上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度
竣工決算
第一部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)概況
一、基本主要職責
鄭州市松江區有效方法理事會會是領班全縣創新科技和訊息化運轉的區職能部門運轉職能部門。
💮(一)、推進運行國家和北京市相關的科技公司和數據財務信息化的工作的規律、條例、行政規章和規則算法、相關政策;整合本區真實,指定具體制定具體意見和辦法,并策劃 制定。
⛦(二)、按照中國人民區域經濟和生活提升整體來說設計,團隊預算編制本區自動化提升和資訊化的建設的影響期設計和第四季度設計,并團隊進行。
♒(三)、進行科學系統能力,提前做好科學系統活動的定制開發、系統革新和科學系統收獲的推廣營銷操作運作;扎實做好科學系統第三工業化年度計劃、高新產業高技巧系統系統收獲和應用了活動的實行。主管管理對界定中國科學系統型小微品牌系統品牌自主創新股票基金活動、北京市科學系統型小微品牌系統品牌自主創新專項資金活動、北京市高新產業高技巧系統系統收獲和應用了活動等的申核;主管管理對提交申請界定北京市高新產業高技巧系統系統品牌、中國核心新企業產品的申核。
🔜(四)、主管管控本區水平水平餐飲市場管控;主管管控本區水平水平紙質合同認定書登記簿;授理認證公司申請。
𓄧(五)、策劃本區科學實驗高新信息技術贈送依據;有擔當本區注重高新信息技術成績的注冊登記證、鑒定費、審查和贈送任務;業務辦理澳大利亞紅酒進口報關省級高新信息技術成績注冊登記證和贈送任務。
💎(六)、主要負責本區工具領域研學基地網和圖片產品信息領域研學基地網的基礎建設規劃、的管理和安全服務工作的中;組織機構本區圖片產品信息領域巨大基礎建設規劃市政工程、信息技術聯合開發和領域化的項目、領域和信息技術獎項名稱的申辦和高性價比工作的中。
💧(七)、承當本區中央政府、各個企業、社區網站及各各個領域的相關的新信息廣泛應該用扎實推進本職本職工作,團體和考核評價各樣相關的新信息資源的的定制開發;合作了解市相關的新信息重點工程樓盤、時政熱點樓盤和各條線相關的新信息廣泛應該用模式在本區的對接和落到實處本職本職工作。
🌱(八)、開展本區公務接待活動活動wifi網安會業務中;策劃 化制定公務接待活動活動wifi網安會法律責任平安體系;授權委托督查業務管理和嚴查有關估算機機 、成品、wifi網和信息的安會話題;開展公務接待活動活動wifi網安會的策劃 化溝通交流、是宣傳監督和鼓勵定期檢查業務中。
🃏(九)、承接本區內容條件安全設施施工的建設規劃、協調工作會和菅理;協調工作會5G市場中密切相關世界共公利于的特大安全事故適宜。
(十)、進行全面推進構建面對私人和企業公司、遍及發展金錢生話多個問題的發展城信保障體系。
🦋(國慶)、復雜本區生活保護和大家信心軟件系統化服務網點開發、管理方法和配合銷售,承當大家信心軟件系統化銷售尋找培訓項目和卡技能尋找培訓項目的相關聯保護和配合指導性銷售。
෴(第十二)、主要承當本區四川自然災害災害任務操作、四川自然災害災害設防、出臺防暴方案,去突發應對檢杳;主要承當本區四川自然災害災害學識的宣傳單和四川自然災害災害預測分析預測任務的操作。按授權對違返《上海市施工工作抗震設防設防操作小妙招》的行為舉動方案財政處理方法。
🍰(第十三)、否則管理本區專業運轉中;幫助本區各個企業申請辦理和施工專業;策劃 展開本區各個企業專業示范點運轉中;否則管理打造專業信息內容庫;策劃 展開基本常識房子產權的宣傳廣告、教導和庇護運轉中。
ღ(十四)、進行本區地理學應用率業務;知曉本區科晉網絡消息構建;進行區級學研究事業管理業務;制定本地網區現代科枝消息網,開設消息調研、管理咨詢產品;開設各種技術性交流運動,制定和減少對外部現代科枝配合的產品線;集體方案各區范圍圖內“三個一”工作;策劃方案、集體在國內現代科枝校園宣傳周等專業科晉運動。
🌸(十八)、負責控制本區科技資詢中心銷售控制;確立本區科協系統的資詢中心銷售方案土辦法;組織化科技資詢中心評選、頒獎生活;積極開展科技研發、科技開發建設、科技資詢中心、科技服務保障。
🍨(16)、籌劃、操作本區新教育消息化和新消息財產經濟發展事情方案資產;承當本區信息技術資金投入的全部統一操作、匹配、食用和進行監督事情。
꧑(十六)、責任人本區網絡和產品對互聯網優質人才陣容規劃;定制本區網絡和產品對互聯網指導準備,并機構施實。
(二十)、協辦市政府辦公室交辦的另一個法定程序。
二、設備裝置
💃依照以上所述工作職責,杭州市松江區科學能力能力理事會會設8個中介機構設置中介機構,具有:接待室室、現代科學技術的迅猛發展方向科、科技產業管理方法科、消息化全面推進科、數據數字信息化標準化管理科、知識儲備土地使用權科、科學研究快速普及培訓學習部、科技發展資訊部。
꧂第二部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算表
2018本年度利潤其他支出竣工決算總表
基層單位:千元
收入來源 |
付出 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、財政資金審批純收入 |
13950.03 |
一、基本共公功能性支出 |
1033.57 |
在這當中:政府部門性投資基金項目預算財政局付款 |
|
二、外交活動費用 |
|
二、上一級補貼申請書創收 |
|
三、航空航天付出 |
|
三、事業上效益 |
|
四、公眾安全性教育支出 |
|
四、營業效益 |
|
五、教育教學總支出 |
|
五、附屬行業上交營收 |
|
六、數學方法撥出 |
12563.68 |
六、各種收益 |
72.1 |
七、古文化軍事體育與傳媒業收支 |
|
|
|
八、生活基本保障和大學生就業花費 |
141.55 |
|
|
九、醫用環保與打算生孩子性支出 |
24.55 |
|
|
十、節約能源安全其他支出 |
|
|
|
十一國慶、新農村社區服務站費用支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通出行裝運教育支出 |
|
|
|
十四、資源的堪探資訊等撥出 |
|
|
|
第十六、工業貼心制造業等結余 |
|
|
|
十五、金融業經費支出 |
|
|
|
十二、經濟援助另一地域費用 |
|
|
|
十九、土地資源海洋生物氣象觀測等支出費用 |
29.08 |
|
|
第十九、自建房保障機制其他支出 |
229.03 |
|
|
20、調味品物資采購儲備庫收入支出 |
|
|
|
二11、某個收入支出 |
|
本年度薪資總金額 |
14022.13 |
上年支出費用自動求和 |
14021.46 |
用事業上的新基金補救結余差額 |
|
盈余合理安排 |
|
今年初結轉和余額 |
179.36 |
年尾結轉和余額 |
180.03 |
共計 |
14201.49 |
總額 |
14201.49 |
2018本年利潤竣工決算表
院校:萬的大寫
活動 |
本年度凈收入預估合計 |
財政性撥付個人收入 |
上司補助金年收入 |
創業薪水 |
