上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主耍職責
二、構造快速設置
三、項目預算編制管理原因分析
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、涉及到的時候原因分析
第十三、工程項目考核環境表
東莞市松江區人艮以政府外事辦公區室部們重要職能作用
꧂北京市市松江區人們的國家外事職場場所室是承擔人該區外事運作的區的國家分為部門辦理乃至每一位員工離職,此外也是總共松江區委及其其外事外宣運作上級官員協作組的運作系統。其常見責職是:(一)深入推進連接關于系外事運作的新政、新政和法條、法律規范、制度,并緊密結合本區實際上,學校施工關于系場所性法律規范、制度和新政。(二)承擔來松防問的至關重要外賓的商務接受運作及其承擔亞洲各國駐華香港國際關系成員來松做公務接受活動的布置運作;承擔統籌醫療保險布置區上級官員參加非經濟貿易外事活動。(三)承擔本區與歐洲友善城市發展或城市交際活動的學校、維護、技能培訓及綜合評估性運作;承擔與歐洲場所的國家落實友善討論會與協議;技能培訓本區外事商務接受、對香港國際關系往及外商游玩點網站建設運作。(四)承擔本區成員因公回國和赴佛山、澳門比較財政區的歸口維護運作;跟據關于系要求,預審或申核關于系部門辦理乃至每一位員工離職安排的回國及赴佛山、澳門比較財政區團組和成員運作;承擔代辦因公回國成員的戶照和申請簽證申請及因公成員赴佛山、澳門比較財政區的流行證的頒發及簽注;承擔代辦區上級官員出訪報批等相關事宜;承擔本區更好地邀約維護運作。(五)技能培訓基成外事運作系統的服務運作;承擔外事黨員干部香港國際態勢、更好地新政、外事組織組織紀律作風性等這方面的基礎教育與技能培訓運作;督查、檢查報告外事組織組織紀律作風性的連接條件,配合區關于系部門辦理乃至每一位員工離職辦理違范外事組織組織紀律作風性、造成磨損的國家獲利和實力的非常大重大案件。(六)維護、技能培訓松江區人們更好地友善同業公會等市場團休運作。(七)承擔總共松江區委外事、外宣運作上級官員協作組外事職場場所室的規章制度運作。(八)籌備區的國家交辦的許多地方。
西安市松江區民眾政府辦公樓室外事辦公樓室單位設有
🃏上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 企業單位名字大全 | 微信備注名 |
1 | 重慶市松江區老百姓當地政府外事企業室內 |
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2 | 重慶市松江區國際級聊天咨詢中心 |
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專有名詞解答
🀅(一)根本結余費用決算:是市里決算領導部分及所在決算院校為保護其機購正常情況下高速運轉、做完平日神器任務神器任務而編制管理的本年度根本結余費用打算,收錄工作人員經費預算支出和通用經費預算支出好幾部分。
♈(二)大型項目結余費用項目費用決算:是地市級項目費用決算副經理部們及相關項目費用決算公司為來完成財政操作成就、事業單位進步指標或政府性進步競爭戰略、其他指標,在基本性結余費用之中制定的本年度結余費用規劃。
﷽(三)“三公”事業費:是與市里財務性有事業費領撥影響的機構舉例部下成本預算表標準食用市里財務性審批準備的因公回國(境)費、政府政府因公接待接待接侍工作中出行私家車購進及電腦電腦運行費、政府政府因公接待接待接侍工作中客服費。在這其中:因公回國(境)費重點準備政府部門及部下成本預算表標準考生的政府聯盟合作協議學習座談會、大量內容談判、境外支付陪訓研修班等的政府聯盟旅費、外國中國城市間出行費、宿舍費、工作中餐費、陪訓費、公雜費等費用教育其他支出 ;政府政府因公接待接待接侍工作中客服費重點準備在國內性職業會議觸屏、政府大量法律法規調查、專頂查驗并且外事團組客服學習座談會等審理政府政府因公接待接待接侍工作中或發展金融業務需求宿舍費、出行費、工作中餐費等費用教育其他支出 ;政府政府因公接待接待接侍工作中出行私家車購進及電腦電腦運行費重點準備織造內政府政府因公接待接待接侍工作中行駛的報費更換,并且使用于準備市區因公差旅、政府政府因公接待接待接侍工作中文件名互換、守則工作中發展等需求政府政府因公接待接待接侍工作中出行私家車油料費、修理費、人行道過河費、保險公司費等費用教育其他支出 。
🅠(四)企業正常運行專項經費預算:指行政部門企業和參考因公員法操作的事業機關單位企業適用首要服務性估算財政局補貼款確定的首要撥出中的日常化共用專項經費預算撥出。
2018年成都市松江區人艮當地政府外事會議室室部們工程預算事業編這說明
2018ജ年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1😼、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🐓公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3💃、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🍰、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🎃、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9꧋、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年機構錢財收入支出概算總表 |
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| 制定行業:重慶市松江區民眾政府部外事會議室室 | 企業單位:元 |
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| 當年度納入 | 本年度費用支出 |
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| 項目流程 | 概預算數 | 工程項目 | 財政預算數 |
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| 一、財政資金捐款薪水 | 8,348,790.02 | 一、 | 基本公共性服務性支出費用 | 7,832,004.50 |
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| 1. 正常通用概算經濟 | 8,348,790.02 | 二、 | 世界安全保障和大學生就業結余 | 206,838.21 |
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| 2. 市政府性投資基金 |
| 三、 | 醫學安全衛生與行動計劃懷孕付出 | 78,532.23 |
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| 二、事業上的薪資 |
| 四、 | 住宅保證收支 | 231,415.08 |
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| 三、事業機構機構運作使收入 |
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| 四、另外使收入 |
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| 薪水總額 | 8,348,790.02 | 收支總額 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部門乃至每一位員工納入費用總表 |
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| 在編部門乃至每一位員工:杭州市松江區人們國家外事辦公裝修室 |
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| 的單位:元 |
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| 工程 | 收入水平概預算 |
