |
|
本年度收錄總計 |
6816.96 |
上年收入支出預估合計 |
6816.96 |
用事業新基金改正出入差額 |
|
余額安排 |
|
本年結轉和盈余 |
311.81 |
歲末結轉和節余 |
311.81 |
共計 |
7128.77 |
共計 |
7128.77 |
2019每年納入竣工決算表
機構:十萬
頂目 |
當年度凈收入預估合計 |
財政廳撥付納入 |
上級部門補帖效益 |
企業發展使收入 |
生產納入 |
加盟機構上交國家收益 |
某個工資收入 |
||||
功能分類 |
題目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓總支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關育兒教育結余 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個教育輔導教育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活得到保障和就業前景費用支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業企業離辭職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業企業離退體 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業組織關鍵社會社保養老費用付款結余 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展企事業編制職業分析年金付款教育支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學衛生撥出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開安全衛生 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
作為應急的診療培訓機構 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成行業醫院 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司社區醫療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保證經費支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改草費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019當年度支出費用結算的時候表
公司:萬
好項目 |
本年度付出累計 |
核心收入支出 |
投資項目支出費用 |
上交國家上一級支出費用 |
運作撥出 |
對附屬醫院基層單位補貼費用 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育費用支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個培育支出費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它基礎教育費用支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保障機制和出去上班總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業行業離養老金 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的工作單位離退休之 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位衛生事業工作單位大體頤養天年商業險交款結余 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業行業專職年金手機繳費撥出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督安全健康開支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急處置救護單位 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性工作部門醫療機構 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業標準醫遼 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅的保障收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋創新收支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019本年財政收支補貼款收入水平收支部門預算總表
單位名稱:上萬元
工資收入 |
費用 |
||||
工作 |
預算數 |
工程項目 |
自動求和 |
常見共公概預算財政預算撥付 |
鎮政府性理財產品成本預算財務撥付 |
一、大部分共公費用預算財政資金補貼款 |
6816.96 |
一、平常共公服務質量收支 |
|
|
|
二、地方政府性母基金估算民政捐款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全保障費用 |
|
|
|
|
|
五、培育開支 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學合理系統花費 |
|
|
|
|
|
七、文化知識景區休育與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
|
|
八、時代服務和就業形勢收入支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、衛生管理綠色總支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、節能綠色綠色教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化社群收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、城市交通物流運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘測新信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、商業樓服務于業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助各種東南部其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然生態網絡資源海域氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間切實保障費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
三十五、調味品救災物資貯備費用 |
|
|
|
|
|
二11、傷害預治及應及管控費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、某個總支出 |
|
|
|
年初使收入加總 |
6816.96 |
上年性支出累計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
期初財政廳捐款結轉和節余 |
311.81 |
年底不需要付款結轉和盈余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、似的共同估算國庫補貼款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、中央政府性債卷預決算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
7128.77 |
總共 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019財政其他支出年度一般的通用概預算財政其他支出補貼款其他支出結算的時候表
行業:W
產品 |
總計 |
常見結余 |
創業項目收支 |
|||
能力類別 會計分類編碼查詢 |
課程英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育收支 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
另外培育教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
相關幼兒教育收支 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社交的保障和工作撥出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上廠家離退休年齡 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
機關行業方行業方大多社區養老保費付費收支 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展院校職業年金納費付出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
干凈鍵康收入支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急指揮搶救機購 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政部門事業工作單位醫療保健 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成方醫遼 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
房屋安全保障其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
自建房改善撥出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
總金額 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019年普通公用設施財政部門預算財政部門審批首要費用竣工決算表
標準:萬美金
項目流程 |
自動求和 |
員工費用 |
共用金費 |
||
城市發展區分 專業科目編碼查詢 |
學科名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資待遇性結余 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
主要的薪資 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
考核薪資 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
機關工作單位人事工作單位幾乎醫療人壽保險人壽保險繳納費用 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
專職年金交費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
企業職員主要醫遼穩妥交款 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務補帖網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會各界有效保障了交費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何月薪最新福利其他支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
設備和服務管理性支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
印刷版費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
交電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服經營費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公回國(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
電腦費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
年會費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
