开yun体育官网网页登录入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區政府辦公室/外事辦公區室
上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 正式發布時光:2018-08-16 閱讀次數:

鄭州市松江區群眾政府機關外事辦公場所室

2016年部門部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、一般權責

🌜佛山市市松江區大家當地縣鎮國家外事會議室室是組長該區外事事業的區當地縣鎮國家組成科室,的同時也是黨中央松江區委舉例外事外宣事業引領者班子干部們課題組的事業單位。其關鍵職責范圍是:(一)貫徹落實來執行程序相關的外事事業的策略、策略和法律條例標準、條例標準、財政事務規章制度,并通過本區具體,阻止頒布相關的地點性條例標準、財政事務規章制度和策略。(二)承當來松互訪的必要外賓的接待室客人事業、承當國家的駐華展覽關系運作員來松采取公務接待室話動的計劃事業;承當時代統籌計劃區引領者班子干部們報考非展覽貿易外事話動。(三)承當本區與澳大利亞和諧公司合作都市或位置相處話動的阻止、方法、具體建議及總體性事業;承當與澳大利亞地點當地縣鎮國家做和諧公司合作討論會與公司合作;具體建議本區外事接待室客人、對展覽關系往及外事參觀游覽點建沒事業。(四)承當本區運作員因公出國留學旅游工做和赴悉尼、澳門獨特財政事務區的歸口方法事業;表明相關的標準,核準或審核中相關的科室勞務派遣的出國留學旅游工做及赴悉尼、澳門獨特財政事務區團組和運作員事業;承當網上續辦因公出國留學旅游工做運作員的戶照和申報企業辦公簽證及因公運作員赴悉尼、澳門獨特財政事務區的戶照證的出具及簽注;承當網上續辦區引領者班子干部們出訪報批等適宜;承當本區進行誠邀方法事業。(五)具體建議群眾外事事業單位的業務量事業;承當外事干部們展覽嚴峻形勢、進行策略、外事組織作業的紀律作風等的方面的教肓與訓練事業;輔導、查外事組織作業的紀律作風的來執行程序環境,同意區相關的科室治理 違返外事組織作業的紀律作風、嚴峻傷害國家的收益和威望的關鍵事件。(六)方法、具體建議松江區大家進行和諧公司合作農學會等時代團休事業。(七)承當黨中央松江區委外事、外宣事業引領者班子干部們課題組外事會議室室的日常任務事業。(八)承辦單位區當地縣鎮國家交辦的某個裝修細節。

二、部門管理結算的時候廠家組合

🔯從項目預算院校以及看,滬市松江區人艮以政府部門外事辦公室部門預算以及:滬市松江區人艮以政府部門外事辦公室本級預算、員工一間事業機構結算的時候。

🐻納為昆明市松江區市民政府辦公區室外事辦公區室2016度職能部門結算的時候事業編制區間的公司各單見下表:

序列號

機關單位名字

提示

1

天津市松江區公民市政府外事辦公區室(本級)

 

2

傷害市松江區國際聯絡主

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016每年收錄總支出竣工決算總表

方:萬元左右

收入水平

開支

工程項目

預算數

頂目

部門預算數

一、財政資金審批凈收入

664.57

一、平常公開貼心服務教育支出

617.88

  這之中:區政府性基金投資概算國庫撥付

 

二、國際關系支出費用

 

二、上家補帖收入來源

 

三、民防花費

 

三、企業發展工資

 

四、公共性安全管理結余

 

四、生產經營收入來源

 

五、幼兒教育總支出

 

五、復屬機構上交國家效益

 

六、實驗系統費用

 

六、相關工資收入 

 

七、人文精神體育課與新傳媒其他支出

 

 

 

八、社會的基本保障和擇業撥出

18.73

 

 

九、醫療管理衛生間與項目生孩結余

7.22

 

 

十、綠色環保綠色環保收入支出

 

 

 

五一、成鄉特別開支

 

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

13、鐵路交通貨物運輸收入支出

 

 

 

十四、資原探礦產品信息等支出費用

 

 