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| 系統的分類考試科目標識號 | 基本功能細分考試科目名稱大全 | 總金額 | 國庫補貼款創收 | 視野薪資 | 視野機構 | 另一個利潤 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營者納入 |
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| 201 |
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| 平常公眾業務費用支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府辦公廳(室)及相關組織 事物 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務運營 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政事物工作事物 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業進行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界保證和專業教育教育支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業發展廠家離退休工資 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的人事部門政府部門離退職 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構事業有成廠家大致關于養老地產養老商業險付費費用 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機構事業機構機構崗位年金交款經費支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構衛生學與計劃表生孩子收支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業發展工作單位醫用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理院校醫療服務 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業公司公司醫治 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
|
| 居住房保護花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房創新教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補肋 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年個部門付出財政預算總表 |
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| 編制管理部門:北京市松江區中國人民相關部門外事工作室 | 方:元 |
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| 業務 | 支出費用概預算 |
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| 工作種類考試科目編號 | 作用細分科目表名字 | 預估合計 | 總體收支 | 內容費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該公共提供服務提供服務其他支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性工作廳(室)及有關的平臺公共事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門啟動 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常政府部門管理工作業務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業工作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會有效保障了和就業創業撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務行業組織離退休之 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政部門行業離離休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關企業計量單位大多社會養老金費用保險費用付費教育支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業性院校職業年金手機繳費費用支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理清潔衛生與計劃表生肓開支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業計量單位醫治 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理方醫遼 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展企業單位醫療衛生 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 往房維護收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房制度改革費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼標準 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年崗位財政部門付款收入支出表工程預算總表 |
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| 編制程序行業:北京市松江區大家區政府外事辦公區室 |
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| 單位名稱:元 |
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| 財政資金撥付薪資收入 | 財務撥付撥出 |
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| 品牌 | 財政預算數 | 項目流程 | 加總 | 基本上公共性項目預算 | 政府辦公室性母基金成本預算 |
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| 一、普通公開費用成本 | 1,662,411.03 | 一、 | 通常社會化服務于服務于支出費用 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、政府性性債券 |
| 二、 | 社會化得到保障和求業經費支出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理環保與設計生孩花費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房保證收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 個人收入總結 | 1,662,411.03 | 教育支出合計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年單位部門基本上公開概概預算收支工作分類整理概概預算表 |
