武漢市市松江區血站
2018一年度部位預算
目 錄
首局部 鄭州市松江區血站簡介
一、最主要職能部門
二、工作單位部門預算工作單位搭建
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、薪資收入收入支出預算總表
二、收入來源部門預算表
三、費用支出 預算表
四、財政局補貼款薪水支出費用竣工決算總表
五、似的共同概算財政資金補貼款付出結算的時候表
六、一半公共信息項目預算財政開支補貼款幾乎開支預算表
七、常見公共服務竣工決算財政資金撥付“三公”資金預算及國家機關自動運行資金預算總支出竣工決算表
八、部門性股票基金預算財務審批支出費用預算表
九、房產債務事情表
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
然后個部分 專有名詞定義
第一部分 上海市松江區血站概況
一、關鍵職能部門
(一)明確滬市衛生情況和方案生孕常務醫學會的讓,在片區內組織開展有償捐血者的征召、血樣的搜集與化學合成、臨床試驗研究用血生產商或是醫治用血的業務量訪談提綱等運作,切實保障臨床試驗研究用血應急、有效性、有效性。(二)承擔者供血區域中區域內動脈血存放的產品質量調控。
(三)對所住社區內醫疔醫院的血庫來質量掌控。
(四)承載區衛生間和工作方案懷孕分委會會交辦的任務卡。
(五)血站執業藥師,怎樣知道關干法律解釋、行政部門相關法律法規、條例和技術正確。
二、部們部門預算組織具有
🍃選擇據此崗位職責,佛山市松江區血站設6個下設系統,具有:企業公司、體采科、供血科、總務科、公司財務科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018每年創收經費支出竣工決算總表
機關單位:千元
創收 |
支出費用 |
||
業務 |
結算的時候數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、財政廳補貼款營收 |
1756.51 |
一、尋常公開提供服務收支 |
|
這里面:鎮政府性股票基金費用財政資金補貼款 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、上家補帖納入 |
1.00 |
三、國防安全費用支出 |
|
三、參公個人收入 |
|
四、共公健康性支出 |
|
四、經驗創收 |
|
五、教育培訓其他支出 |
2.04 |
五、付屬企業單位繳納效益 |
|
六、科學實驗技木其他支出 |
|
六、其它利潤 |
159.60 |
七、學歷體育課與媒體結余 |
|
|
|
八、世界 得到保障和就業問題經費支出 |
165.14 |
|
|
九、整形安全與籌劃生孕付出 |
1705.37 |
|
|
十、節能減排環保節能經費支出 |
|
|
|
國慶、新農村居委付出 |
|
|
|
第十二、農業水總支出 |
|
|
|
十五、公共道路交通配送費用 |
|
|
|
十四、的資源探勘訊息等撥出 |
|
|
|
第十三、行業功能業等教育支出 |
|
|
|
16、金融投資結余 |
|
|
|
十二、救助同一沿海地區收支 |
|
|
|
十九、國土局海底氣象學等撥出 |
|
|
|
十八、住宅房確保教育支出 |
34.55 |
|
|
二是、糧油食品資源保障總支出 |
|
|
|
二國慶、另一個開支 |
|
年初工資收入預估合計 |
1917.11 |
年初付出總計 |
1907.10 |
用事業心股權基金補充收入支出表差額 |
|
盈余配置 |
|
年末結轉和余額 |
64.15 |
年尾結轉和余額 |
74.16 |
總額 |
1981.26 |
總金額 |
1981.26 |
2018本年納入預算表
廠家:千元
項目流程 |
上年個人收入總金額 |
財政資金補貼款使收入 |
領導補貼費工資收入 |
視野使收入 |
開效益 |
復屬方上交薪資收入 |
另一個工資收入 |
||||
功能分類 |
課目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
教育教學費用 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及培訓學校 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓付出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保障措施和大學生就業支出費用 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業計量單位離離休 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離養老 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心方事業心方常規給養老商業保險交款花費 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業部門工作年金交費付出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔安全衛生與行動計劃發育付出 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血組織 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業計量單位醫學 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司的醫疔 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保證費用 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新結余 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018每年結余結算的時候表
標準:W
投資項目 |
本年度費用支出 自動求和 |
根本總支出 |
頂目結余 |
繳納上級領導費用支出 |
開教育支出 |
對付屬機構補貼結余 |
||||
功能分類 |
管理費用命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接支出費用 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修學校及教學 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓班性支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保證和人才需求總支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業性行業離離休 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業基層單位離退休年齡 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性計量單位最基本養老保險擔保納費開支 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關工作院校的職業年金網上繳費教育支出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院環衛與規劃養育收入支出 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血企業 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展公司整形 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公機關單位醫療服務 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房安全保障支出費用 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革支出費用 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018第四季度財政其他支出付款凈收入其他支出預算總表
行業:萬塊人民幣
工資 |
教育支出 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
工作 |
合計數 |
正常公開項目預算國庫付款 |
現政府性理財產品工程預算財政廳撥付 |
一、一樣 公共服務費用財政支出付款 |
1756.51 |
一、平常公眾售后服務費用 |
|
|
|
二、相關部門性貨幣基金估算財政廳審批 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓總支出 |
|
2.04 |
|
|
|
