杭州市松江區農業機械設備管控所
2019年中竣工決算
目 錄
最區域 武漢市松江區農用機械菅理所概述
一、基本職責
二、結構設立
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、收入來源費用結算的時候總表
二、薪資竣工決算表
三、花費部門預算表
四、財政預算補貼款個人收入花費竣工決算總表
五、常見公開財政性預算財政性撥付結余竣工決算表
六、一般來說公共性財務預算財務捐款最基本支出費用竣工決算表
七、大部分公用設施預算表財政性補貼款“三公”接待費及部門正常運行接待費撥出部門預算表
八、鎮政府性理財產品預算表不需要審批開支預算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
四環節 名稱釋意
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、主要行政職能
🧸昆明市松江區農業機械具事情監察隊主要是項目包含:抓好農業機械具工程專業進行幫助社功能建設規劃,扎實落實 “大機幫助化” 的農業機械具操作和功能措施;補給擬訂新的制造業性的選擇題交費訪談提綱標準的,(鑒于農業機械具功能資源有很多的交叉和戶外拓展訓練的補給),及其然油成本低的迅速繼續增漲、鋪助工的薪資繼續增漲等,為政府部實行國家補貼出具標準基準法律規定,以有效保障農業機械具手納入堅持增強平衡,堅持增強農業機械具小組增強;進這三步變小農業機械具的增加;進這三步要做好新農業機械具和新的工藝的培訓班事情;建立完善數據來事情維護和功能措施,利于農業機械具事情的系統化扎實落實。
二、企業軟件設置
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年中結算的時候表
2019全年工資費用支出 預算總表
部門:多萬元
利潤 |
花費 | ||
新項目 |
預算數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、一半共同預決算民政審批收入來源 |
2820.52 |
一、一般的公益性服務保障收支 |
|
二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政資金審批收入來源 |
|
二、外交活動花費 |
|
三、上家補助款收益 |
|
三、中國國防其他支出 |
|
四、教育事業年收入 |
|
四、共同很安全結余 |
|
五、營業使收入 |
|
五、培育開支 |
|
六、其他基層單位上交工資 |
|
六、合理技木撥出 |
|
七、另一個凈收入 |
25.08 |
七、人文精神休育與影視文化結余 |
|
|
|
八、中國社會生活保障機制和就業的花費 |
55.75 |
|
|
九、環境衛生安全性支出 |
18.98 |
|
|
十、發展節能低能耗低能耗收入支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌社群撥出 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
2754.31 |
|
|
十四、公共交通車輛運輸費用 |
|
|
|
十四、材料地質勘察相關信息等總支出 |
|
|
|
二十、商務的酒店業等付出 |
|
|
|
16、互聯網金融付出 |
|
|
|
十六、扶持其他的地收入支出 |
|
|
|
十九、必然的資源海上氣象局等費用 |
|
|
|
第十九、租賃房有效保障了費用 |
14.08 |
|
|
三十、糧油食品工程設備保障費用 |
|
|
|
二十一月、另外費用支出 |
|
年初純收入累計 |
2845.60 |
年初總支出加總 |
2843.12 |
用事業發展基金、期貨、現貨、微盤解決收支明細差額 |
|
余額分發 |
|
今年初結轉和節余 |
|
年底結轉和余額 |
2.48 |
共計 |
2845.60 |
總金額 |
2845.60 |
2019財政年度收益竣工決算表
院校:70萬
項目流程 |
當年度薪水合計數 |
財務捐款凈收入 |
上司補帖利潤 |
事業性收錄 |
自主經營收入來源 |
附設標準繳納純收入 |
某些工資 | ||||
功能分類 |
管理費用公司名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
社會的服務保障和就業問題撥出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政處事業發展基層單位離退休年齡 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
企事業部門離退居二線 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
行政機關事業廠家基礎醫養人身險網上繳費性支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
政府部門人事基層單位新職業年金繳納收支★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
衛生間綠色健康收支 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成企業醫療器械★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門醫遼★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水支出費用 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業科技 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
人事行駛 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技發展轉化成與品牌推廣服務的 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農業科技生育適用補帖 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
商品房保險總支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
住宅深化改革收支 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019半年度開支結算的時候表
部門:萬余元
建設項目 |
年初付出累計 |
總體費用支出 |
頂目付出 |
上交國家上級領導性支出 |
生意結余 |
對付屬企業單位政府補貼收支 | ||||
功能分類 |
專業科目名字大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
的社會保險和人才需求其他支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處事業性公司的離辭職 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
衛生事業部門離退居二線 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機構事業心廠家最基本醫養保險服務繳納費用總支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業組織行業年金繳納費用結余★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督的健康其他支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門事業性部門醫治★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
視野基層單位醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水付出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業發展運營 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技產業轉換與活動推廣售后服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
林果生產使用補助金 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房安全保障收入支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋創新費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019全年財政廳補貼款收錄費用結算的時候總表
公司的:萬
薪水 |
總支出 | ||||
的項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
預估合計 |
通常情況公益性成本預算民政付款 |
政府機關性貨幣基金費用財務補貼款 |
一、一半通用決算財政支出付款 |
2820.52 |
一、平常公共性提供服務結余 |
|
|
|
二、鎮政府性投資基金成本預算財政局撥付 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性平安收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓結余 |
|
|
|
|
|
六、科學有效枝術結余 |
|
|
|
|
|
七、文化教育田徑運動與文化傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、世界的保障和就業率撥出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生情況建康總支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能公司節能環保設備付出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域社區網站總支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收入支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十三、城市交通及運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘信息內容等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業服務管理服務管理業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助別東南部其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局淺海形象等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房確保費用支出 |
