南京市松江區占農業的大部分分委會會監察交警隊
2019全年度結算的時候
目 錄
第一部分成都市松江區綠植基地理事會會執法監督特警隊概況
一、常見職能作用
二、裝置如何設置
第二部分杭州市松江區林業理事會會稽查支隊長2019年度決算表
一、純收入總支出結算的時候總表
二、工資收入預算表
三、結余竣工決算表
四、國庫捐款創收經費支出結算的時候總表
五、般服務性預算表財政資金審批花費預算表
六、般公共性項目預算國庫審批基本性支出費用預算表
七、普遍公用設施概算財政預算捐款“三公”接待費及行政機關運營接待費性支出預算表
八、以政府性新基金財政資金預算財政資金捐款開支竣工決算表
九、財力負債率的登記表
第三部分武漢市松江區種植業理事會會執法檢查巡警隊2019年度決算情況說明
四是個部分 形容詞解讀
第一部分 東莞市松江區林果聯合會會綜合執法分隊概況
一、具體功能
北京市松江區現代農業常務理事會行政執法刑警隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
最主要職權分為: |
𝄹 (1) 松江區林果業促進會會稽查交警隊的一般職責是:負擔圖片種子工作、農約工作、水溶肥登記、一般水稻田保證、漁業植被動物檢疫遠程監控、漁業轉遺傳基因應急和吃農類產品應急等工作方面法律專業、條例、制度法律規定的行政管理管理執法監督職責權限,并對違法亂紀動作使用行政管理管理判罰。 |
(2)𝄹 承擔的起植物界衛生監督所檢查監督檢查、植物界檢驗檢疫、獸藥、豬飼料廠、豬飼料廠獲取劑領域中國法律、條例、條例標準規定的行政機關性執法監督崗位職責,并對違法亂紀的行為使用行政機關性定罪。 |
(3)💟 擔負漁政服務監管幾個方面的法律法律規定、法規標準、行政處訴訟規章法律規定的行政處訴訟衛生監督檢查執法主要職責,并對違反現象施行行政處訴訟獎罰;進行水產養殖水產業養殖同意、水產養殖運輸船只托運、水產養殖運輸船只查驗等水產養殖生育安全可靠監督檢查服務監管工做。 |
(4)♑ 擔責野外動草本花卉和動草本花卉新款上市種保護好性、水生植物野外小動物保護好性上國家法律、法律、財政事務規章標準的財政事務執法檢查主要職責,并對非法手段實行財政事務罰款。 |
(5)♍ 擔負農業機械設備安全的施工監理中國法律、標準、規章制度歸定的人事部門處市場監管責任,并對合法犯罪行為開展人事部門處追責。 |
二、公司設置
南京市市松江區現代農業理事會會城管執法大隊長設5個內設機構,包括: 𒅌1、辦公裝修室:制造溝通聯合執法分隊的各個作業,搞好分隊事務服務管理的各個作業;全權開展分隊內層各個章程規章制度的重要性的實施和貫徹實施;全權開展分隊年成本預算起草及常規資金服務管理;全權開展測試各課室作業規章制度的重要性完成實際情況。 |
⛄ 2、刑事重大刑事案審判室:需承擔想關法法令解釋地方性法規制度及稽察業務領域品牌宣傳、專業培訓;有擔當管理工商營業執照立案、核查、核審等行政管理事務性經營許可證崗位;有擔當管理對違背涉農法、法令解釋等刑事重大刑事案的稽察、核審和卷宗提交崗位及刑事重大刑事案重量判斷和法文書格式要求;獸藥、青飼料廠、青飼料廠移除劑因素法、法令解釋、地方性法規制度暫行規定的行政管理事務性稽察責職,并對違反犯罪行為制定行政管理事務性懲罰。 |
🌊 3、二中隊:擔負種子資源工作、農藥殺蟲劑工作、有機肥料登記表、基本上耕地防護、農耕樹種檢驗檢疫監控功能、農耕轉表觀遺傳穩定和藥用農廠品穩定、純天然樹種和樹種最新產的品種防護和農業機械穩定施工監理等方向國內的法律、法律法規、人事部門規章標準規定的人事部門執法檢查職責范圍,并對構成犯罪的行為制定一個人事部門處理方法。 |
🧜 4、二支隊:承擔起本區植物及植物成品效果穩定、植物衛生間衛生防疫監管、獸藥、青詞料、青詞料使用劑、種生豬養殖、獸醫院實踐室生物學穩定等規律、政策法規、條例規定的行政訴訟處執法監督職責權限,并對犯罪操作推進行政訴訟處懲處。 |
🥀 5、四中隊:承擔者本區漁政、水生植物野外保護區生物、水產業品質理的安全的等法律規則、法律歸定、章程歸定的財政衛生監督執法崗位責任制,并對違規行為表現落實財政追責。承擔責任水產養殖水產業許可證書、水產養殖船泊登記書、水產養殖船泊考驗等水產養殖產量的安全的政府監管事業。 |
♔第二部分 北京市松江區漁業常務促進會行政執法特警隊2019年度決算表
2019第四季度效益花費部門預算總表
企事業單位:萬塊人民幣
收入水平 |
費用支出 | ||
活動 |
結算的時候數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、通常公用設施費用財政資金補貼款薪資 |
2670.99 |
一、基本共同保障總支出 |
|
二、相關部門性資金項目預算不需要撥付年收入 |
|
二、外交政策付出 |
|
三、上一級補貼費收入水平 |
|
三、國防科技費用 |
|
四、創業納入 |
|
四、公用安全保障總支出 |
|
五、開薪資 |
|
五、教育培訓其他支出 |
|
六、加盟廠家上交國家薪水 |
|
六、小學科學的技術收支 |
|
七、某個盈利 |
42 |
七、歷史文化度假游體育足球與文化總支出 |
|
|
|
八、時代保障機制和就業創業支出費用 |
185.21 |
|
|
九、衛生防疫正常總支出 |
64.36 |
|
|
十、節電環保性付出 |
|
|
|
國慶、成鄉社區衛生性支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
2018.97 |
|
|
十五、交通出行運輸配送花費 |
|
|
|
十四、資源性堪探企業信息等教育支出 |
|
|
|
第十六、工業安全制造業等其他支出 |
|
|
|
第十五、金融服務教育支出 |
|
|
|
二十七、扶持相關地域撥出 |
|
|
|
十七、自然是材料海底氣象臺等費用支出 |
|
|
|
第十九、住宅質量保障花費 |
434.71 |
|
|
2、調味品資源自給率付出 |
|
|
|
二五一、災難防治法及緊急治理開支 |
|
|
|
二十三、另一個費用 |
|
年初收入水平總金額 |
2712.99 |
上年經費支出總金額 |
2703.25 |
用創業股票基金確定收入支出表差額 |
|
節余分配原則 |
|
本年結轉和余額 |
|
年底結轉和余額 |
9.74 |
總結 |
2712.99 |
共計 |
2712.99 |
2019每年使收入預算表
組織:萬塊
頂目 |
當年度凈收入加總 |
不需要補貼款營收 |
上一級經濟補貼收入水平 |
事業單位工資收入 |
營運年收入 |
加盟政府部門繳納創收 |
許多薪資收入 | ||||
功能分類 |
課目分類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
當今社會有保障和就業形勢花費 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政衛生事業方離退休之 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的行政機關方離退職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關事業計量單位幾乎社會社會養老保險費用保險費用繳納費用花費 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企創業單位名稱創業單位名稱的職業年金繳付付出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間健康保健性支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業上的公司的醫療衛生 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政事務機關單位診療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水付出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
漁業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
財政運營 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
