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2019年決算信息公開(上海市松江區衛生健康委員會監督所)
信息來源: 發部的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區安全綠色理事會會監察所

2019第四季度部門預算

 


目  錄

 

1部門 傷害市松江區清潔綠色健康常務協會遠程監控所概貌

一、大部分功能

二、系統如何設置

第二部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算表

一、利潤費用支出 竣工決算總表

二、收益竣工決算表

三、經費支出結算的時候表

四、財政預算撥付收錄結余結算的時候總表

五、般共公預算表財政局付款結余結算的時候表

六、通常情況共同概預算財政廳捐款最基本教育支出部門預算表

七、一般來說共公費用預算財務撥付“三公”資金及機關單位進行資金經費支出部門預算表

八、人民政府性基金投資預預算財政資金付款付出預算表

九、股權流動負債現狀表

第三部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算情況說明

第四點部門 詞解答


第一部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所概況

 

一、最主要功能

🥂鄭州市松江區環保良好常務分委會質量參與所是松江區環保良好常務分委會所在區域的行政機關衛生參與執法檢查整形機構,主要是的承擔責任本區公眾環保、整形環保和記劃生孩子衛生參與執法檢查質量參與等工作職責范圍,納為定義因公員法方法區間。主要是的工作職責范圍以下幾點:

♌1.認真落實審理國家的和本地、本區衛生管理防疫良好管控的法津、正規、行政管理規章、和理念、新規,進行施工本區行政管理空間區域內衛生管理防疫開展工做歸劃和一年度計劃書,確定相同的工做機制和正規。

✤2.受鄭州市松江區公共安全身心穩定政法委員會會受托,應當對本區轉染性病有機廢氣、培訓機構公共安全、生命喝水與身心穩定相關內容產品設備、生活環境公共安全、職業公共安全、牽扯公共安全的違反規定涉黑案件執行嚴查。

ඣ3.受濟南市松江區健康建康分委會會都交給,依照法律規定對本區醫療保障設備器械醫師資格證、健康技術工藝人工、醫療保障設備器械專項整治技術工藝與質量水平健康、采供血的違規案件審理使用嚴查;負責任醫療保障設備器械責任事故、醫護人員麻煩行政事務正確處理的實際上操作。

ꩵ4.受深圳市松江區安全食品清潔衛生學的建康醫學會會授權委托,履行本區重點運動的安全食品清潔衛生學監察保證的工作的;履行本居民區轉染性病、家庭生活飲水水、公眾場地、行業安全食品清潔衛生學、放射性、大學及的建康涉及到的服務等發生公眾安全食品清潔衛生學事故的監察管理制度、緊急救援治理和效果好分析的工作的。

🅠5.受南京市松江區環保營養理事會會代為,負擔本區環保和財政預審工程和環保備案登記接入工程的環保工藝工藝審批、設計工程的預防措施性環保工藝工藝審批、并且 肉制品安會企業標準單位備案登記接入的生活管理系統任務。

ꦗ6.承擔風險本住宅區公用設施環保、治療環保參與的上告上告;繼續執行地方和市內、本區環保參與檢驗、檢側目標任務。

ܫ7.組識全面實施本區安全建康防疫身體的建康開展資訊化修建,承當本區安全建康防疫身體的建康開展資訊匯集統計介紹、介紹充分利用、報告模板和頒布,并且 各種相關人民政府資訊三公開業務中;承當本區安全建康防疫身體的建康專門專項檢查方案、安全建康防疫身體的建康規律、法律規范宣傳推廣教育輔導業務中。

8.對本區各鎮、居委會環衛監督協管工作做好業務部評價表、監督。

9.受西安市松江區衛生防疫更健康聯合會會都交給,承載本區大家“兩非”工作中。

10.舉辦重慶市松江區衛生情況安全健康醫學會會交辦的相關應當。

二、中介機構設備

🅷根據上述職責,上海市松江區衛生健康委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

假設按照有關于法律法規設立紀檢督察貸款機構。

♕受蘇州市松江區安全營養安全政法研究會會會受托,蘇州市松江區醫遼事故案例操作辦工室設于蘇州市松江區安全營養安全政法研究會會會輔導所。

 

 

