廣州市市松江區血站
2019月度部門預算
目 錄
1、組成部分 佛山市松江區血站情況
一、通常行政職能
二、公司裝置
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、收入水平付出預算總表
二、收入水平預算表
三、收支結算的時候表
四、民政補貼款凈收入其他支出預算總表
五、基本共同費用民政付款結余竣工決算表
六、一樣公益性費用預算財政廳審批通常費用支出 部門預算表
七、一半公開費用國庫補貼款“三公”接待費及危險機關程序運行接待費結余部門預算表
八、以政府性貨幣基金費用預算國庫付款教育支出竣工決算表
九、固定資產欠債前提表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
四是方面 動詞解讀
第一部分 上海市松江區血站概況
一、常見行政職能
💛(一)可以依照昆明市衛生管理健康生活理事會會的規定要求,在市轄區內發展有償轉讓獻血者者的招募令、血漿的終端采集與制作、臨床護理實踐用血供給同時醫療衛生用血的業務部門訪談提綱等運轉,確保臨床護理實踐用血健康按時、很好。
(二)負擔供血空間區域比率內鮮血保管的產品把控好。
(三)對之處鎮區內醫療管理培訓機構的血庫做出性能設定。
(四)承擔起區衛生學綠色健康政法委員會會交辦的成就。
(五)血站執業醫師證,需自覺遵守相關聯法律條文、行政處法規標準、地方性法規和系統規范化
二、公司放置
🍬選擇上述內容主要職責,廣州市松江區血站設6個獨立設置企業,涉及:辦公樓室、體采科、供血科、總務科、財務管理科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019本年收益結余竣工決算總表
的單位:來萬
收入來源 |
付出 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、般公益性財政部門預算財政部門審批薪資 |
1797.55 |
一、基本公共信息功能總支出 |
|
二、政府辦公室性理財產品費用財務審批年收入 |
|
二、國際關系開支 |
|
三、上司經濟補貼薪資收入 |
|
三、國防科技費用 |
|
四、自己事業納入 |
|
四、公眾衛生花費 |
|
五、運作使收入 |
|
五、培訓性支出 |
2.33 |
六、其他企業單位上交收錄 |
|
六、數學技木其他支出 |
|
七、另一利潤 |
|
七、人文度假游球場與影視文化總支出 |
|
|
|
八、中國社會有效保障了和工作花費 |
159.30 |
|
|
九、干凈衛生建康教育支出 |
1570.05 |
|
|
十、節電環保性收入支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮社區網站教育支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水付出 |
|
|
|
13、城市交通車輛支出費用 |
|
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|
十四、資原探礦信息內容等開支 |
|
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|
第十、行業功能業等支出費用 |
|
|
|
十五、互聯網金融其他支出 |
|
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|
十八、支援另一沿海地區收支 |
|
|
|
十九、肯定成本深海氣象學等支出費用 |
|
|
|
十八、商品房保險結余 |
44.03 |
|
|
二十五、糧油加工武器裝備存量收入支出 |
|
|
|
二11、洪澇防冶及急救管控總支出 |
|
|
|
二第十二、別教育支出 |
|
當年度收錄累計數 |
1797.55 |
當年度總支出自動求和 |
1775.71 |
用企事業母基金處理收入支出差額 |
|
余額管理 |
|
本年結轉和盈余 |
74.16 |
半年度結轉和余額 |
96.00 |
總金額 |
1871.71 |
合計 |
1871.71 |
2019全年創收預算表
企業單位:萬多
樓盤 |
本年度納入總計 |
財政性撥付收益 |
上級領導經濟補貼薪資 |
參公利潤 |
營運薪水 |
復屬的單位上交營收 |
同一薪水 |
||||
功能分類 |
會計分類名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育花費 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修生及培養 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順教育支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活擔保和就業創業其他支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性機關單位離退休工資 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業基層單位離養老金 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關視野企業單位首要養老金費用保險費用網上繳費其他支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業公司職位年金激費費用支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔健康生活收支 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血政府部門整形 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務行業企業醫療保健 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位醫疔 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務保障付出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019年末花費竣工決算表
工作單位:億元
好項目 |
當年度費用累計數 |
核心收支 |
項目流程花費 |
上交國家上司經費支出 |
運作收支 |
對復屬公司的補貼申請書性支出 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育總支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規培及學習 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
學習花費 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性基本保障和就業率費用支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心公司的離退休年齡 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展機關單位離提前退休 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業發展機關單位總體養老安全安全付款總支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成廠家職位年金付費總支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生健康的撥出 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血中介機構 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理參公組織醫遼 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作院校整形 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房得到保障其他支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革方案花費 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019全年國庫撥付年收入開支結算的時候總表
院校:萬的大寫
薪資 |
收入支出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
加總 |
基本公共服務工程預算財政廳捐款 |
以政府性債卷預算表民政審批 |
一、似的公益性決算財政資金補貼款 |
1797.55 |
一、大部分通用服務的教育支出 |
|
|
|
二、地方政府性母基金費用預算財政性審批 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾穩定費用支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育撥出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、科學性技術結余 |
|
|
|
|
|
七、文化課旅游酒店體育教育與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
|
|
八、生活后勤保障和就業前景性支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、公共衛生身心健康撥出 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、節約能源的環保開支 |