執法檢查安全監管 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農林業能源愛護修護與根據 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房保障措施付出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
住宅房改革創新性支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房補貼款 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019本年性支出預算表
組織:萬美金
頂目 |
上年收支總金額 |
通常費用支出 |
頂目教育支出 |
上交上家撥出 |
自主經營性支出 |
對附帶企業單位津貼花費 | ||||
功能分類 |
會計科目公司名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
當今社會維護和就業問題性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門企事業公司的離退居二線 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口控制的人事部門企事業單位離退居二線 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門參公廠家基礎社區養老人身險納費總支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展單位名稱職業的年金激費花費 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
食品衛生健康保健性支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政人事機構醫療機構 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政事務企事業單位醫用 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水費用支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
綠植基地 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政管理作業 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
監察管理 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農業科技資源共享自我保護恢復與進行 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
房間有保障支出費用 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革其他支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
賣房補貼費 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019當年度民政撥付創收結余結算的時候總表
工作單位:萬的大寫
凈收入 |
付出 | ||||
工作 |
結算的時候數 |
項目流程 |
總金額 |
通常情況下公共信息成本預算國庫付款 |
國家性股權基金決算財政預算捐款 |
一、通常情況下共公估算國庫付款 |
2670.99 |
一、基本通用服務質量開支 |
|
|
|
二、以政府性基金投資財政局預算財政局審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、公用安全性高花費 |
|
|
|
|
|
五、的教育結余 |
|
|
|
|
|
六、小學科學系統收入支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化草原旅游體育健康與文化付出 |
|
|
|
|
|
八、的社會有效保障和專業教育性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、食品衛生營養性支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、綠色綠色付出 |
|
|
|
|
|
五一、縣域居委會費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
13、道路物流運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、圖片信息堪探圖片信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
15、行業工作業等付出 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、捐助另外各地費用 |
|
|
|
|
|
十七、很自然市場海底景象等花費 |
|
|
|
|
|
19、個人住房保險其他支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
三十、糧油加工物資供應儲備量收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情有機廢氣及應急響應管理方法總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、的性支出 |
|
|
|
上年盈利累計 |
2670.99 |
當年度費用支出 總計 |
2661.25 |
2661.25 |
|
月初財務撥付結轉和節余 |
|
年初財務付款結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、基本上公共性估算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性理財產品項目預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
2670.99 |
總額 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019全年一樣公共服務工程預算財政廳捐款費用支出 結算的時候表
標準:十萬
新項目 |
總計 |
幾乎開支 |
內容總支出 | |||
功能模塊分為 會計科目打碼 |
會計科目品牌 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
當今社會保險和就業機會總支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業政府部門離養老金 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政訴訟廠家離辭職 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企業標準大致給養老商業險付費收入支出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業組織組織工作年金付費付出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
干凈衛生身體健康收支 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政管理工作廠家醫治 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門企事業單位醫療保健 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業水性支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