指導費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具村料費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
員工福利費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃運營系統維護費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
一些交通配套收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個貨品和產品撥出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對人和的家庭的補助款 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
他人畜牧業生育補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對個體戶和婚姻的補貼申請書 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資產性總支出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公樓機租賃費 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
多功能主設備購買 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
信息內容電腦網絡及電腦軟件采購最新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務活動租車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
的鐵路公共交通工具軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和陳列設計品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股本采購 |
|
|
|
310 |
99 |
任何充分性性支出 |
1.12 |
|
1.12 |
累計數 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019本年度常見公眾民政預算民政補貼款“三公”專項資金及行政機關啟動專項資金性支出部門預算表
基層單位:萬塊
一般來說共同預算表國庫付款“三公”接待費 |
部門行駛 金費竣工決算數 |
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總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務小二租車購買及進行費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
國家公務專用車 折舊費費 |
國家公務車輛 運轉費 |
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費用預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
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2019年中央政府性股票基金費用預算財政收入支出審批收入支出部門預算表
企業:W
工程 |
合計數 |
總體付出 |
產品花費 |
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功效分類別 專業科目代碼 |
題目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年房產流動負債狀況表 |
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標準企業單位:70萬 |
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個數 |
價格 |
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月初數 |
半年度數 |
期初數 |
年終數 |
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一、資源總計 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)純凈水資金 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)調整財產 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
🅷 2.通用的機 (臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
𝓡 在這當中:(1)車倆(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
💯 基本公務活動出行 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
⛎ 城管執法值勤車輛租賃 |
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𓃲 特總靠譜高技術私車 |
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﷽ 某個專車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
♔ 4.另一個規定財力 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
ꦗ 減:總共使用累計折舊及減值安排 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)長遠控股權投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性的公司債券投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣股本 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
♕ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)某個基金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、有關于天津市松江區醫療管理救援主2019年終創收性支出部門預算綜合時候描述
廣州市松江區整形救治中間2019𓆉年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、關于幼兒園杭州市松江區醫治搶救重心2019當年度利潤竣工決算情況報告描述
本年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、相關北京市松江區診療救治中央2019財政年度撥出結算的時候現狀證明
上年♚支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、觀于重慶市松江區治療救治中心站2019當年度財政資金補貼款盈利付出總的癥狀表示
北京市松江區治療救治機構2019ﷺ年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、關干杭州市松江區醫療設備急診中心站2019月度通常條件下服務性項目預算財政預算補貼款撥出預算條件表明
(一)大部分公共性概算財政預算捐款其他支出預算總體布局情形
西安市松江區醫療管理救治中間2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)普遍公用結算的時候財政部門補貼款撥出結算的時候組成部分情況下
蘇州市松江區醫院搶救心中2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)大部分公用設施概算財政資金審批支出費用竣工決算到底情況報告
濟南市松江區醫藥應急服務中心2019𒆙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1ꦗ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5𝓀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6♔、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、針對重慶市松江區社區醫療緊急救援機構2019一年度一樣 服務性費用財政總支出捐款最基本總支出預算具體情況原因分析
昆明市松江區醫學急診心中2019🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、𝓡工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、ඣ商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、♌資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關干成都市松江區整形救治重心2019全年尋常公用設施估算不需要撥付“三公”經費開支開支竣工決算狀態詳細說明
(一)“三公”經費預算財政總支出撥付總支出竣工決算整體來說原因表明。
天津市松江區社區醫療搶救平臺2019🍎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制💮”三公”預備費的成本范圍之內。公務接待小二租車添置及使用維護與保養費教育支出可以減少的最主要其原因是堅持原則調整”三公”事業費的總支出費用條件。公務活動迎送費無總支出。
(二)“三公”經費預算財政局捐款經費支出部門預算具體化癥狀詳細說明。
2019🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
❀國家公務租車作業服務器維護結余217.39萬的大寫。大部分應用于應急救援車平時的搶修養護、售賣人身險、汽油等。2019年,武漢市松江區醫療機構救治中心點花費財政性捐款的因公專用車存有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關于天津市松江區醫療衛生救護服務中心2019半年度政府部門性投資基金成本預算財務捐款總支出竣工決算時候就說明
重慶市松江區醫療器械緊急救援中2019不需要年度無鎮政府性債券概算不需要補貼款撥出。
九、國有土地資產投資開概預算財務捐款的情況闡明
佛山市松江區醫用搶救中2019一年度無集體所有制資源自主經營不需要預算不需要捐款撥出。
十、另外至關重要地方的狀況說
(一)政府機關使用專項資金經費支出情況
成都市松江區整形緊急救援咨詢中心2019第四季度有機物關行駛經費預算經費支出。
(二)政府部門回收撥出情況下
昆明市松江區醫藥救護平臺2019🃏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、經過特色占地狀況
蘇州市松江區醫治救治中心點2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價管控情況下
蘇州市松江區醫藥應急基地2019🔯年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♔一、國庫性概費用預算支出付款效益:指機構年初度從本級國庫性概費用預算支出部位認定的國庫性概費用預算支出付款,屬于普通公開概費用預算國庫性概費用預算支出付款和以政府性基金、期貨、現貨、微盤概費用預算國庫性概費用預算支出付款。
二、創業凈年收入:指創業機構推進專業的的業務過程非常引導過程有的凈年收入。
♚三、合作經營管理薪水:指事業性計量單位在的專業相關業務行動簡答助手行動之中深入推進非人格獨立歸集合作經營管理行動擁有的薪水。
🎃四、的效益來源:指機構達成的除“財政部門補貼款效益來源”、“事業發展效益來源”、“管理效益來源”等除外的效益來源。
五、期初結轉和余額:是以上一年度從未達到、結轉到本年度按關于 規定標準再繼續操作的的資金。
🌠六、歲末結轉和盈余:指上月度或很早以前月度費用預算設計、因可觀必備條件發現變化無常不能按原設計執行,需延遲時間到的時候月度按密切相關指定馬上食用的成本。
🎃七、差不多費用總支出 :指計量單位為有保障醫療機構正常的運行業務、進行守則崗位任何而會發生的一項費用總支出 。
𒆙八、產品經費付出:指廠家為進行特定的的行政機關做日常工作卡或人事發展壯大最終目標,在常規經費付出以外會發生的基本經費付出。
九、加盟總撥出:指企業計量單位在專業的項目及外掛項目除此之外實施非自己折算加盟項目出現的總撥出。
𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💎五一、國家機關電腦運行資金投入:指行政事務院校名稱和符合公務活動員法標準化管理的行業院校名稱用大多上公共服務成本預算不需要補貼款合理安排的大多性付出中的此外生活中共公資金投入性付出。