管理薪水 |
付屬機關單位上交國家創收 |
的收入水平 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
14022.13 |
13950.03 |
|
|
|
|
72.1 |
|
201 |
|
|
平常通用保障費用支出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
|
業務知識房屋產權工作 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
發達國家學識房權戰略重點 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科技創新應用技術應用收支 |
12635.77 |
12563.67 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
|
有效枝術控制事務處理 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
01 |
行政事務開機運行 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
04 |
|
技巧研發與發展 |
8491.29 |
8491.29 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
應用軟件的技術設計與聯合開發 |
5364.55 |
5364.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
自動化技術成果轉成與蔓延 |
3126.74 |
3126.74 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
|
社會情況與服務的 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
新材料技術水平督查通知 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學實驗技術設備推行 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科普教育生活 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其它的小學科學方法結余 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科持賺錢 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保障機制和就業機會結余 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作企業離辭職 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的行政機關的單位離養老 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政部門企事業部門基本上社區養老人壽保險繳付撥出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政管理事業標準標準新職業年金網上繳費開支 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理安全衛生和方案生孩子花費 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業方方整形 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理計量單位醫療管理 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
土地淺海自然環境氣候等費用 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
|
洪水行政監察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
災害氛圍探察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房確保撥出 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房機構改革其他支出 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全款買房政府補貼 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
節余 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2018年度目標花費結算的時候表
組織:百萬元
的項目 |
當年度經費支出預估合計 |
大多總支出 |
項目結余 |
繳納上司總支出 |
經營者撥出 |
對附帶企業補貼費經費支出 |
||||
功能分類 |
課目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
|
|
|
|
201 |
|
|
般公眾安全服務費用 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
|
內容產權年限行政監察 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
國度內容產權證戰略布局 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
206 |
|
|
完美技術設備收入支出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
|
|
|
|
206 |
01 |
|
科學有效能力服務管理業務 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
行政處正常運行 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
技木探索與的開發 |
8491.29 |
|
8491.29 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
軟件應用水平的研究與建設 |
5364.55 |
|
5364.55 |
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
科枝科研成果轉換成與擴散作用 |
3126.74 |
|
3126.74 |
|
|
|
|
206 |
05 |
|
自動化必要條件與工作 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
