傷害市松江區新國際互動交流基地
2016本年單位部門竣工決算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、通常管理職能
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、構造安裝
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016年終效益費用竣工決算總表
單位名稱:萬元左右
工資 |
收入支出 |
||
工程項目 |
預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、不需要捐款盈利 |
66.44 |
一、尋常公開服務于費用 |
50.86 |
各舉:政府機構性母基金估算財政性審批 |
|
二、國際關系性支出 |
|
二、上司津貼收入來源 |
|
三、國防軍事收支 |
|
三、事業性個人收入 |
|
四、公共信息穩定費用支出 |
|
四、運營使收入 |
|
五、基礎教育花費 |
|
五、所屬的單位上交國家工資 |
|
六、科學有效技藝教育支出 |
|
六、任何收錄 |
|
七、藝術體育用品與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
八、世界 確保和人才需求其他支出 |
11.31 |
|
|
九、醫院健康與年度計劃生殖性支出 |
3.28 |
|
|
十、節約環保性費用 |
|
|
|
五一、村鎮建設街道辦支出費用 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用 |
|
|
|
第十三、交通網車輛運輸費用支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘測圖片信息等經費支出 |
|
|
|
第十六、商業區服務的業等結余 |
|
|
|
第十五、金融經濟費用支出 |
|
|
|
十六、支助某些城市性支出 |
|
|
|
二十、國土資源海洋生物天氣等費用 |
|
|
|
黨的十九、房產保障措施花費 |
2.52 |
|
|
20、糧油加工商品儲備量經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、任何花費 |
|
年初收錄自動求和 |
66.44 |
當年度經費支出自動求和 |
67.97 |
用企業資金挽救結余差額 |
|
節余左右 |
|
今年初結轉和余額 |
8.15 |
年尾結轉和節余 |
6.62 |
共計 |
74.59 |
總額 |
74.59 |
2016當年度凈收入部門預算表
院校:萬余元
品牌 |
本年度盈利總金額 |
財政預算補貼款個人收入 |
領導補貼金利潤 |
行業工資 |
經營的收益 |
其他行業上交國家個人收入 |
相關利潤 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一樣 公共性服務的收入支出 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府部門辦公廳(室)及有關公司事務管理 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
企事業作業 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務保障和求業總支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業單位名稱離退休之 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展公司的事業發展公司的核心健康養老安全激費總支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業工作單位行業年金付費總支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥干凈與進度表生孩經費支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療設備有效保障了 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
工作企業醫治 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有保障收入支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改善費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016年度目標收入支出部門預算表
企業:十萬
產品 |
上年經費支出合計數 |
大致開支 |
投資項目費用 |
繳納上司費用支出 |
生意費用 |
對附加部門補助費開支 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
常見公用設施的服務花費 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
現政府辦工廳(室)及對應結構業務 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
企事業自動運行 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交擔保和就業形勢花費 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業院校離辭職 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記創業企業核心養老服務安全繳付其他支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業有成企業單位專職年金付費花費 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環保與預計生殖其他支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫院的保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業性機關單位醫疔 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有保障撥出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房深化改革費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016全年財政預算撥付創收收支結算的時候總表
廠家:多萬元
年收入部門預算數 |
開支預算數 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
產品 |
總金額 |
大部分共公費用財政廳撥付 |
部門性貨幣基金估算民政審批 |
一、尋常公共服務預算表不需要補貼款 |
66.44 |
一、普通公眾服務支出費用 |
50.87 |
50.87 |
|
二、相關部門性股票基金預決算財務捐款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安會收支 |
|
|
|
|
|
五、教育學校開支 |
|
|
|
|
|
六、生物學系統總支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化田徑與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社交保險和就業率費用支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫治干凈衛生與規劃生小孩收入支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、高效綠色付出 |
|
|
|
|
|
11、成鄉街道社區支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、公共交通搬家總支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察訊息等付出 |
|
|
|
|
|
15、商業區產品業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持另外地區劃分支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地大海形象等費用 |
|
|
|
|
|
19、房屋后勤保障花費 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
四十、調味品東西儲備庫支出費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它開支 |
|
|
|
當年度年收入總計 |
66.44 |
上年性支出累計 |
67.97 |
67.97 |
|
月初國庫撥付結轉和盈余 |
8.15 |
年終不需要審批結轉和節余 |
6.62 |
6.62 |
|
基本公開預算表財政性付款 |
8.15 |
|
|
|
|
現政府性投資基金概預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
74.59 |
總額 |
74.59 |
74.59 |
|
2016不需要年度常見公開成本預算不需要付款收支竣工決算表
機構:多萬元
樓盤 |
通常情況共同費用預算財政廳補貼款結余預算數 |
|||||
工作分類別 會計科目商品編號 |
幾個會計科目各稱 |
合計數 |
幾乎總支出 |
工程項目開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
尋常公共信息工作收支 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
當地政府會議室廳(室)及相關構造業務 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
事業有成程序運行 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會各界保險和找工作支出費用 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