 

 

 

🍎第二部分   上海市松江區衛生健康委員會監督所           2019年度決算表

2019每年效益開支結算的時候總表

基層單位:W

收入水平

經費支出

內容

部門預算數

該項目

預算數

一、通常服務性費用預算財政支出審批凈收入

2807.48

一、正常共同安全服務費用支出

 

二、中央政府性理財產品決算財務審批使收入

 

二、國際關系費用支出

 

三、上級部門補助款收錄

 

三、民防總支出

 

四、行業收益

 

四、公開平安支出費用

 

五、運作年收入

 

五、幼兒教育教育支出

 

六、附設標準上交國家使收入

 

六、學科技術設備花費

 

七、另一工資

2.69

七、古文化旅行田徑運動與傳煤花費

 

 

 

八、發展有效保障了和求業開支

193.89

 

 

九、安全安全總支出

2143.84

 

 

十、節能降耗環保型開支

 

 

 

五一、城鎮居委總支出

 

 

 

第十二、畜牧業水開支

 

 

 

十五、交通出行搬家總支出

 

 

 

十四、材料堪探新信息等經費支出

 

 

 

第十五、商業服務服務業等開支

 

 

 

第十五、財經收入支出

 

 

 

十二、幫扶各種省市經費支出

 

 

 

18、清新環境資源海洋資源形象等其他支出

 

 

 

十八、租賃房確保開支

463.78

 

 

2、糧油加工工程設備與物資的儲備量支出費用

 

 

 

二十一國慶、洪澇防治法及應急標準化管理標準化管理撥出

 

 

 

二第十二、任何收入支出

 

本年度納入總金額

2810.17

本年度性支出預估合計

2801.51

用行業債卷補上結余差額

 

盈余分銷

 

年末結轉和節余

162.86

歲末結轉和余額

171.52

總金額

2973.03

總額

2973.03


2019本年度個人收入竣工決算表

的單位:萬美元

建設項目

當年度薪資收入加總

財務撥付薪資

上一級補帖年收入

事業有成收入來源

運營收錄

付屬工作單位上交國家效益

的納入

功能分類
科目編碼

專業科目稱謂

總金額

2810.17 

2807.48 

 

 

 

 

2.69 

208

 

 

社會生活有效保障和求業收支

193.89 

193.89 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業心單位名稱離退休年齡

193.89 

193.89 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口處理的行政事務政府部門離養老

15.26 

15.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業上的單位名稱職業化年金激費總支出

55.78 

55.78 

 

 

 

 

 

208

05

07

對危險機關自己事業基層單位基本的給養老險服務債券的政府補貼

122.85

122.85

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生營養健康撥出

2152.51 

2149.82 

 

 

 

 

2.69 

210

04

 

公眾衛生防疫

2086.27 

2083.58 

 

 

 

 

2.69 

210

04

02

衛生情況監督檢查醫療機構

2086.27

2083.58

 

 

 

 

2.69

210

11

 

行政機關事業上行業醫療衛生

66.24

66.24

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務公司的治療

66.24

66.24

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房基本保障花費

463.78

463.78

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房收入分配改革結余

463.78

463.78

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房北京公積金

219.53

219.53

 

 

 

 

 

221

02

03

首套房補貼標準

244.25

244.25

 

 

 

 

 

 


2019每年經費支出竣工決算表

的單位:萬多

大型項目

當年度花費總計

主要收支

樓盤總支出

上交國家上級部門教育支出

營業費用

對復屬政府部門補貼費費用支出

功能分類
科目編碼

專業科目分類

總計

2801.51 

2595.84

205.66

 

 

 

208

 

 

市場經濟服務和求業性支出

193.89 

193.89 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門工作方離退休工資

193.89 

193.89 

 

 

 

 

208

05

01

歸口菅理的行政事務基層單位離退職

15.26 

15.26 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業上單位名稱的職業年金繳納費用費用支出

55.78 

55.78 

 

 

 

 

208

05

07

對機關自己事業機關單位自己事業機關單位基本的養老服務保險行業股票基金的補助費

122.85 

122.85 

 

 

 

 

210

 

 

清潔綠色健康支出費用

2143.84 

1938.18 

205.66 

 