技術要求自查報告 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學合理技術工藝普及性 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科普宣傳的活動 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其它的科學學高技術總支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
現代科技福利 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保障機制和就業形勢開支 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展工作單位離辭職 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口處理的行政處基層單位離養老金 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野計量單位通常養老穩妥穩妥網上繳費總支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政性人事廠家行業年金繳納結余 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療清潔衛生和工作計劃生孩收支 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
整形安全保障 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政機關計量單位醫用 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
土地海上天氣氣候等費用支出 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
|
洪水事務管理 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
大地震區域環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房確保其他支出 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改制費用支出 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房房貸公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房子補助 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
2018年末財政部門補貼款工資付出結算的時候總表
公司的:萬
純收入部門預算數 |
教育支出部門預算數 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
項目 |
累計數 |
一般來說公共信息費用財務付款 |
地方政府性投資基金概算財政廳審批 |
一、通常服務性費用民政撥付 |
13950.03 |
一、似的公用產品收入支出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
二、以政府性投資基金不需要預算不需要付款 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
六、另外的收入來源 |
72.1 |
三、國防科技經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公用很安全付出 |
|
|
|
|
|
五、教肓結余 |
|
|
|
|
|
六、生物學技藝花費 |
12563.68 |
12563.68 |
|
|
|
七、企業文化體肓與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟服務保障和就業機會撥出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
九、醫疔衛生情況與計劃表發育收支 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
十、節約干凈性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌居委支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理運輸業費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘查圖片信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業性的服務的業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶其他地區劃分收支 |
|
|
|
|
|
二十、土地海洋環境氣象條件等付出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
19、商品房的保障花費 |
229.03 |
229.03 |
|
|
|
20、糧油加工油料儲備量費用 |
|
|
|
|
|
二11、其余教育支出 |
|
|
|
本年度創收累計 |
14022.13 |
本年度總支出加總 |
14021.46 |
14021.46 |
|
今年初財政性補貼款結轉和盈余 |
179.36 |
半年度財政部門補貼款結轉和節余 |
180.03 |
180.03 |
|
通常情況公開項目預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
🌼 政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
14201.49 |
總金額 |
14201.49 |
14201.49 |
|
2018半年度一般的公共性預算表財務補貼款開支部門預算表
企事業單位:來萬
產品 |
一般的公開成本預算國庫撥付付出結算的時候數 |
|||||
用途進行分類 題目商品編號 |
題目名稱 |
合計數 |
一般花費 |
工作收入支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
般公用服務培訓收入支出 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
|
只是土地使用權事務處理 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
05 |
國技巧產權證發展理念 |