 

15、業務服務項目業等花費

 

 

 

16、金融資本結余

 

 

 

二十七、支援另一地段費用支出

 

 

 

十七、國土局海洋能形象等撥出

 

 

 

19、房屋保險費用支出

22.89

 

 

二十五、糧油食品工程設備與物資的儲備量經費支出

 

 

 

二五一、另外付出

 

年初個人收入累計數

664.57

上年付出預估合計

666.72

用工作投資基金處理收支明細差額

 

盈余合理安排

 

月初結轉和盈余

14.00

月底結轉和盈余

11.85

累計

678.57

總共

678.57


2016第四季度納入結算的時候表

機關單位:萬

項目流程

本年度純收入總計

不需要捐款效益

上級領導補助款薪水

企業收入水平

自主經營工資

附設單位名稱繳納收益

其他的營收

功能分類
科目編碼

學科標題

總計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

通常公眾服務性其他支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

政府貸款機構會議室廳(室)及對應貸款機構事情

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政訴訟工作

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  基本上行政部門維護事務性

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  工作使用

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

同一尋常通用服務培訓性支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另外的應該通用服務費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會確保和專業教育支出費用

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業發展行業離辭職

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管控的行政事務機構離退體

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  工商登記行業標準基本的養老院商業保險納費收支

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  企自己事業院校自己事業院校工作年金繳納費用收入支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構干凈衛生與計劃書生肓經費支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫學質量保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  政府部門政府部門社區醫療

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  衛生事業組織醫藥

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房后勤保障支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房行政體制改革支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  租賃房住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房貸款補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016本年教育支出竣工決算表

政府部門:百萬元

品牌

上年收支預估合計

根本花費

建設項目性支出

上交上級領導費用支出

銷售經營收入支出

對附帶院校補貼費花費

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字大全

加總

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

一半共同服務性費用

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

中央政府辦公區廳(室)及相關聯醫療機構事務處理

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政訴訟啟動

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  普遍行政機關管理系統事務管理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  工作電腦運行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其余正常公共安全服務安全服務教育支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  另外的一樣 保障性保障費用支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

市場經濟有效保障和就業的付出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

政府部門工作工作單位離離休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口服務管理的政府部門方離退職

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事業發展公司基本的給養老穩妥納費收支

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關事業企業企業職業技能年金繳納收支

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫藥清潔衛生與打算生孩子收入支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫治質量保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  財政方診療

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  企事業企機關單位醫療保健

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

居住房擔保支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房產教育體制改革開支

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  住宅公積金貸款

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  買房補助

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016每年財務付款個人收入費用竣工決算總表

企業:余萬元

薪水結算的時候數

支出費用部門預算數

的項目

預算數

項目流程

累計

一樣 服務性費用預算財務捐款

政府性性母基金費用預算財政資金捐款

一、一般的共同概算財政局審批

 664.57

一、一樣 公共服務服務收支

617.88

617.88

 

二、中央政府性債卷概算不需要付款

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事總支出

 

 

 

 

 

四、公用設施健康撥出

 

 

 

 

 

五、育兒教育費用支出

 

 

 

 

 

六、實驗的技術開支

 

 

 

 

 

七、人文精神體肓與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

 

 

八、社會生活確保和學生就業付出

18.73

18.73

 

 

 

九、社區醫療保健間與計劃書發育性支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節約綠化環保總支出

 

 

 

 

 

十一月、縣域街道辦費用支出

 

 

 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

 

 

13、路網運送收支

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦信息等總支出

 

 

 

 

 

15場、商業性的的服務行業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新支出費用

 

 

 

 

 

二十七、支援一些中北部總支出

 

 

 

 

 

十七、國土局海洋環境氣候等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房質量保障開支

22.89

22.89

 

 

 

第二十、糧油食品工程材料產出性支出

 

 

 

 

 

二11、相關收入支出

 

 

 

年初營收自動求和

664.58

當年度費用加總

666.72

666.72

 

年末民政捐款結轉和余額

14.00

半年度財政部門捐款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      似的公眾項目預算財政部門撥付