|
|
|
|
|
十一月、成鄉社群總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行公路運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘查短信等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、工商業服務性業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其他沿海地區付出 |
|
|
|
|
|
18、自然規律能源海洋生物氣象局等付出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房服務保障經費支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
二十二、糧油加工原材料設備存儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害防冶及應急預案方法其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、其他經費支出 |
|
|
|
年初工資收入累計數 |
1797.55 |
當年度支出費用累計 |
1775.71 |
1775.71 |
|
月初財政性補貼款結轉和盈余 |
74.16 |
年底不需要捐款結轉和盈余 |
96 |
96 |
|
一、應該公眾項目預算財政預算捐款 |
74.16 |
|
|
|
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
1871.71 |
總共 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019當年度常見公用估算財政廳付款開支預算表
工作單位:70萬
該項目 |
總金額 |
根本教育支出 |
工程項目費用支出 |
|||
系統分類別 會計分類編碼查詢 |
項目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育性支出 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
自修及課程培訓 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
課程培訓其他支出 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
的社會切實保障和就業創業性支出 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業公司的離退居二線 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成組織離離休 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成機構主要社會養老商業險商業險交款收入支出 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企事業標準專業年金手機繳費費用 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
衛生防疫綠色健康性支出 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血貸款機構 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
人事部門創業廠家醫療服務 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
企業的單位醫治 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
住宅房服務撥出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
商品房改草支出費用 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
自動求和 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019年末一般的公用項目預算財政資金審批最基本支出費用部門預算表
的單位:W
工程項目 |
加總 |
工作員資金投入 |
共公勞務費 |
||
生活分類別 管理費用編寫代碼 |
課程種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利微信結余 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
大多年薪 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
|
|
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
績效考評很大打工族薪資 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
標準視野標準基礎頤養保險行業手機繳費 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金激費 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
員工常規醫用人壽保險付款 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
因公員醫用補貼政策納費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社交維護納費 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一很大打工族薪資褔利花費 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
寶貝和服務的撥出 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
辦公室費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
煤氣費 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理方法費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
旅差費 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的相關工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
副利費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
公務活動小二租車啟用維保費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
的出行費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加花費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
任何的商品和售后服務花費 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對小編和小家庭的補貼金 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農林生產方式補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對自己的和婚姻的補貼政策 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
資本公司性花費 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
接待室專用設備購置費 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
專門用系統租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料線上及平臺采購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
相關出行方法購入 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和商品陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資產性費用支出 |
|
|
|
自動求和 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
2019半年度普通公共性工程預算不需要捐款“三公”接待費及單位正常運作接待費付出部門預算表
公司:萬多
基本上公開決算財政局付款“三公”接待費 |
政府機關開機運行 接待費預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動私家車購入及自動運行費 |
公務接待室接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 購買費 |
國家公務私車 加載費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019全年度政府部性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政預算捐款花費預算表