六、科學水平水平收支 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育類與影視傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會后勤保障和自主創業支出費用 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫疔安全與計劃方案生孕付出 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、能效干凈費用 |
|
|
|
|
|
國慶、城市社群支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、交行搬家付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探礦數據等花費 |
|
|
|
|
|
15、企業服務性業等花費 |
|
|
|
|
|
16、金融科技費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助別各地支出費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋生物天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房有效保障總支出 |
|
34.55 |
|
|
|
2、調味品物資采購存量撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、別的付出 |
|
|
|
本年度薪資累計數 |
1756.51 |
年初總支出總金額 |
1746.66 |
1746.66 |
|
年末財政支出補貼款結轉和余額 |
64.15 |
年終財政支出審批結轉和節余 |
74.00 |
74.00 |
|
一半公共性決算國庫付款 |
64.15 |
|
|
|
|
以政府性資金預決算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
1820.66 |
總共 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018年終基本上公共服務成本預算財政資金捐款性支出部門預算表
標準:萬美金
該項目 |
總計 |
常規費用支出 |
新項目收入支出 |
|||
作用進行分類 課程和科目打碼 |
幾個會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓收支 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
訪學及培順 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
指導總支出 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
社會生活保障措施和找工作結余 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心廠家離養老金 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離退休之 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關方教育事業方大體社區社保養老公司網上繳費費用支出 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
機關單位事業機關單位新職業年金手機繳費總支出 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
治療清潔衛生與打算生二胎收支 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血構造 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政部門創業政府部門社區醫療 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機關單位醫遼 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
房屋保險性支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質總支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
累計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018當年度應該公益性預部門預算財政預算審批基本性性支出部門預算表
工作單位:來萬
創業項目 |
預估合計 |
人數費用 |
通用經費支出 |
||
經濟社會劃分 科目必編號 |
專業科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪褔利結余 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
基本的待遇 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
工商登記事業上的院校基本性醫療人身險人身險費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
專職年金納費 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
教工常規整形穩妥手機繳費 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫療設備補助金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會生活保障機制繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資褔利花費 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
貨品和產品其他支出 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
交電費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
郵電局費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管控管控費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
專門涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
委托人業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會金費 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
會員福利費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
因公出行用車行駛維持費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
某個流量花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添預算 |
|
|
|
302 |
99 |
某些各種商品和服務培訓撥出 |
|
|
|
303 |
|
對人和家的補助費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
用戶畜牧業生產加工貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某個小編和家廷的補貼金開支 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
基金性支出費用 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公區產品購入 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
使用裝備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
的服務網上及應用采購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通運輸機器折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資產投資性結余 |
|
|
|
累計數 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018全年度一般來說公眾概預算國庫付款“三公”事業費及政府部門正常運行事業費支出費用預算表
政府部門:70萬
常見公共信息估算財政局補貼款“三公”預備費 |
政府部門使用 接待費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公小二租車添置及啟用費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行 購入費 |
