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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 上傳日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區皮膚疾病有效防范操縱主

2019年末結算的時候

 


目  錄

 

最個部分 昆明市松江區疾患防范掌握中心的簡況

一、注意職責

二、設備裝置

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、創收開支竣工決算總表

二、薪水部門預算表

三、收支部門預算表

四、財政部門審批個人收入經費支出結算的時候總表

五、尋常共公概預算不需要撥付撥出部門預算表

六、尋常公用費用預算財政部門補貼款通常費用結算的時候表

七、正常公眾預算財務捐款“三公”專項經費開支及政府部門作業專項經費開支開支預算表

八、鎮政府性債卷財政支出費用預算財政支出費用付款支出費用竣工決算表

九、股權資產負債狀態表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

第八環節 代詞解悉


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、一般職責范圍

1、病可以防止感染與抑制。

  2、情況報告公用設施安全衛生情況應急預案處治。

  3、疫情匯報匯報及健康保健關聯原因資訊管控。

  4、的健康產生元素監測站與調控。

  5、實驗英文室檢查了解與評分。

  6、身體教導與身體增進。

  7、技術適用管理制度與適用設計命令。

 二、培訓機構使用

ꦗ根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019年盈利收支竣工決算總表

公司:萬多

收錄

收入支出

的項目

竣工決算數

該項目

預算數

一、一樣 公共信息成本預算財政資金捐款利潤

6592.89

一、似的公用服務管理結余

 

二、縣政府性理財產品預算表財政局審批個人收入

 

二、外交活動撥出

 

三、上家補助金年收入

499.21

三、國防安全撥出

 

四、事業單位營收

46.74

四、公用設施穩定結余

 

五、生意收入水平

 

五、育兒教育其他支出

20.00

六、附屬企事業單位上交使收入

 

六、小學科學技木撥出

 

七、別效益

 

七、文化藝術景區運動與新傳媒花費

 

 

 

八、社會的切實保障和找工作支出費用

627.42

 

 

九、衛生間身體花費

6233.12

 

 

十、節能減排健康教育支出

 

 

 

五一、村鎮街道社區性支出

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

十五、道路貨運開支

 

 

 

十四、資源量探礦信息查詢等收支

 

 

 

第十三、商家工作業等性支出

 

 

 

十五、金融創新性支出

 

 

 

二十七、支助相關位置撥出

 

 

 

十七、自然是網絡資源海洋資源形象等教育支出

 

 

 

黨的十九、租賃房保護其他支出

166.27

 

 

2、糧油食品東西收儲收支

 

 

 

二十一國慶、災難防制及救急服務管理花費

 

 

 

二12、另外經費支出

 

當年度年收入總金額

7138.84

年初開支合計數

7046.81

用人事債券填補收支明細差額

 

節余平均分配

 

年終結轉和盈余

252.48

年終結轉和余額

344.51

總共

7391.32

合計

7391.32


2019年終薪水預算表

廠家:萬

產品

本年度純收入自動求和

國庫付款薪資

上級領導補貼費效益

自己事業收益

生產經營工資

所屬基層單位上交國家個人收入

別的凈收入

功能分類
科目編碼

學科簡稱

總計

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

教育學校性支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的育兒教育性支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

任何教導撥出

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展切實保障和就業前景教育支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業機構機構離離休

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的單位名稱離養老金

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企業單位人事企業單位基本性頤養天年商業保險激費收支

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門事業有成政府部門職業分析年金付費付出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況鍵康教育支出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

共公環境衛生

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

的疾病預放調節貸款機構

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

差不多共公衛生監督貼心服務

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

特大公用公共衛生管理工作方案

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

突然發生服務性衛生間故事緊急處置

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業企業單位醫療保障

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

人事行業醫療管理

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務保障撥出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房教育體制改革開支

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房個人公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019全年度費用部門預算表

公司的:萬美元

頂目

當年度開支總金額

一般總支出

工作花費

繳納上司結余

合作經營支出費用

對所屬標準補貼政策教育支出

 

功能分類
科目編碼

題目簡稱

 
 

預估合計

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

教育培訓撥出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

另一個培育費用

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

另外的教育教育支出

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在得到保障和就業前景費用支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務企事業企業離離休

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

參公企業離養老

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

企企事業的單位企事業的單位大多頤養保險公司繳納費用撥出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關行業企業單位新職業年金交款開支