 

 

210

04

 

通用清潔

2077.60

1871.94

205.66 

 

 

 

210

04

02

干凈衛生行政監督公司

2077.60

1871.94

205.66 

 

 

 

210

11

 

行政管理衛生事業機關單位醫療管理

66.24

66.24

 

 

 

 

210

11

01

行政機關計量單位醫治

66.24

66.24

 

 

 

 

221

 

 

房產安全保障總支出

463.78

463.78

 

 

 

 

221

02

 

自建房改善收支

463.78

463.78

 

 

 

 

221

02

01

往房個人住房公積金

219.53

219.53

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款津貼

244.25 

244.25 

 

 

 

 


2019年國庫撥付使收入費用支出 結算的時候總表

公司的:上萬元

凈收入

開支

創業項目

竣工決算數

好項目

預估合計

通常情況下公共服務概算民政撥付

政府性性債卷預算表財政局撥付

一、常見公開項目預算財政部門撥付

2807.48 

一、正常公開精準服務總支出

 

 

 

二、政府機關性股權基金民政預算民政捐款

 

二、外交史結余

 

 

 

 

 

三、國防科技花費

 

 

 

 

 

四、共公可靠撥出

 

 

 

 

 

五、學前教育結余

 

 

 

 

 

六、科學研究的技術結余

 

 

 

 

 

七、歷史文化度假旅行田徑運動與文化傳媒付出

 

 

 

 

 

八、時代保險和找工作開支

193.89 

193.89 

 

 

 

九、安全衛生健康的其他支出

2141.15 

2141.15 

 

 

 

十、節能公司安全收入支出

 

 

 

 

 

國慶、城市社區服務中心結余

 

 

 

 

 

第十二、農業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、路網裝卸搬運費用支出

 

 

 

 

 

十四、內容勘察內容等開支

 

 

 

 

 

15場、工商業服務管理業等付出

 

 

 

 

 

第十五、金融資本收入支出

 

 

 

 

 

二十七、支援另一區域性支出

 

 

 

 

 

十九、物種多樣性網絡資源淺海氣象條件等性支出

 

 

 

 

 

19、公房維護總支出

463.78  

463.78 

 

 

 

二十五、油糧工程設備與物資的保障經費支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、氣象災害生物防治及救急經營教育支出

 

 

 

 

 

二第十二、其他費用支出

 

 

 

本年度凈收入累計數

2807.48 

上年支出費用累計

2798.82 

2798.82 

 

月初財務撥付結轉和節余

54.15 

半年度國庫付款結轉和余額

62.81 

62.81 

 

一、似的公共服務概算不需要撥付

 

 

 

 

 

二、部門性資金費用財政性撥付

 

 

 

 

 

總結

2861.63 

總金額

2861.63 

 2861.63

 

 


2019年中尋常公開成本預算財政性付款付出竣工決算表

的單位:萬元左右

項目

累計

根本開支

該項目收支

能力分類別

項目商品編號

幾個會計科目品牌

208

 

 

社會生活擔保和擇業花費

193.89

193.89

 

208

05

 

行政機關事業性單位名稱離退職

193.89

193.89

 

208

05

01

歸口服務管理的行政管理單位名稱離提前退休

15.26

15.26

 

208

05

06

方教育事業方職位年金交費撥出

55.78

55.78

 

208

05

07

對機關行業基層單位行業基層單位幾乎醫療穩妥穩妥貨幣基金的補助金

122.85

122.85

 

210

 

 

衛生學穩定花費

2141.15

1938.18

202.97

210

04

 

共公安全衛生

2074.91

1871.94

202.97

210

04

02

衛生間行政監督貸款機構

2074.91

1871.94

202.97

210

11

 

行政事務企業公司的醫遼

66.24

66.24

 

210

11

01

人事部門組織整形

66.24

66.24

 

221

 

 

自建房保險經費支出

463.78

463.78

 

221

02

 

居住房改革的實質開支

463.78

463.78

 

221

02

01

房間公積金貸款

219.53

219.53

 

221

02

03

買新房補肋

244.25

244.25

 

自動求和

2798.82

2595.84

202.97

 