農耕 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政事務正常運作 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
交通執法系統化 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
農業科技自然資源愛護修復手機與采取 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
居住房確保總支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改善付出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
買房貼補 |
231.83 |
231.83 |
|
加總 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019本年一般來說公用概算財政局撥付差不多支出費用部門預算表
組織:萬
新項目 |
加總 |
工作員資金 |
共用預備費 | ||
第三產業的分類 科目表項目編碼 |
管理費用英文名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪特權支出費用 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
一般基本工資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
考核工薪 |
|
|
|
301 |
08 |
企衛生行政單位名稱衛生行政單位名稱基本性社區養老人壽保險繳納費用 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
職業的年金交費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
在職員工常見醫療機構商業保險付費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔補貼金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會中保障措施繳付 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些的薪資活動費用 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
產品和保障收支 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
水電費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴銷售費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
商會勞務費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
公益福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公務活動私車正常運行運營維護費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
別的交行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
一些菜品和服務保障經費支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對一個人家庭環境式的補貼金 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
退職費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
日子補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
社區住院費用補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人林業制造國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對小編和家用的補助金 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資金性付出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
接待室專用設備購置費 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專業化儀器購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料wifi網絡及手機app購入版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通配套平臺購進 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和陳列技巧品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約財力租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外充分性收支 |
|
|
|
總計 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019本年一樣 公眾費用財務付款“三公”勞務費及單位操作勞務費總支出結算的時候表
計量單位:萬塊
尋常通用概算財政性審批“三公”資金投入 |
機關事業單位工作 金費部門預算數 | |||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公小二租車購置費及啟動費 |
因公接代費 | |||||||||
小計 |
公務活動出行用車 租賃費費 |
因公小二租車 啟用費 | ||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019第四季度以政府性債卷概預算財政性支出補貼款性支出部門預算表
企業:十萬
投資項目 |
累計 |
差不多費用 |
工程費用 | |||
技能類型 會計分類識別碼 |
課程種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其他教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
中國福彩上市賣出組織 業務范圍費規劃的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
有福彩雙色球網站賣組織機構的服務費性支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
|
|
|
無縣政府性新基金預決算財政支出費用審批支出費用的企業,仍抹去該表格中式,并在本表以下作下講述明:
🔜注:沈陽市松江區綠植基地常務協會市場監管刑警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終資產投資過負債的條件表 | ||||
|
|
合同額企業:萬元左右 | ||
|
數量統計 |
幣值 | ||
今年初數 |
半年度數 |
本年數 |
年尾數 | |
一、股本自動求和 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)游動股權 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)穩定股權 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🔴 2.適用環保設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
😼 當中:(1)車量(輛) |
|
|
|
|
🗹 常見公務活動出行用車 |
|
|
|
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 交通執法值勤公務車 |