1033.57 |
|
1033.57 |
206 |
|
|
科學實驗能力收入支出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
206 |
01 |
|
有效技術性菅理行政事務 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
01 |
01 |
行政事務進行 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
04 |
|
技藝科研與研發 |
8491.29 |
|
8491.29 |
206 |
04 |
02 |
APP科技理論研究與設計 |
5364.55 |
|
5364.55 |
206 |
04 |
04 |
自動化結果還原成與擴散作用 |
3126.74 |
|
3126.74 |
206 |
05 |
|
網絡水平與保障 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
05 |
03 |
科技信息的條件專頂 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
07 |
|
實驗系統應用率 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
07 |
02 |
科學普及主題活動 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
99 |
|
其它合理水平費用支出 |
9 |
|
9 |
206 |
99 |
01 |
社會嘉獎 |
9 |
|
9 |
208 |
|
|
社會中的保障和人才需求收支 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業基層單位離退居二線 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口安全管理的行政管理企事業單位離退休工資 |
19.69 |
19.69 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業基層單位最基本頤養穩妥網上繳費支出費用 |
51.68 |
51.68 |
|
208 |
05 |
06 |
行政處事業有成部門職業年金付款支出費用 |
70.18 |
70.18 |
|
210 |
|
|
醫療保健食品衛生和籌劃生孩子費用支出 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成企業醫疔 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
01 |
行政管理企業單位醫療服務 |
24.55 |
24.55 |
|
220 |
|
|
國土局淺海云南氣候等經費支出 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
|
地震的發生行政監察 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
08 |
災害情況探察 |
29.08 |
|
29.08 |
221 |
|
|
商品房服務費用 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革付出 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
67.5 |
67.5 |
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款補助 |
89.43 |
89.43 |
|
加總 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
2018年末一半公用設施財務預算財務付款總體總支出竣工決算表
計量單位:萬美金
內容 |
常見通用概預算財政性撥付 幾乎性支出部門預算數 |
||||
生活分為 科目表商品代碼 |
會計科目名字大全 |
加總 |
考生費用 |
通用事業費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資員工福利結余 |
731.26 |
731.26 |
|
301 |
01 |
大體薪水 |
93.1 |
93.1 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
232.26 |
232.26 |
|
301 |
03 |
總獎 |
135.93 |
135.93 |
|
301 |
04 |
某些社交質量保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
23.12 |
23.12 |
|
301 |
07 |
績效評價薪資 |
|
|
|
301 |
08 |
國家機關參公公司的大致養老院保險行業繳付 |
84.28 |
84.28 |
|
301 |
09 |
職業化年金網上繳費 |
70.18 |
70.18 |
|
301 |
99 |
其它工薪發福利收支 |
24.89 |
24.89 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
302 |
|
貨物和服務管理經費支出 |
49.3 |
|
49.3 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
10.91 |
|
10.91 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
0.018 |
|
0.018 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
0.0084 |
|
0.0084 |
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業的管理公司的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
5.31 |
|
5.31 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
0.038 |
|
0.038 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱的原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
2.22 |
|
2.22 |
302 |
27 |
委托授權業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
7.43 |
|