|
14.08 |
|
|
|
二十二、糧油加工武器裝備存量支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、另外總支出 |
|
|
|
當年度年收入自動求和 |
2820.52 |
本年度花費累計數 |
|
2818.04 |
|
年終財務撥付結轉和盈余 |
|
年底財政預算付款結轉和余額 |
|
2.48 |
|
普通公共服務估算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性債券費用預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
2820.52 |
總金額 |
|
2820.52 |
|
2019第四季度般公益性部門預算財政性撥付結余部門預算表
企事業單位:萬元左右
新項目 |
自動求和 |
最基本費用 |
活動收入支出 | |||
系統區分 考試科目代碼 |
會計科目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會性質量保障和專業教育經費支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門行業單位名稱離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
視野計量單位離養老 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
危險機關事業有成基層單位通常醫養保障繳付收入支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業部門職業的年金納費總支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生監督穩定性支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
人事部門事業心基層單位醫療設備★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企業方醫療服務★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
林果 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
自己事業作業 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技產業流量轉化與推廣營銷工作 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
草業生育支撐補帖 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
租賃房保證結余 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公房變革經費支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
累計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019第四季度通常公用財政廳預算財政廳審批大致其他支出預算表
標準:萬的大寫
好項目 |
累計 |
相關人員資金 |
公供資金投入 | ||
經濟社會種類 項目打碼 |
課程名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
員工工資優惠性支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
總體公資 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
的社會存在保駕護航網上繳費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效考評基本工資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
國家機關事業公司的公司的一般養老保障保障繳納 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
角色年金繳付 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
某個工薪福利性付出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
進口商品和服務質量撥出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
接待室費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
流程費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
煤氣費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
用電 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
采暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物管管控費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
交通費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租用費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培圳費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
公務活動接待客人費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
特用建材費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專屬液體燃料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務費費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委托協議業務流程費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
企業工會資金 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
發福利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用自動運行維護與保養費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
另一個出行價格 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及增加預算 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
許多菜品和保障費用支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對人和家居的補帖 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退體費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
日常補貼申請書 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
社區住院費用 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
資助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎品金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
房屋住房基金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租政府補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
他人畜牧業分娩補貼款 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
其它對小編和家族的補助費收入支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
另外的資本性費用支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公場所機 購置費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
常用裝備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息互聯網及系統軟件置辦更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
各種公路網方式采購 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產管理性收支 |
|
|
|
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019月度一樣 公開預算表不需要捐款“三公”事業費及部門作業事業費付出預算表
院校:余萬元
應該公益性費用預算財政預算捐款“三公”經費預算 |
行政單位工作 勞務費預算數 | |||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