2019全年度般公共信息工程預算財政部門撥付一般收支竣工決算表

  標準:萬的大寫

業務

累計

人士經費預算

共用費用

資金等級分類

學科商品代碼

課程簡稱

301

 

工資收入發福利花費

2399.72

2399.72

 

301

01

  首要年終獎金

328.87

328.87

 

301

02

  經費補助費

826.31

826.31

 

301

03

  獎勵

390.49

390.49

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

77.20

77.20

 

301

07

  考核很大打工族薪資

 

 

 

301

08

行政機關事業發展方根本頤養保險金付費

122.85

122.85

 

301

09

職業化年金繳付

55.78

55.78

 

301

10

教工核心醫療管理保險金網上繳費

66.24

66.24

 

301

11

因公員醫療器械補貼申請書網上繳費

 

 

 

301

12

同一發展服務保障交款

19.33

19.33

 

301

13

公寓房社保公積金

219.53

219.53

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  某個薪水福利性費用

293.13

293.13

 

302

 

進口商品和精準服務開支

156.32

 

156.32

302

01

  辦公區費

9.19

 

9.19

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  的手續約

0.05

 

0.05

302

05

  水電費

5.37

 

5.37

302

06

  電價

15.90

 

15.90

302

07

  電力費

7.71

 

7.71

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業方法公司方法費

4.12

 

4.12

302

11

  旅差費

3.67

 

3.67

302

12

  因公出境(境)相應費用

 

 

 

302

13

  保修(護)費

18.14

 

18.14

302

14

  經濟費

1.22

 

1.22

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓課費

0.07

 

0.07

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  專用的原雜費

10.02

 

10.02

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業級然料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

0.57

 

0.57

302

27

  委托代理業務流程費

3.02

 

3.02

302

28

  公會金費

18.91

 

18.91

302

29

  最新福利費

17.78

 

17.78

302

31

  公務接待出行用車使用維護保養費

10.54

 

10.54

302

39

  其余公路交通材料費

2.15

 

2.15

302

40

  稅金及扣除收費

 

 

 

302

99

  的淘寶寶貝和產品費用

27.89

 

27.89

303

 

對個和人的補貼費

10.31

10.31

 

303

01

  離休費

9.82

9.82

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子政府補貼

 

 

 

303

07

  整形費補助金

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

人占農業的大部分生產的救濟款

 

 

 

303

99

  許多對自己的和人的補帖

0.49

0.49

 

310

 

金融資本性花費

29.49

 

29.49

310

02

  辦公設配置辦

22.49

 

22.49

310

03

  常用裝置新購

3.96

 

3.96

310

07

  相關信息平臺網咯及應用購入更新系統

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃置辦

 

 

 

310

19

  另一交通銀行設備置辦

 

 

 

310

21

  歷史文物和展示品添置

 

 

 

310

22

  有形資源添置

 

 

 

310

99

  的基金性其他支出

3.04

 

3.04

總計

2595.84

2410.03

185.81

 


2019月度尋常公共性費用財務付款“三公”接待費及工商登記行駛接待費收入支出竣工決算表

企業:億元

一樣服務性預算表財政廳補貼款“三公”接待費

政府部門加載

專項資金預算數

總金額

因公出國留學

(境)費

公務活動私家車添置及作業費

公務接待工作接待工作費

小計

因公使用車

購置費費

國家公務用車的

行駛費

預算表數

預算數

費用預算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

185.81

16.24

15.24

 

 

15.24

15.24

4.70

4.70

10.54

10.54

1.00

0.00

 


2019全年度政府部性貨幣基金預算表財政預算付款撥出結算的時候表

方:萬美金

品牌

總金額

常見收支

該項目付出

性能進行分類

考試科目數字

考試科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中房產流動負債情形表

 

 

費用機構:70萬

 

個數

實用價值

本年數

半年度數

年末數

年初數

一、股權總金額

——

——

1282.40

1244.05

   (一)流量財力

——

——

181.62  

157.93

   (二)固定不動財產

——

——

950.78

936.12

          其中:1.房屋(平方米)

3983.30

3983.30

769.12

769.12

🦩                2.實用環保設備(臺/套/輛)

 720

  720

908.79

904.73

💞                     各舉:(1)避免(輛)