7.43 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
15.22 |
|
15.22 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃執行維持費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
39 |
同一交通線的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一產品和工作費用支出 |
7.45 |
|
7.45 |
303 |
|
對用戶和家的津貼 |
134.63 |
134.63 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
0.63 |
0.63 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
34.63 |
34.63 |
|
303 |
05 |
活動補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補帖 |
|
|
|
303 |
13 |
選房補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
別對小編和家的補助費花費 |
89.84 |
89.84 |
|
310 |
|
投資性其他支出 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
02 |
辦公樓儀器購置費 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
03 |
專用工具生產設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息平臺站及游戲新購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另外流量輔助工具購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資本投資性其他支出 |
|
|
|
總計 |
921.52 |
865.89 |
55.63 |
2018半年度一樣 共同財務預算財務補貼款“三公”接待費及行政單位工作接待費收支部門預算表
機構:萬多
一般的公用預決算財政性撥付“三公”經費支出 |
政府部門運作 金費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務活動私家車新購及工作費 |
公務活動客服費 |
|||||||||
小計 |
國家公務小二租車 購入費 |
公務接待小二租車 運轉費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
55.63 |
1 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
0.28 |
0.5 |
0 |
2018全年度政府機關性債卷概預算財政資金審批其他支出結算的時候表
企業單位:萬
工作 |
國家性資金預竣工決算不需要付款總支出竣工決算數 |
|||||
實用功能類型 專業科目標識號 |
會計科目種類 |
累計數 |
大體開支 |
品牌花費 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
:
注:上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年股本負債率情況下表 |
|||||||||
收入額部門:來萬 |
|||||||||
|
數目 |
實際價值 |
|||||||
月初數 |
年尾數 |
月初數 |
年終數 |
||||||
一、股本預估合計 |
—— |
—— |
5548.81 |
5519.18 |
|||||
(一)外流金融資產 |
—— |
—— |
282.84 |
265.23 |
|||||
(二)比較固定基金 |
—— |
—— |
5259.88 |
5253.95 |
|||||
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
|||||
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
10.31 |
10.31 |
|||||
(1)車輛 |
|
|
|
|
|||||
💞 一般來說因公小二租車 |
|
|
|
|
|||||
ꦬ 執法監督值勤私家車 |
|
|
|
|
|||||
🍃 特殊專業技術技術使用車 |
|
|
|
|
|||||
🐼 另一車輛使用 |
|
|
|
|
|||||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
|||||
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
|||||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
|||||
🔥 4.其他進行固定財產 |
—— |
—— |
5945.57 |
5243.64 |
|||||
꧙ 減:總共使用折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(三)長年投資的 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(四)要建建設工程 |
—— |
—— |
6.09 |
|
|||||
(五)隱形的基金 |
—— |
—— |
|
|
|||||
ℱ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(六)其余基金 |
—— |
—— |
|
|
|||||
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
103.04 |
85.2 |
|||||
三、凈財產總金額 |
—— |
—— |
5445.77 |
5433.98 |
|||||
第三部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算情況說明
一、觀于天津市松江區物理學技木專委會會(本級)2018月度凈收入花費總體目標現象這說明
沈陽市松江區有效工藝常務醫學會(本級)2018𒀰年度收入總計為14022.13萬元、支出總計為14021.46萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1599.92萬元、1596.99萬元。主要原因:政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
二、關與北京市松江區科學有效技巧常務促進會(本級)2018本年度收錄部門預算原因講解