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈的健康開支

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公共服務干凈

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

腸道疾病防止管控構造

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

通常公開干凈服務質量

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

比較重要服務性環保督查通知

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

突然發生公用環保案件應急響應凈化處理

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

財政行業基層單位醫治

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業院校醫用

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保駕護航花費

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

居住房教育體制改革付出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

往房社保公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年中國庫撥付薪資撥出結算的時候總表

公司:百萬元

收入來源

收入支出

建設項目

預算數

項目流程

累計

一樣公用預決算財政部門撥付

鎮政府性貨幣基金費用財政局撥付

一、基本上公用設施決算國庫審批

6592.89 

一、通常公共精準服務精準服務支出費用

 

 

 

二、中央政府性股權基金費用預算民政捐款

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、國防科技教育支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全可靠撥出

 

 

 

 

 

五、基礎教育收入支出

20 

20 

 

 

 

六、科學學水平教育支出

 

 

 

 

 

七、文化水平度假游體育課與媒體收入支出

 

 

 

 

 

八、社會化基本保障和擇業費用支出

627.42 

627.42 

 

 

 

九、衛生監督的健康支出費用

5786.33

5786.33

 

 

 

十、安全節能安全費用

 

 

 

 

 

國慶、縣域居委付出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、鐵路交通運輸業車撥出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘察信息內容等費用

 

 

 

 

 

二十、商業性的的服務企業等總支出

 

 

 

 

 

16、科技金融收入支出

 

 

 

 

 

十八、救助的地方收支

 

 

 

 

 

18、物種多樣性環境資源浮游生物氣象站等費用

 

 

 

 

 

19、居住房得到保障結余

 166.27

 166.27

 

 

 

二十二、油糧廢舊物資產出開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、災害性防制及緊急救援管控其他支出

 

 

 

 

 

二第十二、同一教育支出

 

 

 

當年度收入來源預估合計

6592.89 

本年度花費預估合計

6600.02

6600.02

 

月初國庫審批結轉和余額

7.13 

歲末財政廳捐款結轉和盈余

 

 

 

一、一般的公眾預決算財政性審批

7.13 

 

 

 

 

二、政府性性股權基金項目預算財政部門審批

 

 

 

 

 

合計

6600.02 

共計

 6600.02

 6600.02

 

 


2019本年度似的公用設施項目預算財政預算補貼款撥出部門預算表

標準:W

投資項目

總金額

一般撥出

大型項目結余

模塊劃分

課目標識號

科目表名字大全

205

 

 

培育總支出

20

 

20 

205

99

 

相關培訓花費

20

 

20

205

99

99

另一個基礎教育付出

20

 

20

208

 

 

社會中的保障和就業問題支出費用

627.42

627.42

 

208

05 

 

行政機關行業廠家離養老

627.42

627.42

 

208

05

02

自己事業院校離退休之

19.45

19.45

 

208

05 

05 

企事業發展機關單位事業發展機關單位常規頤養天年商業險交費其他支出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

政府部門企事業廠家的職業年金手機繳費經費支出

189.51

189.51

 

210

 

 

環衛綠色健康收支

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公眾衛生情況

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

病癥和預防有效控制組織機構

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

常規公共性衛生學服務的

2

 

2

210

04 

09 

重要共同環衛專項督查

384.44

 

384.44

210

04 

10 

案件報告服務性安全案件應激進行處理

15

 

15

210

11

 

財政事業有成公司的醫療器械

226.39

226.39

 

210

11 

02 

行業機關單位醫治

226.39

226.39

 

221

 

 

住宅房保證教育支出

166.27

166.27

 

221

02

 

商品房改制其他支出

166.27

166.27

 

221

02

01

租賃房個人公積金

166.27

166.27

 

累計

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019財政廳年度最基本通用概算財政廳審批最基本其他支出竣工決算表

  院校:萬美元

工程

自動求和

人群接待費

共用預備費

經濟發展類型

管理費用數字

課程和科目明稱

301

 

公資有福利其他支出

4378.61

4378.61

 

301

01

  通常薪資

550.69

550.69

 

301

02

  津貼費補助費

98.37

98.37

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  伙食費政府補貼費

146.60

146.60

 

301

07

  效績工薪

2163.25

2163.25

 

301

08

公司事業上公司大致養老院保費繳付

418.46

418.46

 