|
|
|
|
🎉 防化專技工藝公務車 |
|
|
|
|
🅷 其他的出行 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🦩 4.其它的穩定凈資產 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
♕ 減:累記折舊率及減值的準備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)繼續股份投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常債卷成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿資金 |
—— |
—— |
|
|
🐻 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)某個股權 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 北京市松江區草業常務專委會監察總隊2019年度決算情況說明
一、關于南京市松江區農耕政法委員會會稽查分隊2019年度收入支出決算總體情況說明
北京市松江區林果業理事會會綜合執法特警隊2019🌠年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于滬市松江區草業常務專委會監察巡警隊2019年度收入決算情況說明
🦋本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于南京市松江區現代農業理事會會綜合執法交警隊2019年度支出決算情況說明
ඣ本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于沈陽市松江區草業理事會會稽查分隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
成都市松江區農牧業聯合會會辦案大隊長2019🍬年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于南京市松江區草業聯合會會辦案巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)尋常公用設施竣工決算不需要補貼款開支竣工決算基本原因
武漢市松江區農林業常務委會行政執法支隊長2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)一半公共服務工程預算財政部門審批結余預算框架情形
重慶市松江區草業政法委員會會衛生監督執法分隊2019💜年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)一半服務性預算表國庫捐款費用結算的時候重要情況
濟南市松江區農林牧常務聯合會執法檢查總隊2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、時代質量保障和就業率結余(類)人事部門企業發展組織離離休(款) 𓂃機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數高于工程概預算數的主耍問題:按財政廳必須工程概預算調減。
3♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4💦、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5♐、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6ꦇ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7✤、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
傷害市松江區現代農業理事會會辦案總隊2019𒁃年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🦂七、關于天津市松江區畜牧業常務研究會監察大隊長2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算不需要付款總支出部門預算環境承載力癥狀表示。
武漢市松江區林果業常務委會執法檢查刑警隊2019꧙年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🐽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”費用財務撥付其他支出部門預算中應實際情況闡述。
2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
📖公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,北京市松江區林果常務理事會監察巡警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、管于天津市松江區現代農業管委會會綜合執法分隊2019一年度縣政府性資金結算的時候財政部門審批費用結算的時候具體情況闡述
南京市松江區農耕分委會會行政執法刑警隊2019年中無市政府性私募基金決算民政審批教育支出。
九、國有土地投資者生產財政性預算財政性撥付原因表示
𝔉天津市松江區畜牧業政法委員會會執法檢查交警隊2019季度無國有控股資本自主經營費用財政廳撥付支出費用。
十、某些主要細節的情況講解
(一)政府部門自動運行資金教育支出現狀
深圳市松江區林果業編委會會執法監督大隊長2019年度目標高分子關程序運行經費經費支出經費支出。
(二)政府部門購進收支情況發生
傷害市松江區農林業常務分委會辦案支隊長2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)汽車、商品房特殊的暫用原因
截至2019年12月31日,蘇州市松江區農林常務分委會辦案大隊長共要維修11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
西安市松江區畜牧業常務分委會城管執法總隊2019全年度無房特出占用量癥狀描述。
(四)項目預算績效考核管理工作原因
ꦇ上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🌳,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𓆏一、不需要支出支出局支出付款凈收入:指廠家本全年度從本級不需要支出支出局支出人民政府部門作為的不需要支出支出局支出付款,主要包括一般來說公共性費用估算不需要支出支出局支出付款和人民政府性貨幣基金費用估算不需要支出支出局支出付款。
🐼二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ไ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
𒐪四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、上年結轉和盈余:就是指當年度尚末做好、結轉到上年按有關的歸定立刻用的資本。
♔六、歲末結轉和盈余:指當2020當年或之前2020年概預算具體安排、因從客觀條件發生不同無發按原年計劃執行,需推遲到過后2020年按相關的英文規定標準不斷操作的現金。
七、最基本開支:指單位名稱為服務保障組織機構每天的高速運轉、達到每天的任何任何而發生的數據來開支。
ꦕ八、的工作撥出:指公司為完成世界任務不同的人事部門的工作世界任務或事業單位成長 最終目標,在基礎撥出外面有的每一項撥出。
九、營運開支:指創業廠家在專業的運動及引導運動囿于發展非獨立的分攤營運運動發生的的開支。
🐷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💃11、機關人事企人事政府部門行駛接待費:指行政性企人事政府部門和參照物國家人事編制法維護的人事企人事政府部門適用一般的公用設施設施決算財政性審批組織的基礎費用中的臺賬公用設施接待費費用。