行政部門視野政府部門離養老 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業企機關事業單位幾乎醫療人身險人身險交費花費 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
機關組織參公組織網絡職業年金手機繳費經費支出 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
診療安全與計劃表生二胎收入支出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
醫療保證保證 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
工作部門醫治 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
居住房質量保障支出費用 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
往房改善其他支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
自動求和 |
67.97 |
67.97 |
|
2016本年度通常情況下公眾預竣工決算財政性補貼款最基本付出竣工決算表
方:萬美金
工程 |
尋常公用財政局預算財政局付款 根本花費部門預算數 |
||||
區域經濟劃分 題目商品代碼 |
課程和科目命名 |
加總 |
員工資金投入 |
通用經費預算 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資活動總支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
主要年薪 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
某個社交確保繳納費用 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工薪 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
行政公司衛生事業公司總體社區養老穩妥繳付 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
專業年金付款 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
其它工資收入公益福利撥出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
商品銷售和服務保障花費 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
會議室費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的原管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
委托協議業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
特權費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
因公用車的電腦運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通配套材料費 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及額外增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
各種淘寶寶貝和售后服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和中國家庭的政府補貼 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
11 |
租賃房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租救濟款 |
|
|
|
303 |
13 |
首套房救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對我和家里的津貼費用支出 |
|
|
|
310 |
|
其它資源性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公系統置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
上用主設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網站及免費軟件置辦系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另一鐵路交通的工具置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本投資性其他支出 |
|
|
|
預估合計 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016本年度一般的公益性概預算財政局付款“三公”專項費用及單位程序運行專項費用開支結算的時候表
的單位:70萬
通常情況下公眾決算財政預算審批“三公”資金投入 |
機關單位工作 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公車輛使用租賃費及電腦運行費 |
公務接受接受費 |
|||||||||
小計 |
公務接待公務車 購入費 |
因公租車 啟用費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016全年度人民政府性新基金估算財政部門審批費用竣工決算表
公司的:W
樓盤 |
以政府性貨幣基金結算的時候民政付款教育支出結算的時候數 |
|||||
效果分類別 專業科目商品編碼 |
課目簡稱 |
累計數 |
一般撥出 |
內容撥出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、觀于廣州市松江區全球交談核心2016半年度工資結余總體性狀態闡述
佛山市松江區世界聯席會主2016🌌年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、并于傷害市松江區國際金交流溝通咨詢中心2016半年度收入水平結算的時候現狀詳細說明
南京市松江區國際英文交流學習公司2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、更多蘇州市松江區國外溝通交流中間2016年中開支預算情況闡述
深圳市松江區時代國際交流會平臺2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、關干西安市松江區國際性討論學校2016當年度財政性捐款收入來源開支總體布局情況報告原因分析
佛山市松江區國際性聊天公司2016ꦗ年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、介紹昆明市松江區國際交流學習中心的2016年度目標般公開項目預算財政性撥付經費支出竣工決算環境介紹
(一)一半公開項目預算民政付款支出費用綜合情形。
廣州市市松江區全國交流學習學校2016ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)一樣服務性預算表財政廳付款收支竣工決算組成部分情況發生。
佛山市松江區國際上交流會主2016ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)通常實際情況公開預預算財政廳捐款收支預算實際上實際情況。
濟南市松江區國際交流會心中2016ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1🍎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5🐭、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、對于南京市松江區世界洽談中間2016第四季度一半公共性預結算的時候財政結余撥付根本結余結算的時候現象闡述
深圳市松江區展覽學習交流主2016🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1ꦚ、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政資金審批付出預算綜合性現狀表示。
沈陽市松江區國際聯盟討論會公司2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”金費財政性補貼款經費支出預算特定的情況闡明。
2016🐻年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、管于昆明市松江區國際級聊天心中2016年市政府性投資基金概算財政局捐款開支部門預算情況發生證明
濟南市松江區時代國際交流活動中間2016月度無政府機構性投資基金工程預算財政預算補貼款結余。
九、國家資本投資合作經營概算財政局補貼款情形證明
南京市松江區時代國際討論會重點2016每年無國有控股資本管理銷售概預算不需要付款總支出。
十、任何注重議題的條件介紹
(一)行政單位使用勞務費總支出具體情況。
2016💞年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)政府部門購進收支情況發生。
2016🅺年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016💝年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國家股基金使用情況下。
載止2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無機動車。無院校價值觀5070萬上面實用設配及公司的總價值100萬塊人民幣以內專用型設施設備。
(四)成本預算工作績效處理情況。
﷽上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
績效考核評分的結果資訊表
樓盤稱謂 |
|
工程預算費用 |
XXX萬美元 |
評議總分 |
|
點評論證 |
|
首要工作績效 |
|
留存情況 |
|
改修意見建議 |
|
整改措施情況發生 |
|
第四部分 名詞解釋
廣州市松江區國外互動交流咨詢中心每一次預算公開監督無獨特專屬代詞需另外詮釋。