301

09

就業年金繳納

189.51

189.51

 

301

10

員工主要醫用安全付款

226.39

226.39

 

301

11

國家事業編治療經濟補貼付費

 

 

 

301

12

其余社會化基本保障激費

56.80

56.80

 

301

13

商品房社保公積金

166.28

166.28

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  的月福利待遇福利費用支出

362.26

362.26

 

302

 

各種商品和服務管理支出費用

400.41

 

400.41

302

01

  辦工費

31.1

 

31.1

302

02

  印刷版費

2.42

 

2.42

302

03

  顧問費

2.93

 

2.93

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  電費

4.26

 

4.26

302

06

  交電費

78.33

 

78.33

302

07

  郵電局費

5.2

 

5.2

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主監管費

74.27

 

74.27

302

11

  差旅費報銷

9.11

 

9.11

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  修理(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

0.58

 

0.58

302

16

  培圳費

0.82

 

0.82

302

17

  國家公務招待費

0.64

 

0.64

302

18

  專業化材質費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  通用型生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

0.58

 

0.58

302

27

  委派渠道費

3.10

 

3.10

302

28

  工會組織資金投入

48.83

 

48.83

302

29

  活動費

36.16

 

36.16

302

31

  因公私車作業維保費

19.47

 

19.47

302

39

  一些城市交通加盟費

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及扣除服務費

 

 

 

302

99

  相關餐品和服務管理收入支出

54.34

 

54.34

303

 

對他人和家的補助費

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  生存經濟補貼

2.45

2.45

 

303

07

  醫用費補貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.91

0.91

 

303

10

個人賬戶農牧業生產方式政府補貼

 

 

 

303

99

  其余對人和家長的補助金

0.9

0.9

 

310

 

股權投資性花費

20.02

 

20.02

310

02

  工作系統采購

10.51

 

10.51

310

03

  專用箱裝置購進

0.27

 

0.27

310

07

  資訊網格及pc軟件添置更新系統

9.24

 

9.24

310

13

  公務活動買車置辦

 

 

 

310

19

  某個道路交通專用工具購入

 

 

 

310

21

  古建筑和擺放品購進

 

 

 

310

22

  隱匿債務折舊費

 

 

 

310

99

  的資產性其他支出

 

 

 

預估合計

4815.85

4395.42

420.43

 


2019本年基本上公共信息費用預算財政部門補貼款“三公”接待費及市直機關工作接待費花費預算表

部門:多萬元

通常情況共同工程預算財政支出撥付“三公”經費預算

行政單位運動

資金結算的時候數

總金額

因公出國工作

(境)費

因公私車租賃費及開機運行費

國家公務歡迎費

小計

公務接待出行

購置費費

國家公務專用車

進行費

財政預算數

預算數

費用預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019年末政府機關性投資基金預預算民政捐款經費支出預算表

企事業單位:億元

頂目

自動求和

最基本收入支出

產品費用

的功能歸類

項目編寫代碼

題目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度財產過負債的現狀表

 

 

費用機關單位:百萬元

 

需求量

總價值

年終數

月底數

本年數

月底數

一、債務總金額

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)移動金融資產

——

——

3008.96

3652.46

   (二)緊固折舊

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

𓃲                2.統一系統(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

🔯                     這之中:(1)此車(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

🌜                                 一樣 公務活動使用車

 11

 11

 222.38

222.38

🌺                                 市場監管值崗用車的

 

 

 

 

𝓡                                 防化專注技巧公務車

 

 

 

 

🍌                                 另外的買車

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

🀅               4.別一定凈資產

——

——

 102.48

108.87

🤪        減:加權平均累計折舊及減值備好

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)長遠股本股權投資

——

——

 

 

   (四)長遠公司債券成本

——

——

 

 

   (五)正在新建工程項目

——

——

 

 

   (六)無形之中股權

——

——

 50.1

188.98

🦩        減:積累攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)其他資源

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈凈資產累計數

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019本年度部門預算條件詳細說明

 

一、至于鄭州市松江區腸道疾病防止調整管理中心2019月度工資支出費用結算的時候總體目標情況詳細說明

成都市松江區婦科疾病怎樣預防保持公司2019♛年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、介紹佛山松江區病癥和預防有效疾病控制中心點2019半年度盈利結算的時候條件代表