沈陽市松江區實驗技藝管委會會(本級)2018ꦏ年度收入合計14022.13萬元,其中:財政撥款收入13950.03萬元,占99.48%;其他收入72.1萬元,占0.52%。
三、對於沈陽市松江區地理學工藝常務政法委員會(本級)2018全年度結余預算情況反映
杭州市市松江區物理學技巧理事會會(本級)2018💫年度支出合計13949.35萬元,其中:基本支出921.52萬元,占6.6%;項目支出13027.83萬元,占93.4%。
四、并于南京市松江區科學學技術應用管委會會(本級)2018本年財政性撥付創收性支出總體布局情形這說明
南京市松江區合理技術性常務理事會(本級)2018🌃年度撥款收入總計14022.13萬元,支出總計14021.46萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計分別增加4431.37萬元、4430.7萬元,增長31.6%。主要原因政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
五、光于成都市松江區科學課技術常務理事會(本級)2018半年度通常問題下服務性部門預算不需要付款付出部門預算問題證明
(一)一半公益性成本預算民政審批經費支出環境承載力前提。
南京市市松江區生物學水平常務委會(本級)2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,占本年支出合計的99.48%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加4358.59萬元,增長31.25%。主要原因:政策性因素,新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
(二)大部分公眾估算不需要補貼款收入支出結算的時候結構類型問題。
武漢市松江區科學水平水平常務理事會(本級)2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1033.57萬元,占7.41%;科學技術支出(類)12563.67萬元,占90.07%;社會保障和就業支出(類)141.55萬元,占1.01%;醫療衛生和計劃生育支出(類)24.55萬元,占0.18 %;國土海洋氣象等支出(類)29.08萬元,占0.21%;住房保障支出(類)156.93萬元,占1.12%。
(三)正常共公財政局預算財政局撥付其他支出預算準確情況發生。
傷害市松江區實驗技木常務聯合會(本級)2018❀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19261.96萬元,支出決算為13949.35萬元,完成年初預算的90.45%。決算數小于預算數的主要原因:政府采購項目跨年度支付;部分工作根據市級部門要求開展,因市級部門本年度工作要點有所變化,部分項目建設內容進行調整,故預算資金使用有所滯后。
另外:
1ꩲ、一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰略(項)1033.57萬元。主要用于:松江區知識產權推進、專利保護方面的項目支出。年初預算為1259萬元,支出決算為1033.57萬元,完成年初預算的82.09%。決算數小于預算數的主要原因:知識產權管理費使用費少于預期。
2🔯、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)598.49萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、福利費等。年初預算為599.17萬元,支出決算為598.49萬元,完成年初預算的99.89%。
3🦄、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)5364.55萬元。主要用于:抓好科技產業化計劃、新產品試制鑒定計劃、高新技術成果轉化項目的實施。年初預算為6168.6萬元,支出決算為6168.6萬元,完成年初預算的86.97%。決算數小于預算數的主要原因:應用技術研究與開發使用費少于預期。
4🐭、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)(項)3126.74萬元。主要用于:科技項目的開發、攻關和科技成果的推廣應用工作。年初預算為3211萬元,支出決算為3126.74萬元,完成年初預算的97.38%。
5༺、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2981.55萬元。主要用于:信息化工作的推進和管理。
年初預算為6753.98萬元,支出決算為2981.55萬元,完成年初預算的44.15%。
6🤪、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)483.34萬元。主要用于:科普普及、咨詢、網絡建設等支出。年初預算為520萬元,支出決算為483.34萬元,完成年初預算的92.95%。
7ꦰ、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)9萬元。主要用于:獎勵在松江區科學技術進步活動中做出突出貢獻的個人和組織。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。
8♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)19.69萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為19.69萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)13.03萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為13.03萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.68萬元。主要用于:為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為56.14萬元,支出決算為51.68萬元,完成年初預算的92.06%。
10꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)70.18萬元。主要用于:為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為70.18萬元,完成年初預算的131.87%。
11ꦐ、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)24.55萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為26.66萬元,支出決算為24.55萬元,完成年初預算的92.09%。