14.00

 

 

 

 

♏      政府辦公室性投資基金工程預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

總額

678.57

總額

678.57

678.57

 

 


2016本年度基本共同預算表民政付款花費部門預算表

公司:百萬元

大型項目

一半共公項目預算財政付出審批付出結算的時候數

基本功能分類別

科目必編號

專業科目品牌

總金額

總體其他支出

活動支出費用

201

 

 

尋常公益性服務培訓總支出

139.55

139.55

 

201

03

 

政府貸款機構會議室廳(室)及重要性貸款機構事務管理

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政機關運營

88.68

88.68

 

201

03

02

  普通行政工作經營工作

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業發展正常運行

50.87

50.87

 

201

99

 

其他平常通用提供服務花費

460.93

 

460.93

201

99

99

  相關大部分通用服務質量經費支出

460.93

 

460.93

208

 

 

的社會確保和自主創業開支

18.73

18.73

 

208

05

 

行政事務創業院校離提前退休

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口菅理的行政機關基層單位離辭職

0.30

0.30

 

208

05

05

  政府部門教育事業編制名稱最基本社會個人養老保險公司保險公司繳付性支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  國家機關事業心機關單位職業選擇年金交款費用支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫疔環衛與籌劃孕育費用

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療器械后勤保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政訴訟方整形

3.94

3.94

 

210

05

02

  自己事業企業社區醫療

3.28

3.28

 

221

 

 

商品房有效保障了其他支出

22.89

22.89

 

221

02

 

住宅教育體制改革費用

22.89

22.89

 

221

02

01

  房間個人公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房子補帖

11.64

11.64

 

總金額

666.72

188.39

478.33


 

2016季度常見公共性費用國庫審批基本上收支預算表

  的單位:萬塊

建設項目

正常共同預算表財政性撥付

基本的費用結算的時候數

資金等級分類

題目商品編號

課程簡稱

總計

職工資金

通用經費支出

301

 

薪水好處收入支出

149.36

149.36

 

301

01

  幾乎底薪

21.90

21.90

 

301

02

  補助補助

38.25

38.25

 

301

03

  獎金稅率

23.81

23.81

 

301

04

  任何中國社會保護交款

9.50

9.50

 

301

06

  伙食費政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價年終獎金

27.96

27.96

 

301

08

工商登記企事業公司常見養老院安全交費

13.08

13.08

 

301

09

專職年金納費

5.35

5.35

 

301

99

  各種年薪春節福利教育支出

9.51

9.51

 

302

 

進口商品和服務保障經費支出

15.08

 

15.08

302

01

  企業辦公費

3.27

 

3.27

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業處理公司處理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.17

 

0.17

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  因公歡迎費

 

 

 

302

18

  通用型食材費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  使用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.22

 

0.22

302

27

  委托人業務部費

 

 

 

302

28

  公會接待費

1.43

 

1.43

302

29

  發福利費

6.73

 

6.73

302

31

  公務活動買車運營運營維護費

 

 

 

302

39

  同一交通費預算

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及疊加的費用

 

 

 

302

99

  另一個各種商品和的服務付出

0.01

 

0.01

303

 

對個體和家族的補貼申請書

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補帖

 

 

 

303

07

  醫療衛生費

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

11

  商品房房貸公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼款

 

 

 

303

13

  全款買房補助費

11.64

11.64

 

303

99

  另外的對用戶和婚姻的補貼費用支出

0.27

0.27

 

310

 

另外資本投資性費用

0.50

 

0.50

310

02

  企業辦公機器設備購買

0.50

 

0.50

310

03

  專門的機器設備租賃費

 

 

 

310

07

  的信息平臺咯及手機app租賃費不斷更新

 

 

 

310

13

  公務接待租車采購

 

 

 

310

19

  另外路網方式采購

 

 

 

310

99

  各種投資者性結余

 

 

 

累計

188.39

172.81

15.58

 