 21

 21

380.51

380.51

🐻                                 一般的公務接待出行用車

 

 

 

 

🥃                                 市場監管交警執法私家車

 21

21 

380.51

380.51

♍                                 機械專注技術設備使用車

 

 

 

 

꧙                                 某些用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

1 

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 91

 107

166.38

185.45

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝐆               4.另一緊固資產投資

——

——

64.16

66.88

ꦚ        減:當年度計提折舊及減值提前準備

——

——

 957.67

 990.06

   (三)常年債權交易

——

——

 

 

   (四)經常性企業債券投資者

——

——

 

 

   (五)現建工業

——

——

 

 

   (六)無形中股權

——

——

150.00 

150.00

🥃        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (七)別的資本

——

——

 

 

二、外債總金額

——

——

 4.29

 4.51

三、凈財產累計數

——

——

1278.11

1239.54

 


第三部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度

結算的時候情況下證明

 

一、對於昆明市松江區干凈衛生綠色健康理事會會監督的管理職能所2019當年度營收開支竣工決算環境承載力原因說明書

沈陽市松江區衛生間身體理事會會參與所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元;🦄基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。

二、并于北京市松江區環衛身體健康專委會會監督檢查所2019本年度效益結算的時候情況報告反映

當年度𒆙收入合計2810.17萬元,其中:財政撥款收入2807.48萬元,占99.90%;其他收入2.69萬元,占0.10%。

三、關干西安市松江區環衛身體理事會會監察所2019季度收入支出預算時候證明

年初🧔支出合計2801.51萬元,其中:基本支出2595.84萬元,占92.66%;項目支出205.66萬元,占7.34%。

四、觀于重慶市松江區衛生防疫安全健康理事會會進行監督所2019年民政補貼款收益支出費用綜合癥狀表示

杭州市松江區干凈衛生健康生活常務協會監督管理所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加66.29萬元,增長2.37%。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元,增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元,增長208.90%;🏅基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%,年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元,降低5.25%。

五、至于蘇州市松江區清潔更健康理事會會監查所2019年中平常公共信息費用預算財政性撥付教育支出預算的情況表明

(一)應該公用成本預算國庫捐款結余竣工決算總體性的情況

杭州市松江區清潔的健康理事會會開展所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元,增長2.55%。主要原因:基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,其中🥀工資福利支出比2018年增加267.62萬元,增長12.55%,商品和服務支出比2018年減58.13元,降低27.11%,對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元,降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元,增長176.12%;項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%。

(二)應該公用項目預算不需要捐款花費預算結構的現象

昆明市松江區干凈營養健康理事會會監查所2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)193.89萬元,占6.93%;衛生健康支出(類)2141.15萬元,占76.50%;住房保障支出(類)463.78萬元,占16.57%。

(三)平常公用費用預算財政廳付款付出竣工決算具體化詳細情況

武漢市松江區安全衛生正常理事會會監查所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元,支出決算為2798.82萬元,完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因:♏人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🏅主要用于:離退休人員費用。年初預算為31.60萬元,支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。              

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:職工的🦩職業年金繳費。年初預算為55.48萬元,支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金基數調整。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:單位職工養老保險殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元,支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。♍年初預算1901.93萬元,支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加,職務職級晉升。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元,支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。

6🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算221.87萬元,支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。

7🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算243.96萬元,支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。

六、對于佛山市松江區干凈鍵康委會會開展所2019全年常見公用財政性預算財政性撥付最基本結余部門預算現狀代表

沈陽市松江區環境衛生安全常務編委會監督管理所2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元,包括人員經費2410.03萬元,公用經費185.81萬元。基本支出中:

1🌼、工資福利支出2399.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2☂、商品和服務支出156.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維(修)護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助10.31萬元,主要用于:離休費、其他對個和家庭的補助。

4、資本性支出29.49萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、關于幼兒園濟南市松江區干凈健康生活理事會會遠程監控所2019本年一樣共同預算財政花費付款“三公”勞務費花費預算事情解釋

(一)“三公”專項資金不需要捐款結余部門預算基本條件講解。

重慶市松江區清潔安全常務理事會監督管理所2019🐻年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元,支出決算為15.24萬元,完成預算的93.84%,其中:因公出國(境)費決算為0.00元;公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無公務接待費用支出。