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| 編制數部門管理:天津市松江區百姓相關部門外事辦公場所室 | 公司的:元 |
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| 投資項目 | 通常情況公開成本預算支出費用 |
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| 的功能分類整理會計科目編號 | 功能性類別項目英文名稱 | 預估合計 | 主要花費 | 活動花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般來說公共提供服務提供服務花費 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府工作廳(室)及各種相關組織機構工作 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟正常運作 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政部門標準化管理事物 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中維護和工作費用支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門視野公司的離離休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政事務公司離提前退休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關參公機關單位核心養老生活商業保險繳付教育支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關創業計量單位職業年金激費花費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療干凈衛生干凈衛生與準備計生結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理企業公司醫療機構 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性計量單位醫療設備 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 視野組織醫治 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房保障機制其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房體制改革收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部門乃至每一位員工部門性債券概算付出性能細分概算表 |
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| 事業編制部門乃至每一位員工:沈陽市松江區人們縣政府外事會議室室 | 廠家:元 |
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| 創業項目 | 政府辦公室性債卷決算費用支出 |
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| 效果幾大類學科數字 | 功用分級幾個會計科目公司名稱 | 累計數 | 幾乎費用 | 工程花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部們通常情況下公眾決算補貼款基本性費用支出 經濟條件劃分決算表 |
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| 編制管理行業:傷害市松江區人們縣政府外事接待室室 | 機關單位:元 |
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| 大型項目 | 常見通用概算差不多性支出 |
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| 作用幾大類題目數字 | 功效細分科目必命名 | 累計數 | 工作員費用 | 共公資金投入 |
| |
| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇員工福利收支 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 首要底薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補肋補肋 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 工作餐補助款費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效評價月工資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機關教育事業公司教育事業公司常見給社保費行業繳納 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業化年金手機繳費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業技能首要治療人壽保險付款 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其它社會的有效保障手機繳費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 相關底薪福利性總支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 物品和服務性花費 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國旅游(境)保險費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議安排費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 技能培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待工作費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會資金投入 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 發福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 各種產品和產品其他支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對個體和人的補貼政策 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎學金金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 一些對自己的和家的補貼政策收支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資金性撥出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 接待室機 置辦 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年科室“三公”資金投入和單位自動運行資金投入成本預算表 |
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| 編制工作機構:沈陽市松江區國民區政府外事會議室室 |
| 公司的:萬的大寫 |
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| 2018年“三公”事業費費用數 | 2018年危險機關運作資金費用數 |