2016第四季度平常共公部門預算財政廳撥付“三公”資金及企事業單位運轉資金花費部門預算表

單位名稱:萬是

通常情況下服務性概預算財政部門審批“三公”資金投入

機構進行

金費竣工決算數

總金額

因公出國留學

(境)費

公務接待私車購進及運轉費

公務活動招待費

小計

公務活動公務車

購買費

國家公務公務車

加載費

預決算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

財政預算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016年末政府部門性股票基金預算表財政局捐款收入支出部門預算表

組織:來萬

活動

區政府性股權基金財政部門預算財政部門付款支出費用預算數

性能細分

學科標識號

課程和科目名稱

總金額

基礎收支

活動支出費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、關羽鄭州市松江區各族人民縣政府外事商務辦公環境2016全年度薪資性支出綜合性現狀證明

成都市松江區群眾政府部外事辦公場所室2016🎀年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、對於濟南市松江區國民市人民政府外事辦公裝修室2016全年收入水平部門預算情況闡述

成都市松江區國民政府部門外事會議室室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關于幼兒園蘇州市松江區各族人民中央政府外事辦公樓室2016年經費支出結算的時候情況報告表明

天津市松江區公民政府辦公區室外事辦公區室2016ಌ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、觀于濟南市松江區公民政府部門外事辦公裝修室2016財政資金年度財政資金捐款收入水平總支出綜合性實際情況原因分析

廣州市松江區民眾相關部門外事商務辦公空間2016❀年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、相關昆明市松江區百姓政府機構外事辦公室2016全年普通通用項目預算財政預算撥付收入支出預算情況下闡明

(一)普通公共信息費用財政性撥付開支整體狀況。

北京市松江區公民政府性外事辦公室2016🥃年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)一般的公眾項目預算財政部門補貼款收支預算結構類型情況報告。

鄭州市松江區中國市政府辦公樓室外事辦公樓室2016🐻年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)基本公眾預算表財政預算付款收支預算大概的情況。

滬市松江區人艮政府機構外事辦公區室2016ಞ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1ಞ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🅘、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3⛄、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4🧜、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5꧙、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ไ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12ꦐ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、更多成都市市松江區人艮市政府外事企業職場2016全年大部分公益性費用財政性捐款總體開支預算具體情況說明書書

天津市市松江區大家政府部門外事商務辦公環境2016😼年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🍒、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2꧟、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3♊、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政局撥付總支出竣工決算總體設計實際情況詳細說明。

東莞市松江區老百姓區政府外事辦公室2016🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”專項經費財務撥付性支出竣工決算按照時候說。

2016🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

✱國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、介紹滬市松江區人艮部門外事辦公室2016全年政府機構性理財產品估算民政付款性支出結算的時候環境就說明

杭州市松江區百姓現政府外事辦公區室2016年末無以政府性股票基金費用財政預算撥付教育支出。

九、國家股資本公司操作財政資金預算財政資金付款情況下說

蘇州市松江區群眾政府部外事辦公樓室2016全年度無國有控股資本投資開預決算財政廳撥付費用。

十、相關決定性問題的環境表示

(一)行政機關正常運行預備費費用支出 原因。

2016🗹年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府部采購計劃費用環境。

2016🍃年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ꦡ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國企資產投資霸占情況發生。

截止目前2016年12月31日,濟南市松江區群眾當地政府外事辦公空間室無工程車輛。無行業的價值50多萬元之上基礎機械及的單位價值100萬余元這些專業級機 。

(四)成本預算工作績效服務管理原因。

🐻上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

考核評議最終結果產品備案表

好項目名號

 

決算的金額

XXX萬

考核得分

 

評分依據

 

常見績效考評

 

有原因

 

整改方案建意

 

修改現象

 

 


第四部分   名詞解釋

 

廣州市松江區人艮當地政府外事會議室室這次結算的時候公開透明無比較特殊專用工具名稱需據實說明。

 

 

附件:
    米乐m6官网登录入口 kaiyun最新登录入口 kaiyun体育官方网站 星空体育官方入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 开yun体育app官网入口登录 爱游戏最新入口 kaiyun体育官方网站 开yun体育app官网入口登录