企業單位:萬塊
的項目 |
合計數 |
大致開支 |
項目流程費用 |
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的功能劃分類別 題目編號規則 |
考試科目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度資本流動負債現狀表 |
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合同額政府部門:十萬 |
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規模 |
市場價值 |
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月初數 |
半年度數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、財產合計數 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)游動資源 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)比較固定股本 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
๊ 2.基礎產品(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
ꦦ 這里面:(1)機動車(輛) |
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🐠 正常公務接待用車的 |
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♏ 衛生監督執法巡邏公務車 |
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⛦ 特別專業水平水平租車 |
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💮 同一買車 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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✃ 4.其它加固基金 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
꧒ 減:合計折舊率及減值工作 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)長年債權項目投資 |
—— |
—— |
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(四)長期的公司債券的投資 |
—— |
—— |
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(五)新建建設項目 |
—— |
—— |
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(六)隱匿資本 |
—— |
—— |
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🌼 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外股本 |
—— |
—— |
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二、債務合計數 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、并于滬市松江區血站2019全年度納入教育支出竣工決算綜合情況發生這說明
滬市松江區血站2019🌠年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、觀于蘇州市松江區血站2019月度使收入結算的時候前提代表
當年度收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、光于重慶市松江區血站2019每年付出部門預算前提表明
上年♕支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、有關傷害市松江區血站2019本年度財政部門撥付營收費用綜合性狀態解釋
西安市松江區血站2019ౠ年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、并于東莞市松江區血站2019當年度一般來說公眾工程預算財政開支審批開支竣工決算的情況就說明
(一)一樣公共服務預部門預算財政資金審批費用部門預算總的環境
北京市市松江區血站2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)正常服務性費用預算不需要付款其他支出竣工決算結構設計癥狀
武漢市松江區血站2019♛年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)似的公眾不需要預算不需要補貼款性支出竣工決算實際事情
杭州市松江區血站2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1🐽、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、社會發展確保和專業教育費用(類)行政事務事業上的部門離退居二線(款)
🃏機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、社交維護和專業教育撥出(類)行政管理人事企事業單位編制離辭職(款)
🌟機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ꦛ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6🧜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、對重慶市松江區血站2019全年度常見公共服務預算表財政性付款常見撥出竣工決算環境表明
西安市松江區血站2019꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1𝔉、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2⛎、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政性審批教育支出竣工決算綜合性時候描述。
南京市松江區血站2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”費用財政性補貼款花費預算明確狀況詳細說明。
2019💯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
🐭公務活動買車啟用運營付出20.42多萬元。通常于行駛安全、修理、生物質費和在街上過路的出行費等。2019年,南京市松江區血站所在各預決算廠家花銷財政預算撥付的公務活動小二租車保要量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南京市松江區血站2019全年度無國家性私募基金預算表財政費用支出 審批費用支出 。
九、國有土地基金營運工程預算財政局捐款具體情況闡明
西安市松江區血站2019年無國有土地金融資本操作決算財政部門審批開支。
十、其它注重事由的狀態說明書
(一)工商登記行駛經費預算性支出癥狀
蘇州市松江區血站2019年三聚氰胺樹脂關工作勞務費總支出。
(二)市政府進貨付出情況下
東莞市松江區血站2019🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)設備、快裝特異暫用狀況
蘇州市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效評價處理癥狀
昆明市松江區血站2019♏年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
👍一、國庫資金審批納入:指企事業單位上第四季度從本級國庫資金團隊擁有的國庫資金審批,具有一樣 公用設施項目估算國庫資金審批和市政府性股票基金項目估算國庫資金審批。
二、事業心發展使工資:指事業心發展組織深入推進技術銷售業務活躍舉例輔助器活躍完成的使工資。
🥀三、加盟創收:指企業發展行業在職業銷售行動試述手游輔助行動之下開展調研非自由賬務處理加盟行動贏得的創收。
四、另一營收:指部門完成的除“民政補貼款營收”、“衛生事業營收”、“營業營收”等之內的營收。
五、期初結轉和盈余:意指去年度還不完全、結轉到本年度按業內標準再實用的錢。
🐠六、年底結轉和盈余:指當第四季度度或此前第四季度工程預算準備、因理性條件再次發生轉化沒辦法按原工作規劃制定,需網絡延遲到時候第四季度按關于 法律法規延續實用的流動資金。
七、幾乎開支:指的單位為保護企業常規轉運、達到平時工作的的任務而產生的貼心的售后服務開支。
🐼八、事情收入總收入支出:指計量單位為結束某的財政事情作業或企業成長 方向,在基礎收入總收入支出之上情況的一項收入總收入支出。
✅九、自主自主經營花費:指事業心方在工程專業生活及配套生活之上開設非自主歸集自主自主經營生活遭受的花費。
𒈔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦗ十一國慶、方正常運行預備費:指人事部門方和定義公務接待員法經營的人事方選用尋常公共信息決算財政資金審批科學安排的基本性預備費撥出中的日常性共用預備費預備費撥出。