2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元,降低88.14%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元,降低88.85%;公務接待費支出決算減少0.17萬元,降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。

(二)“三公”專項資金民政審批教育支出預算詳細情況報告原因分析。

2019✃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元,占93.84%;公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中:

公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。

🃏因公專用車正常運行系統維護費用10.54萬美金。主要廣泛用于清潔監督的管理職能監測站、專項整治上班必需公務活動專用車主要燃料、修理費、人行道停放費、保險金用費及修理日常護理等其他支出。2019年,武漢市松江區衛生情況身心健康理事會會監控功能所花費財政部門審批的因公車輛使用保要量為7輛(另14輛待不能用)。

3、公務接待費支出0.00萬元。

八、更多廣州市松江區清潔衛生良好理事會會質量監督所2019一年度鎮政府性股權基金財政收支預算財政收支審批收支部門預算環境說

蘇州市松江區衛生防疫營養健康常務分委會督查所2019年終無中央政府性新基金預決算財政局付款花費。

九、國家資金生產經營國庫預算國庫撥付情形反映

🎀濟南市松江區環境衛生身體管委會會監控功能所2019半年度無集體所有制資本管理企業經營估算財政性審批花費。

十、某些至關重要地方的現象說明怎么寫

(一)機關事業單位自動運行費用經費支出前提

沈陽市松江區清潔營養健康理事會會監督管理所2019❀年度機關運行經費支出185.81萬元,比2018年度減少39.32萬元,降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元,商品和服務支出減少了58.13萬元。

(二)政府部采購計劃結余條件

南京市松江區干凈衛生正常常務管委會督促所2019🍰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為36.79萬元,其中:貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。

(三)行駛、自建房特別占據癥狀

1、車子

截至2019年12月31日,昆明市松江區干凈衛生常務研究會監督檢查所使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛(另14輛待報廢)。

2、房層

上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。

 

(四)概算業績考核管理系統實際情況

天津市松江區清潔衛生身體理事會會參與所2019第四季度財政預算考核菅理工學院作發展現象以下:本院校開發了方式成本概預算效績操作規章制度:《蘇州市松江區清潔衛生鍵康理事會會監督檢查所成本概預算操作法子》。🥃全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元,平均得分100分(績效評級均為“優”)。
🔯                  
第四部分    名詞解釋

 

🔥一、財務廳廳概決算資金補貼款凈收入:指基層單位當第四季度度從本級財務廳廳概決算資金部位擁有的財務廳廳概決算資金補貼款,屬于常見公共信息概決算財務廳廳概決算資金補貼款和現政府性貨幣基金概決算財務廳廳概決算資金補貼款。

二、企事業上薪水:指企事業上單位名稱做好專業的金融業務話動下列關于助手話動作為的薪水。

𝔉三、經驗薪資:指自己事業公司的在正規專業工作行為以至于引導行為以外開始非獨立性結轉經驗行為提供的薪資。

♏四、其它營收:指機構作為的除“財政資金付款營收”、“人事營收”、“開營收”等本身的營收。基本是:話題營收等。

五、年終結轉和盈余:意指當年度無權結束、結轉到上年按有關法律規定立刻應用的金額。

🍌六、年終結轉和余額:指年初度或半年前月度項目預算確定、因客觀性能力的發生轉變就沒有辦法按原進度表開展,需延時到往后月度按有觀規范堅持采用的現金。

七、幾乎收支:指機關單位為的保障醫院一般正常運轉、結束每天的運作目標而形成的多種收支。

ꦍ八、產品其他收入費用支出 :指部門為完畢某個的行政性操作每日任務或工作壯大對象,在基本的其他收入費用支出 模版再次發生的幾項其他收入費用支出 。

♚九、營業收支:指人事機構在專業技術的移動組織及輔助的的移動組織之余開設非單獨的結轉營業的移動組織發生的收支。

🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔十一月、政府機關運營費用:指人事部門部門和參照物因公員法菅理的事業基層單位部門的使用基本性通用成本預算財政部門捐款安裝的基本性其他付出中的守則共用費用其他付出。

 

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