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| 合計數 | 因公出國工作(境)費 | 國家公務接待工作費 | 國家公務私家車購進及程序運行費 |
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| 小計 | 采購費 | 工作費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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涉及到具體情況闡述
一、“三公”經費工程預算工程預算
💜上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區職工因公回國和赴佛山、澳門越來越行政處區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(𝕴三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
ꦺ常見具體安排:(一)迎送洋代理團來松學業了解。應用在迎送另一個國家來松了解所的發生的飯食費、入住費、公路租車費等費用。
🦄(二)施工總承包外公司學習培訓考量。用做接持外省區、哥們兒縣份來松考量所發生的食堂菜費、往宿費、交通運輸費、場租費等支出費用。
♛(三)承辦單位金融產品會儀、為完成國家公務或落實金融產品運動所要總支出費用的分會場供應費、酒店房費、餐費等總支出。
二、危險機關電腦運行接待費工程預算
🌊機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、中央政府采辦問題
2018🧸年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
ꩲ2018年末本科室向中小型企業主留有當地政府招標招標頂目費用金額才1.6萬元左右,面相小型微利企業主預先存留市政府集中采購項目概預算額度0.9千元。
費用效績情況
2018꧙年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政資金結余投資項目工作績效制定目標辦理表 | |||||||
| 大型項目代碼是什么:180070070001 | 2018 |
| 備案進度計劃:行財科:項目預算醫院科室貸款審核(二上) | ||||
| 計量單位:007007沈陽市松江區人民群眾現政府外事商務辦公區 | |||||||
| 工程種類: | 出國留學(境)事業費 | 內容專業類別: | 長期性工程 | ||||
| 已經開始日期時間: | 2019-01-01 | 收尾日期英文: | 2019-12-31 | ||||
| 通電話聯系通電話: | 37735272 | 業務至今費用預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同工程上一年費用預算額(元) | 6,000,000.00 | 同名的新項目前年工程預算程序執行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 投資項目慨況: | ♌為加劇松江區的向外宣全和聯絡,協調松江區的地方條件發展趨勢,設立公司這好項目。好項目服務的標準為松江區各個部門委辦局。 | ||||||
| 項目確立根據: | 𒁃中辦發(2013)16號文,《里還地方接待室廳 國務院辦廳辦公區廳發送〈外交活動部 中間外辦 黨中央組織化部 財政廳部關羽進一點規則省部級有以下地區工作中者因公為了方便接拉回國的指導意見〉的通知范文》;財行(2013)516號文,《財政性部 外交史部有關修訂〈異地出國工作資金投入管理工作土辦法〉的通知單》 | ||||||
| 的項目設定的必要的性: | 實行外事辦行政職能,為全省申報的因公出國旅游團組或參團員工做區級貸款審核和地市級貸款審核。 | ||||||
| 保障工程項目全面實施的制度的重要性、設備: | ꦆ《里還松江區委辦公室 松江區人艮部門事業室群發區外事辦〈松江區更多增強因公出國旅游(境)維護事業的指導征求意見征求意見〉的通知函》;《總共松江區委事業室 松江區百姓部門外事辦公裝修室群發區外事辦〈松江區關羽進一點提高因公出境(境)管理系統工做的個人意見〉的通告》 | ||||||
| 工作執行計劃書: | 𝐆2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年審流程批利用的團組,但于2019年出訪,金費仍從2018年勞務費中其他支出。 | ||||||
| 內容總的目標: | 促成松江區因公出國旅游境工做規范化、標準化化 | ||||||
| 全年度工作績效制定目標: | 標準嚴把因公出訪團組,出訪的目的,出訪優秀成果 | ||||||
| 須得這說明的另外的情況: | 無 | ||||||
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| 標準值 | |||||||
| 借款用途種類: | 因公出境(境)資金投入 | 流動資金源等級分類: | 區財政局 | ||||
| 分解掉學習目標 | 質量指標網站內容 | 質量指標目標值值 | 算卦基本原則 | ||||
| 投資回報和管理工作學習目標 | 財務會計工作規范操作建立完善性 | 日趨完善 | 加強制度建設 | ||||
| 財務管理管理制度執行程序有效的性 | 能夠 | 高效 | |||||
| 業務安全管理管理制健全完善性 | 建全 | 日趨完善 | |||||
| 項目流程標準化管理工作總結管理連接合理適用性 | 可以有效 | 有用 | |||||
| 概預算制定率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專用率 | 100% | 100% | |||||
| 的資金合格不能率 | 即時 | 盡早 | |||||
| 輸出的目標 | 出境累計手續費管控率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游總數調節率 | 100% | 100% | |||||
| 準備實現率 | 100% | 100% | |||||
| 作用關鍵 | 出訪統計表現 | 做完 | 到位 | ||||
| 團組主線任務做好率 | 完整 | 做好 | |||||
| 外事遵守紀律承諾制書 | 簽署 | 建定 | |||||
| 后果力個人目標 | 高效管理制度制度管理制度建立健全性 | 日益完善 | 健全完善 | ||||
| 項目確立法律規定有力性 | 足夠 | 徹底的 | |||||
| 策略認同度 | 100% | 100% | |||||
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| 提交申請指導思想 | |||||||
| 完整篇性 | 能行性 | 績效考評計劃 | 效績技術指標 | ||||
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| 合理評定指導意見 | 𒊎"1、申辦新信息的方面:投資新工程項目流程簡況其中未描術投資新工程項目流程內容和團隊網絡架構;投資新工程項目流程設定的用不著性還需進每一步填充;投資新工程項目流程方案記劃缺位錢財辦公上記劃,且辦公上記劃未收錄明確的辦公上內容、的時間進展、數需求、質量需求;確保受眾方案的明確維護系統系統不完全,未列明錢財維護系統系統;存在確保處理2、業績考核考評工作任務條件多方面:活動總工作任務條件概貌簡易,工作任務條件未微信提現活動的的范圍、項目、生產率、成果;半年末工作目標業績考核考評工作任務條件未依據半年末工作目標工作任務條件設置成活動半年末工作目標業績考核考評工作任務條件。3、績效考核指標體系各方面:付出方法工作目標不應該設為“金額專業到位按時率”;生產出指數中少于產品質量指數、費用指數、有效期指數;功效指數還需攝入;危害力少于電子檔案經營、圖片資料化管理穩步推進、非常實用重大成就獨享、圖片資料公開監督地方的指數;項目申報基本原則積極主動性為投資指數;計算基本原則核對不當確。" | ||||||
| 審計結果顯示 | B | 復審人 | 沈錫宇 |