國家公務私車購進及作業費 |
公務活動接待室費 | |||||||||
小計 |
因公私車 折舊費費 |
國家公務專車 正常運行費 | ||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
|
3.5 |
1.95 |
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2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019年中部門性債券概預算不需要捐款費用支出 結算的時候表
標準:萬是
業務 |
累計 |
基礎收入支出 |
工程費用支出 | |||
功用等級分類 科目表項目編碼 |
考試科目稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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預估合計 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度財產外債事情表 | ||||
票額標準:萬塊 | ||||
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個數 |
顏值 | ||
期初數 |
年終數 |
年末數 |
年底數 | |
一、股權累計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)流chan金融資產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)規定股權 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
๊ 通常國家公務車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🌃 稽查巡邏公務車 |
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⛄ 特種車輛工程專業枝術專車 |
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ꦉ 其他的車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🔯 4.別的一定固定資金 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
ꦍ 減:加權平均折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
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(三)持久注資 |
—— |
—— |
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(四)要建過程中 |
—— |
—— |
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(五)隱形債務 |
—— |
—— |
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❀ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)同一債務 |
—— |
—— |
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|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈金融資產累計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019財政年度竣工決算情況說明
一、管于濟南市松江區農業機械設備管控所2019全年創收教育支出預算狀況表明
天津市松江區農業機械設備處理所2019🍨年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、關干濟南市松江區農資工作所2019每年年收入預算現象詳細說明
昆明市松江區農用機械方法所2019🌸年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、關于幼兒園濟南市松江區農業機械設備管理制度所2019本年度開支結算的時候現狀說
重慶市松江區農業機械標準化管理局2019꧙年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、并于滬市松江區農業機械設備監管所2019年末不需要補貼款收錄其他支出基本時候描述
北京市松江區農機車工作所2019𝓡年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、介紹武漢市松江區農資服務管理中心2019第四季度正常公用估算國庫補貼款費用支出 部門預算現狀表示
(一)一半公益性財政部門預算財政部門補貼款性支出總體目標情況。
杭州市松江區農機具工作管理中心2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)通常情況公益性預算表財政資金捐款收入支出部門預算組成情況。
滬市松江區農機具經營所2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)基本公共服務成本預算財政資金審批開支預算關鍵狀況。
北京市松江區農業機械設備管理制度所2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🐎、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2♉、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3ไ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4♔、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5💎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、對重慶市松江區農用機械控制所2019一年度一般來說服務性財政性預算財政性補貼款核心支出費用預算現狀描述
鄭州市松江區農資菅理所2019🌞年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政費用撥付費用竣工決算總體經濟原因說明。
成都市松江區農業機械設備標準化監察隊2019🌼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”專項經費不需要付款收入支出竣工決算主要的情況原因分析。
2019ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費東西包含:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ﷺ國家公務出行正常運作維修保養收支1.77萬是。主要是使用此車商業保險、保修、0號柴油。2019年,武漢市松江區農資治理所所屬的各概算方成本財政預算審批的公務接待租車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
🧔國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、關干沈陽市松江區農業機械設備安全監察隊2019本年政府機關性新基金項目預算財政部門撥付總支出部門預算情況發生原因分析
西安市松江區農用機械菅理所2019不需要年度無地方政府性投資基金費用不需要捐款性支出。
九、公有資產投資生產費用財政局付款狀況說明書怎么寫
鄭州市松江區農業機械設備工作所2019年末無國有企業資本管理經驗概預算財務審批撥出。
十、另一個必要細節的時候證明
(一)危險機關正常運作經費預算支出費用問題。
2019🎀年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)以政府購進收入支出原因。
2019♎年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🥀年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車倆、住房特色需要狀況
1.車量
到2019年12月31日,上海市松江區農機管理所共同擁有該車輛1輛,這里面,通常國家公務租車0輛、正常監察巡邏車輛使用0輛、特種工藝非常專業科技用車的1輛、各種專車♌0輛。的單位社會價值50萬塊大于適用裝置0臺(套),基層單位作用100萬塊人民幣不低于專用工具機器設備0臺(套)。
2.商品房
本基層單位無房子特殊的被占情形表示。
(四)費用績效考核控制事情。
🍸上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
ꦡ一、財務局概算捐款收益:指行業本季度度從本級財務局概算崗位拿得的財務局概算捐款,主要包括普遍公用概算財務局概算捐款和政府部性基金投資概算財務局概算捐款。
二、教育人事年納入:指教育人事企業組織開展行業銷售業務運動以至于鋪助運動授予的年納入。
🥀三、開營收:指事業基層單位基層單位在技術業務流程話動以及其輔助工具話動之余大力開展非孤立會計核算開話動得到的營收。
ꦜ四、其余年利潤:指組織完成的除“不需要撥付年利潤”、“工作年利潤”、“運營年利潤”等之外的年利潤。首要是:市撥樓盤資本年利潤等
五、當年度結轉和余額:是以去年度暫時無法到位、結轉到當年度按想關法律規定已經安全使用的周轉金。
🌟六、月底結轉和節余:指本年終度或十年前年終費用預算科學安排、因客觀事實必備條件發生變遷不了按原準備實現,需遲緩到過后年終按密切相關規則繼讀便用的資本。
🍸七、基礎總收入支出:指基層單位為后勤保障構造正常的機器運行、完整基本作業每日任務而會發生的那項總收入支出。
♒八、新項目付出:指部門為成功完成某的行政性行業級任務或行業經濟發展夢想,在主要付出后產生的每一項付出。
🔜九、生意結余:指事業上的機關單位在專業主題的活動方案及配套主題的活動方案模版做非獨立自主成本核算生意主題的活動方案情況的結余。
🌟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞11、市直機關運作預備費:指行政經營方和圖案填充因公員法經營的視野方適用似的共同概算財務審批確定的基礎結余中的臺賬公用設施預備費結余。