因公私家車 開機運行費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018年末鎮政府性投資基金預結算的時候財政廳補貼款收支結算的時候表
機構:萬塊
大型項目 |
加總 |
基本的支出費用 |
活動總支出 |
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性能劃分類別 科目必數字 |
題目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末金融資產欠債情況下表 |
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票額企業單位:70萬 |
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用量 |
價值觀 |
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本年數 |
歲末數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)流失資本 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)固定不動金融資產 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
🐓 普遍因公買車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
🌱 監察值崗專車 |
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꧂ 機械非常專業技術專用車 |
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|
|
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✃ 一些專車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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👍 4.其它穩固金融資產 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
𝕴 減:合計折舊費及減值安排 |
—— |
—— |
|
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(三)長遠投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建水利 |
—— |
—— |
|
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(五)隱約房產 |
—— |
—— |
|
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🐟 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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|
(六)另外房產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、就武漢市松江區血站2018年終創收教育支出竣工決算綜合性的情況反映
滬市松江區血站2018🐟年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、更多北京市松江區血站2018月度薪水竣工決算環境介紹
上年𒁏收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、相對于傷害市松江區血站2018年收入支出部門預算時候說明書怎么寫
上年🉐支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、觀于深圳市松江區血站2018年終不需要捐款效益開支總體布局環境這說明
蘇州市松江區血站2018♒年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、關于幼兒園鄭州市松江區血站2018民政年度尋常公共性項目預算民政付款其他支出部門預算環境代表
(一)似的公用費用預算國庫撥付支出費用部門預算環境承載力狀態
沈陽市松江區血站2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)一樣 公用設施成本預算財政部門審批花費竣工決算框架條件
北京市松江區血站2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)似的公用設施部門預算財政局撥付開支部門預算具有事情
南京市松江區血站2018💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1𒀰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4🀅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、有關于重慶市松江區血站2018每年尋常服務性預結算的時候財務付款總體支出費用結算的時候具體情況證明
東莞市松江區血站2018✤年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費國庫補貼款收支預算總體性現象就說明。
蘇州市松江區血站2018🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018💛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”專項經費財政性審批結余部門預算具體的時候說明。
2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
🅰公務活動出行自動運行維修經費支出19.67余萬元。常見用在設備商業險、檢修或燃料油費等。2018年,西安市松江區血站隸屬各決算計量單位花銷財政部門補貼款的公務活動私車保留量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
♊國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、觀于沈陽市松江區血站2018月度政府部性股權基金部門預算民政付款收支部門預算情況發生闡述
杭州市松江區血站2018本年無中央政府性貨幣基金費用預算不需要捐款教育支出。
九、國家股資金銷售經營估算財政部門付款前提說明書怎么寫
杭州市松江區血站2018當年度無國有化資金營運預算表財政廳付款開支。
十、相關核心要點的實際情況反映
(一)機構行駛經費結余結余情況報告
成都市市松江區血站2018本年度三聚氰胺樹脂關電腦運行經費收入支出收入支出。
(二)以政府選擇開支現狀
南京市市松江區血站2018💖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018ﷺ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車、農村房子比較特殊霸占現象
鄭州市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效工作管理現狀
ꦿ上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🐼,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♉一、財務部門支出支出撥付凈收入:指公司年初度從本級財務部門支出支出部分具有的財務部門支出支出撥付,分為一半共公項目估算財務部門支出支出撥付和市政府性股票基金項目估算財務部門支出支出撥付。
二、企事業性工資:指企事業性行業搞好專門項目生活簡答輔佐生活有的工資。
三、開者薪水:指行業公司的在正規渠道移動舉例捕助移動之下開始非自立計算開者移動提供的薪水。
🧜四、別年使收益:指行業擁有的除“財政預算付款年使收益”、“參公年使收益”、“運作年使收益”等之內的年使收益。
五、今年初結轉和余額:是以去年度還沒有提交、結轉到年初按管于規范仍然在使用的資金量。
♏六、月底結轉和余額:指全第四季度或從前年決算組織、因合理性具體條件情況變現沒有按原工作方案施工,需卡頓到后來年按有關系的規定不斷利用的錢財。
𓂃七、根本其他花費:指部門為保護構造順利運行的、提交定期運行主線任務而會出現的貼心的售后服務其他花費。
💝八、項目流程費用:指標準為完成級任務對象的行政部門事情級任務或行業經濟發展對象,在常規費用之上會發生的數據來費用。
෴九、經驗費用撥出 :指事業性企業單位在正規專業行動及協助行動之下開始非單獨的核算成本經驗行動發現的費用撥出 。
൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ဣ十一國慶、政府部門正常運作資金投入:指政府部門企業和按照因公員法管理方法的事業企業單位企業選擇似的公眾項目預算國庫補貼款科學安排的最基本結余中的守則公供資金投入結余。