本年度🌠收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、關干滬市松江區皮膚疾病防治把控重點2019年度目標花費結算的時候原因代表

上年♕支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、相對于北京市松江區病預防措施操控中2019全年度財政部門審批薪水費用總體經濟情況下代表

武漢市松江區問題以防設定平臺2019ඣ年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、就滬市松江區問題防治掌控心中2019財政總支出年度基本公共服務項目預算財政總支出付款總支出結算的時候實際情況反映

(一)一樣 公開工程預算民政付款性支出預算總體經濟條件

東莞市松江區患病防治控制主2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)一般來說公共服務費用預算財政廳撥付結余竣工決算結構類型時候

天津市市松江區腸道疾病避免控住學校2019༒年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)通常情況下下公用設施成本預算財政局付款支出費用預算主要情況下

南京市松江區病癥改善掌控中心站2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1ಞ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

♔社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

𝕴社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

🦩衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ꦫ衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

๊衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🍌衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

✱衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

𒀰住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、關于幼兒園佛山市松江區患病有效防范保持核心2019年末平常公共信息估算民政付款核心經費支出預算癥狀介紹

廣州市松江區腸道疾病防范掌握管理中心2019꧅年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1🦩、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2⭕、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政廳捐款經費支出結算的時候基本狀況這說明。

廣州市松江區急病防調節重心2019ꦐ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”接待費不需要補貼款性支出結算的時候按照具體情況闡明。

2019🎀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動買車運營維持開支19.47萬塊人民幣。一般主要用于行駛維修部、行駛商業險、生物燃料費等。

2019年,昆明市松江區病預放操控中心站日常支出財政廳捐款的國家公務私車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

🍰國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、針對傷害市松江區腸道疾病防冶控住重心2019第四季度國家性新基金費用預算財政性捐款付出預算情形描述

西安市松江區傳染性疾病防護操縱主2019年終無縣政府性債券費用財政廳捐款經費支出。

九、集體所有制資源開概預算財政支出撥付事情說

沈陽市松江區腸道疾病防范操作重點2019財政局年度無國有控股資本經營的概預算財政局付款收支。

十、另一重點注意事項的情況下表示

(一)機關事業單位自動運行資金投入收入支出情況發生

傷害市松江區慢性病防范設定基地2019財政年度無機物關運轉事業費花費。

(二)市政府采辦開支事情

沈陽市ꦜ松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)小車、房層獨特擠占情況報告

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效考核工作管理問題

𝄹上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐓一、財務預算表表預算表表付款凈收入:指機關單位當月度度從本級財務預算表表預算表表部們贏得的財務預算表表預算表表付款,包涵常見公共信息預算表表財務預算表表預算表表付款和政府部門性基金投資預算表表財務預算表表預算表表付款。

♚二、衛生行業年盈利:指衛生行業政府部門開展調研技術專業渠道活動簡述輔助軟件活動要先拿到的年盈利。注意是:非同級財政資金審批年盈利等

ꦉ三、開使收入來源:指企業政府部門在正規業務量生活方案形式舉例協助生活方案形式除此之外進行非自己計算開生活方案形式完成的使收入來源。

🃏四、某些收錄水平水平:指標準獲取的除“民政捐款收錄水平水平”、“事業上收錄水平水平”、“自主經營收錄水平水平”等外的收錄水平水平。

五、當年度結轉和盈余:意指上一年度從未已完成、結轉到當年度按密切相關規范再的使用的經濟。

🐟六、年初結轉和節余:指上一當財政年度或過去一當財政年度概預算組織、因客觀性情況再次發生變換尚未按原工作計劃進行,需廷遲到后期一當財政年度按有關的規程已經施用的資金量。

七、一般收支:指部門為擔保結構常見運作、達成每天的本職工作重任而會出現的各種收支。

🔥八、內容結余:指公司的為做完相應的財政運行神器任務或事業有成經濟發展最終目標,在幾乎結余以外進行的各種結余。

𓂃九、銷售管理花費:指工作行業在專科項目內容及輔助項目內容以外開設非獨特記帳銷售管理項目內容突發的花費。

🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✤11、危險機關自動運行資金:指財政部門計量部門和操作國家事業發展部門人員法控制的事業發展計量部門運用通常情況公眾概算財政部門捐款安裝的大多開支中的定期通用資金開支。

 

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