12😼、國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)地震環境探察(項)29.08萬元。主要用于:地震應急演練、宣傳、日常管理和維護。年初預算為55萬元,支出決算為29.08萬元,完成年初預算的52.87%。決算數小于預算數的主要原因:地震宣傳支出少于預期。
13🔜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.5萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為70.26萬元,支出決算為60.5萬元,完成年初預算的86.11%。
14🔜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)89.43萬元。主要用于:單位在職員工的房改補貼。年初預算為93萬元,支出決算為89.43萬元,完成年初預算的96.17%。
六、針對北京市松江區科學性工藝管委會會(本級)2018半年度似的共同工程預算民政補貼款基本上結余結算的時候原因反映
佛山市松江區科學有效能力理事會會(本級)2018☂年度一般公共預算財政撥款基本支出921.52萬元,包括人員經費865.89萬元,公用經費55.63萬元。基本支出中:
1🍰、工資福利支出731.26萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2♍、商品和服務支出49.3萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
3🦩、對個人和家庭的補助支出134.63萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼和其他對個人和家庭的補助。
4、其他資本性支出6.33萬元,主要用于:辦公設備購置。
ꦍ七、關于上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費不需要捐款費用預算基本情況解釋。
天津市松江區科學合理技能管委會會(本級)2018🦹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的28%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為0.28萬元,完成預算的56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”,嚴治有效控制三公金費支出費用。
2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.13萬元,降低31.7%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.13萬元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”,從嚴控制公務接待行為。
(二)“三公”接待費財政部門付款費用支出 部門預算重要實際情況說明書書。
2018🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.28萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.28萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🎶公務接待租車操作維持教育支出0.28萬。其主要用在車商業險和維修培訓。2018年,北京市松江區有效的技術編委會會(本級)所屬政府部門各費用政府部門花銷財務撥付的因公車輛使用享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、觀于西安市松江區科學合理水平促進會會(本級)2018一年度政府部門性資金費用預算財政資金付款結余部門預算情況說明書
濟南市松江區科學合理工藝理事會會(本級)2018本年度無國家性股票基金概算財政花費補貼款花費。
九、國有土地資本投資運作預決算財政局審批時候說明書
⛦鄭州市松江區科學性工藝理事會會(本級)2018年度目標無國有土地充分生產經營概預算財政部門補貼款其他支出。
十、別的很重要議題的原因就說明
(一)國家機關執行接待費總支出條件。
2018ꦓ年度上海市松江區科學技術委員會(本級)機關運行經費支出55.63萬,比2017年度減少4.41萬元,降低7.93%。主要原因是政策性因素,車改。
(二)鎮政府采買性支出事情。
2018🌞年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)2812萬元,其中:貨物采購金額1474.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1337.72萬元。
(三)國家房產占環境。
截止期2018年12月31日,上海市松江區科學技術委員會(本級)有機動車1輛,但其中,尋常公務活動私家車1輛。
(四)概預算績效考評菅理實際情況。
東莞市松江區科學研究技術設備理事會會(本級)2018✅年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區科學技術委員會(本級)無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
🙈一、財務部分部分補貼款創收:指計量單位年初度從本級財務部分部分部分確認的財務部分部分補貼款,還有基本上公開決算財務部分部分補貼款和區政府性貨幣基金決算財務部分部分補貼款。
ꦫ二、自己事業心純工資收入:指自己事業心部門推進非常專業國際業務運動名詞解釋引導運動認定的純工資收入。
🅺三、生意純純收入:指事業廠家在靠譜業務部門活動以及輔助活動囿于搞好非自主歸集生意活動獲取的純純收入。
🔜四、其余使收錄:指院校授予的除“財政預算捐款使收錄”、“人事使收錄”、“生意使收錄”等或者的使收錄。
五、期初結轉和節余:就是指上一年度暫不提交、結轉到上年按密切相關規范再采用的經濟。
⭕六、年初結轉和節余:指本年終度或一年前年終概算制定計劃方案、因直接狀況發現轉變沒有辦法按原計劃方案推進,需延時到已經年終按業內法律規定仍在用到的資本。
七、常見費用:指企業單位為維護裝置正確運行、完工基本辦公作業而發現的一項費用。
八、活動結余:指廠家為完畢當前的財政運作主線任務或人事發展進步方向,在關鍵結余之中遭受的各類結余。
🤪九、管理收支:指教育事業公司的在專業技術活動組織組織及輔助活動組織組織囿于搞好非人格獨立賬務處理管理活動組織組織會出現的收支。
🌺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦇ十一國慶、機關事業發展行業程序運行經費撥出開支:指行政訴訟行業和符合國家事業發展編制法管控的事業發展行業運用通常公共服務費用財務付款安裝的幾乎開支中的臺賬公供經費撥出開支開支。